Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pembayaran kegiatan pengadaan genset untuk penerangan desa Tahun 2011 160. Pekanbaru 127.600.000,00 127.600.000,00 Pembayaran kegiatan rehabilitasi asrama mahasiswa Riau Dangmerdu Putra - Putri Bogor Tahun 2011 161. Pekanbaru 95.750.000,00 95.750.000,00 Pembayaran kegiatan rehabilitasi sedang berat rumah dinas Tahun 2011 162. Pekanbaru 2.311.440.203,00 2.311.440.203,00 +,-.+ 01 23 -4 +,-.+ 4 4 5. 6 7. 5 4 0 L8 7 3 94. :, 5; 4 L , 5 , 444 3 .4+ L ,9 ; 9 =4 14 04 ; 49 Dasar Gedung 9 Lantai 168. Pekanbaru 855.469.500,00 855.469.500,00 Renovasi ruang Presiden di Kediaman Gubernur Riau 169. Pekanbaru 1.928.591.700,00 1.928.591.700,00 Pengadaan Genset 175. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan Sound System Majelis Taklim Kab Inhil 176. Pekanbaru 350.000.000,00 350.000.000,00 Perbaikan sarana dan prasarana kantor Gubernur Riau dalam rangka PON XVIII 177. Pekanbaru 1.238.469.500,00 1.238.469.500,00 Pengadaan lampu hias perkantoran Provinsi Riau 178. Pekanbaru 993.260.000,00 993.260.000,00 Rehabilitasi rumah dinas wakil Gubernur Riau 179. Pekanbaru 2.256.252.846,00 2.256.252.846,00 Pengadaan Display Outdoor Kantor Gubernur Riau 180. Pekanbaru 990.000.000,00 990.000.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

9.363.601.000,00 4.712.450.000,00 4.651.151.000,00 98,70 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 02. PEKANBARU 585.351.000,00 585.351.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 06. Pekanbaru 4.127.099.000,00 4.226.999.000,00 99.900.000,00 2,42 Pengadaan Pakaian Dinas Batik Riau 16. Pekanbaru 4.551.251.000,00 4.551.251.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.870.038.175,00 1.870.038.175,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 001. PEKANBARU 500.000.000,00 500.000.000,00 Penyusunan LAKIP Setda Provinsi Riau 2011 dan Penetapan Kinerja PENJA Setda Provinsi Riau 2012 004. PEKANBARU 151.430.000,00 151.430.000,00 Diklat Keprotokolan 006. PEKANBARU 450.000.000,00 450.000.000,00 Rapat Koordinasi Bidang Tata Usaha Lintas Instansi di Prov. Riau 072. PEKANBARU 199.998.175,00 199.998.175,00 Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan pada 3 tiga Dinas Provinsi Riau dan Evaluasi Analisis Jabatan 073. PEKANBARU 307.010.000,00 307.010.000,00 Penyusunan pedoman penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi dan tugas Pembantuan 074. PEKANBARU 261.600.000,00 261.600.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 735.521.000,00 735.521.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realiasasi Anggaran 05. PEKANBARU 335.531.000,00 335.531.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan 06. Provinsi Riau 149.990.000,00 149.990.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Renja SKPD 40. Pekanbaru 250.000.000,00 250.000.000,00

07. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan

daerah 4.449.936.675,00 4.449.936.675,00 0,00 0,00 Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah 01. Pekanbaru 3.465.000.000,00 3.465.000.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan KeuanganBarang Daerah 03. Provinsi Riau 434.960.675,00 434.960.675,00 Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah 04. Pekanbaru 549.976.000,00 549.976.000,00 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

16. Program peningkatan kualitas penyelenggaraan