Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peringatan Dini Program Penelitian, Pendidikan, dan Latihan Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Program Rehab dan Konstruksi

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Perencanaan Pembangunan Sistem Database dan Sistem Informasi Manajemen SIM Penanggulangan Bencana 102. PROVINSI 150.000.000,00 150.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Kantor, Gudang, Pusdalops 143. PEKANBARU 900.000.000,00 900.000.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 001. PROVINSI 100.000.000,00 100.000.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.269.999.900,00 1.269.999.900,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 02. PROVINSI 9.999.900,00 9.999.900,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 04. PROVINSI 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Renja SKPD 40. Pekanbaru 250.000.000,00 250.000.000,00 Penyusunan Rencana Kontinjensi 42. PEKANBARU 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.13. - SOSIAL 24.

Program Perencanaan Umum 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Pemetaan Resiko Bencana 01. PROVINSI 700.000.000,00 700.000.000,00 Ineventarisasi sumberdaya dan kesiapsiagaan intansi dan daerah 02. KABKOTA 100.000.000,00 100.000.000,00

25. Program Peringatan Dini

1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Buku Pemutakhiran Data Daerah Rawan Bencana 01. KABKOTA 50.000.000,00 50.000.000,00 Pelatihan Penanggulangan Bencana Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 02. PROVINSI 150.000.000,00 150.000.000,00 Perencanaan Pengurangan Resiko Bencana 03. PEKANBARU 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00

26. Program Penelitian, Pendidikan, dan Latihan

299.999.400,00 299.999.400,00 0,00 0,00 Gladi Lapang Penanggulangan Bencana 01. PROVINSI 149.999.450,00 149.999.450,00 T T TT 02. PROVINSI 149.999.950,00 149.999.950,00

27. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3.250.000.000,00 3.250.000.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Penyelamatan, Evakuasi, dan Penanganan Bencana Darurat 02. PROVINSI 150.000.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Rehabiliatsi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 05. KABKOTA 100.000.000,00 100.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 06. 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

28. Program Rehab dan Konstruksi

1.000.000.000,00 400.000.000,00 600.000.000,00 150,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas dan Infrastruktur Publik korban bencana 01. KABKOTA 400.000.000,00 1.000.000.000,00 600.000.000,00 150,00 Jumlah 10.437.739.150,00 11.137.239.150,00 699.500.000,00 7 NIP.19570202 198011 1 001 I I Pekanbaru, 17 April 2012 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PENGGUNA ANGGARAN NIP. 19620730 198303 1 004 I DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1.14.01. - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan : 1.14. - TENAGA KERJA Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran