Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pengadaan komputer, Laptop, printer dan kelengkapannya 068. PEKANBARU 750.000.000,00 779.500.000,00 29.500.000,00 3,93 Pemeliharaan rutinberkala genset 109. PEKANBARU 210.000.000,00 210.000.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

709.962.000,00 666.562.000,00 43.400.000,00 6,51 Kursus,pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan PNS 068. PEKANBARU 317.200.000,00 360.600.000,00 43.400.000,00 13,68 Peningkatan Jasmani dan Rohani Pegawai 071. PEKANBARU 291.100.000,00 291.100.000,00 Bimbingan teknis pembukuan dan pengawasan UPTD dan UPT dinas pendapatan provinsi riau 077. PEKANBARU 58.262.000,00 58.262.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 522.774.000,00 522.774.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 04. PEKANBARU 272.774.000,00 272.774.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Renja SKPD 40. Pekanbaru 250.000.000,00 250.000.000,00 h ijklj m n o po q o rs t u v w u x y zv r v w sq pu x u q { r{ ry u t rsq s | p w u | s } v { u q ~ u q t u v w u x y z v w u q ~ } u p t u v w u x y } v z v~ u  u su q t u q zv w | u q t su q

17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah 18.412.592.850,00 17.059.532.850,00 1.353.060.000,00 7,93 Rekonsiliasi dan Optimalisasi Pajak Bahan Bakar €‚ƒ„… „„‚ † …‡ˆ‰ˆ … Š ‹†† Œ € †  ƒ Ž ‹ …ˆŽ ‚ Ž ‘ Ž „ ’ 021. PEKANBARU 205.410.000,00 “”•–—”•–•••˜•• ™—š–™—•–•••˜•• 236,35 Orientasi Peningkatan Teknis Kesamsatan 023. PEKANBARU 200.424.000,00 200.424.000,00 ‘ „ › „ ‰ œˆ …’‡ € ˆ‡’ ‚ Ž  „ Ž ‹ ‚ƒ„ › „ ‰ „‚ ž „… „ Ÿ ƒ‚ „‚ ž Ž ‚„  ‹ ‚ƒ„ › „ ‰ „‚ ƒ„… „ Ÿ €„¡¢€ˆ‰ „   ‹ …ˆŽ ‚ Ž ‘ Ž „ ’ 024. PEKANBARU ””–™—•–•••˜•• ””–™—•–•••˜•• ‹ ‚£’’ ‚„‚ ƒ„  „… › …ŸŽ‰’ ‚ „‚ ‚ Ž ¤ „ Ž ¥’ „ ¤  ‚ƒ„…„„‚ ¡ … ‡ˆ‰ˆ … Ц § € †   ¨‹ … ˆ Ž ‚  Ž ‘ Ž „ ’ 025. PEKANBARU 127.000.000,00 127.000.000,00 © › … „ Ž ‹ ‚…‰Ž ¡„‚ ‹ „ ¥ „  €‚ƒ„… „„‚ † …‡ˆ‰ˆ … 026. PEKANBARU 415.005.000,00 415.005.000,00 ‹ ‚£’’ ‚„‚ ª„ ›ˆ … „‚ « „ › „ Ž „‚ ¬ „…  ‰ ‹ ‚… Ž ‡ „„‚ › „ƒ„ ­ ‹ ¬ ƒ„‚ ­ ‹ 029. PEKANBARU 75.000.000,00 75.000.000,00 ® Ž ‚  …ˆ ‚ ސ „  Ž ƒ„‚ ƒ„‚  ˆ ‚ ’¤ ‰ „ Ž ¡ Ž ƒ„‚ … ‰ …Ž ¡ ’ Ž ƒ„‚ › ‚ƒ„ › „ ‰ „‚ „  ¤Ž ƒ„… „ Ÿ ¤ „Ž ‚‚£„ Š‹ ¯ž ª 030. PEKANBARU 403.000.000,00 403.000.000,00 ‘  ˆ ‚  Ž¤Ž „ Ž ˜ ˆˆ … ƒ Ž ‚„ Ž ˜ ˆ ‚  ’¤‰ „ Ž ƒ„‚ Ž ‚  …ˆ ‚ ސ „  Ž ƒ„‚„ ¡„ Ž hasil 031. PEKANBARU 550.000.000,00 550.000.000,00 ° ˆ ‚ މˆ …Ž ‚ ˜ ± „ ¤’ „  Ž ˜ ƒ„‚ €ˆˆ …ƒ Ž ‚„ Ž ‹ ‚ƒ„ › „ ‰ „‚ ž „…„ Ÿ ƒ„ ¤ „ ‡ … „‚  „˜ › ‚ „ ² „  „‚ 032. PEKANBARU 357.000.000,00 357.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Rapat evaluasi UPT dan UP Dinas Pendapatan Provinsi Riau 034. PEKANBARU 173.225.000,00 173.225.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Dumai 035. PEKANBARU 133.020.000,00 133.020.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pekanbaru Selatan 036. PEKANBARU 94.100.000,00 94.100.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pekanbaru Kota 037. PEKANBARU 63.100.000,00 63.100.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Air Molek 038. PEKANBARU 74.590.000,00 74.590.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pulau Kijang 039. PEKANBARU 74.590.000,00 74.590.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Perawang 043. PEKANBARU 66.240.000,00 66.240.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Ujung Tanjung 044. PEKANBARU 74.090.000,00 74.090.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Selat Panjang 045. PEKANBARU 85.640.000,00 85.640.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Tembilahan 046. PEKANBARU 130.320.000,00 130.320.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Bagan Siapi - Api 047. PEKANBARU 124.920.000,00 124.920.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Rengat 048. PEKANBARU 125.130.000,00 125.130.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pangkalan Kerinci 049. PEKANBARU 122.980.000,00 122.980.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Teluk Kuantan 050. PEKANBARU 125.410.000,00 125.410.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Bengkalis 051. PEKANBARU 132.350.000,00 132.350.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pasir Pengairan 052. PEKANBARU 127.680.000,00 127.680.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Bangkinang 053. PEKANBARU 122.180.000,00 122.180.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Duri 054. PEKANBARU 128.980.000,00 128.980.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Kubang 055. PEKANBARU 39.640.000,00 39.640.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Rumbai 056. PEKANBARU 47.940.000,00 47.940.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Bagan Batu 057. PEKANBARU 129.120.000,00 129.120.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Siak Sri Indrapura 058. PEKANBARU 127.620.000,00 127.620.000,00 Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Tahap III 059. PEKANBARU 4.300.000.000,00 4.349.620.000,00 49.620.000,00 1,15 Rekonsiliasi Data Penerimaan PBB 064. PEKANBARU 650.000.000,00 549.460.000,00 100.540.000,00 15,47 Rapat Koordinasi DBH Pajak 065. PEKANBARU 425.000.000,00 425.000.000,00 Sosialiasi dan Publikasi Peningkatan penerimaan PBB dan Pajak Daerah 066. PEKANBARU 978.013.850,00 978.013.850,00 Optimalisasi Penerimaan SP3 068. PEKANBARU 250.000.000,00 250.000.000,00 Profil, Informasi dan Pelaksanaan Expo 2012 Dipenda 073. PEKANBARU 400.000.000,00 400.000.000,00 Koordinasi, konsultasi, penagihan dan penyelesaian Pajak Air Permukaan AP 078. PEKANBARU 149.835.000,00 149.835.000,00 Standar Operasional Prosedure SOP Dinas Pendapatan 079. PEKANBARU 254.290.000,00 254.290.000,00 Pemutahiran dan tindak lanjut hasil temuan pengawasan 081. PEKANBARU 125.000.000,00 125.000.000,00 Optimalisasi penerimaan DBH pajak 082. PEKANBARU 550.000.000,00 550.000.000,00 Verifikasi Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan PBB sektor 083. PEKANBARU 600.000.000,00 600.000.000,00 Rapat Rekonsiliasi nasional DBH migaspertambangan umumkehutanan 084. PEKANBARU 525.000.000,00 468.500.000,00 56.500.000,00 10,76 Intensifikasi optimalisasi penerimaan pajak dan penerimaan lainnya 085. PEKANBARU 546.870.000,00 546.870.000,00 Sosialisasi dan Peningkatan SDM Melalui Update Website 086. PEKANBARU 206.130.000,00 206.130.000,00 Rekonsiliasi data Penerimaan Retribusi 088. PEKANBARU 204.460.000,00 404.460.000,00 200.000.000,00 97,82 Perencanaan Program Pelayanan di UPT Dipenda Provinsi Riau 090. PEKANBARU 300.000.000,00 320.000.000,00 20.000.000,00 6,67 Perencanaan, Penyusunan dan Penetapan Anggaran 091. PEKANBARU 450.000.000,00 450.000.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Ujung Batu 092. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Singingi Hilir 093. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Kuantan Mudik 094. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pangkalan Kuras 095. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Kandis 096. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di butik Panam 097. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00 Mendata Inventaris Barang pada UPT dan Up Pendapatan Prov Riau 098. PEKANBARU 165.000.000,00 165.000.000,00 Sinkronisasi Pembukuan Penerimaan Daerah 099. PEKANBARU 389.750.000,00 389.750.000,00 Peningkatan Pengawasan dan Pembukuan Penerimaan Daerah 100. PEKANBARU 185.000.000,00 185.000.000,00 Penghimpunan Data, Informasi DBH Sektor Perkebunan CPO 107. Pekanbaru 350.000.000,00 350.000.000,00 Yustisi dan Optimalisasi penerimaan pajak Daerah tahun 2012 108. Pekanbaru 330.000.000,00 330.000.000,00 PenelitianKajian tentang Penentuan tarif nilai Perolahan air NPA Pajak Air Permukaan PAP 115. Pekanbaru 425.000.000,00 425.000.000,00 Jumlah 54.331.375.540,00 58.227.387.540,00 3.896.012.000,00 7 NIP.19600515 198403 1 004 Drs. H. SAID MUKRI Pekanbaru, 17 April 2012 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Dinas Pendapatan NIP. 19620730 198303 1 004 JONLI, S.Sos, M.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran