Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1.16.02. - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu : 1.16. - PENANAMAN MODAL Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.816.141.500,00 2.309.150.000,00 493.008.500,00 -21,35 Penyediaan jasa surat menyurat 001. PEKANBARU 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 002. PEKANBARU 110.000.000,00 110.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 010. PEKANBARU 400.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 62,50 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 011. PEKANBARU 400.000.000,00 156.991.500,00 243.008.500,00 60,75 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 013. PEKANBARU 450.000.000,00 450.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 015. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 017. PEKANBARU 300.000.000,00 300.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 018. PEKANBARU 569.150.000,00 569.150.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

112.999.800,00 112.999.800,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 023. PEKANBARU 75.000.000,00 75.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 028. PEKANBARU 37.999.800,00 37.999.800,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

279.300.000,00 279.300.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis Fungsional Aparatur SKPD 028. PEKANBARU 244.600.000,00 244.600.000,00 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 029. PEKANBARU 34.700.000,00 34.700.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 445.267.225,00 445.267.225,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. PEKANBARU 52.157.175,00 52.157.175,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 02. PEKANBARU 34.999.250,00 34.999.250,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 04. PEKANBARU 34.999.250,00 34.999.250,00 Penyusunan laporan LAKIP 07. PEKANBARU 73.111.550,00 73.111.550,00 Penyusunan Rencana Kerja Renja SKPD 40. Pekanbaru 250.000.000,00 250.000.000,00

1.16. - PENANAMAN MODAL 18.

Program peningkatan akuntabilitas perizinan dan non perizinan 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Kinerja Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 01. PEKANBARU 600.000.000,00 600.000.000,00 19. mnop n qr stu t n v wxqu y r ou w v on w up y tzq{| q} w ~qu penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan 480.000.000,00 450.000.000,00 30.000.000,00 6,67 Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan 03. PEKANBARU 250.000.000,00 280.000.000,00 30.000.000,00 12,00 Koordinasi Penanganan Pengaduan 04. Pekanbaru12 KabKota 200.000.000,00 200.000.000,00

20. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan 658.818.530,00 658.818.530,00 0,00 0,00 Penyusunan Sistem InformasiPublikasi tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi di daerah 01. PEKANBARU 249.978.500,00 249.978.500,00 Sosialisasi, Promosi, dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 03. PEKANBARU 199.991.000,00 199.991.000,00 Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 04. PEKANBARU 208.849.030,00 208.849.030,00

21. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan Pelayanan Terpadu 1.299.836.800,00 1.299.836.800,00 0,00 0,00 Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Se- Provinsi Riau 01. Pekanbaru 299.836.800,00 299.836.800,00 Pembuatan data center dan perangkat aktif pengelolaan Perizinan 03. Pekanbaru 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Jumlah 6.155.372.355,00 5.692.363.855,00 463.008.500,00 8 NIP.19560421.198003.1.010 H. ALIMUDDIN Pekanbaru, 17 April 2012 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Badan NIP. 19620730 198303 1 004 JONLI, S.Sos, M.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1.17.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : 1.17. - KEBUDAYAAN Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran