1.21 KETAHANAN PANGAN
1.463.624.000 1.21.01.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
168.760.000
1. kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan 1. Waktu
12.00 bulan 1. biaya listrik, telpon, air dan koran
12 bulan 1. kelancaran kegiatan perkantoran
100 43.060.000
2. SDM 22.00 orang
APBD Kota 3. Dana
43060000.00 Rp. 1. pemeliharaan peralatan kantor
12 bulan 1. SDM 10.00 orang 1. servis komputer
5 buah 1. kelancaran kegiatan perkantoran
12 bulan 3.450.000
2. Waktu 12.00 bulan 2. pemeliharaan mebelair
12 bulan APBD Kota
3. Dana 3450000.00 Rp. 3. servis ac
8 buah 1. penyediaan alat tulis kantor
1 tahun 1. SDM 12.00 orang 1. tersedianya perangko dan
metere 1 tahun 1. kelancaran kegiatan
perkantoran 12 bulan
11.500.000 2. Waktu
12.00 bulan 2. tersedianya ATK 12 bulan
APBD Kota 3. Dana
11500000.00 Rp. 1. penyediaan barang cetak dan
penggandaan 1 tahun 1. SDM
12.00 orang 1. penggandaan 12 bulan 1. kelancaran kegiatan
perkantoran 12 bulan
5.874.000 2. Dana
5874000.00 Rp. 2. tersedianya barang cetakan 12 bulan
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. belanja alat listrik dan elektronik
1 tahun 1. SDM 6.00 orang 1. belanja alat2 listrik, lampu
1 paket 1. kelancaran kegiatan perkantoran
12 bulan 1.038.000
2. Dana 1038000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. penyediaan peralatan perlengkapan
kantor 100 1. SDM
6.00 orang 1. camera digital 1 buah 1. kelancaran kegiatan
perkantoran 12 bulan
11.250.000 2. Dana
11250000.00 Rp. 2. notebook 1 buah
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 3. perajang kertas 1 buah
1. penyediaan alat2 kebersihan dan bahan pembersih
12 bulan 1. SDM 6.00 orang 1. alat2 kebersihan dan bahan
pembersih 12 bulan 1. kelancaran kegiatan
perkantoran 12 bulan
4.760.000 2. Dana
4760000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. koordinasi antar seksi, monitoring evaluasi kegiatan
15 kali 1. SDM 30.00 orang 1. rapat monitoring dan evaluasj
12 kali 1. kelancaran kegiatan perkantoran
100 12.600.000
2. Dana 12600000.00 Rp. 2. rapat koordinasi instansi terkait
3 kali APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan 3. jamuan tamu
2 kali 1. Perjalanan dlm rangka pameran tk
nasional 2 keg 1. SDM
20.00 orang 1. perjalanan dinas luar provinsi 6 kali 1. kelancaran kegiatan
perkantoran 12 bulan
75.228.000 2. Dana
75228000.00 Rp. 2. perjalanan dinas dalam provinsi
12 bulan APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.21.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 52.839.000
1. pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 1. SDM
8.00 orang 1. honor jaga malam dan tenaga kebersihan
12 bulan 1. kelancaran kegiatan perkantoran
100 26.445.000
2. Dana 26445000.00 Rp. 2. perbaikan kamar mandj
1 paket APBD Kota
1.21.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.21.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan KANTOR
KETAHANAN PANGAN
1.21.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor KANTOR
KETAHANAN PANGAN
KANTOR KETAHANAN
PANGAN 1.21.01.01.009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja KANTOR
KETAHANAN PANGAN
1.21.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah KANTOR
KETAHANAN PANGAN
1.21.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor KANTOR
KETAHANAN PANGAN
1.21.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1.21.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-278
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
3. Waktu 12.00 bulan
1. pemeliharaan kendaraan roda dua dan roda 4
1 tahun 1. Waktu 12.00 bulan 1. servis dan suku cadang kend
dinas 1 tahun 1. kelancaran kegiatan
perkantoran 12 bulan
26.394.000 2. SDM
6.00 orang 2. pembelian bbm kend dinas 12 bulan
APBD Kota 3. Dana
26394000.00 Rp.
1.21.01.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
40.560.000
1. tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel
1 buku 1. SDM 10.00 orang 1. laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd 1 buku 1. kelancaran kegiatan
perkantoran 2.040.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
2040000.00 Rp. 1. tersedianya laporan capaian kinerja
dan keuangan yang akuntabel 2 buku 1. SDM
10.00 orang 1. laporan keuangan semesteran 2 buku 1. kelancaran kegiatan
perkantoran 2.040.000
2. Dana 2040000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. tersedianya laporan capaian kinerja
dan keuangan yang akuntabel 1 buku 1. Dana
2040000.00 Rp. 1. laporan prognosis realisasi anggaran
1 buku 1. kelancaran kegiatan perkantoran
100 2.040.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. tersedianya laporan capaian kinerja
dan keuangan yang akuntabel 1 buku 1. Dana
2040000.00 Rp. 1. laporan keuangan akhir tahun 1 buku 1. kelancaran kegiatan
perkantoran 100
2.040.000 2. SDM
10.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Penunjang kinerja 12 bulan 1. Dana
32400000.00 Rp. 1. Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu 12 bulan 1. kelancaran kegiatan
perkantoran 100
32.400.000 2. SDM
12.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.21.01.15 Program ketahanan pangan
763.000.000
1. Pemantauan katersediaan, harga dan distribusi pangan
12 bulan 1. SDM 20.00 orang 1. Pemantauan katersediaan,
harga dan distribusi pangan 12 bulan 1. data informasi dasar
penentuan kebijakan 100
45.000.000 2. Dana
45000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. skor Pola Pangan Harapan 89 1. Waktu
12.00 bulan 1. pelatihan pengolahan pangan 3 kali 1. skor Pola Pangan Harapan
89 245.000.000
2. SDM 200.00 orang 2. pembuatan rumah produksi
1 keg APBD Kota
3. Dana 245000000.00 Rp. 3. optimalisasi pemanfaatan
pekarangan terpadu 6 lokasi
1. keamanan pangan 1 tahun 1. SDM
50.00 orang 1. sosialisasi keamanan pangan 2 kali 1. keamanan pangan
100 100.000.000
1.21.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional KANTOR
KETAHANAN PANGAN
1.21.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran KANTOR
KETAHANAN PANGAN
1.21.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun KANTOR
KETAHANAN PANGAN
1.21.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd KANTOR
KETAHANAN PANGAN
1.21.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran KANTOR
KETAHANAN PANGAN
1.21.01.15.007 Pembinaan dan fasilitasi penanganan mutu
dan keamanan pangan KANTOR
KETAHANAN 1.21.01.15.005
Pengembangan distribusi dan peningkatan akses pangan
KANTOR KETAHANAN
PANGAN 1.21.01.15.006
Pengembangan konsumsi dan penganekaragaman pangan
KANTOR KETAHANAN
PANGAN 1.21.01.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-279
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
2. Dana 100000000.00 Rp. 2. pemantauan keamanan
pangan 4 kali
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 3. pembinaan keamanan pangan 24 sekolah
1. identifikasi ketahanan dan ketahanan pangan wilayah
16 kecamatan
1. Dana 50000000.00 Rp. 1. pemantauan oleh tim skpg
16 kecamatan
1. identifikasi ketahanan dan ketahanan pangan wilayah
16 kecamatan 50.000.000
2. SDM 20.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. koordinasi instansi terkait
4 kali 1. Dana 72000000.00 Rp. 1. rapat koordinasi ketahanan
pangan 2 kali 1. koordinasi instansi terkait
4 kali 72.000.000
2. SDM 125.00 orang 2. rapat koordinasi dewan
ketahanan pangan 1 kali
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 3. rapat teknis perencanaan ketahanan pangan
1 kali 1. ekspose dan promosi hasil2 olahan
pangan khas daerah 8 kali 1. SDM
30.00 orang 1. pekan pangan lokal 1 keg 1. produk pangan lokal
dikenal dan dikonsumsi masyarakat luas
100 125.000.000
2. Dana 125000000.00 Rp. 2. gelar olahan pangan
1 keg APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan 3. bazar produk olahan
6 keg 1. Penumbuhan lumbung pangan
warung desa 6 lokasi 1. Dana
126000000.00 Rp. 1. Penumbuhan lumbung pangan warung desa
12 kelompok
1. peningkatan akses pangan di masy
12 klpk 126.000.000
2. SDM 180.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
1.21.01.16 Program peningkatan kesejahteraan
masyarakat 438.465.000
1. pemberdayaan masyarakat 3 kelurahan 1. Waktu
12.00 bulan 1. kelurahan mandiri pangan 2 kelurahan 1. peningkatan
pemberdayaan masyarakat 438.465.000
2. Dana 438465000.00 Rp. 2. Pembentukan cadangan
pangan pemerintah Kota Semarang
10 ton APBD Kota
3. SDM 150.00 orang
JUMLAH 1.463.624.000
1.21.01.15.019 Fasilitasi penyediaan makanan pokok bagi
warga miskin KANTOR
KETAHANAN PANGAN
1.21.01.15.017 Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan
pangan KANTOR
KETAHANAN PANGAN
1.21.01.15.018 Apresiasi ketahanan pangan
KANTOR KETAHANAN
PANGAN PANGAN
1.21.01.15.008 Penyusunan database potensi produk
pangan
1.21.01.16.001 Aksi desa mandiri
KANTOR KETAHANAN
PANGAN KANTOR
KETAHANAN PANGAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-280
1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN