KETAHANAN PANGAN RENCANA PROGRAM

1.21 KETAHANAN PANGAN

1.463.624.000 1.21.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 168.760.000 1. kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan 1. Waktu 12.00 bulan 1. biaya listrik, telpon, air dan koran 12 bulan 1. kelancaran kegiatan perkantoran 100 43.060.000 2. SDM 22.00 orang APBD Kota 3. Dana 43060000.00 Rp. 1. pemeliharaan peralatan kantor 12 bulan 1. SDM 10.00 orang 1. servis komputer 5 buah 1. kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan 3.450.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. pemeliharaan mebelair 12 bulan APBD Kota 3. Dana 3450000.00 Rp. 3. servis ac 8 buah 1. penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 1. SDM 12.00 orang 1. tersedianya perangko dan metere 1 tahun 1. kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan 11.500.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. tersedianya ATK 12 bulan APBD Kota 3. Dana 11500000.00 Rp. 1. penyediaan barang cetak dan penggandaan 1 tahun 1. SDM 12.00 orang 1. penggandaan 12 bulan 1. kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan 5.874.000 2. Dana 5874000.00 Rp. 2. tersedianya barang cetakan 12 bulan APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. belanja alat listrik dan elektronik 1 tahun 1. SDM 6.00 orang 1. belanja alat2 listrik, lampu 1 paket 1. kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan 1.038.000 2. Dana 1038000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. penyediaan peralatan perlengkapan kantor 100 1. SDM 6.00 orang 1. camera digital 1 buah 1. kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan 11.250.000 2. Dana 11250000.00 Rp. 2. notebook 1 buah APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 3. perajang kertas 1 buah 1. penyediaan alat2 kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 1. SDM 6.00 orang 1. alat2 kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 1. kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan 4.760.000 2. Dana 4760000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. koordinasi antar seksi, monitoring evaluasi kegiatan 15 kali 1. SDM 30.00 orang 1. rapat monitoring dan evaluasj 12 kali 1. kelancaran kegiatan perkantoran 100 12.600.000 2. Dana 12600000.00 Rp. 2. rapat koordinasi instansi terkait 3 kali APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 3. jamuan tamu 2 kali 1. Perjalanan dlm rangka pameran tk nasional 2 keg 1. SDM 20.00 orang 1. perjalanan dinas luar provinsi 6 kali 1. kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan 75.228.000 2. Dana 75228000.00 Rp. 2. perjalanan dinas dalam provinsi 12 bulan APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.21.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 52.839.000 1. pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 1. SDM 8.00 orang 1. honor jaga malam dan tenaga kebersihan 12 bulan 1. kelancaran kegiatan perkantoran 100 26.445.000 2. Dana 26445000.00 Rp. 2. perbaikan kamar mandj 1 paket APBD Kota 1.21.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.21.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor KANTOR KETAHANAN PANGAN KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KANTOR KETAHANAN PANGAN KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.21.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KANTOR KETAHANAN PANGAN Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-278 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3. Waktu 12.00 bulan 1. pemeliharaan kendaraan roda dua dan roda 4 1 tahun 1. Waktu 12.00 bulan 1. servis dan suku cadang kend dinas 1 tahun 1. kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan 26.394.000 2. SDM 6.00 orang 2. pembelian bbm kend dinas 12 bulan APBD Kota 3. Dana 26394000.00 Rp.

1.21.01.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 40.560.000 1. tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel 1 buku 1. SDM 10.00 orang 1. laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1 buku 1. kelancaran kegiatan perkantoran 2.040.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 2040000.00 Rp. 1. tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel 2 buku 1. SDM 10.00 orang 1. laporan keuangan semesteran 2 buku 1. kelancaran kegiatan perkantoran 2.040.000 2. Dana 2040000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel 1 buku 1. Dana 2040000.00 Rp. 1. laporan prognosis realisasi anggaran 1 buku 1. kelancaran kegiatan perkantoran 100 2.040.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel 1 buku 1. Dana 2040000.00 Rp. 1. laporan keuangan akhir tahun 1 buku 1. kelancaran kegiatan perkantoran 100 2.040.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Penunjang kinerja 12 bulan 1. Dana 32400000.00 Rp. 1. Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 bulan 1. kelancaran kegiatan perkantoran 100 32.400.000 2. SDM 12.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.21.01.15 Program ketahanan pangan

763.000.000 1. Pemantauan katersediaan, harga dan distribusi pangan 12 bulan 1. SDM 20.00 orang 1. Pemantauan katersediaan, harga dan distribusi pangan 12 bulan 1. data informasi dasar penentuan kebijakan 100 45.000.000 2. Dana 45000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. skor Pola Pangan Harapan 89 1. Waktu 12.00 bulan 1. pelatihan pengolahan pangan 3 kali 1. skor Pola Pangan Harapan 89 245.000.000 2. SDM 200.00 orang 2. pembuatan rumah produksi 1 keg APBD Kota 3. Dana 245000000.00 Rp. 3. optimalisasi pemanfaatan pekarangan terpadu 6 lokasi 1. keamanan pangan 1 tahun 1. SDM 50.00 orang 1. sosialisasi keamanan pangan 2 kali 1. keamanan pangan 100 100.000.000 1.21.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.15.007 Pembinaan dan fasilitasi penanganan mutu dan keamanan pangan KANTOR KETAHANAN 1.21.01.15.005 Pengembangan distribusi dan peningkatan akses pangan KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.15.006 Pengembangan konsumsi dan penganekaragaman pangan KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu KANTOR KETAHANAN PANGAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-279 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2. Dana 100000000.00 Rp. 2. pemantauan keamanan pangan 4 kali APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 3. pembinaan keamanan pangan 24 sekolah 1. identifikasi ketahanan dan ketahanan pangan wilayah 16 kecamatan 1. Dana 50000000.00 Rp. 1. pemantauan oleh tim skpg 16 kecamatan 1. identifikasi ketahanan dan ketahanan pangan wilayah 16 kecamatan 50.000.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. koordinasi instansi terkait 4 kali 1. Dana 72000000.00 Rp. 1. rapat koordinasi ketahanan pangan 2 kali 1. koordinasi instansi terkait 4 kali 72.000.000 2. SDM 125.00 orang 2. rapat koordinasi dewan ketahanan pangan 1 kali APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 3. rapat teknis perencanaan ketahanan pangan 1 kali 1. ekspose dan promosi hasil2 olahan pangan khas daerah 8 kali 1. SDM 30.00 orang 1. pekan pangan lokal 1 keg 1. produk pangan lokal dikenal dan dikonsumsi masyarakat luas 100 125.000.000 2. Dana 125000000.00 Rp. 2. gelar olahan pangan 1 keg APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 3. bazar produk olahan 6 keg 1. Penumbuhan lumbung pangan warung desa 6 lokasi 1. Dana 126000000.00 Rp. 1. Penumbuhan lumbung pangan warung desa 12 kelompok 1. peningkatan akses pangan di masy 12 klpk 126.000.000 2. SDM 180.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.21.01.16 Program peningkatan kesejahteraan

masyarakat 438.465.000 1. pemberdayaan masyarakat 3 kelurahan 1. Waktu 12.00 bulan 1. kelurahan mandiri pangan 2 kelurahan 1. peningkatan pemberdayaan masyarakat 438.465.000 2. Dana 438465000.00 Rp. 2. Pembentukan cadangan pangan pemerintah Kota Semarang 10 ton APBD Kota 3. SDM 150.00 orang JUMLAH 1.463.624.000 1.21.01.15.019 Fasilitasi penyediaan makanan pokok bagi warga miskin KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.15.017 Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.15.018 Apresiasi ketahanan pangan KANTOR KETAHANAN PANGAN PANGAN 1.21.01.15.008 Penyusunan database potensi produk pangan 1.21.01.16.001 Aksi desa mandiri KANTOR KETAHANAN PANGAN KANTOR KETAHANAN PANGAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-280

1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN