Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1.08.02. - Badan Lingkungan Hidup : 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.446.700.650,00 1.267.350.650,00 179.350.000,00 14,15 Penyediaan jasa surat menyurat 001. PEKANBARU 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 002. PEKANBARU 229.800.000,00 298.200.000,00 68.400.000,00 29,77 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 004. PEKANBARU 47.400.000,00 47.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 006. PEKANBARU 71.750.000,00 115.750.000,00 44.000.000,00 61,32 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 009. PEKANBARU 37.958.600,00 37.958.600,00 Penyediaan alat tulis kantor 010. PEKANBARU 90.392.050,00 90.392.050,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 011. PEKANBARU 70.000.000,00 70.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 013. PEKANBARU 113.450.000,00 113.450.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 015. PEKANBARU 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 017. PEKANBARU 82.000.000,00 82.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 018. PEKANBARU 349.600.000,00 399.550.000,00 49.950.000,00 14,29 Belanja jasa kebersihan kantor dan keamanan ketertiban kantor 048. PEKANBARU 140.000.000,00 157.000.000,00 17.000.000,00 12,14

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 022. PEKANBARU 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

96.420.000,00 96.420.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 001. PEKANBARU 96.420.000,00 96.420.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja Renja SKPD 40. Pekanbaru 250.000.000,00 250.000.000,00 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP

16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan