PERTANAHAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.09 PERTANAHAN

550.000.000 1.09.00.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 550.000.000 1. Tersedianya database bidang tanah di kelurahan se-kota semarang 175 kelurahan 1. Dana 550000000.00 Rp. 1. Penyusunan digitasi di 20 kelurahan program 20 kelurahan 1. Meningkatnya tertib administrasi bidang pertanahan di 16 kelurahan 100 550.000.000 2. SDM 25.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan JUMLAH 550.000.000 Hasil Outcome Rp. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja 1.09.00.16.001 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-113

1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

6.080.658.370 1.10.00.15 Program penataan administrasi kependudukan 100.000.000 1. tertib administrasi kependudukan kota semarang 16 kecamatan 1. Waktu 12.00 bulan 1. Optimalisasi software monografi kota semarang 1 software 1. Tersedianya data monografi dan kependudukan kota semarang 100 100.000.000 2. SDM 45.00 orang 2. Pembinaan dan pelaporan monografi semesteran kota semarang 16 kecamatan APBD Kota 3. Dana 100000000.00 Rp. 3. Pembinaan dan pelaporan administrasi kependudukan bulanan, triwulanan, dan tahunan kota semarang 16 kecamatan

1.10.01.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 3.597.364.370 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Biaya langganan listrik, telepon, air dan surat kabar dinas dan TPDK Kecamatan 12 bulan 1. Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikas, sumber daya air dan listrik 100 700.549.370 2. SDM 2.00 orang APBD Kota 3. Dana 700549370.00 Rp. 1. Kebersihan gedung kantor dinas dan TPDK Kecamatan 100 1. SDM 25.00 orang 1. Kebersihan gedung kantor dinas dan TPDK kecamatan 13 gedung 1. Peningkatan kebersihan tempat kerja dan pelayanan publik 100 150.000.000 2. Dana 150000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Perbaikan peralatan kerja 100 1. SDM 6.00 orang 1. Tersedianya peralatan kerja komputer, telepon yang layak pakai 100 1. Peningkatan umur ekonomis peralatan kerja 100 99.700.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 99700000.00 Rp. 1. Penyediaan alat tulis kantor 100 1. SDM 6.00 orang 1. Pembelian perangko dan meterei 2 lembar 1. Peningkatan penyelesaian administrasi perkantoran dan pelayanan publik 100 470.255.000 2. Dana 470255000.00 Rp. 2. Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor 40 jenis APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Penyediaan barang cetakan 100 1. SDM 12.00 orang 1. Pemenuhan kebutuhan form kependudukan, blanko security dan balnko administrasi perkantoran 65 jenis 1. Peningkatan penyelesaian administrasi perkantoran dan pelayanan publik 100 1.950.160.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 1950160000.00 Rp. 1. Penyediaan alat listrik 100 1. Waktu 2.00 bulan 1. Pemenuhan kebutuhan penerangan bangunan 10 jenis 1. Peningkatan kualitas penerangan tempat kerja 100 13.700.000 2. SDM 4.00 orang APBD Kota 3. Dana 13700000.00 Rp. 1. Penyediaan perlengkapan akntor 100 1. Dana 18000000.00 Rp. 1. Tersedianya tanaman hias di gedung dinas dan TPDK Kecamatan 50 buah 1. Peningkatan kualitas lingkungan tempat kerja dan pelayanan publik 100 18.000.000 1.10.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.10.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.00.15.016 Monitoring, evaluasi dan pelaporan data kependudukan monografi 1.10.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-114 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 6.00 orang 1. Penyediaan bahan dan alat kebersihan 100 1. SDM 4.00 orang 1. Pemenuhan kebutuhan bahan dan alat keebrsihan 50 jenis 1. Peningkatan kualitas lingkungan tempat kerja dan pelayanan publik 100 55.000.000 2. Dana 55000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Penyediaan makanan dan minuman 100 1. SDM 4.00 orang 1. Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat 1600 dos 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan rapat koordinasikerja 100 30.000.000 2. Dana 30000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri dan ke luar daerah lain 17 kegiatan 1. Peningkatan penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil 100 100.000.000 2. SDM 8.00 orang APBD Kota 3. Dana 100000000.00 Rp. 1. Biaya pajak kendaraan dinas 1 tahun 1. SDM 2.00 orang 1. Biaya pajak kendaraan operasional mobil keliling 1 buah 1. Kendaraan dinas yang memenuhi syarat kelayakan administrasi laik jalan 100 10.000.000 2. Dana 10000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 1.00 bulan

1.10.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 383.500.000 1. Peralatan komputer pelayanan publik 100 1. SDM 6.00 orang 1. Pemenuhan kebutuhan peralatan scanner dan printer untuk pelayanan publik 10 buah 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik 100 30.000.000 2. Waktu 3.00 APBD Kota 3. Dana 30000000.00 Rp. 1. Pemeliharaan gedung dinas dan TPDK Kecamatan 100 1. SDM 6.00 orang 1. Tersedianya gedung kantor dinas dan TPDK yang layak pakai 12 bulan 1. Kenyaman tempat kerja dan pelayanan publik 100 113.500.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 113500000.00 Rp. 1. Pemeliharaan kendaraan dinasoperasional 100 1. SDM 4.00 orang 1. Tersedianya kendaraan dinasoperasional yang siap pakai 12 bulan 1. Kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik 100 140.000.000 2. Dana 140000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dinas dan TPDK Kecamatan 100 1. SDM 6.00 orang 1. Tersedianya perlengkapan gedung kantor AC di dinas dan TPDK Kecamatan yang layak pakai 12 bulan 1. Kenyamanan ruangan dan lingkungan kerja dan pelayanan publik 100 25.000.000 2. Dana 25000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1.10.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-115 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Pemeliharaan peralatan komputer pelayanan publik 100 1. SDM 6.00 orang 1. Tersedianya peralatan komputer yang terpelihara dengan baik 12 bulan 1. Kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik 100 75.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 75000000.00 Rp.

1.10.01.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 90.664.000 1. Laporan capaian kinerja SKPD 100 1. Dana 27680000.00 Rp. 1. Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD yang akuntable 20 kegiatan 1. Peningkatan kualitas laporan kinerja SKPD 100 27.680.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Waktu 4.00 bulan 1. Laporan keuangan akhir tahun SKPD 100 1. Dana 34400000.00 Rp. 1. Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD yang akuntable dan akurat 25 kegiatan 1. Peningkatan kualitas laporan keuangan akhir tahun SKPD 100 34.400.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Waktu 3.00 1. Pengelolaan keuangan SKPD 12 bulan 1. SDM 13.00 orang 1. Pengelolaan keuangan SKPD yang akuntable 12 bulan 1. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD 100 28.584.000 2. Dana 28584000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.10.01.15 Program penataan administrasi

kependudukan 1.909.130.000 1. Pengelolaan dan SIAK 100 1. SDM 20.00 orang 1. Pengelolaan SIAK online sebagai penunjang pelayanan publik 12 kegiatan 1. Kelancaran operasional SIAK dalam penyelenggaraan pelayanan publik 100 20.000.000 2. Dana 20000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Penegakan hukum pelaksanaan kebijakan kependudukan 100 1. Dana 85000000.00 Rp. 1. Operasi Simpatik dan pendataan administrasi penduduk sementara 16 kegiatan 1. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan 100 85.000.000 2. SDM 60.00 orang 2. Operasi Tertib Administrasi Kependudukan 16 kecamatan APBD Kota 3. Waktu 8.00 bulan 3. Koordinasi dan konsultasi kebijkanan adminduk ke Kemendagri 5 kegiatan 1. Penyusunan laporan informasi kependudukan 100 1. Dana 20000000.00 Rp. 1. Tersedianya laporan informasi kependudukan 12 kegiatan 1. Peningkatan kualitas penyediaan informasi kependudukan 100 20.000.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1.10.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1.10.01.15.005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.15.001 Pembangunan dan pengoperasian siak secara terpadu DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-116 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Pengelolaan website 100 1. SDM 20.00 orang 1. Pengelolaan website SKPD 12 bulan 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui website 100 30.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 30000000.00 Rp. 1. Pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat 100 1. SDM 68.00 orang 1. Penggantian suku cadang komputer pelayanan 1 paket 1. Peningkatan pelayanan akta catatan sipil dan dokumen kependudukan lain 100 1.439.130.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. Peningkatan kualitas lingkungan gedung pelayanan 1 paket APBD Kota 3. Dana 1439130000.00 Rp. 3. Pengadaan formulir dan blanko administrasi kependudukan 75 jenis 4. Pelayanan mobil keliling 12 bulan 5. Peningkatan pengamanan sarpras pelayanan kependudukan 12 kecamatan 6. Peningkatan sarana pelayanan publik 1 paket 7. Pelayanan akta kelahiran dan dokumen kependudukan di Kelurahan dan tempat- tempat kelahiran bayi 16 kecamatan 1. Penyediaan database kependudukan 100 1. SDM 15.00 orang 1. Pengembangan e_arsip dokumen akta catatan sipil 100 data 1. Peningkatan kualitas penyajian arsip dokumen akta catatan sipil 100 25.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 25000000.00 Rp. 1. Penyusunan kebijakan kependudukan 100 1. Dana 20000000.00 Rp. 1. Tersedianya kerjasamaMoU dengan lembagaorganisasi yang terkait penyelenggaraan pencatatan sipil 20 kegiatan 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pencatatan sipil bekerjasama dengan lembagaorganisasi terkait 100 20.000.000 2. SDM 15.00 orang APBD Kota 3. Waktu 4.00 bulan 1. Organisasi masyarakat di kelurahan 100 1. SDM 15.00 orang 1. Sosialisasi Perda tentang kependudukan dan pencatatan sipil Kelurahan Kel. 7 Kelurahan 1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting administrasi kependudukan 100 40.000.000 2. Waktu 6.00 bulan 2. Sosialisasi dan Pembinaan Sistem Administrasi Kependudukan Kelurahan Kel. 7 Kelurahan APBD Kota 3. Dana 40000000.00 Rp. 3. Peningkatan pemahaman masyarakatpeserta pada administrasi kependudukan 2 kegiatan 1. Penyelenggaraan pelayanan publik 100 1. Dana 70000000.00 Rp. 1. Peningkatan zona integritas pelayanan publik 12 kegiatan 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik 100 70.000.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. Penataan dan dokumen akta catatan sipil 10 kegiatan APBD Kota 1.10.01.15.007 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.15.012 Sosialisasi kebijakan kependudukan DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.15.013 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.15.009 Pengembangan data base kependudukan DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.15.010 Penyusunan kebijakan kependudukan DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-117 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3. SDM 20.00 orang 3. Penataan dan pengelolaan data center 12 kegiatan 4. Pembangunan data center 1 paket 1. Penyelenggaraan pelayanan publik di TPDK Kecamatan dan Kelurahan 100 1. SDM 12.00 orang 1. Monitoring hasl penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi kependudukan 16 kecamatan 1. Kesesuaian SOP dalam pelayanan publik di TPDK Kecamatan dan Kelurahan 25.000.000 2. Dana 25000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 6.00 bulan 1. Penyelenggaraan pelayanan publik 100 1. Dana 135000000.00 Rp. 1. Resertifikasi SMM ISO 9001:2008 pada pelayanan bidang catatan sipil dan sertifikasi pelayanan di TPDK Kecamatan 12 bulan 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai SMM ISO 9001 : 2008 100 135.000.000 2. SDM 38.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan JUMLAH 6.080.658.370 1.10.01.15.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.15.019 Pengembangan serifikasi smm iso 9001:2008 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-118

1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN