Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1.14.01. - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan : 1.14. - TENAGA KERJA Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.900.800.000,00 2.900.800.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 001. PEKANBARU 40.000.000,00 40.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 002. PEKANBARU 500.000.000,00 500.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 003. PEKANBARU 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 008. PEKANBARU 200.000.000,00 200.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 010. PEKANBARU 150.000.000,00 150.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 011. PEKANBARU 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 013. PEKANBARU 120.000.000,00 120.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 017. PEKANBARU 150.000.000,00 150.000.000,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah 065. PEKANBARU 600.000.000,00 600.000.000,00 Penyediaan Jasa Instruktur 074. PEKANBARU 940.800.000,00 940.800.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.660.000.000,00 1.660.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 022. PEKANBARU 300.000.000,00 300.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 024. PEKANBARU 90.000.000,00 90.000.000,00 Dukungan Pelayanan UPT-LK Dumai 095. DUMAI 250.000.000,00 250.000.000,00 Dukungan Pelayanan UPT-LK Rokan Hulu 096. Pasir Pengaraian 120.000.000,00 120.000.000,00 Dukungan Pelayanan UPT-LK Pekanbaru 097. PEKANBARU 450.000.000,00 450.000.000,00 Penaataan LokasiHalaman UPT-LK Dumai 099. DUMAI 450.000.000,00 450.000.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

119.150.000,00 119.150.000,00 0,00 0,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pendidikan dan Pelatihan Formal 001. PEKANBARU 99.200.000,00 99.200.000,00 Peningkatan Jasmani dan Rohani Pegawai 071. PEKANBARU 19.950.000,00 19.950.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem