Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1.20.11. - Sekretariat KORPRI : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

717.190.900,00 717.190.900,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 001. PEKANBARU 7.800.000,00 7.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 002. PEKANBARU 12.000.000,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 003. PEKANBARU 19.500.000,00 19.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 006. PEKANBARU 72.300.000,00 72.300.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 008. PEKANBARU 96.540.000,00 96.540.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 010. PEKANBARU 58.037.950,00 58.037.950,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 011. PEKANBARU 128.226.450,00 128.226.450,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 012. PEKANBARU 25.006.500,00 25.006.500,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 015. PEKANBARU 78.980.000,00 78.980.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 017. PEKANBARU 37.000.000,00 37.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 018. PEKANBARU 181.800.000,00 181.800.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

62.400.000,00 0,00 62.400.000,00 100,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 05. Pekanbaru 62.400.000,00 62.400.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

304.309.300,00 304.309.300,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KORPRI Provinsi Riau dan KabKota se Provinsi Riau 046. PEKANBARU 104.967.300,00 104.967.300,00 Rapat Tahunan Pengurus dan Partisipasi dalam Riau Expo 047. PEKANBARU 98.732.000,00 98.732.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan KORPRI Provinsi Riau dan KabupatenKota se Provinsi Riau 048. PEKANBARU 100.610.000,00 100.610.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 324.999.550,00 324.999.550,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. PEKANBARU 24.999.850,00 24.999.850,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 02. PEKANBARU 24.999.850,00 24.999.850,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 04. PEKANBARU 24.999.850,00 24.999.850,00 Penyusunan Rencana Kerja Renja SKPD 40. Pekanbaru 250.000.000,00 250.000.000,00 Ë ÌÍÎÏÍ Ð Ñ Ò ÓÒ Ô Ò ÕÖ × Ø Ù Ú Ø Û Ü ÝÙ Õ Ù Ú ÖÔ ÓØ Û Ø Ô Þ ÕÞ ÕÜ Ø × ÕÖÔ Ö ß Ó Ú Ø ß Ö à Ù Þ Ø Ô á Ø Ô × Ø Ù Ú Ø Û Ü Ý Ù Ú Ø Ô á à Ø Ó × Ø Ù Ú Ø Û Ü à Ù Ý Ùá Ø â Ø ÖØ Ô × Ø Ô ÝÙ Ú ß Ø Ô × ÖØ Ô

30. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur