Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1.19.01. - Satuan Polisi Pamong Praja : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.863.806.000,00 1.571.806.000,00 292.000.000,00 18,58 Penyediaan jasa surat menyurat 001. PEKANBARU 14.000.000,00 14.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 002. PEKANBARU 193.200.000,00 246.200.000,00 53.000.000,00 27,43 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 006. PEKANBARU 499.606.000,00 499.606.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 008. PEKANBARU 139.600.000,00 139.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 009. PEKANBARU 106.650.000,00 106.650.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 010. PEKANBARU 90.000.000,00 90.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 011. PEKANBARU 69.450.000,00 108.450.000,00 39.000.000,00 56,16 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 012. PEKANBARU 29.450.000,00 29.450.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 014. PEKANBARU 30.050.000,00 30.050.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 015. PEKANBARU 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 017. PEKANBARU 120.590.000,00 120.590.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 018. PEKANBARU 249.210.000,00 449.210.000,00 200.000.000,00 80,25

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.251.683.000,00 840.967.000,00 410.716.000,00 48,84 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 007. PEKANBARU 102.350.000,00 202.350.000,00 100.000.000,00 97,70 Pengadaan peralatan gedung kantor 009. PEKANBARU 169.900.000,00 269.900.000,00 100.000.000,00 58,86 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi 011. PEKANBARU 50.900.000,00 124.820.000,00 73.920.000,00 145,23 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 022. PEKANBARU 46.000.000,00 98.480.000,00 52.480.000,00 114,09 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pengadaan peralatan pengamanan 058. PEKANBARU 166.550.000,00 250.866.000,00 84.316.000,00 50,63 Pemeliharaan rutinberkala Taman, tempat parkir dan halaman kantor 069. PEKANBARU 61.342.000,00 61.342.000,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana 070. PEKANBARU 200.000.000,00 200.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan khusus lapangan 071. PEKANBARU 43.925.000,00 43.925.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.404.000.000,00 1.404.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 03. PEKANBARU 1.055.300.000,00 1.055.300.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 05. PEKANBARU 348.700.000,00 348.700.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.534.038.000,00 1.484.038.000,00 50.000.000,00 3,37 Pendidikan dan Pelatihan Formal 001. PEKANBARU 200.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 25,00 Pembinaan Kesehatan Jasmani dan rohani 026. PEKANBARU 150.000.000,00 150.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Lainnya Non Formal 031. PEKANBARU 768.675.000,00 768.675.000,00 Rapat Koordinasi Satpol PP 041. PEKANBARU 365.363.000,00 365.363.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 356.300.000,00 356.300.000,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. PEKANBARU 56.300.000,00 56.300.000,00 Penyusunan laporan keuangan triwulan, semesteran, prognosis dan laporan akhir tahun 10. PEKANBARU 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Renja SKPD 40. Pekanbaru 250.000.000,00 250.000.000,00 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan