Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pemberian Penghargaan Investment Award kepada KabupatenKota yang Menunjang Iklim Investasi 12. PEKANBARU 375.000.000,00 625.000.000,00 250.000.000,00 66,67 Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDNPMA 14. PEKANBARU 102.130.000,00 102.130.000,00

17. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan

prasarana daerah 3.662.164.782,00 3.002.164.782,00 660.000.000,00 21,98 Pencetakan Bahan Publikasi dan Promosi Daerah 01. PEKANBARU 200.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 100,00 Updating Website Pendukung Investasi 02. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00 Pelaksanaan Warta Promosi Daerah 03. PEKANBARU 381.164.782,00 381.164.782,00 Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah 04. PEKANBARU 96.000.000,00 96.000.000,00 Penyusunan Database Potensi dan Peluang Investasi KabKota se Provinsi Riau 05. PEKANBARU 625.000.000,00 625.000.000,00 Focus Group Discussion FGD Pengembangan Potensi Investasi Daerah 06. PEKANBARU 150.000.000,00 410.000.000,00 260.000.000,00 173,33 Pembuatan multimedia dan pemasangan iklan air vision 07. Pekanbaru 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Presiden No. 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal 09. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00 Jumlah 9.690.383.781,92 10.600.363.781,92 909.980.000,00 9 NIP.19580424 198109 1 001 ADIZAR, SE.MM Pekanbaru, 17 April 2012 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH PR NIP. 19620730 198303 1 004 JONLI, S.Sos, M.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1.16.02. - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu : 1.16. - PENANAMAN MODAL Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.816.141.500,00 2.309.150.000,00 493.008.500,00 -21,35 Penyediaan jasa surat menyurat 001. PEKANBARU 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 002. PEKANBARU 110.000.000,00 110.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 010. PEKANBARU 400.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 62,50 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 011. PEKANBARU 400.000.000,00 156.991.500,00 243.008.500,00 60,75 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 013. PEKANBARU 450.000.000,00 450.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 015. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 017. PEKANBARU 300.000.000,00 300.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 018. PEKANBARU 569.150.000,00 569.150.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur