1.16 PENANAMAN MODAL DAERAH
11.419.550.000 1.16.00.15
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
6.375.000.000
1. UKMIKM Kota Semarang 100 1. SDM
115.00 orang 1. Rakor, Sosialisasi, Fasilitasi Ruang Pamer dan Kegiatan Pameran yang
diselenggarakan oleh Dekranas PusatProvinsi
10 RakorRa
kon 1. Meningkatkan kemitraan antara
UKMIKM Kota Semarang dengan UKMIKM daerah lain
100 200.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
200000000.00 Rp. 1. Stakeholder, Dunia Usaha dan
Mastarakat Kota semarang 100 1. Waktu
6.00 bulan 1. Kejasama antara Pemerintah Kota Semarang bersama Pengusaha guna
meningkatkan Potensi Kota Semarang 1
Kegiatan 1. Meningkatnya Perekonomian
Masyarakat Kota Semarang 100
550.000.000 2. Dana
550000000.00 Rp. APBD Kota
3. SDM 80.00 orang
1. Pihak Ketiga Investor 100 1. Dana
250000000.00 Rp. 1. Tersedianya daftar inventarisasi pengawasan dan pengendalian
kerjasama dengan Pihak Ketiga 100 1. Tercapainya evaluasi perjanjian
kerjasama 100
250.000.000 2. SDM
48.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bln
1. Kerjasama dengan instansi dalam negeri maupun luar negeri baik Pemda, Instansi
Vertikal maupun Pihak Swasta 100 1. SDM
48.00 orang 1. Terkoordinasinya kerjasama dalam negeri dan luar negeri
100 1. Tercapainya kerjasama dalam negeri dan luar negeri
100 400.000.000
2. Waktu 10.00 bln
APBD Kota 3. Dana
400000000.00 Rp. 1. Kerjasama pemanfaatan aset milik
Pemerintah Kota Semarang yang melibatkan Pihak Ketiga
100 1. Dana 250000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya koordinasi dengan
pihak ketiga 100 1. Peningkatan potensi aset yang akan
dikerjasamakan 100
250.000.000 2. SDM
36.00 orang APBD Kota
3. Waktu 11.00 bln
1. Peningkatan database kerjasama 100 1. Dana
100000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya kegiatan penyusunan database kerjasama
100 1. Tersedianya database kerjasama yang lebih terorganisir dan mudah
dalam proses updating data secara syncronise
100 100.000.000
2. SDM 64.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bln 1. Peningkatan koordinasi dan optimalisasi
kerjasama dengan pihak ketiga 100 1. Dana
300000000.00 Rp. 1. Meningkatkan potensi aset yang akan dikerjasamakan
100 1. Peningkatan potensi aset yang akan dikerjasamakan
100 300.000.000
2. SDM 36.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
10.00 bln 1. Kegiatan monitoring kerjasama
pemanfaatan lahan konservasi semarang atas serta penyempurnaan dokumen
kerjasama pemanfaatan lahan 100 1. SDM
48.00 orang 1. Datainformasi tanah aset Pemkot yang dikerjasamakan untuk lahan
konservasi Semarang atas 100 1. Optimalnya kerjasama
pemanfaatan lahan konservasi Semarang atas
100 175.000.000
1.16.00.15.024 Semarang great sale
BAGIAN PEREKONOMIAN
1.16.00.15.012 Pengawasan dan pengendalian kerjasama
investasi BAGIAN KERJASAMA
1.16.00.15.022 Fasilitasi penunjang kegiatan dekranasda
1.16.00.15.015 Peningkatan database kerjasama
BAGIAN KERJASAMA
1.16.00.15.017 Peningkatan koordinasi dan optimalisasi
kerjasama dengan pihak ketiga BAGIAN KERJASAMA
1.16.00.15.013 Peningkatan kerjasama regional,
nasional,internasional BAGIAN KERJASAMA
1.16.00.15.014 Pengkoordinasian kerjasama dengan pihak
ketiga BAGIAN KERJASAMA
1.16.00.15.020 Kegiatan monitoring kerjasama
pemanfaatan lahan konservasi semarang atas
BAGIAN KERJASAMA
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
BAGIAN PEREKONOMIAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-146
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
2. Dana 175000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
11.00 bln 1. Pengembalian investasi lpju
100 1. Dana 4000000000.00 Rp. 1. Monitoring ILC dan KWH meter serta
pelaksanaan proces pengembalian biaya Investasi dari Pihak ke tiga
100 1. Terlunasinya beban piutang Pemerintah Kota Semarang kepada
Pihak Investor 100
4.000.000.000 2. SDM
48.00 orang APBD Kota
3. Waktu 10.00 bln
1. Peningkatan Evaluasi dan optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga
100 1. Dana 150000000.00 Rp. 1. Tersusunya dokumen penilaian
kerjasama 100 1. sebagai pedoman untuk
penyusunan kebijakan kerjasama lebih lanjut
100 150.000.000
2. SDM 46.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
10.00 bln
1.16.01.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 1.105.409.000
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. SDM
5.00 orang 1. Tersedianya jasa komunikasi, surat kabarmajalah dan jasa pengiriman
100 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang
memadai 100
42.020.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 42020000.00 Rp.
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Tersedianya alat tulis kantor 100 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas
sarana dan prasarana yang memadai
100 475.776.000
2. SDM 8.00 orang
APBD Kota 3. Dana
475776000.00 Rp. 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100 1. SDM 8.00 orang 1. Tersedianya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan 100 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas
sarana dan prasarana yang memadai
100 318.907.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
318907000.00 Rp. 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100 1. SDM 5.00 orang 1. Tersedianya komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor 100 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas
sarana dan prasarana yang memadai
100 500.000
2. Dana 500000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya buku bacaan peraturan
perundang-undangan 100 1. Peningkatan kinerja aparatur
100 500.000
2. SDM 5.00 orang
APBD Kota 3. Dana
500000.00 Rp. 1.16.00.15.023
Evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga BAGIAN KERJASAMA
1.16.00.15.021 Pengembalian investasi lpju
BAGIAN KERJASAMA
1.16.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU 1.16.01.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.16.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.16.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-147
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. SDM
10.00 orang 1. Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu
100 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang
memadai 100
70.000.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 70000000.00 Rp.
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. SDM
20.00 orang 1. Terlaksananya perjalanan dinas 100 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas
sarana dan prasarana yang memadai
100 180.000.000
2. Dana 180000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Terlaksananya pembayaran
honorarium pegawai TPHL 100 1. Peningkatan kinerja aparatur
100 17.706.000
2. SDM 1.00 orang
APBD Kota 3. Dana
17706000.00 Rp.
1.16.01.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 418.632.000
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. SDM
5.00 orang 1. Tersedianya mebelair kantor yang memadai
100 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang
memadai 100
3.000.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 3000000.00 Rp.
1. Kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas 100 1. SDM
10.00 orang 1. Terpenuhinya kebutuhan alat-alat angkut darat bermotor, mobil
100 1. Tersedianya kendaraan roda empat untuk operasional kantor
100 215.000.000
2. Waktu 3.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
215000000.00 Rp. 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100 1. SDM 12.00 orang 1. Tersedianya kendaraan
dinasoperasional yang memadai 100 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas
sarana dan prasarana yang memadai
100 100.632.000
2. Dana 100632000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100 1. SDM 10.00 orang 1. Tersedianya peralatan gedung kantor
yang memadai 100 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas
sarana dan prasarana yang memadai
100 100.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
100000000.00 Rp.
1.16.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur
50.000.000
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Dana
50000000.00 Rp. 1. Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
100 1. Peningkatan pelayanan publik 100
50.000.000 1.16.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.16.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.16.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.16.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.16.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU 1.16.01.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
1.16.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU 1.16.01.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-148
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
2. SDM 100.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bulan
1.16.01.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
78.429.000
1. Terselesainya sistem pelaporan keuangan 100 1. SDM
8.00 orang 1. Tersedianya honor PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
100 1. Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik
100 18.840.000
2. Dana 18840000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100 1. SDM
10.00 orang 1. Terlaksananya pembayaran Panitia Pengadaan BrgJasa, Honor Panitia
Pemeriksa dan Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
100 1. Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik
100 11.387.000
2. Waktu 3.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
11387000.00 Rp. 1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100 1. SDM
10.00 orang 1. Tersedianya laporan keuangan semesteran
100 1. Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik
100 3.652.000
2. Dana 3652000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
1.00 bulan 1. Terpenuhinya rencana kebutuhan
anggaran 100 1. Waktu
1.00 bulan 1. Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran
100 1. Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik
100 3.260.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Dana
3260000.00 Rp. 1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100 1. SDM
12.00 orang 1. Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
100 1. Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik
100 9.695.000
2. Waktu 3.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
9695000.00 Rp. 1. Peningkatan pengembangan sistim
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. Dana
8430000.00 Rp. 1. Tersedianya laporan RKA dan DPA SKPD
100 1. Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik
100 8.430.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan
pelaporan 100 1. SDM
10.00 orang 1. Tersedianya laporan LAKIP SKPD 100 1. Tersusunnya laporan-laporan
pelaksana kegiatan secara periodik 100
6.889.000 2. Dana
6889000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 3.00 bulan
1. Peningkatan kualitas perencanaan dan laporan
100 1. Dana 9320000.00 Rp. 1. Tersedianya laporan RENJA SKPD
100 1. Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik
100 9.320.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bulan 1.16.01.06.002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.16.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU 1.16.01.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.16.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.06.013 Penyusunan lakip
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.16.01.06.021 Penyusunan renja skpd
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.16.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-149
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1. Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 1. SDM 10.00 orang 1. Tersedianya laporan LKPJ SKPD
100 1. Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik
100 6.956.000
2. Waktu 3.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
6956000.00 Rp.
1.16.01.15 Program peningkatan promosi dan
kerjasama investasi 730.000.000
1. Terbangunnya komunikasi yang harmonis dan intensif dengan SKPD lain
100 1. SDM 30.00 orang 1. Terselenggaranya Forum RKPPMD dan
Forum PPTSP 100 1. Terjalinnya hubungan komunikasi
timbal balik yang saling menguntungkan dengan SKPD lain
dalam pengembangan sistem pelayanan perijinan
100 130.000.000
2. Dana 130000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terwujudnya peningkatan
investasipenanaman modal di Kota Semarang dengan menciptakan iklim
investasi yang kondusif 100 1. SDM
15.00 orang 1. Terlaksananya kerjasama investasi dibidang penanaman modal dengan
instansi Pemerintah dan Dunia Usaha 100 1. Terjalinnya komunikasi jejaring
dan kerjasama antara pelaku usaha investor dengan Pemerintah
100 150.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
150000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya tertib administrasi dan
kelengkapan serta akurasi data PMA dan PMDN
100 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya kegiatan
pengawasan dan tersusunnya dokumen hasil pengawasan PMA dan
PMDN, serta Sosialisasi LKPM. 100 1. Peningkatan akurasi data realisasi
maupun perkembangan PMA dan PMDN
100 100.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. SDM
19.00 orang 1. Meningkatnya promosi potensi dan
peluang investasi 100 1. Dana
350000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya kegiatan promosi investasi baik dalam skala lokal,
maupun nasional dan temu usaha 100 1. Peningkatan minat calon investor
untuk berinvestasi di Kota Semarang
100 350.000.000
2. SDM 45.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
1.16.01.16 Program peningkatan iklim investasi
2.055.000.000
1. Tersedianya SDM, fasilitas alat-alat, sarana dan prasarana kantor
100 1. Dana 250000000.00 Rp. 1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur
pengelola pelayanan perijinan dan penerapan service excelent
100 1. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme aparatur
pelayanan perizinan 100
250.000.000 2. SDM
75.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Meningkatnya penyelesaian proses perijinan sesuai SPM yang ada
100 1. Dana 150000000.00 Rp. 1. Sosialisasi Akselerasi Pelayanan
Perijinan SIUP dan TDP bagi perempuan, Sosialisasi IMB dan HO,
serta Talk Show. 100 1. Meningkatnya penyelenggaraan
pelayanan perijinan 100
150.000.000 2. SDM
50.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.16.01.15.005 Koordinasi perencanaan dan
pengembangan penanaman modal BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.15.006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di
bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.16.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.16.01.16.042 Evaluasi kinerja aparatur pelayanan
perizinan dalam rangka mendukung pelayanan prima
1.16.01.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan,
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.16.01.15.018 Penyelenggaraan promosi investasi
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.16.01.16.043 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan
perizinan BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-150
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1. Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang perijinan dan penanaman
modal sesuai standar ISO 9001-2008 100 1. SDM
30.00 orang 1. Audit Survailance ISO 9001-2008 100 1. Konsistensi dan pengakuan system
pelayanan perijinan sesuai standar ISO 9001-2008
100 150.000.000
2. Dana 150000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terwujudnya kinerja penanaman modal
yang berkualitas guna meningkatkan daya saing daerah dan realisasi investasi
daerah 100 1. Dana
100000000.00 Rp. 1. Advokasi peningkatan daya saing daerah dan Forum komunikasi antara
Pemerintah dan dunia usaha 100 1. Terwujudnya iklim investasi yang
kondusif 100
100.000.000 2. SDM
30.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Pengembangan dan pengelolaan TI pelayanan investasi dan perijinan
100 1. SDM 20.00 orang 1. Terkelolanya website informasi
investasi dan pelayanan perijinan serta terjaganya fungsi sistem jaringan TI
sofware dan hardware 100 1. Adanya aplikasi perijinan berbasis
Web 100
500.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
500000000.00 Rp. 1. Terbangunya penyajian data laporan
perijinan secara sistematis 100 1. Dana
255000000.00 Rp. 1. Aplikasi pengendalian pelaporan perijinan
100 1. Akurasi pelaporan perijinan secara cepat, tepat dan sistematis
100 255.000.000
2. SDM 20.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terselenggaranya pelayanan perijinan
dalam bidang pembangunan, kesra dan lingkungan serta perekonomian secara
lebih mudah, murah dan cepat 100 1. Dana
650000000.00 Rp. 1. Diterbitkannya ijin bidang perijinan pembangunan, kesra dan lingkungan
serta perekonomian 100 1. Memberikan jaminan kepastian
hukum bagi masyarakat sesuai ijin yang diberikan
100 650.000.000
2. SDM 122.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
1.16.01.17 Program penyiapan potensi sumber daya,
sarana dan prasarana 607.080.000
1. Penyusunan potensi peluang investasi 100 1. Dana
400000000.00 Rp. 1. Tersedianya informasi pemberdayaan potensi daerah secara utuh guna
peningkatan pembangunan dan investasi di Kota Semarang
100 1. Tersusunnya rumusan kebijakan teknis pengembangan potensi
daerah 100
400.000.000
2. SDM 20.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terselenggaranya pelayanan yang efektif
dan efisien 100 1. Dana
207080000.00 Rp. 1. Tertatanya interior pelayanan perijinan
100 1. Peningkatan pelayanan publik 100
207.080.000 2. SDM
20.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
JUMLAH 11.419.550.000
1.16.01.16.037 Pengelolaan dan pengembangan sistem
informasi dan pelayanan perijinan BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU 1.16.01.16.011
Peningkatan pelayanan perijinan pelayanan penanaman modal sertifikasi
iso 9001-2008 BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.17.011 Peningkatan infrastruktur sarana dan
prasarana pelayanan BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU 1.16.01.17.012
Pengembangan potensi daerah 1.16.01.16.044
Pengelolaan data perijinan dan informasi investasi
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.16.01.16.040 Peningkatan koordinasi pelayanan
perijinan BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU 1.16.01.16.045
Pengembangan iklim investasi BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-151
1.17 KEBUDAYAAN