PENANAMAN MODAL DAERAH RENCANA PROGRAM

1.16 PENANAMAN MODAL DAERAH

11.419.550.000 1.16.00.15 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 6.375.000.000 1. UKMIKM Kota Semarang 100 1. SDM 115.00 orang 1. Rakor, Sosialisasi, Fasilitasi Ruang Pamer dan Kegiatan Pameran yang diselenggarakan oleh Dekranas PusatProvinsi 10 RakorRa kon 1. Meningkatkan kemitraan antara UKMIKM Kota Semarang dengan UKMIKM daerah lain 100 200.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 200000000.00 Rp. 1. Stakeholder, Dunia Usaha dan Mastarakat Kota semarang 100 1. Waktu 6.00 bulan 1. Kejasama antara Pemerintah Kota Semarang bersama Pengusaha guna meningkatkan Potensi Kota Semarang 1 Kegiatan 1. Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Kota Semarang 100 550.000.000 2. Dana 550000000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 80.00 orang 1. Pihak Ketiga Investor 100 1. Dana 250000000.00 Rp. 1. Tersedianya daftar inventarisasi pengawasan dan pengendalian kerjasama dengan Pihak Ketiga 100 1. Tercapainya evaluasi perjanjian kerjasama 100 250.000.000 2. SDM 48.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Kerjasama dengan instansi dalam negeri maupun luar negeri baik Pemda, Instansi Vertikal maupun Pihak Swasta 100 1. SDM 48.00 orang 1. Terkoordinasinya kerjasama dalam negeri dan luar negeri 100 1. Tercapainya kerjasama dalam negeri dan luar negeri 100 400.000.000 2. Waktu 10.00 bln APBD Kota 3. Dana 400000000.00 Rp. 1. Kerjasama pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Semarang yang melibatkan Pihak Ketiga 100 1. Dana 250000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya koordinasi dengan pihak ketiga 100 1. Peningkatan potensi aset yang akan dikerjasamakan 100 250.000.000 2. SDM 36.00 orang APBD Kota 3. Waktu 11.00 bln 1. Peningkatan database kerjasama 100 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya kegiatan penyusunan database kerjasama 100 1. Tersedianya database kerjasama yang lebih terorganisir dan mudah dalam proses updating data secara syncronise 100 100.000.000 2. SDM 64.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Peningkatan koordinasi dan optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga 100 1. Dana 300000000.00 Rp. 1. Meningkatkan potensi aset yang akan dikerjasamakan 100 1. Peningkatan potensi aset yang akan dikerjasamakan 100 300.000.000 2. SDM 36.00 orang APBD Kota 3. Waktu 10.00 bln 1. Kegiatan monitoring kerjasama pemanfaatan lahan konservasi semarang atas serta penyempurnaan dokumen kerjasama pemanfaatan lahan 100 1. SDM 48.00 orang 1. Datainformasi tanah aset Pemkot yang dikerjasamakan untuk lahan konservasi Semarang atas 100 1. Optimalnya kerjasama pemanfaatan lahan konservasi Semarang atas 100 175.000.000 1.16.00.15.024 Semarang great sale BAGIAN PEREKONOMIAN 1.16.00.15.012 Pengawasan dan pengendalian kerjasama investasi BAGIAN KERJASAMA 1.16.00.15.022 Fasilitasi penunjang kegiatan dekranasda 1.16.00.15.015 Peningkatan database kerjasama BAGIAN KERJASAMA 1.16.00.15.017 Peningkatan koordinasi dan optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga BAGIAN KERJASAMA 1.16.00.15.013 Peningkatan kerjasama regional, nasional,internasional BAGIAN KERJASAMA 1.16.00.15.014 Pengkoordinasian kerjasama dengan pihak ketiga BAGIAN KERJASAMA 1.16.00.15.020 Kegiatan monitoring kerjasama pemanfaatan lahan konservasi semarang atas BAGIAN KERJASAMA Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target BAGIAN PEREKONOMIAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-146 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2. Dana 175000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 11.00 bln 1. Pengembalian investasi lpju 100 1. Dana 4000000000.00 Rp. 1. Monitoring ILC dan KWH meter serta pelaksanaan proces pengembalian biaya Investasi dari Pihak ke tiga 100 1. Terlunasinya beban piutang Pemerintah Kota Semarang kepada Pihak Investor 100 4.000.000.000 2. SDM 48.00 orang APBD Kota 3. Waktu 10.00 bln 1. Peningkatan Evaluasi dan optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga 100 1. Dana 150000000.00 Rp. 1. Tersusunya dokumen penilaian kerjasama 100 1. sebagai pedoman untuk penyusunan kebijakan kerjasama lebih lanjut 100 150.000.000 2. SDM 46.00 orang APBD Kota 3. Waktu 10.00 bln

1.16.01.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 1.105.409.000 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. SDM 5.00 orang 1. Tersedianya jasa komunikasi, surat kabarmajalah dan jasa pengiriman 100 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 42.020.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 42020000.00 Rp. 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya alat tulis kantor 100 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 475.776.000 2. SDM 8.00 orang APBD Kota 3. Dana 475776000.00 Rp. 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. SDM 8.00 orang 1. Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 318.907.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 318907000.00 Rp. 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. SDM 5.00 orang 1. Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 100 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 500.000 2. Dana 500000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya buku bacaan peraturan perundang-undangan 100 1. Peningkatan kinerja aparatur 100 500.000 2. SDM 5.00 orang APBD Kota 3. Dana 500000.00 Rp. 1.16.00.15.023 Evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga BAGIAN KERJASAMA 1.16.00.15.021 Pengembalian investasi lpju BAGIAN KERJASAMA 1.16.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-147 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. SDM 10.00 orang 1. Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu 100 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 70.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 70000000.00 Rp. 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. SDM 20.00 orang 1. Terlaksananya perjalanan dinas 100 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 180.000.000 2. Dana 180000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Terlaksananya pembayaran honorarium pegawai TPHL 100 1. Peningkatan kinerja aparatur 100 17.706.000 2. SDM 1.00 orang APBD Kota 3. Dana 17706000.00 Rp.

1.16.01.02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 418.632.000 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. SDM 5.00 orang 1. Tersedianya mebelair kantor yang memadai 100 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 3.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 3000000.00 Rp. 1. Kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas 100 1. SDM 10.00 orang 1. Terpenuhinya kebutuhan alat-alat angkut darat bermotor, mobil 100 1. Tersedianya kendaraan roda empat untuk operasional kantor 100 215.000.000 2. Waktu 3.00 bulan APBD Kota 3. Dana 215000000.00 Rp. 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. SDM 12.00 orang 1. Tersedianya kendaraan dinasoperasional yang memadai 100 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 100.632.000 2. Dana 100632000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. SDM 10.00 orang 1. Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai 100 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 100.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 100000000.00 Rp.

1.16.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur

50.000.000 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Dana 50000000.00 Rp. 1. Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 100 1. Peningkatan pelayanan publik 100 50.000.000 1.16.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1.16.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-148 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2. SDM 100.00 orang APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan

1.16.01.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 78.429.000 1. Terselesainya sistem pelaporan keuangan 100 1. SDM 8.00 orang 1. Tersedianya honor PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 100 1. Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik 100 18.840.000 2. Dana 18840000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. SDM 10.00 orang 1. Terlaksananya pembayaran Panitia Pengadaan BrgJasa, Honor Panitia Pemeriksa dan Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 100 1. Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik 100 11.387.000 2. Waktu 3.00 bulan APBD Kota 3. Dana 11387000.00 Rp. 1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. SDM 10.00 orang 1. Tersedianya laporan keuangan semesteran 100 1. Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik 100 3.652.000 2. Dana 3652000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 1.00 bulan 1. Terpenuhinya rencana kebutuhan anggaran 100 1. Waktu 1.00 bulan 1. Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran 100 1. Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik 100 3.260.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Dana 3260000.00 Rp. 1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. SDM 12.00 orang 1. Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 100 1. Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik 100 9.695.000 2. Waktu 3.00 bulan APBD Kota 3. Dana 9695000.00 Rp. 1. Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. Dana 8430000.00 Rp. 1. Tersedianya laporan RKA dan DPA SKPD 100 1. Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik 100 8.430.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan 100 1. SDM 10.00 orang 1. Tersedianya laporan LAKIP SKPD 100 1. Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik 100 6.889.000 2. Dana 6889000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1. Peningkatan kualitas perencanaan dan laporan 100 1. Dana 9320000.00 Rp. 1. Tersedianya laporan RENJA SKPD 100 1. Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik 100 9.320.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1.16.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.06.013 Penyusunan lakip BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.06.021 Penyusunan renja skpd BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-149 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. SDM 10.00 orang 1. Tersedianya laporan LKPJ SKPD 100 1. Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik 100 6.956.000 2. Waktu 3.00 bulan APBD Kota 3. Dana 6956000.00 Rp.

1.16.01.15 Program peningkatan promosi dan

kerjasama investasi 730.000.000 1. Terbangunnya komunikasi yang harmonis dan intensif dengan SKPD lain 100 1. SDM 30.00 orang 1. Terselenggaranya Forum RKPPMD dan Forum PPTSP 100 1. Terjalinnya hubungan komunikasi timbal balik yang saling menguntungkan dengan SKPD lain dalam pengembangan sistem pelayanan perijinan 100 130.000.000 2. Dana 130000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terwujudnya peningkatan investasipenanaman modal di Kota Semarang dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif 100 1. SDM 15.00 orang 1. Terlaksananya kerjasama investasi dibidang penanaman modal dengan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha 100 1. Terjalinnya komunikasi jejaring dan kerjasama antara pelaku usaha investor dengan Pemerintah 100 150.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 150000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya tertib administrasi dan kelengkapan serta akurasi data PMA dan PMDN 100 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan tersusunnya dokumen hasil pengawasan PMA dan PMDN, serta Sosialisasi LKPM. 100 1. Peningkatan akurasi data realisasi maupun perkembangan PMA dan PMDN 100 100.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 19.00 orang 1. Meningkatnya promosi potensi dan peluang investasi 100 1. Dana 350000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya kegiatan promosi investasi baik dalam skala lokal, maupun nasional dan temu usaha 100 1. Peningkatan minat calon investor untuk berinvestasi di Kota Semarang 100 350.000.000 2. SDM 45.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.16.01.16 Program peningkatan iklim investasi

2.055.000.000 1. Tersedianya SDM, fasilitas alat-alat, sarana dan prasarana kantor 100 1. Dana 250000000.00 Rp. 1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur pengelola pelayanan perijinan dan penerapan service excelent 100 1. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan perizinan 100 250.000.000 2. SDM 75.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Meningkatnya penyelesaian proses perijinan sesuai SPM yang ada 100 1. Dana 150000000.00 Rp. 1. Sosialisasi Akselerasi Pelayanan Perijinan SIUP dan TDP bagi perempuan, Sosialisasi IMB dan HO, serta Talk Show. 100 1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan perijinan 100 150.000.000 2. SDM 50.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1.16.01.15.005 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.15.006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.16.042 Evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan dalam rangka mendukung pelayanan prima 1.16.01.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.15.018 Penyelenggaraan promosi investasi BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.16.043 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan perizinan BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-150 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang perijinan dan penanaman modal sesuai standar ISO 9001-2008 100 1. SDM 30.00 orang 1. Audit Survailance ISO 9001-2008 100 1. Konsistensi dan pengakuan system pelayanan perijinan sesuai standar ISO 9001-2008 100 150.000.000 2. Dana 150000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terwujudnya kinerja penanaman modal yang berkualitas guna meningkatkan daya saing daerah dan realisasi investasi daerah 100 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Advokasi peningkatan daya saing daerah dan Forum komunikasi antara Pemerintah dan dunia usaha 100 1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif 100 100.000.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Pengembangan dan pengelolaan TI pelayanan investasi dan perijinan 100 1. SDM 20.00 orang 1. Terkelolanya website informasi investasi dan pelayanan perijinan serta terjaganya fungsi sistem jaringan TI sofware dan hardware 100 1. Adanya aplikasi perijinan berbasis Web 100 500.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 500000000.00 Rp. 1. Terbangunya penyajian data laporan perijinan secara sistematis 100 1. Dana 255000000.00 Rp. 1. Aplikasi pengendalian pelaporan perijinan 100 1. Akurasi pelaporan perijinan secara cepat, tepat dan sistematis 100 255.000.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terselenggaranya pelayanan perijinan dalam bidang pembangunan, kesra dan lingkungan serta perekonomian secara lebih mudah, murah dan cepat 100 1. Dana 650000000.00 Rp. 1. Diterbitkannya ijin bidang perijinan pembangunan, kesra dan lingkungan serta perekonomian 100 1. Memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat sesuai ijin yang diberikan 100 650.000.000 2. SDM 122.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.16.01.17 Program penyiapan potensi sumber daya,

sarana dan prasarana 607.080.000 1. Penyusunan potensi peluang investasi 100 1. Dana 400000000.00 Rp. 1. Tersedianya informasi pemberdayaan potensi daerah secara utuh guna peningkatan pembangunan dan investasi di Kota Semarang 100 1. Tersusunnya rumusan kebijakan teknis pengembangan potensi daerah 100 400.000.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terselenggaranya pelayanan yang efektif dan efisien 100 1. Dana 207080000.00 Rp. 1. Tertatanya interior pelayanan perijinan 100 1. Peningkatan pelayanan publik 100 207.080.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan JUMLAH 11.419.550.000 1.16.01.16.037 Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan pelayanan perijinan BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.16.011 Peningkatan pelayanan perijinan pelayanan penanaman modal sertifikasi iso 9001-2008 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.17.011 Peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.17.012 Pengembangan potensi daerah 1.16.01.16.044 Pengelolaan data perijinan dan informasi investasi BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.16.040 Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.16.045 Pengembangan iklim investasi BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-151

1.17 KEBUDAYAAN