1.09 PERTANAHAN
550.000.000 1.09.00.16
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
550.000.000
1. Tersedianya database bidang tanah di kelurahan se-kota semarang
175 kelurahan
1. Dana 550000000.00 Rp. 1. Penyusunan digitasi di 20 kelurahan
program 20
kelurahan 1. Meningkatnya tertib administrasi
bidang pertanahan di 16 kelurahan 100
550.000.000 2. SDM
25.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
JUMLAH 550.000.000
Hasil Outcome Rp.
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
1.09.00.16.001 Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Anggaran
SKPD Masukan Input
Keluaran Output
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-113
1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
6.080.658.370 1.10.00.15
Program penataan administrasi kependudukan
100.000.000
1. tertib administrasi kependudukan kota semarang
16 kecamatan
1. Waktu 12.00 bulan 1. Optimalisasi software monografi kota
semarang 1 software 1. Tersedianya data monografi
dan kependudukan kota semarang
100 100.000.000
2. SDM 45.00 orang 2. Pembinaan dan pelaporan monografi
semesteran kota semarang 16 kecamatan
APBD Kota 3. Dana
100000000.00 Rp. 3. Pembinaan dan pelaporan administrasi kependudukan bulanan, triwulanan, dan
tahunan kota semarang 16 kecamatan
1.10.01.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 3.597.364.370
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Biaya langganan listrik, telepon, air dan
surat kabar dinas dan TPDK Kecamatan 12 bulan 1. Terpenuhinya kebutuhan jasa
komunikas, sumber daya air dan listrik
100 700.549.370
2. SDM 2.00 orang
APBD Kota 3. Dana
700549370.00 Rp. 1. Kebersihan gedung kantor dinas
dan TPDK Kecamatan 100 1. SDM
25.00 orang 1. Kebersihan gedung kantor dinas dan TPDK kecamatan
13 gedung 1. Peningkatan kebersihan tempat kerja dan pelayanan
publik 100
150.000.000 2. Dana
150000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Perbaikan peralatan kerja 100 1. SDM
6.00 orang 1. Tersedianya peralatan kerja komputer, telepon yang layak pakai
100 1. Peningkatan umur ekonomis peralatan kerja
100 99.700.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
99700000.00 Rp. 1. Penyediaan alat tulis kantor
100 1. SDM 6.00 orang 1. Pembelian perangko dan meterei
2 lembar 1. Peningkatan penyelesaian administrasi perkantoran dan
pelayanan publik 100
470.255.000 2. Dana
470255000.00 Rp. 2. Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor 40 jenis
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Penyediaan barang cetakan
100 1. SDM 12.00 orang 1. Pemenuhan kebutuhan form
kependudukan, blanko security dan balnko administrasi perkantoran
65 jenis 1. Peningkatan penyelesaian administrasi perkantoran dan
pelayanan publik 100
1.950.160.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 1950160000.00 Rp.
1. Penyediaan alat listrik 100 1. Waktu
2.00 bulan 1. Pemenuhan kebutuhan penerangan bangunan
10 jenis 1. Peningkatan kualitas penerangan tempat kerja
100 13.700.000
2. SDM 4.00 orang
APBD Kota 3. Dana
13700000.00 Rp. 1. Penyediaan perlengkapan akntor
100 1. Dana 18000000.00 Rp. 1. Tersedianya tanaman hias di gedung dinas
dan TPDK Kecamatan 50 buah 1. Peningkatan kualitas
lingkungan tempat kerja dan pelayanan publik
100 18.000.000
1.10.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
1.10.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN
1.10.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.00.15.016 Monitoring, evaluasi dan pelaporan data
kependudukan monografi
1.10.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
1.10.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-114
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. SDM
6.00 orang 1. Penyediaan bahan dan alat
kebersihan 100 1. SDM
4.00 orang 1. Pemenuhan kebutuhan bahan dan alat keebrsihan
50 jenis 1. Peningkatan kualitas lingkungan tempat kerja dan
pelayanan publik 100
55.000.000 2. Dana
55000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Penyediaan makanan dan minuman
100 1. SDM 4.00 orang 1. Pemenuhan kebutuhan makanan dan
minuman rapat 1600 dos 1. Peningkatan kualitas
penyelenggaraan rapat koordinasikerja
100 30.000.000
2. Dana 30000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri dan ke luar daerah lain
17 kegiatan 1. Peningkatan penyelenggaraan urusan kependudukan dan
catatan sipil 100
100.000.000 2. SDM
8.00 orang APBD Kota
3. Dana 100000000.00 Rp.
1. Biaya pajak kendaraan dinas 1 tahun 1. SDM
2.00 orang 1. Biaya pajak kendaraan operasional mobil keliling
1 buah 1. Kendaraan dinas yang memenuhi syarat kelayakan
administrasi laik jalan 100
10.000.000 2. Dana
10000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 1.00 bulan
1.10.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 383.500.000
1. Peralatan komputer pelayanan publik
100 1. SDM 6.00 orang 1. Pemenuhan kebutuhan peralatan scanner
dan printer untuk pelayanan publik 10 buah 1. Peningkatan kualitas
pelayanan publik 100
30.000.000 2. Waktu
3.00 APBD Kota
3. Dana 30000000.00 Rp.
1. Pemeliharaan gedung dinas dan TPDK Kecamatan
100 1. SDM 6.00 orang 1. Tersedianya gedung kantor dinas dan TPDK
yang layak pakai 12 bulan 1. Kenyaman tempat kerja dan
pelayanan publik 100
113.500.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 113500000.00 Rp.
1. Pemeliharaan kendaraan dinasoperasional
100 1. SDM 4.00 orang 1. Tersedianya kendaraan dinasoperasional
yang siap pakai 12 bulan 1. Kelancaran penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan pelayanan publik
100 140.000.000
2. Dana 140000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Pemeliharaan perlengkapan
gedung kantor dinas dan TPDK Kecamatan
100 1. SDM 6.00 orang 1. Tersedianya perlengkapan gedung kantor
AC di dinas dan TPDK Kecamatan yang layak pakai
12 bulan 1. Kenyamanan ruangan dan lingkungan kerja dan
pelayanan publik 100
25.000.000 2. Dana
25000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.10.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas operasional DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
1.10.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
1.10.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan
gedung kantor DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
1.10.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL 1.10.01.02.009
Pengadaan peralatan gedung kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-115
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1. Pemeliharaan peralatan komputer pelayanan publik
100 1. SDM 6.00 orang 1. Tersedianya peralatan komputer yang
terpelihara dengan baik 12 bulan 1. Kelancaran penyelenggaraan
pelayanan publik 100
75.000.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 75000000.00 Rp.
1.10.01.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
90.664.000
1. Laporan capaian kinerja SKPD 100 1. Dana
27680000.00 Rp. 1. Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD yang akuntable
20 kegiatan 1. Peningkatan kualitas laporan kinerja SKPD
100 27.680.000
2. SDM 30.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
4.00 bulan 1. Laporan keuangan akhir tahun
SKPD 100 1. Dana
34400000.00 Rp. 1. Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD yang akuntable dan akurat
25 kegiatan 1. Peningkatan kualitas laporan keuangan akhir tahun SKPD
100 34.400.000
2. SDM 20.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
3.00 1. Pengelolaan keuangan SKPD
12 bulan 1. SDM 13.00 orang 1. Pengelolaan keuangan SKPD yang akuntable
12 bulan 1. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD
100 28.584.000
2. Dana 28584000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
1.10.01.15 Program penataan administrasi
kependudukan 1.909.130.000
1. Pengelolaan dan SIAK 100 1. SDM
20.00 orang 1. Pengelolaan SIAK online sebagai penunjang pelayanan publik
12 kegiatan 1. Kelancaran operasional SIAK dalam penyelenggaraan
pelayanan publik 100
20.000.000 2. Dana
20000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Penegakan hukum pelaksanaan kebijakan kependudukan
100 1. Dana 85000000.00 Rp. 1. Operasi Simpatik dan pendataan
administrasi penduduk sementara 16 kegiatan 1. Peningkatan kesadaran
masyarakat dalam kepemilikan dokumen administrasi
kependudukan 100
85.000.000
2. SDM 60.00 orang 2. Operasi Tertib Administrasi Kependudukan
16 kecamatan APBD Kota
3. Waktu 8.00 bulan 3. Koordinasi dan konsultasi kebijkanan
adminduk ke Kemendagri 5 kegiatan
1. Penyusunan laporan informasi kependudukan
100 1. Dana 20000000.00 Rp. 1. Tersedianya laporan informasi
kependudukan 12 kegiatan 1. Peningkatan kualitas
penyediaan informasi kependudukan
100 20.000.000
2. SDM 20.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1.10.01.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
1.10.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
1.10.01.15.005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan
kependudukan DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.01.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan
informasi kependudukan DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.01.15.001 Pembangunan dan pengoperasian siak
secara terpadu DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-116
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1. Pengelolaan website 100 1. SDM
20.00 orang 1. Pengelolaan website SKPD 12 bulan 1. Peningkatan kualitas
pelayanan publik melalui website
100 30.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
30000000.00 Rp. 1. Pelayanan administrasi
kependudukan kepada masyarakat
100 1. SDM 68.00 orang 1. Penggantian suku cadang komputer
pelayanan 1 paket 1. Peningkatan pelayanan akta
catatan sipil dan dokumen kependudukan lain
100 1.439.130.000
2. Waktu 12.00 bulan 2. Peningkatan kualitas lingkungan gedung
pelayanan 1 paket
APBD Kota 3. Dana
1439130000.00 Rp. 3. Pengadaan formulir dan blanko administrasi kependudukan
75 jenis 4. Pelayanan mobil keliling
12 bulan 5. Peningkatan pengamanan sarpras
pelayanan kependudukan 12 kecamatan
6. Peningkatan sarana pelayanan publik 1 paket
7. Pelayanan akta kelahiran dan dokumen kependudukan di Kelurahan dan tempat-
tempat kelahiran bayi 16 kecamatan
1. Penyediaan database kependudukan
100 1. SDM 15.00 orang 1. Pengembangan e_arsip dokumen akta
catatan sipil 100 data 1. Peningkatan kualitas penyajian
arsip dokumen akta catatan sipil
100 25.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
25000000.00 Rp. 1. Penyusunan kebijakan
kependudukan 100 1. Dana
20000000.00 Rp. 1. Tersedianya kerjasamaMoU dengan lembagaorganisasi yang terkait
penyelenggaraan pencatatan sipil 20 kegiatan 1. Peningkatan kualitas
pelayanan publik bidang pencatatan sipil bekerjasama
dengan lembagaorganisasi terkait
100 20.000.000
2. SDM 15.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
4.00 bulan 1. Organisasi masyarakat di
kelurahan 100 1. SDM
15.00 orang 1. Sosialisasi Perda tentang kependudukan dan pencatatan sipil Kelurahan Kel.
7 Kelurahan 1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting
administrasi kependudukan 100
40.000.000 2. Waktu
6.00 bulan 2. Sosialisasi dan Pembinaan Sistem Administrasi Kependudukan Kelurahan Kel.
7 Kelurahan APBD Kota
3. Dana 40000000.00 Rp. 3. Peningkatan pemahaman
masyarakatpeserta pada administrasi kependudukan
2 kegiatan 1. Penyelenggaraan pelayanan
publik 100 1. Dana
70000000.00 Rp. 1. Peningkatan zona integritas pelayanan publik
12 kegiatan 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
100 70.000.000
2. Waktu 12.00 bulan 2. Penataan dan dokumen akta catatan sipil
10 kegiatan APBD Kota
1.10.01.15.007 Penyediaan informasi yang dapat diakses
masyarakat DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.01.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.01.15.012 Sosialisasi kebijakan kependudukan
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
1.10.01.15.013 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kependudukan DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.01.15.009 Pengembangan data base kependudukan
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
1.10.01.15.010 Penyusunan kebijakan kependudukan
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-117
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
3. SDM 20.00 orang 3. Penataan dan pengelolaan data center
12 kegiatan 4. Pembangunan data center
1 paket 1. Penyelenggaraan pelayanan
publik di TPDK Kecamatan dan Kelurahan
100 1. SDM 12.00 orang 1. Monitoring hasl penyelenggaraan pelayanan
publik dan administrasi kependudukan 16 kecamatan 1. Kesesuaian SOP dalam
pelayanan publik di TPDK Kecamatan dan Kelurahan
25.000.000 2. Dana
25000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 6.00 bulan
1. Penyelenggaraan pelayanan publik
100 1. Dana 135000000.00 Rp. 1. Resertifikasi SMM ISO 9001:2008 pada
pelayanan bidang catatan sipil dan sertifikasi pelayanan di TPDK Kecamatan
12 bulan 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai SMM
ISO 9001 : 2008 100
135.000.000 2. SDM
38.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
JUMLAH 6.080.658.370
1.10.01.15.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
1.10.01.15.019 Pengembangan serifikasi smm iso 9001:2008
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-118
1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN