PEKERJAAN UMUM RENCANA PROGRAM

1.03 PEKERJAAN UMUM

276.396.259.675 1.03.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 706.000.000 1. Survey penysunan HPS dan rapat koordinasikonsultasi dalam daerah 12 bulan 1. Dana 50000000.00 Rp. 1. Terwujudnya biaya perjalanan dinas dalam kota 0 1. Meningkatkan kelancaran proses koordinasi kedinasan 50.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Pengarsipan data kepegawaian 12 bulan 1. SDM 0.00 orang 1. Data Base Kepegawaian 0 1. Tertatanya arsip dokumen kepegawaian 14.000.000 2. Dana 14000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Perjalanan Dinas Bina Marga, dinas luar kota 12 bulan 1. Dana 200000000.00 Rp. 1. Terwujudnya biaya perjalanan dinas luar kota 0 1. Meningkatkan kelancaran proses koordinasi kedinasan 200.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Penyediaan snack dan makan rapat-rapat koordinasi 100 1. SDM 0.00 orang 1. Tersedianya penyediaan snack dan makan raoat koordinasi 0 1. Meningkatkan kelancaran proses koordinasi kedinasan 50.000.000 2. Waktu 0.00 APBD Kota 3. Dana 50000000.00 Rp. 1. Penggandaan dokumen cetakan administrasi kedinasan 12 bulan 1. Waktu 0.00 1. Terwujudnya pengadaan dokumen cetakan administrasi kedinasan 0 1. Meningkatkan kelancaran kerja 80.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 80000000.00 Rp. 1. Pembelian Alat2 Tulis Kantor 12 bulan 1. Dana 70000000.00 Rp. 1. Terwujudnya pengadaan ATK Kedinasan 0 1. Meningkatkan kelancaran kerja 100 70.000.000 2. Waktu 0.00 APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 1. Pembelian Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih 12 bulan 1. SDM 0.00 orang 1. Terwujudnya pembelian peralatan kebersihan kantor 0 1. Meningkatkan kenyamanan kerja 100 15.000.000 2. Dana 15000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terbayarnya biaya langganan listrik, telepon, air dan koran 12 bulan 1. Waktu 12.00 bulan 1. biaya langganan listrik 0 1. Meningkatkan kelancaran kerja 100 147.000.000 2. Dana 147000000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 5.00 orang 1.03.01.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.03.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman DINAS BINA MARGA 1.03.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DINAS BINA MARGA DINAS BINA MARGA 1.03.01.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian DINAS BINA MARGA 1.03.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DINAS BINA MARGA 1.03.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DINAS BINA MARGA 1.03.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor DINAS BINA MARGA 1.03.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor DINAS BINA MARGA Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-39 1. Pembayaran Honor piket, Honor Lembur, Honor TPHL, Honor Perijinan dan Belanja benda pos, materai dan perangko 12 bulan 1. Dana 70000000.00 Rp. 1. Honor piket 3 orang 1. Meningkatkan kineja pegawai 100 70.000.000 2. SDM 19.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Penataan jaringan kelistrikan penambahan daya 100 1. SDM 0.00 orang 1. Terwujudnya penataan jaringan kelistrikan penambahan daya 0 1. Meningkatkan kelancaran kerja 10.000.000 2. Waktu 0.00 APBD Kota 3. Dana 10000000.00 Rp. 1. Terbayarnya honor kepnitiaan, uang lembur dan upah panitia Dinas Bina Marga 100 - APBD Kota

1.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 754.345.000 1. Daftar Inventarisasi Aset Kantor 1. Dana 15000000.00 Rp. 1. Terwujudnya inventarisasi Aset kantor 0 1. Tersedianya data informasi aset dinas 15.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Pemeliharaan Ac dan Perangkat elektronik 12 bulan 1. Dana 25000000.00 Rp. 1. Terwujudnya Pemeliharaan AC perangkat elektronik 0 1. Memperpanjang umur pakai 25.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Pengadaan BBM, Oliie, suku cadang dan service kendaraan 12 bulan 1. Dana 400000000.00 Rp. 1. Terwujudnya pemeliharaan rutin kendaraan operasional kedinasan 0 1. Memperpanjang umur pakai 400.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Pemeliharaan Gedung Sektor Dinas 12 bulan 1. SDM 0.00 orang 1. Terwujudnya pemeliharaan Gedung Sektor Dinas 3 gedung 1. Memperpanjang umur pakai 100 200.000.000 2. Waktu 0.00 APBD Kota 3. Dana 200000000.00 Rp. 1. Pemeliharaan Mebeleur Meja dan Kursi 12 bulan 1. Dana 14345000.00 Rp. 1. Terwujudnya pengadaan mebeluer 0 1. Meningkatkan kelancaran kerja 14.345.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Pengadaan peralatan elektronik 100 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Terwujudnya pengadaan peralatan elektronik 0 1. Meningkatkan kelancaran kerja 100.000.000 2. Waktu 0.00 APBD Kota 3. SDM 0.00 orang

1.03.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur 75.000.000 1.03.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat DINAS BINA MARGA 1.03.01.02.065 Pendataan aset 1.03.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor DINAS BINA MARGA 1.03.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan DINAS BINA MARGA 1.03.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor DINAS BINA MARGA 1.03.01.02.010 Pengadaan mebeluer DINAS BINA MARGA DINAS BINA MARGA 1.03.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor DINAS BINA MARGA 1.03.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional DINAS BINA MARGA 1.03.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor DINAS BINA MARGA Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-40 1. Inventarisasi penggunaan daerah milik jalan kota semarang 12 bulan 1. Dana 50000000.00 Rp. 1. Terwujudnya inventarisasi penggunaan daerah milik jalan kota Semarang 0 1. tersedianya data informasi penggunaan daerah milik jalan 50.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Monitoring kegiatan perijininan PJM, Dispensasi Jalan, Galian 12 bulan 1. Dana 50000000.00 Rp. 1. Terwujudnya pelaksanaan monitoring perijinan 0 1. Terkendalinya pelaksanaan perijinan sesuai aturan 25.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00

1.03.01.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 139.655.000 1. Honor Pengelola rutin 1. Dana 36120000.00 Rp. 1. Terwujudnya pembayaran honor pengelola rutin 0 1. Meningkatkan kineja pegawai 36.120.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Penyusunan LAKIP 100 1. Dana 39535000.00 Rp. 1. Terwujudnya penyusunan LAKIP 0 1. Terukurnya kinerja Instansi Pemerintahan 39.535.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Penyusunan Laporan Bulanan Keuangan 12 bulan 1. Dana 15000000.00 Rp. 1. Terwujudnya pelaksanaan penyusunan laporan keuangan bulanan 0 1. Terkendalinya cash-flow keuangan dinas 15.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 100 1. Dana 20000000.00 Rp. 1. Terwujudnya penyusunan RKA DPA 0 1. Tersedianya dasar acuan pelaksanaan pekerjaan 20.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Dokumen laporan CALK 100 1. Dana 15000000.00 Rp. 1. Terwujudnya penyusunan dokumen CALK 0 1. Tersedianya Data neraca keuangan dinas 15.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Penyusunan Dokumen LKPJ 100 1. Dana 14000000.00 Rp. 1. Terujudnya pelaksanaan penyusunan dokumen LKPJ 0 1. Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dinas 14.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00

1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan

56.180.000.000 1. Penyelesaian akses bandara 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Penyelesaian jalan akses bandara 370 m 1. Terwujudnya Penyelesaian jalan akses bandara 715 m 13.000.000.000 1.03.01.05.067 Penilikan jalan kota semarang DINAS BINA MARGA 1.03.01.05.068 Monitoring perijinan DINAS BINA MARGA DINAS BINA MARGA 1.03.01.06.013 Penyusunan lakip DINAS BINA MARGA 1.03.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan DINAS BINA MARGA 1.03.01.06.062 Honor pengelola rutin 1.03.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd DINAS BINA MARGA 1.03.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd DINAS BINA MARGA 1.03.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran DINAS BINA MARGA 1.03.01.15.271 Pengembangan jalan akses bandara DINAS BINA MARGA Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-41 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 13000000000.00 Rp. 1. Peningkatan Jalan 44 ruas 1. Dana 13000000000.00 Rp. 1. Peningkatan Jalan Kulud Raya 0 1. Terwujudnya peningkatan jalan jembatan 44 kegiatan 13.000.000.000 2. Waktu 0.00 2. Peningkatan Jalan Jabungan APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 3. Peningkatan Jalan Kedung Begal 4. Peningkatan Jalan Simongan Tahap II 5. Peningkatan Jalan Palir 6. Peningkatan Jalan Galunggung - Mijen 7. Peningkatan Jalan Abdulrahmansaleh Tahap II 8. Peningkatan Jalan Kyai Morang Tahap II 9. Peningkatan Jalan Padi Raya Tahap II 10. Peningkatan Jalan Jatisari Tahap II 11. Peningkatan Jalan Citarum 12. Peningkatan Jalan Tumpang Raya 13. Peningkatan Jalan Gajah Raya 14. Peningkatan Jalan Kudu Tahap II 15. Peningkatan Jalan Untung Suropati Tahap II 16. Peningkatan Jalan Bugangan CS 17. Pembangunan Jembatan Sendangmulyo - TVRI 18. Peningkatan Jalan Singosari Raya 19. Peningkatan Jalan Durian Raya 20. Peningkatan Jalan Sapta Prasetya 21. Peningkatan Jalan Pedurungan Tengah Raya 22. Peningkatan Jalan Banjarsari 1.03.01.15.270 Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga DINAS BINA MARGA Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-42 23. Peningkatan Jalan Karangroto 24. Peningkatan Jalan Pramuka 25. Peningkatan Jalan Barito 26. Peningkatan Jalan Sompok 27. Peningkatan Jalan Agus Salim 28. Peningkatan Jalan Akses Munuju Pasa Penggaron - Ps Klithikan 29. Peningkatan Jalan Banteng Raya musren 30. Peningkatan Jalan Dolog Lor Kel. Tlogosari Wetan musrenbang 31. Peningkatan Jalan Kasipah 32. Peningkatan Jalan Jangli 33. Peningkatan Jalan Muradi Raya musren 34. Pembangunan Jalan Tembus RT. 03 RW. II, Kel. Karanganyar musren 35. Pelebaran Jembatan Sungai Bringin Kel. Wates, Gondoriyo musren 36. Peningkatan Jalan Mulawarman musren 37. Peningkatan Jalan Muntal sekaran -UNNES musren 38. Peningkatan Jalan Hawa musren 39. Peningkatan Jalan Grafika Raya musren 40. Peningkatan Jalan Sedayu - Tugu musren 41. Peningkatan Jalan Jembatan Dong Biru musrenbang 42. Peningkatan Jalan Jembatan Bringin Kec. Ngaliyan musren Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-43 43. Pelebaran Jembatan Jalan KRT Wongsonegoro Kec. Ngaliyan musren 44. Peningkatan Jalan Maluku Raya 1. Pemrograman, Perencanaan, Survey Pengukuran,pengawasan dan jasa konsultansi 13 kgt 1. SDM 0.00 orang 1. Perencanaan Program Jalan Jembatan 0 1. Tersedianya dasar acuan pelaksanaan pekerjaan 600.000.000 2. Waktu 0.00 2. Perancangan Teknik APBD Kota 3. Dana 600000000.00 Rp. 3. DED Jalan Menuju Pasar Penggaron Pasar Klithikan 4. AMDAL Under Pass Jatingaleh 5. Supervisi Pembangunan Jembatan TVRI - Sendangmulyo 6. DED Jalan Jangli -Mrican 7. AMDAL Jangli-Mrican 8. LARAP Jangli-Mrican 9. Supervisi Pengembangan Akses Bandara 10. LARAP Under PAss Jatingaleh 11. Survey Pengukuran 12. Supervisi Peningkatan Jalan Mijen - Manyaran 13. Supervisi Pembangunan Jalan Akses Menuju Pasar PenggaronPs. Klithikan 1. Peningkatan Jalan 100 1. SDM 0.00 orang 1. Peningkatan Jalan Sisingamangaraja Tahap II 6.680.000.000 2. Waktu 0.00 2. Peningkatan Jalan DI Panjaitan APBD Prov 3. Dana 6680000000.00 Rp. 3. Peningkatan Jalan May. Jend Sutoyo 4. Rencana Bantuan Keuangan Provinsi 5. Peningkatan Jalan Kawasan Kota Lama 1. Peningkatan Jalan 23 1. SDM 0.00 orang 1. Peningkatan Jalan Mijen - Manyaran 0 1. Terwujudnya Peningkatan Jalan Podorejo Mangkang 23 2.900.000.000 1.03.01.15.242 Program, perencanaan dan survey pengukuran DINAS BINA MARGA 1.03.01.15.272 Pengembangan dekorasi kota DINAS BINA MARGA DINAS BINA MARGA 1.03.01.15.273 Peningkatan jalan jembatan pengurai kepadatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-44 2. Waktu 0.00 2. Peningkaran Jalan Lingkar Stadion Citarum APBD Kota 3. Dana 2900000000.00 Rp. 3. Peningkatan Jalan Kedungmundu-Tentara Pelajar Tahap II 4. Peningkatan Jalan Kedung Begal Mijen 5. Peningkatan Jalan Fatmawati Ketileng Tahap II 6. Peningkatan Jalan Podorejo- Mangkang 750 m 7. Peningkatan Jalan Jangli - UNDIP 1. Peningkatan, pembebasan lahan dan pembangunan jalan akses ke dan dari Pasar Penggaron 1 ruas jalan 1. Dana 20000000000.00 Rp. 1. Peningkatan jalan akses Pasar Penggaron 0 1. Meningkatnya aksesbilitas ke Pasar Penggaron 100 20.000.000.000 2. SDM 0.00 orang 2. Pembebasan lahan untuk jalan akses Pasar Penggaron APBD Kota 3. Waktu 0.00 3. Peningkatan Jalan akses Pasar Penggaron 1. Pembangunan jalan tembus jembatan kartini dengan Jalan Gajah Raya 1 paket 1. SDM 0.00 orang 1. Pembangunan jalan tembus jembatan kartini dengan Jalan Gajah Raya 1 paket 1. Mengurangi kepadatan lalu lintas 100 persen - 2. Dana 0.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 0.00

1.03.01.18 Program rehabilitasi pemeliharaan jalan

dan jembatan 26.200.000.000 1. Operasional SATGAS 12 bulan 1. SDM 0.00 orang 1. Terwujudnya operasional SATGAS 75.000.000 2. Dana 100000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Operasional tenaga pemeliharaan jalan 1. SDM 0.00 orang 2.000.000.000 2. Dana 2000000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Pemeliharaan Jalan Kota Semarang 32 ruas 1. Waktu 0.00 1. Pemeliharaan Jalan Jrobang Raya, RT 03.VIII, Kel.NGESREP musrenbang 6.339.670.000 2. SDM 0.00 orang 2. Pemeliharaan Jalan Sadewa II III, RT 03.III, Kel.PINDRIKAN KIDUL musrenbang APBD Kota 1.03.01.15.275 Peningkatan dan pembangunan jalan akses pasar penggaron DINAS BINA MARGA 1.03.01.15.276 Pembangunan jalan tembus jembatan kartini dengan jalan gajah raya DINAS BINA MARGA DINAS BINA MARGA 1.03.01.18.025 Operasional tenaga pemeliharaan jalan DINAS BINA MARGA 1.03.01.18.023 Operasional satgas 1.03.01.18.026 Pemeliharaan jalan jembatan kota semarang DINAS BINA MARGA Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-45 3. Dana 6339670000.00 Rp. 3. Pemeliharaan Jalan Pedalangan musrenbang 4. Pemeliharaan Jalan Srikandi Raya, RT 01.IV, Kel.PLOMBOKAN musrenbang 5. Pemeliharaan Jalan Damarwulan II kel. Karangayu musrenbang 6. Pemeliharaan Jalan Temu Giring RW IV Kel. Banyumanik musrenbang 7. Pemeliharaan Jalan PATRIOT II, RT 03.VI, Kel.PURWOSARI musrenbang 8. Pemeliharaan Jalan Sri Rejeki Dalam Raya Lingkungan Makam RT 4 RW 4 musrenbang 9. Pemeliharaan Jalan Bima raya, RT -.05, Kel.PINDRIKAN KIDUL musrenbang 10. Pemeliharaan Jalan Desa RW X, IV, V, VIII Kel. Podorejo musrenbang 11. Pemeliharaan Jalan Terwidi kel.Plalangan musrenbang 12. Pembuatan Talud Penahan Jalan Sendang Pentul, RW .I II, Kel.TINJOMOYO Imusrenbang 13. Pemeliharaan Jalan RT.03 RW X , Kel.SRONDOL KULON musrenbang 14. Pemeliharaan Jalan Mugas Dalam RT.05 RW.IV Kel.Mugassari musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-46 15. Pemeliharaan Jalan Taman Sri Rejeki Selatan VII musrenbang 16. Pemeliharaan Jalan Mlatiharjo raya sd mlaten trenggulun RW.IV Rt.67 musrenbang 17. Pemeliharaan Jalan Sedane RW.06RT.09,Semarang Timur musrenbang 18. Pemeliharaan Jalan Bougenvil Raya, RT 01.XXI, Kel.SENDANGMULYO musrenbang 19. Pemeliharaan Jalan RW.II Kalisegoro , Kel.KALISEGORO musrenbang 20. Pemeliharaan Jalan Jomblang Barat RT.02 RW.III, musrenbang 21. Pemeliharaan Jalan Tengger Selatan, RT 07.VII, Kel.GAJAHMUNGKUR musrenbang 22. Pemeliharaan Jalan Kel. Bendungan, RT 06.IV, Kel.BENDUNGAN musrenbang 23. Pemeliharaan Jalan Jangli musrenbang 24. Pemeliharaan Jalan Kartini Raya musrenbang 25. Pemeliharaan Jalan menuju ke SMP 35Kel. Bubakan sd Dkh. Gerung Kel. Karangmalang musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-47 26. Pemeliharaan Jalan Watu lawang timur raya, RT 3,5,10.VIII Kel. GAJAHMUNGKUR musrenbang 27. Pemeliharaan jalan meteseh rowosari, RT 05 RW V Kel. METESEH musrenbang 28. Pemeliharaan Jalan Atmosunaryo RW II Kel. Purwosari - RW III Kel Tambangan musrenbang 0 - 29. Pemeliharaan Jalan Ariloka kel.krobokan musrenbang 30. Pemeliharaan Jalan Sikrangkeng RW IV, Kel.Gunungpati musren 31. Pemeliharaan Jalan Purwomukti Raya RW. VII Kel.Pedurungan Lor musrenbang 32. Pemeliharaan Jalan Tanjungsari RW. III VIII Kel. Pedurungan Lor musrenbang 1. Pemeliharaan jalan jembatan 4 Kegiatan 1. Dana 7535330000.00 Rp. 1. Rencana Alokasi Anggaran DAk 7.535.330.000 2. Waktu 0.00 APBNDAK 3. SDM 0.00 orang 1. Pemeliharaan Pedestrian 12 bulan 1. Dana 250000000.00 Rp. 1. Pembersihan Lantai Pedestrian Simpang Lima 250.000.000 2. SDM 0.00 orang 2. Pembersihan Lantai Pedestrian Pandanaran APBD Kota 3. Waktu 0.00 3. Pembersihan Lantai Pedestrian Pemuda Tugumuda 4. Pembersihan Lantai Pedestrian Pahlawan 5. Pembersihan Lantai Pedestrian Gajahmada 1. Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan 12 bulan 1. Waktu 0.00 1. Pengadaan Material Cat Minyak 10.000.000.000 DINAS BINA MARGA 1.03.01.18.028 Rehabilitasi infrastruktur bidang jalan DINAS BINA MARGA 1.03.01.18.115 Pembersihan lantai pedestrian kota semarang DINAS BINA MARGA 1.03.01.18.027 Pengadaan material pemeliharaan jalan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-48 2. SDM 0.00 orang 2. Pengadaan Material Tanah Padas quarry - terkirim lokasi APBD Kota 3. Dana 15000000000.00 Rp. 3. Pengadaan Material Cat Tembok 4. Pengadaan Paving Blok 6 cm abu-abu K - 200 5. Pengadaan Material Portland Cement PC 6. Pengadaan Material Batu Belah base camp - terkirim lokasi 7. Pengadaan Material Pasir Beton base camp - terkirim lokasi 8. Pengadaan Material Sirtu quarry - terkirim lokasi 9. Pengadaan Material Kayu Bakar 10. Pengadaan Minyak Tanah kerosene 11. Pengadaan Material Asphalt Drum 12. Pengadaan Material LPA produksi - terkirim lokasi 13. Pengadaan Material ATB produksi - terkirim lokasi 14. Pengadaan Material AC-WC produksi - terkirim lokasi 15. Pengadaan Material Dekplank Accessories 16. Pengadaan Material Keramik Batu Candi

1.03.01.22 Program pembangunan sistem informasi

data base jalan dan jembatan 405.000.000 1. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kegiatan 100 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Terwujudnya monitoring evaluasi pelaporan kegiatan 0 1. Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaproan kegiatan 100.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1.03.01.22.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan DINAS BINA MARGA Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-49 1. Dokumentasi visualisasi hasil pembangunan 12 bulan 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Tewujudnya penyusunan doumentasi visualisasi pembangunan 0 1. Tersedianya rekaman visual hasil kegiatan 75.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Pemutahiran data jalan jembatan 12 bulan 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Terwujudnya pemutahiran data jalan dan jembatan 0 1. Tersedianya dokumen inventarisasi jalan jembatan 80.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Legalisasi inventarisasi data jalan jembatan kota semarang 12 bulan 1. Dana 100000000.00 Rp. 50.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Survey inventarisasi kondisi jembatan 12 bulan 1. Dana 100000000.00 Rp. 100.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00

1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan 2.585.000.000 1. Terwujudnya pemeliharaan alat berat dan operasional alat berat 100 1. Waktu 0.00 1. peralatan perbengkelan 2.500.000.000 2. SDM 0.00 orang 2. Penggadaan Suku Cadang Peralatan Jalan APBD Kota 3. Dana 2500000000.00 Rp. 3. Pengadaan suku cadang truk kendaraan angkutan 4. Pengadaan Suku Cadang kendaraan khusus pemeliharaan jalan 5. Pengadaan Suku cadang whell loader backhoe loader 6. Bahan bakar operasional alat berat 7. Pelumas grease 8. Pengadaan ban 9. Jasa Servise 1. Pengadaan peralatan kerja pemeliharaan jalan 12 bulan 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Terwujudnya pengadaan peralatan kerja pemeliharaan jalan 0 1. Tersedianya peralatan kerja pemeliharaan jalan dan jembatan 85.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00

1.03.01.29 Program pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh 93.000.000.000 1.03.01.22.020 Dokumentasi dan visualisasi hasil pembangunan DINAS BINA MARGA 1.03.01.22.021 Pemutahiran data jalan jembatan DINAS BINA MARGA 1.03.01.22.023 Leger jalan DINAS BINA MARGA 1.03.01.22.024 Survey kondisi jembatan DINAS BINA MARGA DINAS BINA MARGA 1.03.01.23.033 Pengadaan kelengkapan operasional pemeliharaan jalan DINAS BINA MARGA 1.03.01.23.010 Rehabilitasi pemeliharaan alat-alat berat Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-50 1. Terlaksananya pembebasan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur 100 1. Dana 2000000000.00 Rp. 1. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Jolotundo 0 1. Tersedianya lahan untuk pembangunan jalan akses 2.000.000.000 2. Waktu 0.00 2. Pengadaan Tanah Untuk Under Pass Jatingaleh Tahap I APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 3. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Jangli-Mrican 4. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Mijen-Manyaran waduk jatibarang 1. Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan jangli - undip 100 1. Dana 26000000000.00 Rp. 1. Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan jangli - undip 1 paket 1. Tersedianya lahan untuk pembangunan jalan jangli - undip 100 26.000.000.000 2. Waktu 0.00 APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 1. Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan outer ringroads barat - selatan 100 1. Waktu 0.00 1. Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan outer ringroads barat-selatan 1 paket 1. Tersedianya lahan untuk pembangunan outer ringroads barat-selatan 100 65.000.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 65000000000.00 Rp.

1.03.01.34 Program rehabilitasi pemeliharaan

kewilayah 400.000.000 1. Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan 100 1. Dana 480000000.00 Rp. 1. UPTD Wilayah Barat 400.000.000 2. SDM 0.00 orang 2. UPTD Wilayah Utara APBD Kota 3. Waktu 0.00 3. UPTD Wilayah Timur 4. UPTD Wilayah Selatan

1.03.02.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 779.780.000 1. Lancarnya Administrasi surat- menyurat dinas 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Administrasi Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Administrasi Dinas PSDA ESDM 12 bulan 185.163.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 185163000.00 Rp. 1. Lancarnya komunikasi, listrik dan sumber air dalam operasional dinas 100 1. SDM 0.00 orang 1. Administrasi Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Administrasi Dinas PSDA ESDM 12 bulan 202.365.000 2. Dana 202365000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Lancarnya kebersihan kantor dalam operasional dinas 100 1. SDM 0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya OPerasional Dinas PSDA EDM 12 bulan 57.700.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 57700000.00 Rp. 1. Lancarnya ATK kantor dalam operasional dinas 100 1. SDM 0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM 12 bulan 65.000.000 2. Dana 65000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan DINAS BINA MARGA 1.03.01.29.029 Pengadaan tanah untuk jalan jangli-undip DINAS BINA MARGA 1.03.01.29.030 Pengadaan tanah outer ringroads barat- selatan DINAS BINA MARGA 1.03.01.29.026 Pembebasan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur DINAS BINA MARGA 1.03.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.01.34.001 Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan 1.03.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-51 1. Terwujudnya Barang Cetak dan Penggandaan 100 1. SDM 0.00 orang 1. Administrasi Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Administrasi Dinas PSDA ESDM 12 bulan 35.670.000 2. Dana 35670000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya Instalasi Penerangan Kantor 100 1. SDM 0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM 12 bulan 28.300.000 2. Dana 28300000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terwujudnya Penyediaan Makan dan Minum 100 1. Waktu 12.00 b 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM 12 bulan 44.832.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 44832000.00 Rp. 1. Terwujudnya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 100 1. SDM 0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM 12 bulan 125.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 125000000.00 Rp. 1. Terwujudnya Jasa Operasional Kegiatan Kepanitiaan 100 1. SDM 0.00 orang 1. Administrasi Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Administrasi Dinas PSDA ESDM 12 bulan 25.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 25000000.00 Rp. 1. Lancarnya Operasional Dinas 100 1. SDM 0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bu 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM 12 bulan 10.750.000 2. Dana 10750000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.03.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 1.636.711.000 1. Terwujudnya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100 1. SDM 0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM 12 bulan 200.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 200000000.00 Rp. 1. Terwujudnya Sarana Prasarana Aparatur 100 1. SDM 0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM 12 bulan 45.000.000 2. Dana 45000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terwujudnya Prasarana Ruang Kerja Yang Memadai 100 1. SDM 0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM 12 bulan 120.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 120000000.00 Rp. 1. Optimalisasi Fungsi Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraaan Dinas 100 1. SDM 0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM 12 bulan 141.097.100 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 141097100.00 Rp. 1. Optimalnya Fungsi Peralatan Gedung Kantor 100 1. SDM 0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM 12 bulan 30.080.000 2. Dana 30080000.00 Rp. APBD Kota 1.03.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.02.010 Pengadaan mebeluer PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-52 3. Waktu 12.00 bulan 1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kerja Yang Optimal 100 1. SDM 0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM 12 bulan 5.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 5000000.00 Rp. 1. Lancarnya Kegiatan dan Informasi Website dan Laporan via Website 100 1. SDM 0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM 12 bulan 25.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 25000000.00 Rp. 1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kerja Yang Optimal 100 1. SDM 0.00 orang 1. Pembangunan Peningkatan Gedung Kantor Dinas PSDA ESDM 100 1. Terwujudnya Ruang Kerja PSDA ESDM 100 1.070.533.900 2. Dana 1070533900.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.03.02.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 116.217.000 1. Lancarnya Pengelolaan Keuangan yang akuntable 100 1. SDM 0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM 12 bulan 20.496.000 2. Dana 20496000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terwujudnya Laporan Keuagan Bulanan 12 bulan 1. SDM 0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM 12 bulan 13.798.000 2. Dana 13798000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Lancarnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas 100 1. SDM 0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM 12 bulan 21.840.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 21840000.00 Rp. 1. Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Dinas Sesuai Rencana Kerja 100 1. SDM 0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM 12 bulan 20.083.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 20083000.00 Rp. 1. Terwujudnya Laporan Kinerja Dinas Yang Akuntable 100 1. Dana 40000000.00 Rp. 1. Laporan Kinerja Dinas PSDA ESDM 100 1. Laporan Kinerja Dinas PSDA ESDM 100 40.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan

1.03.02.16 Program pembangunan saluran drainase

gorong-gorong 4.110.576.000 1. Lancarnya aliran air d saluran drainase dan gorong-gorong 20 1. Waktu 12.00 bulan 1. Perbaikan Jalan dan Talud Sadeng Kel. SADENG 1 M2 1. Terciptanya Aliran Saluran Drainase Yang Lancar 100 4.110.576.000 1.03.02.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.03.02.02.038 Operasionalisasi website psda esdm PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.02.073 Peningkatan gedung kantor PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.06.032 Penyusunan rka dan dpa PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.06.013 Penyusunan lakip PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.16.003 Pembangunan saluran drainase gorong- gorong PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-53 2. SDM 0.00 orang 2. Pembuatan Saluran JL. Menoreh Raya, RT 01.IV Kel. BENDAN DUWUR 500 m2 APBD Kota 3. Dana 4110576000.00 Rp. 3. Pembangunan Revitalisasi Saluran Dari Kintelan Ke Kel. Bendungan, RT 06.II Kel. BENDUNGAN 400 m2 4. Perbaikan Saluran Jl.Pleburan Barat RT.08 RW.II Kel.Pleburan Kel. PLEBURAN 1 m2 5. Pembangunan saluran Jalan taman siswa Kel.Sekaran Kel. SEKARAN 2 meter 6. PEMBANGUNAN TALUD JL. LINGKAR TANJUNG MAS, RT 005.XI Kel. PANGGUNG LOR 600 M2 7. Talud Sungai Sinar asih 1 dan 2, RT 06.08 Kel. KEDUNGMUNDU 500 m2 8. saluran air Kudu, Rw 6 7 Kel. KUDU 900 m3 9. Pembangunan salurandrainase Kanan-kiri Jl. RM. Hadi Soebeno S. Kel. 10 m2 10. Perbaikan Peningkatan Saluran Drainase Kota Semarang 12 bulan

1.03.02.24 Program pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 11.070.359.000 1. Terwujudnya DED Penanganan Genangan Kotasemarang 100 1. SDM 0.00 orang 1. Konsultansi Dokumen Perencanaan 100 1. DED Normalisasi Saluran Sungai 100 1.000.000.000 2. Dana 1000000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1. Lancarnya Jaringan Irigasi 100 1. Dana 1175000000.00 Rp. 1. Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi 12 bulan 1. Terwujudnya Pemeliharaan Jaringan Irigasi 100 1.175.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1.03.02.24.005 Perencanaan normalisasi saluran sungai PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.24.010 Rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-54 1. Lancarnya Drainase Kota 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Peninggian Talud Kali Sringin Jl.Sringin Raya, RT .0102 Kel. TERBOYO WETAN 800 m2 1. Terwujudnya O P Drainase Kota 100 7.970.359.000 2. Dana 7970359000.00 Rp. 2. Normalisasi Saluran Lingkungan Kecamatan Kecamatan Ngaliyan Kel. 300 m2 APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 3. pembangunan talud Jomblang RT.04 RW.IV Kel. 700 m3 4. Normalisasi Saluran Air Tegalsari Kel. 8 m2 5. Pengerukan Viaduk Kali Bunder RT.06 RW.IV Kel.Barusari Kel. BARUSARI 150 m 6. Pembangunan Saluran Air Jl. R Soekamto, RT 11.II Kel. SAMBIROTO 315 m3 7. Pembuatan Saluran Air Sepanjang Jalan Gondang Raya, RT .I Kel. BULUSAN 750 M2 8. Pembuatan Talud Sungai , RT 04.I Kel. TANDANG 160 m3 9. Pembangunan dan normalisasi saluran Sepanjang jalan barito rimbu sd kali banger Kel. 800 m 10. Pengerukan Sendimen Saluran A2, RT .VI Kel. SARIREJO 250 M 11. pembangunan talud dan jalan RT .03 RW.VIII Kel. Jatingaleh Kel. 1 m3 12. Pembuatan Saluran Air jl. Abdurahman Saleh mulai Gapuro Tangan sampai Gapuro Gajah Kel. 350 M 13. Perbaikan Saluran Jl. Petolongan , RT 01,08,11.IIIIV Kel. PURWODINATAN 940 M 1.03.02.24.047 O p drainase kota PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-55 14. Pembangunan Saluran Air Jl. Dr.Wahidin Sanggung Raya RW.VIII Kel. 210 m3 15. Talud TPST SAEMAN Kali Lutung Talud TPST SAEMAN KAli Lutung, RT 08.III Kel. PADANGSARI 50 meter 16. Pengerukan sungai LUK ULO kel.krapyak dan tambak harjo Kel. 4 M 17. Pembangunan Saluran dan talud RT.06 RW V Kel. SUMURBOTO 18. Pembangunan Talud Kali Krengseng RW I Kel. PEDALANGAN 19. Perbaikan Talud Saluran Jl.Rasamala Raya, RT .VIII Kel. SRONDOL WETAN 70 M 20. NORMALISASI SALURAN MUKTIHARJO RAYA jl. MUKTIHARJO rAYA, RT -.04 Kel. MUKTIHARJO LOR 3 M2 21. Perbaikan Tanggul Longsor Sendangguwo, RT 10.II Kel. SENDANGGUWO 70 Meter 22. Pembangunan Talud Jalan Protokol RW II Kel. JABUNGAN 23. Pemeliharaan Saluran di Kota Semarang 100 24. Pengerukan sungai Tawang Sari Kel.Tawang Sari Kel. TAWANGSARI 4 M 1. Lancarnya PerencanaanDED Kegiatan Dinas 100 1. Dana 50000000.00 Rp. 1. Perencanaan Tehnis Pekerjaan pada Dinas PSDA ESDM 100 1. DED Kegiatan Dinas PSDA ESDM 100 50.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1. Lancarnya PerencanaanDED Kegiatan Dinas 100 1. SDM 0.00 orang 1. Biaya Operasional 100 1. Data Lapangan Untuk DED 100 75.000.000 2. Dana 75000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 4.00 bulan 1.03.02.24.049 Perencanaan tehnis PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.24.050 Survey dan pengukuran PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-56 1. Lancarnya Aliran Drainase Wilayah Kerja UPTD 100 1. SDM 0.00 orang 1. Pengadaan Material, Honorarium, Upah Tenaga Lepas, Alat Bantu 100 1. Lancarnya Saluran Drainase di Wil., Kerja UPTD 100 800.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 800000000.00 Rp.

1.03.02.25 Program penyediaan dan pengelolaan air

baku 7.342.121.000 1. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air baku 1600 kk 1. Waktu 12.00 bulan 1. Terbangunnya Sumur- sumur Air Tanah 100 1. Terwujudnya Sumur-sumur Air Tanah 100 3.392.260.000 2. SDM 0.00 orang APBNDAK 3. Dana 3392260000.00 Rp. 1. Lancar dan Terwujudnya Laporan Seluruh Kegiatan Dinas 100 1. Dana 78521000.00 Rp. 1. Laporan Pembangunan dan Ringkasan Pekerjaan 100 1. Tersedianya Data Pembangunan yang Memadadi 100 78.521.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air baku. 100 1. Dana 195000000.00 Rp. 1. Pendampingan Pembangunan Sumur- sumur Air Tanah 100 1. Berkurangnya Wilayah Rawan Kekeringan 100 195.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Penyediaan Lahan Pengolah Air Waduk Jatibarang 20 1. Dana 3676340000.00 Rp. 1. Tersedianya Lahan Reservoir Pengolah Air Minum 20 1. Tersedianya Air Bersih Bagi Masyarakat 100 3.676.340.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.03.02.27 Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah 1.100.000.000 1. Optimalisasi Fungsi Penyediaan Air Minum 100 1. Dana 300000000.00 Rp. 1. Peningkatan Sumur-sumur Dalam 8 lokasi 1. Tersedianya Air Bersih Bagi Masyarakat 100 300.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Lancarnya Kegiatan PAMSIMAS 100 1. SDM 0.00 orang 1. Pendampingan PAMSIMAS Kota Semarang 100 1. Operasional Satker PAMSIMAS 100 100.000.000 2. Dana 100000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air baku 100 1. SDM 0.00 orang 1. Terbangunnya SIPAS 100 1. Meningkatnya Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan 100 500.000.000 2. Dana 500000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. SDM 0.00 orang 200.000.000 2. Waktu 0.00 APBD Kota 3. Dana 200000000.00 Rp.

1.03.02.28 Program pengendalian banjir

51.741.304.000 1. Dana 9600000000.00 Rp. 1. Peningkatan Stasiun Pompa Banjir 3 pompa 1. Lancarnya Operasional Pompa Banjir 12 bulan 9.600.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 1.03.02.24.052 Pemeliharaan saluran drainase wilayah kerja uptd PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.25.014 Pendampingan pembangunan sumur-sumur air tanah PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.25.029 Penyediaan lahan untuk west semarang water suply PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.25.004 Pembangunan sumur-sumur air tanah PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.25.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.27.049 Penyusunan zona pemanfaatan dan konservasi air tanah PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.27.021 Replikasi pendampingan pamsimas PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.27.040 Pembangunan instalasi pengolahan air minum sederhana PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.27.012 Peningkatan sumur-sumur dalam 1.03.02.28.008 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-57 3. Waktu 12.00 bulan 1. Penyediaan Lahan Pembangunan Fisik Jatibarang, Pembangunan Kaligarang Drainase Perkotaan 100 1. Dana 55304000.00 Rp. 1. Penyediaan Lahan Program JBIC Waduk Jatibarang 100 1. Tersedianya Lahan Pembangunan Fisik 100 55.304.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Masyarakat Sekitar DAS Kali Tenggang 100 1. Dana 1746000000.00 Rp. 1. Tali Asihn Pembebasan Lahan 9262 m2 1. Tersedianya Lahan Bagi Pelaksanaan Fisik 10 1.746.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Perencanaan Saluran Drainase Kali Sringin 100 1. Dana 350000000.00 Rp. 1. Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Fisik Pembangunan Saluran Kai Sringin 100 1. Terarahnya Pelaksanaan Fisik Pembangunan Kali Sringin 100 350.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 4.00 bulan 1. Sarpras Drainase, Pintu Air dan Polder 100 1. Dana 1100000000.00 Rp. 1. Perbaikan Pintu air dan Pemeliharaan Polder Se Kota Semarang 100 1. Lancarnya Operasional Pintu Air dan Polder 100 1.100.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. DAS Kali Tenggang Arteri sd Muara 100 1. Dana 10000000000.00 Rp. 1. Konstruksi Kanal Permukaan Ruas Arteri sd muara 100 1. Terciptanya Niormalisasi Kali Tenggang 100 10.000.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Alat Berat dan Pompa Banjir 100 1. SDM 0.00 orang 1. Monitoring Berkala, Perbaikan Alat Berat Pompa, Penggantian Suku Cadang 100 1. Lancarnya Operasional Alat Berat Pompa 100 1.800.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 1800000000.00 Rp. 1. Daerah Rawan Banjir 100 1. Dana 5215000000.00 Rp. 1. Pengadaan BBM, Olie Pelumas, Suku Cadang Pompa 100 1. Lancarnya Operasional Pompa Banjir 100 5.215.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Dana 75000000.00 Rp. 1. Pembayaran Sewa Lahan Kolam Retensi Kali Banger 100 1. Tersedianya Lahan Kolam Retensi Kali Banger 100 75.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1. Daerah Genangan Waduk Jatibarang 100 1. SDM 0.00 orang 1. Tali Asih Pembebasan Lahan 100 1. Tersedianya Lahan Pembangunan Fisik 100 100.000.000 2. Dana 100000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1.03.02.28.028 Pembebasan tanah waduk jatibarang program jbic PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28.030 Pembebasan tanah kali tenggang tahap ii PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28.057 Peningkatan saluran drainase k. tenggang r. arteri sd kaligawe PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28.061 Perbengkelan peralatan berat pompa PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28.034 Ded sub sistem sringin PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28.036 O p pintu air dan polder PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28.138 Relokasi rumah tinggal das waduk jatibarang PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28.069 O p pompa banjir PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28.078 Belanja sewa lahan kolam retensi kali banger PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-58 1. Masyarakat Sekitar DAS Kali Banger 100 1. SDM 0.00 orang 1. Tali Asih Pembebasan Lahan 100 1. Tersedianya Lahan Bagi Pelaksanaan Fisik 100 100.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 100000000.00 Rp. 1. DAS Kali Tenggang 100 1. Dana 400000000.00 Rp. 1. Perencanaan Klolam Retensi Sub Sistem Kali Tenggang 100 1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sus Sistem Kali Tenggang 100 400.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 4.00 bulan 1. DAS Kali Bringin 20 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pembebasan Lahan sekitar DAS Kali Bringin 100 1. Tersedianya Lahan Pembangunan Fisik Kali Bringin 100 5.000.000.000 2. Dana 5000000000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 1. DAS Kali Banger 100 1. Dana 2200000000.00 Rp. 1. Tersedianya Sistem Polder Kali Banger Tahap II Lanjutan 100 1. Terwujudnya Sistem Polder Kali Banger 100 2.200.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. DAS Kali Tenggang 100 1. Dana 1500000000.00 Rp. 1. Penyediaan Lahan Saluran Sekunder Tenggang 100 1. Tersedianya Lahan Pembangunan Fisik 100 1.500.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. SDM 0.00 orang 1. PENINGGIAN TALUD DAN NORMALISASI SALURAN JALAN KEBONHARJO KALI SANGORAKE, RT .II SD IX Kel. TANJUNGMAS 1500 METER 3 4.600.000.000 2. Dana 4600000000.00 Rp. 2. Dana BAntuan Provinsi Jateng Sarpras APBD Prov 3. Waktu 12.00 bulan 3. Pembangunan saluran air Jl.Suyudono RW.I,II,III Kel.Bulustalan Kel. BULUSTALAN 920 m 4. lanjutan pembangunan saluran induk Jempono, kwaron, bugen, RT . Kel. BANGETAYU KULON 2900 m2 5. Penanganan banjir Jl.lamper tengah X sd Jl.Lamper Mijen Kel.Lamper Tengah Wilayah RW.VI RW.VIII Kel.Lamper Tengah Kel. 1000 m 1.03.02.28.139 Relokasi warga retensi kali banger PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28.062 Pembangunan sistem polder kali banger lanjutan PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28.142 Pembebasan tanah saluran sekunder tenggang tol seksi c PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28.140 Ded pondasi kali tenggang PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28.141 Pembebasan tanah kali bringin tahap iii PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28.088 Dana bantuan pemerintah provinsi jateng sarana prasarana Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-59 6. Normalisasi saluran Jl. Supriyadi Sal. Kanan Kiri Kel. 2 km 1. Terwujudnya Sistem Polder Kali Banger 100 1. SDM 0.00 orang 1. Terbangunnya Sistem Polder Kali Banger 100 1. Terwujudnya Polder Kali Banger 100 7.900.000.000 2. Waktu 12.00 Bulan APBD Kota 3. Dana 7900000000.00 Rp.

1.03.02.33 Program peningkatan sarana dan prasarana

drainase 5.811.000.000 1. Terwujudnya Peralatan berat 100 1. SDM 0.00 orang 1. Pengadaan Dump Truck 20 Unit 1. Terwujudnya Sarana Prasarana Drainase 20 Unit 4.000.000.000 2. Dana 4000000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 8.00 bulan 1. Optimalisasi Fungsi Alat Berat bagi Kendaraan Dinas 100 1. Dana 1811000000.00 Rp. 1. Operasional 29 Unit Alat Berat PSDA ESDM 100 1. Lancarnya Operasional 29 Unit alat Berat PSDA ESDM 100 1.811.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.03.03.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 489.500.000 1. Pelaksanaan pembayaran upah TPHL dan pembelian benda-benda pos 100 1. Dana 25000000.00 Rp. 1. Pelayanan administrasi perkantoran jasa surat menyurat 100 1. Terlaksananya tertib administrasi perkantoran jasa surat menyurat 100 25.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Adanya kelancaran komunikasi dan kebutuhan air minum 100 1. Dana 25000000.00 Rp. 1. Tersedianya jasa komunikasi dan air minum 100 1. Terpenuhinya komunikasi dan air minum 100 25.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Meningkatnya kualitas pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 100 1. SDM 0.00 orang 1. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 100 1. Tercapainya kelancaran dalam pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 100 25.400.000 2. Dana 25400000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran 100 1. Dana 4700000.00 Rp. 1. Penyediaan alat-alat kebersihan 100 1. Terwujudnya suasana bersih 100 4.700.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor 100 1. SDM 0.00 orang 1. Tersedianya alat-alat tulis kantor 100 1. Terlaksananya tertib administrasi perkantoran 100 47.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 47000000.00 Rp. 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran 100 1. Dana 35750000.00 Rp. 1. Penyediaan kebutuhan cetakan dan fc 100 1. Tersedianya akan kebutuhan cetakan dan fc 100 35.750.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 1.03.02.33.003 Pengadaan peralatan berat dump truck PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.33.004 O p peralatan pengairan PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28.063 Pembangunan sistem polder kali banger PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.03.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-60 3. Waktu 12.00 bulan 1. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi perkantoran. 100 1. Dana 11800000.00 Rp. 1. Penyediaan makanan dan minuman 100 1. Terpenuhinya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 100 11.800.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran 100 1. Dana 60000000.00 Rp. 1. Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar daerah 100 1. Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas luar daerah 100 60.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Penyelenggaraan pameran dan pembuatan brosur 100 1. Dana 35000000.00 Rp. 1. Tersenglenggaranya kegiatan pameran dan pembuatan brosur 100 1. Partisipasi terhadap penyelenggaraan pemeran kota Semarang 100 35.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terwujudnya laporan keuangan dan administrasi 100 1. Dana 217350000.00 Rp. 1. Terlaksananya laporan administrasi keuangan 100 1. Tersedianya biaya lembur dan jasa administrasi keuangan 100 217.350.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran 100 1. SDM 0.00 orang 1. Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah 100 1. Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah 100 2.500.000 2. Dana 2500000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.03.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 1.034.700.000 1. Terwujudnya pengadaan kendaraan dinas operational 100 1. SDM 13.00 orang 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi 100 1. Tersedianya sarana transportasi 100 200.000.000 2. Waktu 3.00 bulan APBD Kota 3. Dana 200000000.00 Rp. 1. Meningkatnya pemeliharaan terhadap gedung kantor 100 1. Dana 17200000.00 Rp. 1. TErlaksananya perbaikan gedung kantor 100 1. Terpeliharanya atap, lantai dan dinding secara rutin 100 17.200.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 1. Meningkatnya kualitas kendaraan operasional dinas 100 1. Dana 718500000.00 Rp. 1. Perawatan kendaraan dinas operasional 100 1. Berfungsinya kendaraan dinas operasional dengan baik 100 718.500.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terpeliharanya secara rutin berkala perlengkapan gedung kantor 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Jasa service dan perbaikan komputer dan AC 100 1. Tersedianya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor 100 27.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 27000000.00 Rp. REKLAME 1.03.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN 1.03.03.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN 1.03.03.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN 1.03.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1.03.03.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-61 1. Terpeliharanya secara rutin berkala peralatan gedung kantor. 100 1. Dana 5000000.00 Rp. 1. Jasa service dan perbaikan mesin tik, mesin fax dan mesin telepon 100 1. Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 5.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala mebelair 100 1. Dana 10000000.00 Rp. 1. Terlaksananya pemeliharaan mebelair 100 1. Pelaksanaan pemeliharaan terhadap jok, sandaran kursi serta plitur meja kursi 100 10.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terwujudnya pengembangan layanan PJU dan reklame 100 1. SDM 12.00 orang 1. Pengembangan layanan PJU dan reklame 100 1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap publik 100 57.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 57000000.00 Rp.

1.03.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur 126.794.800 1. Perlinduungan terhadap karyawanwati Dinas PJPR 100 1. Dana 50000000.00 Rp. 1. Asuransi kecelakaan kerja bagi pegawai Dinas PJPR Kota Semarang 100 1. Kenyamanan dalam bekerja para pegawai Dinas PJPR Kota Semarang 100 50.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terwujudnya ketertiban dalam hal pemasangan reklame dan penerangan jalan 100 1. Dana 76794800.00 Rp. 1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi PJU dan Reklame 100 1. Tertatanya penyelenggaraan reklame dan penerangan jalan 100 76.794.800 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.03.03.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 116.650.000 1. Tersusunnya laporan keuangan secara bulanan 100 1. Dana 25650000.00 Rp. 1. Penyusunan laporan keuangan secara bulanan 100 1. Tersedianya laporan keuangan secara bulanan 100 25.650.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tersusunnya Lakip 100 1. Dana 7000000.00 Rp. 1. Penyusunan Lakip 100 1. Tersedianya Lakip 100 7.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1. Penyusunan RKA DPA murni serta RKADPA perubahan 100 1. Waktu 3.00 bulan 1. Tersusunannya RKA DPA murni serta RKADPA perubahan 100 1. Tersedianya RKA DPA murni serta RKADPA perubahan 100 20.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 20000000.00 Rp. 1. Tersedianya laporan pertanggung jawaban 100 1. Dana 9000000.00 Rp. 1. Tersusunnya LKPJ 100 1. Tersedianya LKPJ 100 9.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1.03.03.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.02.082 Pengembangan website dinas pjpr kota semarang DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN 1.03.03.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.06.013 Penyusunan lakip DINAS PENERANGAN JALAN DAN DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.05.030 Sosialisasi penerangan jalan umum dan reklame DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.05.029 Asuransi petugas pju dan wasdal 1.03.03.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.06.018 Penyusunan lkpj skpd DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-62 1. Penyusunan Rencana Kerja 100 1. SDM 0.00 orang 1. Tersusunnya Rencana Kerja 100 1. Tersedianya Rencana Kerja 100 9.000.000 2. Waktu 3.00 bulan APBD Kota 3. Dana 9000000.00 Rp. 1. Terwujudnya ketertiban monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd 100 1. Terwujudnya ketertiban monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd 100 8.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 8000000.00 Rp. 1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. Dana 9000000.00 Rp. 1. Penyusunan laporan keuangan semesteran 100 1. Tersedianya laporan keuangan semesteran 100 9.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 2.00 bulan 1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. Dana 9000000.00 Rp. 1. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 100 1. Tersedianya pelaporan prognosis realisasi anggaran 100 9.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 2.00 bulan 1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. Dana 20000000.00 Rp. 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan penyusunan CALK 100 1. PenyuTersedianya laporan keuangan akhir tahun dan penyusunan CALK 100 20.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 2.00 bulan

1.03.03.31 Program penerangan jalan umum

9.261.155.875 1. Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast di Taman Kaliwiru 100 1. SDM 0.00 orang 1. Terlaksananya Pemasangan Lampu High Mast di Taman Kaliwiru 100 1. Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast di Taman Kaliwiru 100 400.000.000 2. Waktu 0.00 bulan APBD Kota 3. Dana 400000000.00 Rp. 1. Terpeliharanya lampu PJU di Kota Semarang 100 1. Dana 2000000000.00 Rp. 1. Terpeliharanya lampu PJU di Kota Semarang 100 1. Optimalnya lampu di Kota Semarang 100 2.000.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 1. Terwujudnya data lampu PJU 100 1. SDM 0.00 orang 1. Terlaksananya pendataan dan survey lapangan pemasangan PJU 100 1. Data survey lapangan pemasangan serta tambah dayakwh meter dan optimalisasi PJU di Kota Semarang 100 200.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 200000000.00 Rp. 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Gajahmungkur 100 1. Waktu 3.00 bulan 1. Jl. Bendan Ngisor 100 1. Jl. Bendan Ngisor 100 300.000.000 2. SDM 0.00 orang 2. Jl. Kendeng 100 2. Jl. Kendeng 100 APBD Kota 3. Dana 300000000.00 Rp. 3. Jl. Lamongan Raya 100 3. Jl. Lamongan Raya 100 4. Jl. Kelud Raya 100 4. Jl. Kelud Raya 100 5. Jl. Karangrejo Jatingaleh 100 5. Jl. Karangrejo Jatingaleh 100 1.03.03.06.021 Penyusunan renja skpd DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN 1.03.03.06.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.31.003 Pendataan survey lapangan pemasangan pju DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.31.076 Optimalisasi pemasangan pju kec. gajahmungkur DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.31.089 Pemasangan lampu high mast di taman kaliwiru DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.31.024 Pemeliharaan pju DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-63 1. Terdatanya lampu PJU di Kota Semarang 100 1. SDM 0.00 orang 1. Terlaksananya updating data base lampu PJU 100 1. Terwujudnya updating data base lampu PJU 100 50.000.000 2. Waktu 0.00 bulan APBD Kota 3. Dana 50000000.00 Rp. 1. 2. Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast di Pertigaan Sompok Peterongan 100 1. Waktu 0.00 bulan 1. Terlaksananya Pemasangan Lampu High Mast di Pertigaan Sompok Peterongan 100 1. Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast di Pertigaan Sompok Peterongan 100 350.000.000 2. Dana 350000000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 1. Terwujudnya Optimalisasi lampu PJU dan Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan 100 1. Waktu 0.00 bulan 1. Terlaksananya Optimalisasi lampu PJU dan Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan 100 1. Terwujudnya Optimalisasi lampu PJU dan Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan 100 1.100.000.000 2. Dana 1100000000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 1. Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast di Tol Krapyak 100 1. SDM 0.00 orang 1. Terlaksananya Pemasangan Lampu High Mast di Tol Krapyak 100 1. Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast di Tol Krapyak 100 350.000.000 2. Waktu 0.00 bulan APBD Kota 3. Dana 350000000.00 Rp. 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Genuk 100 1. Dana 450000000.00 Rp. 1. Jl. Ratan Cilik Petigaan Karangroto sd Batas Kota Demak 100 1. Jl. Ratan Cilik Petigaan Karangroto sd Batas Kota Demak 100 450.000.000 2. SDM 0.00 orang 2. Jl. Muktiharjo Kidul Muktiharjo Kidul sd Pasar Bangetayu 100 2. Jl. Muktiharjo Kidul Muktiharjo Kidul sd Pasar Bangetayu 100 APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 3. Jl. Wolter Monginsidi Pertigaan Kudu Raya ke Selatan 100 3. Jl. Wolter Monginsidi Pertigaan Kudu Raya ke Selatan 100 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Pedurungan 100 1. Dana 200000000.00 Rp. 1. Jl. Tlogomulyo sd Pondok Pesantren 100 1. Jl. Tlogomulyo sd Pondok Pesantren 100 200.000.000 2. Waktu 3.00 bulan 2. Jl. Plamongansari Raya depan MAN I 100 2. Jl. Plamongansari Raya depan MAN I 100 APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 3. Jl. KH. Tohir Segmen ke-2 100 3. Jl. KH. Tohir Segmen ke-2 100 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Gayamsari 100 1. Waktu 3.00 bulan 1. Jl. Muktiharjo Raya 100 1. Jl. Muktiharjo Raya 100 200.000.000 2. SDM 0.00 orang 2. Jl. Tambakan 100 2. Jl. Tambakan 100 APBD Kota 3. Dana 200000000.00 Rp. 3. Jl. Karangingas sd Jl. Dempel 100 3. Jl. Karangingas sd Jl. Dempel 100 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Utara 100 1. Waktu 3.00 bulan 1. Jl. Brotojoyo 100 1. Jl. Brotojoyo 100 200.000.000 2. SDM 0.00 orang 2. Jl. Bandarharjo 100 2. Jl. Bandarharjo 100 APBD Kota 1.03.03.31.092 Optimalisasi lampu pju dan pemasangan pju baru koridor selatan DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.31.091 Pemasangan lampu high mast di tol krapyak DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.31.028 Updating database pju DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN 1.03.03.31.090 Pemasangan lampu high mast di pertigaan sompok peterongan DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.31.066 Optimalisasi pemasangan pju kec. gayamsari DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.31.067 Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang utara DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.31.064 Optimalisasi pemasangan pju kec. genuk DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.31.065 Optimalisasi pemasangan pju kec. pedurungan DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-64 3. Dana 200000000.00 Rp. 3. Jl. Hasanudin Pertigaan Brotojoyo sd ke utara 100 3. Jl. Hasanudin Pertigaan Brotojoyo sd ke utara 100 4. Jl. Tambak Mas Tikungan TPI sd Pompa Air 100 4. Jl. Tambak Mas Tikungan TPI sd Pompa Air 100 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Timur 100 1. Waktu 3.00 bulan 1. Jl. Rejosari 100 1. Jl. Rejosari 100 200.000.000 2. SDM 0.00 orang 2. Jl. Indragiri Raya 100 2. Jl. Indragiri Raya 100 APBD Kota 3. Dana 200000000.00 Rp. 3. Jl. Barito Jembatan Arteri sd Jembatan Kartini 100 3. Jl. Barito Jembatan Arteri sd Jembatan Kartini 100 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Barat 100 1. Dana 200000000.00 Rp. 1. Jl. Jembawan Raya 100 1. Jl. Jembawan Raya 100 200.000.000 2. SDM 0.00 orang 2. Jl. Madukoro Raya 100 2. Jl. Madukoro Raya 100 APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 3. Jl. Ariloka 100 3. Jl. Ariloka 100 4. Jl. Abdul Rahman Saleh Jl. Suratmo sd Jembatan Tol 100 4. Jl. Abdul Rahman Saleh Jl. Suratmo sd Jembatan Tol 100 5. Jl. Subali Raya 100 5. Jl. Subali Raya 100 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Selatan 100 1. SDM 0.00 orang 1. Jl. Suyudono 100 1. Jl. Suyudono 100 400.000.000 2. Waktu 3.00 bulan 2. Jl. Singosari 100 2. Jl. Singosari 100 APBD Kota 3. Dana 400000000.00 Rp. 3. Jl. Atmodirono 100 3. Jl. Atmodirono 100 4. Jl. Basudewo Jembatan Lemah Gempal sd Jembatan Kaligarang 100 4. Jl. Basudewo Jembatan Lemah Gempal sd Jembatan Kaligarang 100 5. Jl. Erlangga Timur 100 5. Jl. Erlangga Timur 100 6. Jl. HOS Cokroaminoto 100 6. Jl. HOS Cokroaminoto 100 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Banyumanik 100 1. Waktu 3.00 bulan 1. Jl. Durian Raya 100 1. Jl. Durian Raya 100 450.000.000 2. SDM 0.00 orang 2. Jl. Karangrejo Banyumanik 100 2. Jl. Karangrejo Banyumanik 100 APBD Kota 3. Dana 450000000.00 Rp. 3. Jl. Mulawarman 100 3. Jl. Mulawarman 100 4. Jl. Tirto Agung 100 4. Jl. Tirto Agung 100 5. Jl. Grafika 100 5. Jl. Grafika 100 6. Jl. Meranti Raya dan Jl. Jati Raya Depan Sarinah sd Perempetan Masjid 100 6. Jl. Meranti Raya dan Jl. Jati Raya Depan Sarinah sd Perempetan Masjid 100 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Tembalang 100 1. Waktu 3.00 bulan 1. Jl. Rogojembangan Raya 0 1. Jl. Rogojembangan Raya 450.000.000 2. Dana 450000000.00 Rp. 2. Jl. Sigar Bencah Segmen ke- 2 sd Jl. Prof. Soeharso 0 2. Jl. Sigar Bencah Segmen ke-2 sd Jl. Prof. Soeharso APBD Kota REKLAME 1.03.03.31.070 Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang selatan DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.31.068 Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang timur DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.31.069 Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang barat DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.31.079 Optimalisasi pemasangan pju kec. tembalang DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.31.071 Optimalisasi pemasangan pju kec. banyumanik DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-65 3. SDM 0.00 orang 3. Jl. Sendangmulyo Raya sd Jl. Gendong 0 3. Jl. Sendangmulyo Raya sd Jl. Gendong 4. Jl. Banjarsari 0 4. Jl. Banjarsari 5. Jl. Mangunharjo Perum. Tamansari Hills sd Kel. Mangunharjo 0 5. Jl. Mangunharjo Perum. Tamansari Hills sd Kel. Mangunharjo 6. Jl. Klipang Timur Raya Pintu Air 0 6. Jl. Klipang Timur Raya Pintu Air 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Tugu 100 1. Dana 200000000.00 Rp. 1. Jl. Irigasi Pertigaan jl. Tembus sd TPI 100 1. Jl. Irigasi Pertigaan jl. Tembus sd TPI 100 200.000.000 2. SDM 0.00 orang 2. Jl. Ngebruk Depan Kel. Mangunharjo sd ke utara 100 2. Jl. Ngebruk Depan Kel. Mangunharjo sd ke utara 100 APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 3. Menuju Kelurahan Mangkang Wetan 100 3. Menuju Kelurahan Mangkang Wetan 100 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Gunungpati 100 1. Dana 400000000.00 Rp. 1. Jl. Pakintelan sd Kelurahan Pakintelan 100 1. Jl. Pakintelan sd Kelurahan Pakintelan 100 400.000.000 2. SDM 0.00 orang 2. Jl. Nongkosawit 100 2. Jl. Nongkosawit 100 APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 3. Jl. Menuju Kelurahan Ngijo 100 3. Jl. Menuju Kelurahan Ngijo 100 4. Jl. Pengkol sd Jl. Mranggen 100 4. Jl. Pengkol sd Jl. Mranggen 100 5. Jl. Sumurejo 100 5. Jl. Sumurejo 100 6. Jl. Mangunsari Raya Segmen ke-2 100 6. Jl. Mangunsari Raya Segmen ke-2 100 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Mijen 100 1. Waktu 3.00 bulan 1. Menuju Kelurahan Jatisari 100 1. Menuju Kelurahan Jatisari 100 400.000.000 2. SDM 0.00 orang 2. Jl. Bandungsari Raya 100 2. Jl. Bandungsari Raya 100 APBD Kota 3. Dana 400000000.00 Rp. 3. Jl. Wonolopo Tugu sd ke utara 100 3. Jl. Wonolopo Tugu sd ke utara 100 4. Jl. Untung Suropati Dari Jl. Pertigaan SMK Palapa sd ke utara 100 4. Jl. Untung Suropati Dari Jl. Pertigaan SMK Palapa sd ke utara 100 5. Jl. Sodong 100 5. Jl. Sodong 100 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Candisari 100 1. Dana 200000000.00 Rp. 1. Jl. Tegalsari Raya 100 1. Jl. Tegalsari Raya 100 200.000.000 2. SDM 0.00 orang 2. Jl. Jangli Raya 100 2. Jl. Jangli Raya 100 APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 3. Jl. Cinde Raya 100 3. Jl. Cinde Raya 100 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Ngaliyan 100 1. Waktu 3.00 bulan 1. Jl. Hoggowonso 100 1. Jl. Hoggowonso 100 200.000.000 2. Dana 200000000.00 Rp. 2. Jl. Gatot Soebroto 100 2. Jl. Gatot Soebroto 100 APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 3. Jl. Beringin Raya 100 3. Jl. Beringin Raya 100 1.03.03.31.074 Optimalisasi pemasangan pju kec. mijen DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.31.075 Optimalisasi pemasangan pju kec. candisari DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.31.072 Optimalisasi pemasangan pju kec. tugu DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.31.073 Optimalisasi pemasangan pju kec. gunungpati DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.31.077 Optimalisasi pemasangan pju kec. ngaliyan DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-66 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Tengah 100 1. Dana 325000000.00 Rp. 1. Jl. Pringgading 100 1. Jl. Pringgading 100 325.000.000 2. SDM 0.00 orang 2. Jl. Seroja 100 2. Jl. Seroja 100 APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 3. Jl. Kali Semarang 100 3. Jl. Kali Semarang 100 4. Jl. Karangsaru 100 4. Jl. Karangsaru 100 5. Jl. Brumbungan 100 5. Jl. Brumbungan 100 1. Terwujudnya pemasangan pju dan optimalisasi lampu pju di wilayah kota Semarang 100 1. Dana 36155875.00 Rp. 1. Terlaksananya pemasangan pju dan optimalisasi lampu pju di wilayah kota Semarang 100 1. Terwujudnya pemasangan pju dan optimalisasi lampu pju di wilayah kota Semarang 100 36.155.875 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 bulan

1.03.03.32 Program pengelolaan reklame

1.214.391.000 1. Terwujudnya ketertiban pemasangan reklame dan penerangan jalan 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Terlaksananya kegiatan monitoring dan pemantauan titik reklame 100 1. Terwujudnya ketertiban pemasangan reklame 100 225.000.000 2. Dana 225000000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 1. Pemasangan sticker reklame pada reklame yang berijin 100 1. Dana 130000000.00 Rp. 1. Pemasangan peneng reklame pada reklame yang berijin 100 1. Terpantaunya titik reklame dengan penandaan 100 130.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tertagihnya tunggakan retribusi dan sewa lahan reklame 100 1. Dana 80000000.00 Rp. 1. Tertagihnya perpanjangan ijin retribusi dan sewa lahan reklame 100 1. Meningkatnya PAD 100 80.000.000 2. SDM 11.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terwujudnya kegiatan pengendalian reklame dan PJU 100 1. Dana 175000000.00 Rp. 1. Terlaksananya kegiatan pembongkaran reklame dan PJU yang tidak berijin 100 1. Kegiatan pengendalian reklame dan PJU 100 175.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terdatanya reklame berijin 100 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Terlaksananya updating data base reklame 100 1. Meningkatnya PAD 100 100.000.000 2. SDM 15.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Terwujudnya pengadaan truck dan pick up wasdal reklame 100 1. Dana 504391000.00 Rp. 1. Terlaksananya pengadaan truck dan pick up wasdal reklame 100 1. Terwujudnya pengadaan truck dan pick up wasdal reklame 100 504.391.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 bulan JUMLAH 276.396.259.675 Pemasangan pju dan optimalisasi lampu pju di wilayah kota semarang DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.31.078 Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang tengah DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.32.013 Updating database reklame DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN 1.03.03.32.015 Pengadaan truck dan pick up wasdal reklame DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.32.006 Intensifikasi penagihan tunggakan reklame DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.32.011 Pengendalian reklame dan pju DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.32.001 Monitoring dan pemantauan titik reklame DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.32.005 Penandaan reklame DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.03.31.087 Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-67

1.04 PERUMAHAN