Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 024. PEKANBARU 185.250.000,00 185.250.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Kesehatan Jasmani dan Rohani Pegawai 09. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

958.553.000,00 958.553.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 001. PEKANBARU dan LUAR PROPINSI 275.000.000,00 275.000.000,00 Koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi perencanaan Rumah Sakit Jiwa Tampan 008. PEKANBARU dan LUAR PROPINSI 103.060.000,00 103.060.000,00 Pelatihan perawatan intensif psikiatri 009. PEKANBARU 50.385.000,00 50.385.000,00 Pelatihan penatalaksanaan psikiatri 010. PEKANBARU 78.078.000,00 78.078.000,00 Koordinasi perencanaan kesehatan jiwa masyarakat se-kabkota Provinsi Riau 011. KABUPATEN KOTA 74.935.000,00 74.935.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga fungsional RSJ Tampan 012. PEKANBARU dan LUAR PROPINSI 187.200.000,00 187.200.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 013. PEKANBARU 28.320.000,00 28.320.000,00 Pelatihan Customer Service pegawai 014. PEKANBARU 24.636.000,00 24.636.000,00 Bimbingan klinik keperawatan jiwa institusi pendidikan keperawatan rumah sakit jiwa tampan 015. PEKANBARU dan LUAR KOTA 32.990.000,00 32.990.000,00 Pelatihan lanjutan perawatan kesehatan jiwa IC-CMHN 016. PEKANBARU 103.949.000,00 103.949.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 369.381.000,00 369.381.000,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. PEKANBARU 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan laporan LAKIP 07. PEKANBARU 15.000.000,00 15.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan triwulan, semesteran, prognosis dan laporan akhir tahun 10. PEKANBARU 99.381.000,00 99.381.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Renja SKPD 40. PEKANBARU 250.000.000,00 250.000.000,00

1.02. - KESEHATAN 16.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.251.958.964,00 3.093.026.000,00 1.158.932.964,00 37,47 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 33. PEKANBARU 3.000.000.000,00 4.158.932.964,00 1.158.932.964,00 38,63 Pelayanan konseling dan testing HIV Aids 48. PEKANBARU KAB - KOTA 93.026.000,00 93.026.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat 89.170.000,00 89.170.000,00 0,00 0,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 01. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 02. PEKANBARU dan KABUPATEN - KOTA 39.170.000,00 39.170.000,00

24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

806.150.000,00 806.150.000,00 0,00 0,00 Pemulangan pasien yang tidak mampu 11. PEKANBARU 75.360.000,00 75.360.000,00 Home visit pasien miskin 12. PEKANBARU dan KABUPATEN KOTA 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan paket pakaian pasien dan gelandangan psikotik 13. PEKANBARU 392.500.000,00 392.500.000,00 Penjaringan pasien gelandangan psikotik 14. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemakaman jenazah pasien miskin 15. PEKANBARU 6.000.000,00 6.000.000,00 Terapi Aktifitas Kelompok 16. PEKANBARU 33.028.000,00 33.028.000,00 Terapi Rekreasional Pasien Miskin 17. PEKANBARU 99.262.000,00 99.262.000,00 Koordinasi, sikronisasi dan konsultasi program pengembangan pelayanan jiwa dan narkoba pasien miskin 18. PEKANBARU 100.000.000,00 100.000.000,00

26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana