Program Fasilitas Pindahpurna Tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 022. Pekanbaru 199.000.000,00 199.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 028. PEKANBARU 75.000.000,00 737.400.000,00 662.400.000,00 883,20 Pengadaan Peralatan Kantor 080. PEKANBARU 75.000.000,00 580.120.000,00 505.120.000,00 673,49 Rehabilitasi ruangan kantor UPT Balai Diklat 081. PEKANBARU 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Asrama UPT balai Diklat dan Sarananya 130. Pekanbaru 18.093.000.000,00 9.109.650.000,00 8.983.350.000,00 49,65

04. Program Fasilitas Pindahpurna Tugas PNS

250.500.000,00 250.500.000,00 0,00 0,00 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS 04. PEKANBARU 50.500.000,00 50.500.000,00 Pengelolaan Pensiun PNS 05. PEKANBARU 100.000.000,00 100.000.000,00 Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun 06. PEKANBARU 100.000.000,00 100.000.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.833.746.310,00 3.833.746.310,00 0,00 0,00 Diklat Prajabatan CPNS Daerah Golongan III Umum 049. PEKANBARU 720.840.720,00 720.840.720,00 Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Gol. II umum 050. PEKANBARU 383.140.590,00 383.140.590,00 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah PIM I 051. PEKANBARU 40.000.000,00 40.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah PIM II 052. PEKANBARU 249.000.000,00 249.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah PIM III 053. PEKANBARU 696.155.000,00 696.155.000,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah PIM IV 054. PEKANBARU 515.860.000,00 515.860.000,00 Pengelolaan Data Kepegawaian PNS 062. PEKANBARU 83.750.000,00 83.750.000,00 Pengembangan Sistem Infomasi Manajemen Kepegawaian 063. PEKANBARU 80.000.000,00 80.000.000,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik E- Dokumen 064. PEKANBARU 650.000.000,00 650.000.000,00 Pengelolaan Web site Badan Kepegawaian Daerah 065. PEKANBARU 40.000.000,00 40.000.000,00 Diklat Luar Negri Kerjasama dengan Pemerintah Singapore 066. PEKANBARU 250.000.000,00 250.000.000,00 Try Oute Alumni SCP 067. PEKANBARU 125.000.000,00 125.000.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 494.900.000,00 494.900.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. PEKANBARU 89.900.000,00 89.900.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 02. PEKANBARU 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 03. PEKANBARU 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 04. PEKANBARU 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyusunan laporan LAKIP 07. PEKANBARU 65.000.000,00 65.000.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 19. PEKANBARU 15.000.000,00 15.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Renja SKPD 40. Pekanbaru 250.000.000,00 250.000.000,00 ³ ´µ¶·µ ¸ ¹ º »º ¼ º ½¾ ¿ À Á  À Ã Ä ÅÁ ½ Á  ¾¼ »À à À ¼ Æ ½Æ ½Ä À ¿ ½¾¼ ¾ Ç »  À Ç ¾ È Á Æ À ¼ É À ¼ ¿ À Á  À Ã Ä Å Á  À ¼ É È À » ¿ À Á  À Ã Ä È Á Å ÁÉ À Ê À ¾À ¼ ¿ À ¼ ÅÁ Â Ç À ¼ ¿ ¾À ¼

30. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur