Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 2.01.03. - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan : 2.01. - PERTANIAN Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.780.149.200,00 1.355.899.200,00 1.424.250.000,00 105,04 Penyediaan jasa surat menyurat 001. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 002. PEKANBARU 332.599.200,00 423.799.200,00 91.200.000,00 27,42 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 006. PEKANBARU 90.000.000,00 118.850.000,00 28.850.000,00 32,06 Penyediaan jasa kebersihan kantor 008. PEKANBARU 280.000.000,00 280.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 009. PEKANBARU 31.350.000,00 31.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 010. PEKANBARU 41.550.000,00 41.550.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 011. PEKANBARU 22.000.000,00 22.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 012. PEKANBARU 100.000.000,00 244.200.000,00 144.200.000,00 144,20 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 013. PEKANBARU 58.400.000,00 1.218.400.000,00 1.160.000.000,00 1.986,30 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 015. PEKANBARU 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 017. PEKANBARU 30.000.000,00 30.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 018. PEKANBARU 300.000.000,00 300.000.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.016.465.000,00 761.465.000,00 255.000.000,00 33,49 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 007. PEKANBARU 75.000.000,00 330.000.000,00 255.000.000,00 340,00 Pengadaan mebeleur 010. PEKANBARU 63.400.000,00 63.400.000,00 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 021. PEKANBARU 45.000.000,00 45.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 022. PEKANBARU 60.265.000,00 60.265.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 023. PEKANBARU 56.070.000,00 56.070.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 024. PEKANBARU 60.000.000,00 60.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur 029. PEKANBARU 51.730.000,00 51.730.000,00 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 042. PEKANBARU 350.000.000,00 350.000.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

119.100.000,00 119.100.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 001. PEKANBARU 72.000.000,00 72.000.000,00 Pembinaan Kesehatan Jasmani dan rohani 026. PEKANBARU 47.100.000,00 47.100.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 357.075.000,00 357.075.000,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. PEKANBARU 38.775.000,00 38.775.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 02. PEKANBARU 27.550.000,00 27.550.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 04. PEKANBARU 40.750.000,00 40.750.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Renja SKPD 40. Pekanbaru 250.000.000,00 250.000.000,00 2.01. - PERTANIAN

21. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

ternak 2.866.994.000,00 2.866.994.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Obat Hewan 01. PEKANBARU 750.000.000,00 750.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan 06. PEKANBARU 227.314.000,00 227.314.000,00 Pendataan Masalah Peternakan Pemetaan kantong-kantong bibit ternak di Provinsi Riau 07. PEKANBARU 150.000.000,00 150.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyakit Hewan Menular Strategis 08. PEKANBARU 200.000.000,00 200.000.000,00 Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan UPT LVKH 09. PEKANBARU 275.710.000,00 275.710.000,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Flu Burung 10. PEKANBARU 300.000.000,00 300.000.000,00 Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewan dan Pengamanan Produk Asal Hewan 11. PEKANBARU 613.970.000,00 613.970.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskeswan 12. PEKANBARU 150.000.000,00 150.000.000,00 Penanggulangan Rabies 13. PEKANBARU 200.000.000,00 200.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

22. Program peningkatan produksi hasil peternakan