1.03 PEKERJAAN UMUM
276.396.259.675 1.03.01.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
706.000.000
1. Survey penysunan HPS dan rapat koordinasikonsultasi dalam
daerah 12 bulan 1. Dana
50000000.00 Rp. 1. Terwujudnya biaya
perjalanan dinas dalam kota 0 1. Meningkatkan kelancaran proses
koordinasi kedinasan 50.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Pengarsipan data kepegawaian
12 bulan 1. SDM 0.00 orang 1.
Data Base Kepegawaian 0 1. Tertatanya arsip dokumen
kepegawaian 14.000.000
2. Dana 14000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Perjalanan Dinas Bina Marga,
dinas luar kota 12 bulan 1. Dana
200000000.00 Rp. 1. Terwujudnya biaya
perjalanan dinas luar kota 0 1. Meningkatkan kelancaran proses
koordinasi kedinasan 200.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Penyediaan snack dan makan
rapat-rapat koordinasi 100 1. SDM
0.00 orang 1. Tersedianya penyediaan
snack dan makan raoat koordinasi
0 1. Meningkatkan kelancaran proses koordinasi kedinasan
50.000.000 2. Waktu
0.00 APBD Kota
3. Dana 50000000.00 Rp.
1. Penggandaan dokumen cetakan administrasi kedinasan
12 bulan 1. Waktu 0.00 1.
Terwujudnya pengadaan dokumen cetakan
administrasi kedinasan 0 1. Meningkatkan kelancaran kerja
80.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Dana 80000000.00 Rp.
1. Pembelian Alat2 Tulis Kantor 12 bulan 1. Dana
70000000.00 Rp. 1. Terwujudnya pengadaan
ATK Kedinasan 0 1. Meningkatkan kelancaran kerja
100 70.000.000
2. Waktu 0.00
APBD Kota 3. SDM
0.00 orang 1. Pembelian Peralatan Kebersihan
dan Alat Pembersih 12 bulan 1. SDM
0.00 orang 1. Terwujudnya pembelian
peralatan kebersihan kantor 0 1. Meningkatkan kenyamanan kerja
100 15.000.000
2. Dana 15000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terbayarnya biaya langganan
listrik, telepon, air dan koran 12 bulan 1. Waktu
12.00 bulan 1. biaya langganan listrik
0 1. Meningkatkan kelancaran kerja 100
147.000.000 2. Dana
147000000.00 Rp. APBD Kota
3. SDM 5.00 orang
1.03.01.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
1.03.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
DINAS BINA MARGA
1.03.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan DINAS BINA
MARGA DINAS BINA
MARGA
1.03.01.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi
kepegawaian DINAS BINA
MARGA 1.03.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DINAS BINA MARGA
1.03.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik DINAS BINA
MARGA 1.03.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor DINAS BINA
MARGA 1.03.01.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor DINAS BINA
MARGA
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-39
1. Pembayaran Honor piket, Honor Lembur, Honor TPHL, Honor
Perijinan dan Belanja benda pos, materai dan perangko
12 bulan 1. Dana 70000000.00 Rp. 1.
Honor piket 3 orang 1. Meningkatkan kineja pegawai
100 70.000.000
2. SDM 19.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Penataan jaringan kelistrikan
penambahan daya 100 1. SDM
0.00 orang 1. Terwujudnya penataan
jaringan kelistrikan penambahan daya
0 1. Meningkatkan kelancaran kerja 10.000.000
2. Waktu 0.00
APBD Kota 3. Dana
10000000.00 Rp. 1. Terbayarnya honor kepnitiaan,
uang lembur dan upah panitia Dinas Bina Marga
100 -
APBD Kota
1.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 754.345.000
1. Daftar Inventarisasi Aset Kantor 1. Dana
15000000.00 Rp. 1. Terwujudnya inventarisasi
Aset kantor 0 1. Tersedianya data informasi aset
dinas 15.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Pemeliharaan Ac dan Perangkat
elektronik 12 bulan 1. Dana
25000000.00 Rp. 1. Terwujudnya Pemeliharaan
AC perangkat elektronik 0 1. Memperpanjang umur pakai
25.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 0.00
1. Pengadaan BBM, Oliie, suku cadang dan service kendaraan
12 bulan 1. Dana 400000000.00 Rp. 1.
Terwujudnya pemeliharaan rutin kendaraan operasional
kedinasan 0 1. Memperpanjang umur pakai
400.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 0.00
1. Pemeliharaan Gedung Sektor Dinas
12 bulan 1. SDM 0.00 orang 1.
Terwujudnya pemeliharaan Gedung Sektor Dinas
3 gedung
1. Memperpanjang umur pakai 100
200.000.000 2. Waktu
0.00 APBD Kota
3. Dana 200000000.00 Rp.
1. Pemeliharaan Mebeleur Meja dan Kursi
12 bulan 1. Dana 14345000.00 Rp. 1.
Terwujudnya pengadaan mebeluer
0 1. Meningkatkan kelancaran kerja 14.345.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Pengadaan peralatan elektronik
100 1. Dana 100000000.00 Rp. 1.
Terwujudnya pengadaan peralatan elektronik
0 1. Meningkatkan kelancaran kerja 100.000.000
2. Waktu 0.00
APBD Kota 3. SDM
0.00 orang
1.03.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur 75.000.000
1.03.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
DINAS BINA MARGA
1.03.01.02.065 Pendataan aset
1.03.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor DINAS BINA
MARGA
1.03.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan
DINAS BINA MARGA
1.03.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
DINAS BINA MARGA
1.03.01.02.010 Pengadaan mebeluer
DINAS BINA MARGA
DINAS BINA MARGA
1.03.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor DINAS BINA
MARGA
1.03.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas
operasional DINAS BINA
MARGA
1.03.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
DINAS BINA MARGA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-40
1. Inventarisasi penggunaan daerah milik jalan kota semarang
12 bulan 1. Dana 50000000.00 Rp. 1.
Terwujudnya inventarisasi penggunaan daerah milik
jalan kota Semarang 0 1. tersedianya data informasi
penggunaan daerah milik jalan 50.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Monitoring kegiatan perijininan
PJM, Dispensasi Jalan, Galian 12 bulan 1. Dana
50000000.00 Rp. 1. Terwujudnya pelaksanaan
monitoring perijinan 0 1. Terkendalinya pelaksanaan
perijinan sesuai aturan 25.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00
1.03.01.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
139.655.000
1. Honor Pengelola rutin 1. Dana
36120000.00 Rp. 1. Terwujudnya pembayaran
honor pengelola rutin 0 1. Meningkatkan kineja pegawai
36.120.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 0.00
1. Penyusunan LAKIP 100 1. Dana
39535000.00 Rp. 1. Terwujudnya penyusunan
LAKIP 0 1. Terukurnya kinerja Instansi
Pemerintahan 39.535.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Penyusunan Laporan Bulanan
Keuangan 12 bulan 1. Dana
15000000.00 Rp. 1. Terwujudnya pelaksanaan
penyusunan laporan keuangan bulanan
0 1. Terkendalinya cash-flow keuangan dinas
15.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 0.00
1. Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
100 1. Dana 20000000.00 Rp. 1.
Terwujudnya penyusunan RKA DPA
0 1. Tersedianya dasar acuan pelaksanaan pekerjaan
20.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 0.00
1. Dokumen laporan CALK 100 1. Dana
15000000.00 Rp. 1. Terwujudnya penyusunan
dokumen CALK 0 1. Tersedianya Data neraca keuangan
dinas 15.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Penyusunan Dokumen LKPJ
100 1. Dana 14000000.00 Rp. 1.
Terujudnya pelaksanaan penyusunan dokumen LKPJ
0 1. Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dinas
14.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 0.00
1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
56.180.000.000
1. Penyelesaian akses bandara 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Penyelesaian jalan akses
bandara 370 m
1. Terwujudnya Penyelesaian jalan akses bandara
715 m 13.000.000.000
1.03.01.05.067 Penilikan jalan kota semarang
DINAS BINA MARGA
1.03.01.05.068 Monitoring perijinan
DINAS BINA MARGA
DINAS BINA MARGA
1.03.01.06.013 Penyusunan lakip
DINAS BINA MARGA
1.03.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
DINAS BINA MARGA
1.03.01.06.062 Honor pengelola rutin
1.03.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd
DINAS BINA MARGA
1.03.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
DINAS BINA MARGA
1.03.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran DINAS BINA
MARGA
1.03.01.15.271 Pengembangan jalan akses bandara
DINAS BINA MARGA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-41
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Dana
13000000000.00 Rp. 1. Peningkatan Jalan
44 ruas 1. Dana 13000000000.00 Rp. 1.
Peningkatan Jalan Kulud Raya
0 1. Terwujudnya peningkatan jalan jembatan
44 kegiatan
13.000.000.000 2. Waktu
0.00 2. Peningkatan Jalan Jabungan
APBD Kota 3. SDM
0.00 orang 3. Peningkatan Jalan Kedung
Begal 4.
Peningkatan Jalan Simongan Tahap II
5. Peningkatan Jalan Palir
6. Peningkatan Jalan
Galunggung - Mijen 7.
Peningkatan Jalan Abdulrahmansaleh Tahap II
8. Peningkatan Jalan Kyai
Morang Tahap II 9.
Peningkatan Jalan Padi Raya Tahap II
10. Peningkatan Jalan Jatisari Tahap II
11. Peningkatan Jalan Citarum 12. Peningkatan Jalan Tumpang
Raya 13. Peningkatan Jalan Gajah
Raya 14. Peningkatan Jalan Kudu
Tahap II 15. Peningkatan Jalan Untung
Suropati Tahap II 16. Peningkatan Jalan
Bugangan CS 17. Pembangunan Jembatan
Sendangmulyo - TVRI 18. Peningkatan Jalan Singosari
Raya 19. Peningkatan Jalan Durian
Raya 20. Peningkatan Jalan Sapta
Prasetya 21. Peningkatan Jalan
Pedurungan Tengah Raya 22. Peningkatan Jalan
Banjarsari 1.03.01.15.270
Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga
DINAS BINA MARGA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-42
23. Peningkatan Jalan Karangroto
24. Peningkatan Jalan Pramuka 25. Peningkatan Jalan Barito
26. Peningkatan Jalan Sompok 27. Peningkatan Jalan Agus
Salim 28. Peningkatan Jalan Akses
Munuju Pasa Penggaron - Ps Klithikan
29. Peningkatan Jalan Banteng Raya musren
30. Peningkatan Jalan Dolog Lor Kel. Tlogosari Wetan
musrenbang 31. Peningkatan Jalan Kasipah
32. Peningkatan Jalan Jangli 33. Peningkatan Jalan Muradi
Raya musren 34. Pembangunan Jalan
Tembus RT. 03 RW. II, Kel. Karanganyar musren
35. Pelebaran Jembatan Sungai Bringin Kel. Wates,
Gondoriyo musren 36. Peningkatan Jalan
Mulawarman musren 37. Peningkatan Jalan Muntal
sekaran -UNNES musren 38. Peningkatan Jalan Hawa
musren 39. Peningkatan Jalan Grafika
Raya musren 40. Peningkatan Jalan Sedayu -
Tugu musren 41. Peningkatan Jalan
Jembatan Dong Biru musrenbang
42. Peningkatan Jalan Jembatan Bringin Kec.
Ngaliyan musren
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-43
43. Pelebaran Jembatan Jalan KRT Wongsonegoro Kec.
Ngaliyan musren 44. Peningkatan Jalan Maluku
Raya 1. Pemrograman, Perencanaan,
Survey Pengukuran,pengawasan dan jasa konsultansi
13 kgt 1. SDM 0.00 orang 1.
Perencanaan Program Jalan Jembatan
0 1. Tersedianya dasar acuan pelaksanaan pekerjaan
600.000.000 2. Waktu
0.00 2. Perancangan Teknik
APBD Kota 3. Dana
600000000.00 Rp. 3. DED Jalan Menuju Pasar
Penggaron Pasar Klithikan 4.
AMDAL Under Pass Jatingaleh
5. Supervisi Pembangunan
Jembatan TVRI - Sendangmulyo
6. DED Jalan Jangli -Mrican
7. AMDAL Jangli-Mrican
8. LARAP Jangli-Mrican
9. Supervisi Pengembangan
Akses Bandara 10. LARAP Under PAss
Jatingaleh 11. Survey Pengukuran
12. Supervisi Peningkatan Jalan Mijen - Manyaran
13. Supervisi Pembangunan Jalan Akses Menuju Pasar
PenggaronPs. Klithikan 1. Peningkatan Jalan
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Peningkatan Jalan Sisingamangaraja Tahap II
6.680.000.000 2. Waktu
0.00 2. Peningkatan Jalan DI
Panjaitan APBD Prov
3. Dana 6680000000.00 Rp. 3.
Peningkatan Jalan May. Jend Sutoyo
4. Rencana Bantuan Keuangan
Provinsi 5.
Peningkatan Jalan Kawasan Kota Lama
1. Peningkatan Jalan 23 1. SDM
0.00 orang 1. Peningkatan Jalan Mijen -
Manyaran 0 1. Terwujudnya Peningkatan Jalan
Podorejo Mangkang 23
2.900.000.000 1.03.01.15.242
Program, perencanaan dan survey pengukuran
DINAS BINA MARGA
1.03.01.15.272 Pengembangan dekorasi kota
DINAS BINA MARGA
DINAS BINA MARGA
1.03.01.15.273 Peningkatan jalan jembatan pengurai
kepadatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-44
2. Waktu 0.00 2.
Peningkaran Jalan Lingkar Stadion Citarum
APBD Kota 3. Dana
2900000000.00 Rp. 3. Peningkatan Jalan
Kedungmundu-Tentara Pelajar Tahap II
4. Peningkatan Jalan Kedung
Begal Mijen 5.
Peningkatan Jalan Fatmawati Ketileng Tahap II
6. Peningkatan Jalan Podorejo-
Mangkang 750 m
7. Peningkatan Jalan Jangli -
UNDIP 1. Peningkatan, pembebasan lahan
dan pembangunan jalan akses ke dan dari Pasar Penggaron
1 ruas jalan 1. Dana 20000000000.00 Rp. 1.
Peningkatan jalan akses Pasar Penggaron
0 1. Meningkatnya aksesbilitas ke Pasar Penggaron
100 20.000.000.000
2. SDM 0.00 orang 2.
Pembebasan lahan untuk jalan akses Pasar Penggaron
APBD Kota 3. Waktu
0.00 3. Peningkatan Jalan akses
Pasar Penggaron 1. Pembangunan jalan tembus
jembatan kartini dengan Jalan Gajah Raya
1 paket 1. SDM 0.00 orang 1.
Pembangunan jalan tembus jembatan kartini dengan
Jalan Gajah Raya 1 paket 1. Mengurangi kepadatan lalu lintas
100 persen
- 2. Dana
0.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 0.00
1.03.01.18 Program rehabilitasi pemeliharaan jalan
dan jembatan 26.200.000.000
1. Operasional SATGAS 12 bulan 1. SDM
0.00 orang 1. Terwujudnya operasional
SATGAS 75.000.000
2. Dana 100000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Operasional tenaga pemeliharaan
jalan 1. SDM
0.00 orang 2.000.000.000
2. Dana 2000000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Pemeliharaan Jalan Kota
Semarang 32 ruas 1. Waktu
0.00 1. Pemeliharaan Jalan Jrobang
Raya, RT 03.VIII, Kel.NGESREP musrenbang
6.339.670.000 2. SDM
0.00 orang 2. Pemeliharaan Jalan Sadewa
II III, RT 03.III, Kel.PINDRIKAN KIDUL
musrenbang APBD Kota
1.03.01.15.275 Peningkatan dan pembangunan jalan akses
pasar penggaron DINAS BINA
MARGA
1.03.01.15.276 Pembangunan jalan tembus jembatan kartini
dengan jalan gajah raya DINAS BINA
MARGA
DINAS BINA MARGA
1.03.01.18.025 Operasional tenaga pemeliharaan jalan
DINAS BINA MARGA
1.03.01.18.023 Operasional satgas
1.03.01.18.026 Pemeliharaan jalan jembatan kota
semarang DINAS BINA
MARGA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-45
3. Dana 6339670000.00 Rp. 3.
Pemeliharaan Jalan Pedalangan musrenbang
4. Pemeliharaan Jalan Srikandi
Raya, RT 01.IV, Kel.PLOMBOKAN
musrenbang 5.
Pemeliharaan Jalan Damarwulan II kel.
Karangayu musrenbang 6.
Pemeliharaan Jalan Temu Giring RW IV Kel.
Banyumanik musrenbang 7.
Pemeliharaan Jalan PATRIOT II, RT 03.VI,
Kel.PURWOSARI musrenbang
8. Pemeliharaan Jalan Sri
Rejeki Dalam Raya Lingkungan Makam RT 4
RW 4 musrenbang 9.
Pemeliharaan Jalan Bima raya, RT -.05,
Kel.PINDRIKAN KIDUL musrenbang
10. Pemeliharaan Jalan Desa RW X, IV, V, VIII Kel.
Podorejo musrenbang 11. Pemeliharaan Jalan Terwidi
kel.Plalangan musrenbang 12. Pembuatan Talud Penahan
Jalan Sendang Pentul, RW .I II, Kel.TINJOMOYO
Imusrenbang 13. Pemeliharaan Jalan RT.03
RW X , Kel.SRONDOL KULON musrenbang
14. Pemeliharaan Jalan Mugas Dalam RT.05 RW.IV
Kel.Mugassari musrenbang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-46
15. Pemeliharaan Jalan Taman Sri Rejeki Selatan VII
musrenbang 16. Pemeliharaan Jalan
Mlatiharjo raya sd mlaten trenggulun RW.IV Rt.67
musrenbang 17. Pemeliharaan Jalan Sedane
RW.06RT.09,Semarang Timur musrenbang
18. Pemeliharaan Jalan Bougenvil Raya, RT 01.XXI,
Kel.SENDANGMULYO musrenbang
19. Pemeliharaan Jalan RW.II Kalisegoro ,
Kel.KALISEGORO musrenbang
20. Pemeliharaan Jalan Jomblang Barat RT.02
RW.III, musrenbang 21. Pemeliharaan Jalan Tengger
Selatan, RT 07.VII, Kel.GAJAHMUNGKUR
musrenbang 22. Pemeliharaan Jalan Kel.
Bendungan, RT 06.IV, Kel.BENDUNGAN
musrenbang 23. Pemeliharaan Jalan Jangli
musrenbang 24. Pemeliharaan Jalan Kartini
Raya musrenbang 25. Pemeliharaan Jalan menuju
ke SMP 35Kel. Bubakan sd Dkh. Gerung Kel.
Karangmalang musrenbang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-47
26. Pemeliharaan Jalan Watu lawang timur raya, RT
3,5,10.VIII Kel. GAJAHMUNGKUR
musrenbang 27. Pemeliharaan jalan
meteseh rowosari, RT 05 RW V Kel. METESEH
musrenbang 28. Pemeliharaan Jalan
Atmosunaryo RW II Kel. Purwosari - RW III Kel
Tambangan musrenbang 0 -
29. Pemeliharaan Jalan Ariloka kel.krobokan musrenbang
30. Pemeliharaan Jalan Sikrangkeng RW IV,
Kel.Gunungpati musren 31. Pemeliharaan Jalan
Purwomukti Raya RW. VII Kel.Pedurungan Lor
musrenbang 32. Pemeliharaan Jalan
Tanjungsari RW. III VIII Kel. Pedurungan Lor
musrenbang 1. Pemeliharaan jalan jembatan
4 Kegiatan 1. Dana 7535330000.00 Rp. 1.
Rencana Alokasi Anggaran DAk
7.535.330.000 2. Waktu
0.00 APBNDAK
3. SDM 0.00 orang
1. Pemeliharaan Pedestrian 12 bulan 1. Dana
250000000.00 Rp. 1. Pembersihan Lantai
Pedestrian Simpang Lima 250.000.000
2. SDM 0.00 orang 2.
Pembersihan Lantai Pedestrian Pandanaran
APBD Kota 3. Waktu
0.00 3. Pembersihan Lantai
Pedestrian Pemuda Tugumuda
4. Pembersihan Lantai
Pedestrian Pahlawan 5.
Pembersihan Lantai Pedestrian Gajahmada
1. Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan
12 bulan 1. Waktu 0.00 1.
Pengadaan Material Cat Minyak
10.000.000.000 DINAS BINA
MARGA 1.03.01.18.028
Rehabilitasi infrastruktur bidang jalan DINAS BINA
MARGA 1.03.01.18.115
Pembersihan lantai pedestrian kota semarang
DINAS BINA MARGA
1.03.01.18.027 Pengadaan material pemeliharaan jalan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-48
2. SDM 0.00 orang 2.
Pengadaan Material Tanah Padas quarry - terkirim
lokasi APBD Kota
3. Dana 15000000000.00 Rp. 3.
Pengadaan Material Cat Tembok
4. Pengadaan Paving Blok 6
cm abu-abu K - 200 5.
Pengadaan Material Portland Cement PC
6. Pengadaan Material Batu
Belah base camp - terkirim lokasi
7. Pengadaan Material Pasir
Beton base camp - terkirim lokasi
8. Pengadaan Material Sirtu
quarry - terkirim lokasi 9.
Pengadaan Material Kayu Bakar
10. Pengadaan Minyak Tanah kerosene
11. Pengadaan Material Asphalt Drum
12. Pengadaan Material LPA produksi - terkirim lokasi
13. Pengadaan Material ATB produksi - terkirim lokasi
14. Pengadaan Material AC-WC produksi - terkirim lokasi
15. Pengadaan Material Dekplank Accessories
16. Pengadaan Material Keramik Batu Candi
1.03.01.22 Program pembangunan sistem informasi
data base jalan dan jembatan 405.000.000
1. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kegiatan
100 1. Dana 100000000.00 Rp. 1.
Terwujudnya monitoring evaluasi pelaporan
kegiatan 0 1. Tersedianya dokumen monitoring,
evaluasi dan pelaproan kegiatan 100.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1.03.01.22.003
Monitoring, evaluasi dan pelaporan DINAS BINA
MARGA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-49
1. Dokumentasi visualisasi hasil pembangunan
12 bulan 1. Dana 100000000.00 Rp. 1.
Tewujudnya penyusunan doumentasi visualisasi
pembangunan 0 1. Tersedianya rekaman visual hasil
kegiatan 75.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Pemutahiran data jalan
jembatan 12 bulan 1. Dana
100000000.00 Rp. 1. Terwujudnya pemutahiran
data jalan dan jembatan 0 1. Tersedianya dokumen inventarisasi
jalan jembatan 80.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Legalisasi inventarisasi data
jalan jembatan kota semarang 12 bulan 1. Dana
100000000.00 Rp. 50.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Survey inventarisasi kondisi
jembatan 12 bulan 1. Dana
100000000.00 Rp. 100.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00
1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan 2.585.000.000
1. Terwujudnya pemeliharaan alat berat dan operasional alat berat
100 1. Waktu 0.00 1.
peralatan perbengkelan 2.500.000.000
2. SDM 0.00 orang 2.
Penggadaan Suku Cadang Peralatan Jalan
APBD Kota 3. Dana
2500000000.00 Rp. 3. Pengadaan suku cadang
truk kendaraan angkutan 4.
Pengadaan Suku Cadang kendaraan khusus
pemeliharaan jalan 5.
Pengadaan Suku cadang whell loader backhoe
loader 6.
Bahan bakar operasional alat berat
7. Pelumas grease
8. Pengadaan ban
9. Jasa Servise
1. Pengadaan peralatan kerja pemeliharaan jalan
12 bulan 1. Dana 100000000.00 Rp. 1.
Terwujudnya pengadaan peralatan kerja
pemeliharaan jalan 0 1. Tersedianya peralatan kerja
pemeliharaan jalan dan jembatan 85.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00
1.03.01.29 Program pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh 93.000.000.000
1.03.01.22.020 Dokumentasi dan visualisasi hasil
pembangunan DINAS BINA
MARGA
1.03.01.22.021 Pemutahiran data jalan jembatan
DINAS BINA MARGA
1.03.01.22.023 Leger jalan
DINAS BINA MARGA
1.03.01.22.024 Survey kondisi jembatan
DINAS BINA MARGA
DINAS BINA MARGA
1.03.01.23.033 Pengadaan kelengkapan operasional
pemeliharaan jalan DINAS BINA
MARGA 1.03.01.23.010
Rehabilitasi pemeliharaan alat-alat berat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-50
1. Terlaksananya pembebasan lahan dalam rangka pembangunan
infrastruktur 100 1. Dana
2000000000.00 Rp. 1. Pengadaan Tanah Untuk
Jalan Jolotundo 0 1. Tersedianya lahan untuk
pembangunan jalan akses 2.000.000.000
2. Waktu 0.00 2.
Pengadaan Tanah Untuk Under Pass Jatingaleh
Tahap I APBD Kota
3. SDM 0.00 orang 3.
Pengadaan Tanah Untuk Jalan Jangli-Mrican
4. Pengadaan Tanah Untuk
Jalan Mijen-Manyaran waduk jatibarang
1. Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan jangli - undip
100 1. Dana 26000000000.00 Rp. 1.
Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan jangli -
undip 1 paket 1. Tersedianya lahan untuk
pembangunan jalan jangli - undip 100
26.000.000.000 2. Waktu
0.00 APBD Kota
3. SDM 0.00 orang
1. Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan outer
ringroads barat - selatan 100 1. Waktu
0.00 1. Pembebasan lahan untuk
pembangunan jalan outer ringroads barat-selatan
1 paket 1. Tersedianya lahan untuk pembangunan outer ringroads
barat-selatan 100
65.000.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Dana 65000000000.00 Rp.
1.03.01.34 Program rehabilitasi pemeliharaan
kewilayah 400.000.000
1. Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan
100 1. Dana 480000000.00 Rp. 1.
UPTD Wilayah Barat 400.000.000
2. SDM 0.00 orang 2.
UPTD Wilayah Utara APBD Kota
3. Waktu 0.00 3.
UPTD Wilayah Timur 4.
UPTD Wilayah Selatan
1.03.02.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 779.780.000
1. Lancarnya Administrasi surat- menyurat dinas
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Administrasi Dinas PSDA ESDM
12 bulan
1. Terpenuhinya Administrasi Dinas PSDA ESDM
12 bulan 185.163.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Dana
185163000.00 Rp. 1. Lancarnya komunikasi, listrik dan
sumber air dalam operasional dinas
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Administrasi Dinas PSDA ESDM
12 bulan
1. Terpenuhinya Administrasi Dinas PSDA ESDM
12 bulan 202.365.000
2. Dana 202365000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Lancarnya kebersihan kantor
dalam operasional dinas 100 1. SDM
0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA
ESDM 12
bulan 1. Terpenuhinya OPerasional Dinas
PSDA EDM 12 bulan
57.700.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 57700000.00 Rp.
1. Lancarnya ATK kantor dalam operasional dinas
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan
1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM
12 bulan 65.000.000
2. Dana 65000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan DINAS BINA
MARGA
1.03.01.29.029 Pengadaan tanah untuk jalan jangli-undip
DINAS BINA MARGA
1.03.01.29.030 Pengadaan tanah outer ringroads barat-
selatan DINAS BINA
MARGA 1.03.01.29.026
Pembebasan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur
DINAS BINA MARGA
1.03.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM 1.03.01.34.001
Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan
1.03.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM 1.03.02.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
1.03.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-51
1. Terwujudnya Barang Cetak dan Penggandaan
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Administrasi Dinas PSDA ESDM
12 bulan
1. Terpenuhinya Administrasi Dinas PSDA ESDM
12 bulan 35.670.000
2. Dana 35670000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Tersedianya Instalasi Penerangan
Kantor 100 1. SDM
0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA
ESDM 12
bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas
PSDA EDM 12 bulan
28.300.000 2. Dana
28300000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terwujudnya Penyediaan Makan dan Minum
100 1. Waktu 12.00 b 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan
1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM
12 bulan 44.832.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Dana
44832000.00 Rp. 1. Terwujudnya Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan
1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM
12 bulan 125.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
125000000.00 Rp. 1. Terwujudnya Jasa Operasional
Kegiatan Kepanitiaan 100 1. SDM
0.00 orang 1. Administrasi Dinas PSDA
ESDM 12
bulan 1. Terpenuhinya Administrasi Dinas
PSDA ESDM 12 bulan
25.000.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 25000000.00 Rp.
1. Lancarnya Operasional Dinas 100 1. SDM
0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA
ESDM 12 bu
1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM
12 bulan 10.750.000
2. Dana 10750000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
1.03.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 1.636.711.000
1. Terwujudnya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan
1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM
12 bulan 200.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
200000000.00 Rp. 1. Terwujudnya Sarana Prasarana
Aparatur 100 1. SDM
0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA
ESDM 12
bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas
PSDA EDM 12 bulan
45.000.000 2. Dana
45000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terwujudnya Prasarana Ruang Kerja Yang Memadai
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan
1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM
12 bulan 120.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
120000000.00 Rp. 1. Optimalisasi Fungsi Pemeliharaan
dan Perbaikan Kendaraaan Dinas 100 1. SDM
0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA
ESDM 12
bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas
PSDA EDM 12 bulan
141.097.100 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 141097100.00 Rp.
1. Optimalnya Fungsi Peralatan Gedung Kantor
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan
1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM
12 bulan 30.080.000
2. Dana 30080000.00 Rp.
APBD Kota 1.03.02.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
1.03.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM 1.03.02.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM 1.03.02.01.017
Penyediaan makanan dan minuman PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM 1.03.02.02.010
Pengadaan mebeluer PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM 1.03.02.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-52
3. Waktu 12.00 bulan
1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kerja Yang Optimal
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan
1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM
12 bulan 5.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
5000000.00 Rp. 1. Lancarnya Kegiatan dan Informasi
Website dan Laporan via Website 100 1. SDM
0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA
ESDM 12
bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas
PSDA EDM 12 bulan
25.000.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 25000000.00 Rp.
1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kerja Yang Optimal
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Pembangunan Peningkatan Gedung Kantor
Dinas PSDA ESDM 100 1. Terwujudnya Ruang Kerja PSDA
ESDM 100
1.070.533.900 2. Dana
1070533900.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.03.02.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
116.217.000
1. Lancarnya Pengelolaan Keuangan yang akuntable
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan
1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM
12 bulan 20.496.000
2. Dana 20496000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terwujudnya Laporan Keuagan
Bulanan 12 bulan 1. SDM
0.00 orang 1. Operasional Dinas PSDA
ESDM 12
bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas
PSDA EDM 12 bulan
13.798.000 2. Dana
13798000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Lancarnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan
1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM
12 bulan 21.840.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
21840000.00 Rp. 1. Terwujudnya Pelaksanaan
Kegiatan Dinas Sesuai Rencana Kerja
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan
1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA EDM
12 bulan 20.083.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
20083000.00 Rp. 1. Terwujudnya Laporan Kinerja
Dinas Yang Akuntable 100 1. Dana
40000000.00 Rp. 1. Laporan Kinerja Dinas PSDA
ESDM 100 1. Laporan Kinerja Dinas PSDA
ESDM 100
40.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 3.00 bulan
1.03.02.16 Program pembangunan saluran drainase
gorong-gorong 4.110.576.000
1. Lancarnya aliran air d saluran drainase dan gorong-gorong
20 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Perbaikan Jalan dan Talud Sadeng Kel. SADENG
1 M2 1. Terciptanya Aliran Saluran
Drainase Yang Lancar 100
4.110.576.000 1.03.02.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun 1.03.02.02.038
Operasionalisasi website psda esdm PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.02.073 Peningkatan gedung kantor
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
1.03.02.06.032 Penyusunan rka dan dpa
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
1.03.02.06.013 Penyusunan lakip
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM 1.03.02.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
1.03.02.16.003 Pembangunan saluran drainase gorong-
gorong PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-53
2. SDM 0.00 orang 2.
Pembuatan Saluran JL. Menoreh Raya, RT 01.IV
Kel. BENDAN DUWUR 500 m2
APBD Kota 3. Dana
4110576000.00 Rp. 3. Pembangunan Revitalisasi
Saluran Dari Kintelan Ke Kel. Bendungan, RT 06.II Kel.
BENDUNGAN 400 m2
4. Perbaikan Saluran
Jl.Pleburan Barat RT.08 RW.II Kel.Pleburan Kel.
PLEBURAN 1 m2
5. Pembangunan saluran Jalan
taman siswa Kel.Sekaran Kel. SEKARAN
2 meter 6.
PEMBANGUNAN TALUD JL. LINGKAR TANJUNG MAS, RT
005.XI Kel. PANGGUNG LOR 600 M2
7. Talud Sungai Sinar asih 1
dan 2, RT 06.08 Kel. KEDUNGMUNDU
500 m2 8.
saluran air Kudu, Rw 6 7 Kel. KUDU
900 m3 9.
Pembangunan salurandrainase Kanan-kiri
Jl. RM. Hadi Soebeno S. Kel. 10 m2
10. Perbaikan Peningkatan Saluran Drainase Kota
Semarang 12
bulan
1.03.02.24 Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
11.070.359.000
1. Terwujudnya DED Penanganan Genangan Kotasemarang
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Konsultansi Dokumen Perencanaan
100 1. DED Normalisasi Saluran Sungai 100
1.000.000.000 2. Dana
1000000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 3.00 bulan
1. Lancarnya Jaringan Irigasi 100 1. Dana
1175000000.00 Rp. 1. Rehabilitasi Pemeliharaan
Jaringan Irigasi 12
bulan 1. Terwujudnya Pemeliharaan
Jaringan Irigasi 100
1.175.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.03.02.24.005 Perencanaan normalisasi saluran sungai
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
1.03.02.24.010 Rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-54
1. Lancarnya Drainase Kota 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Peninggian Talud Kali
Sringin Jl.Sringin Raya, RT .0102 Kel. TERBOYO
WETAN 800 m2 1. Terwujudnya O P Drainase Kota
100 7.970.359.000
2. Dana 7970359000.00 Rp. 2.
Normalisasi Saluran Lingkungan Kecamatan
Kecamatan Ngaliyan Kel. 300 m2
APBD Kota 3. SDM
0.00 orang 3. pembangunan talud
Jomblang RT.04 RW.IV Kel. 700 m3
4. Normalisasi Saluran Air
Tegalsari Kel. 8 m2
5. Pengerukan Viaduk Kali
Bunder RT.06 RW.IV Kel.Barusari Kel. BARUSARI
150 m 6.
Pembangunan Saluran Air Jl. R Soekamto, RT 11.II Kel.
SAMBIROTO 315 m3
7. Pembuatan Saluran Air
Sepanjang Jalan Gondang Raya, RT .I Kel. BULUSAN
750 M2 8.
Pembuatan Talud Sungai , RT 04.I Kel. TANDANG
160 m3 9.
Pembangunan dan normalisasi saluran
Sepanjang jalan barito rimbu sd kali banger Kel.
800 m
10. Pengerukan Sendimen Saluran A2, RT .VI Kel.
SARIREJO 250 M
11. pembangunan talud dan jalan RT .03 RW.VIII Kel.
Jatingaleh Kel. 1 m3
12. Pembuatan Saluran Air jl. Abdurahman Saleh mulai
Gapuro Tangan sampai Gapuro Gajah Kel.
350 M
13. Perbaikan Saluran Jl. Petolongan , RT
01,08,11.IIIIV Kel. PURWODINATAN
940 M 1.03.02.24.047
O p drainase kota PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-55
14. Pembangunan Saluran Air Jl. Dr.Wahidin Sanggung
Raya RW.VIII Kel. 210 m3
15. Talud TPST SAEMAN Kali Lutung Talud TPST SAEMAN
KAli Lutung, RT 08.III Kel. PADANGSARI
50 meter
16. Pengerukan sungai LUK ULO kel.krapyak dan tambak
harjo Kel. 4 M
17. Pembangunan Saluran dan talud RT.06 RW V Kel.
SUMURBOTO 18. Pembangunan Talud Kali
Krengseng RW I Kel. PEDALANGAN
19. Perbaikan Talud Saluran Jl.Rasamala Raya, RT .VIII
Kel. SRONDOL WETAN 70 M
20. NORMALISASI SALURAN MUKTIHARJO RAYA jl.
MUKTIHARJO rAYA, RT -.04 Kel. MUKTIHARJO LOR
3 M2
21. Perbaikan Tanggul Longsor Sendangguwo, RT 10.II Kel.
SENDANGGUWO 70
Meter 22. Pembangunan Talud Jalan
Protokol RW II Kel. JABUNGAN
23. Pemeliharaan Saluran di Kota Semarang
100 24. Pengerukan sungai Tawang
Sari Kel.Tawang Sari Kel. TAWANGSARI
4 M 1. Lancarnya PerencanaanDED
Kegiatan Dinas 100 1. Dana
50000000.00 Rp. 1. Perencanaan Tehnis
Pekerjaan pada Dinas PSDA ESDM
100 1. DED Kegiatan Dinas PSDA ESDM 100
50.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 3.00 bulan
1. Lancarnya PerencanaanDED Kegiatan Dinas
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Biaya Operasional 100 1. Data Lapangan Untuk DED
100 75.000.000
2. Dana 75000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
4.00 bulan 1.03.02.24.049
Perencanaan tehnis PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.24.050 Survey dan pengukuran
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-56
1. Lancarnya Aliran Drainase Wilayah Kerja UPTD
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Pengadaan Material, Honorarium, Upah Tenaga
Lepas, Alat Bantu 100 1. Lancarnya Saluran Drainase di Wil.,
Kerja UPTD 100
800.000.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 800000000.00 Rp.
1.03.02.25 Program penyediaan dan pengelolaan air
baku 7.342.121.000
1. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air baku
1600 kk 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Terbangunnya Sumur- sumur Air Tanah
100 1. Terwujudnya Sumur-sumur Air Tanah
100 3.392.260.000
2. SDM 0.00 orang
APBNDAK 3. Dana
3392260000.00 Rp. 1. Lancar dan Terwujudnya Laporan
Seluruh Kegiatan Dinas 100 1. Dana
78521000.00 Rp. 1. Laporan Pembangunan dan
Ringkasan Pekerjaan 100 1. Tersedianya Data Pembangunan
yang Memadadi 100
78.521.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air baku.
100 1. Dana 195000000.00 Rp. 1.
Pendampingan Pembangunan Sumur-
sumur Air Tanah 100 1. Berkurangnya Wilayah Rawan
Kekeringan 100
195.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Penyediaan Lahan Pengolah Air Waduk Jatibarang
20 1. Dana 3676340000.00 Rp. 1.
Tersedianya Lahan Reservoir Pengolah Air
Minum 20 1. Tersedianya Air Bersih Bagi
Masyarakat 100
3.676.340.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.03.02.27 Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah 1.100.000.000
1. Optimalisasi Fungsi Penyediaan Air Minum
100 1. Dana 300000000.00 Rp. 1.
Peningkatan Sumur-sumur Dalam
8 lokasi 1. Tersedianya Air Bersih Bagi Masyarakat
100 300.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Lancarnya Kegiatan PAMSIMAS
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Pendampingan PAMSIMAS Kota Semarang
100 1. Operasional Satker PAMSIMAS 100
100.000.000 2. Dana
100000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air baku
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Terbangunnya SIPAS 100 1. Meningkatnya Kebersihan dan
Kesehatan Lingkungan 100
500.000.000 2. Dana
500000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. SDM 0.00 orang
200.000.000 2. Waktu
0.00 APBD Kota
3. Dana 200000000.00 Rp.
1.03.02.28 Program pengendalian banjir
51.741.304.000
1. Dana 9600000000.00 Rp. 1.
Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
3 pompa
1. Lancarnya Operasional Pompa Banjir
12 bulan 9.600.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 1.03.02.24.052
Pemeliharaan saluran drainase wilayah kerja uptd
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
1.03.02.25.014 Pendampingan pembangunan sumur-sumur
air tanah PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.25.029 Penyediaan lahan untuk west semarang
water suply PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.25.004 Pembangunan sumur-sumur air tanah
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM 1.03.02.25.007
Monitoring, evaluasi dan pelaporan PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.27.049 Penyusunan zona pemanfaatan dan
konservasi air tanah PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM 1.03.02.27.021
Replikasi pendampingan pamsimas PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.27.040 Pembangunan instalasi pengolahan air
minum sederhana PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.27.012 Peningkatan sumur-sumur dalam
1.03.02.28.008 Peningkatan pembangunan pusat-pusat
pengendali banjir PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-57
3. Waktu 12.00 bulan
1. Penyediaan Lahan Pembangunan Fisik Jatibarang, Pembangunan
Kaligarang Drainase Perkotaan 100 1. Dana
55304000.00 Rp. 1. Penyediaan Lahan Program
JBIC Waduk Jatibarang 100 1. Tersedianya Lahan Pembangunan
Fisik 100
55.304.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Masyarakat Sekitar DAS Kali
Tenggang 100 1. Dana
1746000000.00 Rp. 1. Tali Asihn Pembebasan
Lahan 9262
m2 1. Tersedianya Lahan Bagi
Pelaksanaan Fisik 10
1.746.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Perencanaan Saluran Drainase Kali Sringin
100 1. Dana 350000000.00 Rp. 1.
Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Fisik
Pembangunan Saluran Kai Sringin
100 1. Terarahnya Pelaksanaan Fisik Pembangunan Kali Sringin
100 350.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
4.00 bulan 1. Sarpras Drainase, Pintu Air dan
Polder 100 1. Dana
1100000000.00 Rp. 1. Perbaikan Pintu air dan
Pemeliharaan Polder Se Kota Semarang
100 1. Lancarnya Operasional Pintu Air dan Polder
100 1.100.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. DAS Kali Tenggang Arteri sd
Muara 100 1. Dana
10000000000.00 Rp. 1. Konstruksi Kanal
Permukaan Ruas Arteri sd muara
100 1. Terciptanya Niormalisasi Kali Tenggang
100 10.000.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Alat Berat dan Pompa Banjir
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Monitoring Berkala, Perbaikan Alat Berat
Pompa, Penggantian Suku Cadang
100 1. Lancarnya Operasional Alat Berat Pompa
100 1.800.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
1800000000.00 Rp. 1. Daerah Rawan Banjir
100 1. Dana 5215000000.00 Rp. 1.
Pengadaan BBM, Olie Pelumas, Suku Cadang
Pompa 100 1. Lancarnya Operasional Pompa
Banjir 100
5.215.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Dana 75000000.00 Rp. 1.
Pembayaran Sewa Lahan Kolam Retensi Kali Banger
100 1. Tersedianya Lahan Kolam Retensi Kali Banger
100 75.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bulan 1. Daerah Genangan Waduk
Jatibarang 100 1. SDM
0.00 orang 1. Tali Asih Pembebasan Lahan
100 1. Tersedianya Lahan Pembangunan Fisik
100 100.000.000
2. Dana 100000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1.03.02.28.028
Pembebasan tanah waduk jatibarang program jbic
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
1.03.02.28.030 Pembebasan tanah kali tenggang tahap ii
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
1.03.02.28.057 Peningkatan saluran drainase k. tenggang r.
arteri sd kaligawe PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.28.061 Perbengkelan peralatan berat pompa
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM 1.03.02.28.034
Ded sub sistem sringin PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.28.036 O p pintu air dan polder
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
1.03.02.28.138 Relokasi rumah tinggal das waduk jatibarang
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM 1.03.02.28.069
O p pompa banjir PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.28.078 Belanja sewa lahan kolam retensi kali banger
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-58
1. Masyarakat Sekitar DAS Kali Banger
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Tali Asih Pembebasan Lahan 100 1. Tersedianya Lahan Bagi
Pelaksanaan Fisik 100
100.000.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 100000000.00 Rp.
1. DAS Kali Tenggang 100 1. Dana
400000000.00 Rp. 1. Perencanaan Klolam
Retensi Sub Sistem Kali Tenggang
100 1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sus Sistem Kali
Tenggang 100
400.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 4.00 bulan
1. DAS Kali Bringin 20 1. Waktu
12.00 bulan 1. Pembebasan Lahan sekitar
DAS Kali Bringin 100 1. Tersedianya Lahan Pembangunan
Fisik Kali Bringin 100
5.000.000.000 2. Dana
5000000000.00 Rp. APBD Kota
3. SDM 0.00 orang
1. DAS Kali Banger 100 1. Dana
2200000000.00 Rp. 1. Tersedianya Sistem Polder
Kali Banger Tahap II Lanjutan
100 1. Terwujudnya Sistem Polder Kali Banger
100 2.200.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. DAS Kali Tenggang
100 1. Dana 1500000000.00 Rp. 1.
Penyediaan Lahan Saluran Sekunder Tenggang
100 1. Tersedianya Lahan Pembangunan Fisik
100 1.500.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. SDM
0.00 orang 1. PENINGGIAN TALUD DAN
NORMALISASI SALURAN JALAN KEBONHARJO KALI
SANGORAKE, RT .II SD IX Kel. TANJUNGMAS
1500 METER
3 4.600.000.000
2. Dana 4600000000.00 Rp. 2.
Dana BAntuan Provinsi Jateng Sarpras
APBD Prov 3. Waktu
12.00 bulan 3. Pembangunan saluran air
Jl.Suyudono RW.I,II,III Kel.Bulustalan Kel.
BULUSTALAN 920 m
4. lanjutan pembangunan
saluran induk Jempono, kwaron, bugen, RT . Kel.
BANGETAYU KULON 2900
m2 5.
Penanganan banjir Jl.lamper tengah X sd Jl.Lamper
Mijen Kel.Lamper Tengah Wilayah RW.VI RW.VIII
Kel.Lamper Tengah Kel. 1000 m
1.03.02.28.139 Relokasi warga retensi kali banger
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
1.03.02.28.062 Pembangunan sistem polder kali banger
lanjutan PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.28.142 Pembebasan tanah saluran sekunder
tenggang tol seksi c PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.28.140 Ded pondasi kali tenggang
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
1.03.02.28.141 Pembebasan tanah kali bringin tahap iii
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM 1.03.02.28.088
Dana bantuan pemerintah provinsi jateng sarana prasarana
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-59
6. Normalisasi saluran Jl.
Supriyadi Sal. Kanan Kiri Kel.
2 km 1. Terwujudnya Sistem Polder Kali
Banger 100 1. SDM
0.00 orang 1. Terbangunnya Sistem
Polder Kali Banger 100 1. Terwujudnya Polder Kali Banger
100 7.900.000.000
2. Waktu 12.00 Bulan
APBD Kota 3. Dana
7900000000.00 Rp.
1.03.02.33 Program peningkatan sarana dan prasarana
drainase 5.811.000.000
1. Terwujudnya Peralatan berat 100 1. SDM
0.00 orang 1. Pengadaan Dump Truck
20 Unit 1. Terwujudnya Sarana Prasarana Drainase
20 Unit 4.000.000.000
2. Dana 4000000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
8.00 bulan 1. Optimalisasi Fungsi Alat Berat bagi
Kendaraan Dinas 100 1. Dana
1811000000.00 Rp. 1. Operasional 29 Unit Alat
Berat PSDA ESDM 100 1. Lancarnya Operasional 29 Unit alat
Berat PSDA ESDM 100
1.811.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.03.03.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 489.500.000
1. Pelaksanaan pembayaran upah TPHL dan pembelian benda-benda
pos 100 1. Dana
25000000.00 Rp. 1. Pelayanan administrasi
perkantoran jasa surat menyurat
100 1. Terlaksananya tertib administrasi perkantoran jasa surat menyurat
100 25.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Adanya kelancaran komunikasi
dan kebutuhan air minum 100 1. Dana
25000000.00 Rp. 1. Tersedianya jasa
komunikasi dan air minum 100 1. Terpenuhinya komunikasi dan air
minum 100
25.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Meningkatnya kualitas pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas 100 1. SDM
0.00 orang 1. Terpenuhinya jasa
pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
100 1. Tercapainya kelancaran dalam pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas 100
25.400.000 2. Dana
25400000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi
perkantoran 100 1. Dana
4700000.00 Rp. 1. Penyediaan alat-alat
kebersihan 100 1. Terwujudnya suasana bersih
100 4.700.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terwujudnya penyediaan alat tulis
kantor 100 1. SDM
0.00 orang 1. Tersedianya alat-alat tulis
kantor 100 1. Terlaksananya tertib administrasi
perkantoran 100
47.000.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 47000000.00 Rp.
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi
perkantoran 100 1. Dana
35750000.00 Rp. 1. Penyediaan kebutuhan
cetakan dan fc 100 1. Tersedianya akan kebutuhan
cetakan dan fc 100
35.750.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
1.03.02.33.003 Pengadaan peralatan berat dump truck
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM 1.03.02.33.004
O p peralatan pengairan PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.28.063 Pembangunan sistem polder kali banger
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
1.03.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas operasional DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
1.03.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-60
3. Waktu 12.00 bulan
1. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi perkantoran.
100 1. Dana 11800000.00 Rp. 1.
Penyediaan makanan dan minuman
100 1. Terpenuhinya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu
100 11.800.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan administrasi perkantoran
100 1. Dana 60000000.00 Rp. 1.
Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar
daerah 100 1. Terlaksananya kegiatan perjalanan
dinas luar daerah 100
60.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Penyelenggaraan pameran dan pembuatan brosur
100 1. Dana 35000000.00 Rp. 1.
Tersenglenggaranya kegiatan pameran dan
pembuatan brosur 100 1. Partisipasi terhadap
penyelenggaraan pemeran kota Semarang
100 35.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terwujudnya laporan keuangan
dan administrasi 100 1. Dana
217350000.00 Rp. 1. Terlaksananya laporan
administrasi keuangan 100 1. Tersedianya biaya lembur dan jasa
administrasi keuangan 100
217.350.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi
perkantoran 100 1. SDM
0.00 orang 1. Tersedianya biaya
perjalanan dinas dalam daerah
100 1. Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah
100 2.500.000
2. Dana 2500000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
1.03.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 1.034.700.000
1. Terwujudnya pengadaan kendaraan dinas operational
100 1. SDM 13.00 orang 1.
Terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi
100 1. Tersedianya sarana transportasi 100
200.000.000 2. Waktu
3.00 bulan APBD Kota
3. Dana 200000000.00 Rp.
1. Meningkatnya pemeliharaan terhadap gedung kantor
100 1. Dana 17200000.00 Rp. 1.
TErlaksananya perbaikan gedung kantor
100 1. Terpeliharanya atap, lantai dan dinding secara rutin
100 17.200.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. SDM
0.00 orang 1. Meningkatnya kualitas kendaraan
operasional dinas 100 1. Dana
718500000.00 Rp. 1. Perawatan kendaraan dinas
operasional 100 1. Berfungsinya kendaraan dinas
operasional dengan baik 100
718.500.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terpeliharanya secara rutin berkala perlengkapan gedung
kantor 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Jasa service dan perbaikan
komputer dan AC 100 1. Tersedianya pemeliharaan rutin
berkala perlengkapan gedung kantor
100 27.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Dana
27000000.00 Rp. REKLAME
1.03.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
1.03.03.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.03.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
1.03.03.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas
operasional DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN 1.03.03.02.005
Pengadaan kendaraan dinas operasional
1.03.03.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan
gedung kantor DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-61
1. Terpeliharanya secara rutin berkala peralatan gedung kantor.
100 1. Dana 5000000.00 Rp. 1.
Jasa service dan perbaikan mesin tik, mesin fax dan
mesin telepon 100 1. Tersedianya pemeliharaan
peralatan gedung kantor 100
5.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala mebelair
100 1. Dana 10000000.00 Rp. 1.
Terlaksananya pemeliharaan mebelair
100 1. Pelaksanaan pemeliharaan terhadap jok, sandaran kursi serta
plitur meja kursi 100
10.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terwujudnya pengembangan layanan PJU dan reklame
100 1. SDM 12.00 orang 1.
Pengembangan layanan PJU dan reklame
100 1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap publik
100 57.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
57000000.00 Rp.
1.03.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur 126.794.800
1. Perlinduungan terhadap karyawanwati Dinas PJPR
100 1. Dana 50000000.00 Rp. 1.
Asuransi kecelakaan kerja bagi pegawai Dinas PJPR
Kota Semarang 100 1. Kenyamanan dalam bekerja para
pegawai Dinas PJPR Kota Semarang 100
50.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terwujudnya ketertiban dalam hal pemasangan reklame dan
penerangan jalan 100 1. Dana
76794800.00 Rp. 1. Terlaksananya kegiatan
sosialisasi PJU dan Reklame 100 1. Tertatanya penyelenggaraan
reklame dan penerangan jalan 100
76.794.800 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.03.03.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
116.650.000
1. Tersusunnya laporan keuangan secara bulanan
100 1. Dana 25650000.00 Rp. 1.
Penyusunan laporan keuangan secara bulanan
100 1. Tersedianya laporan keuangan secara bulanan
100 25.650.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Tersusunnya Lakip
100 1. Dana 7000000.00 Rp. 1.
Penyusunan Lakip 100 1. Tersedianya Lakip
100 7.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bulan 1. Penyusunan RKA DPA murni
serta RKADPA perubahan 100 1. Waktu
3.00 bulan 1. Tersusunannya RKA DPA
murni serta RKADPA perubahan
100 1. Tersedianya RKA DPA murni serta RKADPA perubahan
100 20.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Dana
20000000.00 Rp. 1. Tersedianya laporan pertanggung
jawaban 100 1. Dana
9000000.00 Rp. 1. Tersusunnya LKPJ
100 1. Tersedianya LKPJ 100
9.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 3.00 bulan
1.03.03.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.03.02.082 Pengembangan website dinas pjpr kota
semarang DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN 1.03.03.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.03.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.03.06.013 Penyusunan lakip
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.05.030 Sosialisasi penerangan jalan umum dan
reklame DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.05.029 Asuransi petugas pju dan wasdal
1.03.03.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.03.06.018 Penyusunan lkpj skpd
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-62
1. Penyusunan Rencana Kerja 100 1. SDM
0.00 orang 1. Tersusunnya Rencana Kerja
100 1. Tersedianya Rencana Kerja 100
9.000.000 2. Waktu
3.00 bulan APBD Kota
3. Dana 9000000.00 Rp.
1. Terwujudnya ketertiban monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan skpd 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Terlaksananya kegiatan
monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd
100 1. Terwujudnya ketertiban monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan skpd 100
8.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Dana 8000000.00 Rp.
1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 1. Dana 9000000.00 Rp. 1.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
100 1. Tersedianya laporan keuangan semesteran
100 9.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
2.00 bulan 1. Meningkatnya sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 100 1. Dana
9000000.00 Rp. 1. Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran 100 1. Tersedianya pelaporan prognosis
realisasi anggaran 100
9.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 2.00 bulan
1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 1. Dana 20000000.00 Rp. 1.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan
penyusunan CALK 100 1. PenyuTersedianya laporan
keuangan akhir tahun dan penyusunan CALK
100 20.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
2.00 bulan
1.03.03.31 Program penerangan jalan umum
9.261.155.875
1. Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast di Taman Kaliwiru
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Terlaksananya Pemasangan Lampu High Mast di Taman
Kaliwiru 100 1. Terwujudnya Pemasangan Lampu
High Mast di Taman Kaliwiru 100
400.000.000 2. Waktu
0.00 bulan APBD Kota
3. Dana 400000000.00 Rp.
1. Terpeliharanya lampu PJU di Kota Semarang
100 1. Dana 2000000000.00 Rp. 1.
Terpeliharanya lampu PJU di Kota Semarang
100 1. Optimalnya lampu di Kota Semarang
100 2.000.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. SDM
0.00 orang 1. Terwujudnya data lampu PJU
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Terlaksananya pendataan dan survey lapangan
pemasangan PJU 100 1. Data survey lapangan pemasangan
serta tambah dayakwh meter dan optimalisasi PJU di Kota Semarang
100 200.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
200000000.00 Rp. 1. Terwujudnya Optimalisasi dan
Pemasangan PJU Kecamatan Gajahmungkur
100 1. Waktu 3.00 bulan 1.
Jl. Bendan Ngisor 100 1. Jl. Bendan Ngisor
100 300.000.000
2. SDM 0.00 orang 2.
Jl. Kendeng 100 2. Jl. Kendeng
100 APBD Kota
3. Dana 300000000.00 Rp. 3.
Jl. Lamongan Raya 100 3. Jl. Lamongan Raya
100 4.
Jl. Kelud Raya 100 4. Jl. Kelud Raya
100 5.
Jl. Karangrejo Jatingaleh 100 5. Jl. Karangrejo Jatingaleh
100 1.03.03.06.021
Penyusunan renja skpd DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN 1.03.03.06.010
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.03.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.31.003 Pendataan survey lapangan pemasangan pju
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.03.31.076 Optimalisasi pemasangan pju kec.
gajahmungkur DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.31.089 Pemasangan lampu high mast di taman
kaliwiru DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.31.024 Pemeliharaan pju
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-63
1. Terdatanya lampu PJU di Kota Semarang
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Terlaksananya updating data base lampu PJU
100 1. Terwujudnya updating data base lampu PJU
100 50.000.000
2. Waktu 0.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
50000000.00 Rp. 1. 2. Terwujudnya Pemasangan
Lampu High Mast di Pertigaan Sompok Peterongan
100 1. Waktu 0.00 bulan 1.
Terlaksananya Pemasangan Lampu High Mast di
Pertigaan Sompok Peterongan
100 1. Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast di Pertigaan Sompok
Peterongan 100
350.000.000 2. Dana
350000000.00 Rp. APBD Kota
3. SDM 0.00 orang
1. Terwujudnya Optimalisasi lampu PJU dan Pemasangan PJU Baru
Koridor Selatan 100 1. Waktu
0.00 bulan 1. Terlaksananya Optimalisasi
lampu PJU dan Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan
100 1. Terwujudnya Optimalisasi lampu PJU dan Pemasangan PJU Baru
Koridor Selatan 100
1.100.000.000 2. Dana
1100000000.00 Rp. APBD Kota
3. SDM 0.00 orang
1. Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast di Tol Krapyak
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Terlaksananya Pemasangan Lampu High Mast di Tol
Krapyak 100 1. Terwujudnya Pemasangan Lampu
High Mast di Tol Krapyak 100
350.000.000 2. Waktu
0.00 bulan APBD Kota
3. Dana 350000000.00 Rp.
1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan
Genuk 100 1. Dana
450000000.00 Rp. 1. Jl. Ratan Cilik Petigaan
Karangroto sd Batas Kota Demak
100 1. Jl. Ratan Cilik Petigaan Karangroto sd Batas Kota Demak
100 450.000.000
2. SDM 0.00 orang 2.
Jl. Muktiharjo Kidul Muktiharjo Kidul sd Pasar
Bangetayu 100 2. Jl. Muktiharjo Kidul Muktiharjo
Kidul sd Pasar Bangetayu 100
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bulan 3. Jl. Wolter Monginsidi
Pertigaan Kudu Raya ke Selatan
100 3. Jl. Wolter Monginsidi Pertigaan Kudu Raya ke Selatan
100 1. Terwujudnya Optimalisasi dan
Pemasangan PJU Kecamatan Pedurungan
100 1. Dana 200000000.00 Rp. 1.
Jl. Tlogomulyo sd Pondok Pesantren
100 1. Jl. Tlogomulyo sd Pondok Pesantren
100 200.000.000
2. Waktu 3.00 bulan 2.
Jl. Plamongansari Raya depan MAN I
100 2. Jl. Plamongansari Raya depan MAN I
100 APBD Kota
3. SDM 0.00 orang 3.
Jl. KH. Tohir Segmen ke-2 100 3. Jl. KH. Tohir Segmen ke-2
100 1. Terwujudnya Optimalisasi dan
Pemasangan PJU Kecamatan Gayamsari
100 1. Waktu 3.00 bulan 1.
Jl. Muktiharjo Raya 100 1. Jl. Muktiharjo Raya
100 200.000.000
2. SDM 0.00 orang 2.
Jl. Tambakan 100 2. Jl. Tambakan
100 APBD Kota
3. Dana 200000000.00 Rp. 3.
Jl. Karangingas sd Jl. Dempel
100 3. Jl. Karangingas sd Jl. Dempel 100
1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan
Semarang Utara 100 1. Waktu
3.00 bulan 1. Jl. Brotojoyo
100 1. Jl. Brotojoyo 100
200.000.000 2. SDM
0.00 orang 2. Jl. Bandarharjo
100 2. Jl. Bandarharjo 100
APBD Kota 1.03.03.31.092
Optimalisasi lampu pju dan pemasangan pju baru koridor selatan
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.03.31.091 Pemasangan lampu high mast di tol krapyak
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME 1.03.03.31.028
Updating database pju DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN 1.03.03.31.090
Pemasangan lampu high mast di pertigaan sompok peterongan
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.03.31.066 Optimalisasi pemasangan pju kec.
gayamsari DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.31.067 Optimalisasi pemasangan pju kec.
semarang utara DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.31.064 Optimalisasi pemasangan pju kec. genuk
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.03.31.065 Optimalisasi pemasangan pju kec.
pedurungan DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-64
3. Dana 200000000.00 Rp. 3.
Jl. Hasanudin Pertigaan Brotojoyo sd ke utara
100 3. Jl. Hasanudin Pertigaan Brotojoyo sd ke utara
100 4.
Jl. Tambak Mas Tikungan TPI sd Pompa Air
100 4. Jl. Tambak Mas Tikungan TPI sd Pompa Air
100 1. Terwujudnya Optimalisasi dan
Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Timur
100 1. Waktu 3.00 bulan 1.
Jl. Rejosari 100 1. Jl. Rejosari
100 200.000.000
2. SDM 0.00 orang 2.
Jl. Indragiri Raya 100 2. Jl. Indragiri Raya
100 APBD Kota
3. Dana 200000000.00 Rp. 3.
Jl. Barito Jembatan Arteri sd Jembatan Kartini
100 3. Jl. Barito Jembatan Arteri sd Jembatan Kartini
100 1. Terwujudnya Optimalisasi dan
Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Barat
100 1. Dana 200000000.00 Rp. 1.
Jl. Jembawan Raya 100 1. Jl. Jembawan Raya
100 200.000.000
2. SDM 0.00 orang 2.
Jl. Madukoro Raya 100 2. Jl. Madukoro Raya
100 APBD Kota
3. Waktu 3.00 bulan 3.
Jl. Ariloka 100 3. Jl. Ariloka
100 4.
Jl. Abdul Rahman Saleh Jl. Suratmo sd Jembatan Tol
100 4. Jl. Abdul Rahman Saleh Jl. Suratmo sd Jembatan Tol
100 5.
Jl. Subali Raya 100 5. Jl. Subali Raya
100 1. Terwujudnya Optimalisasi dan
Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Selatan
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Jl. Suyudono 100 1. Jl. Suyudono
100 400.000.000
2. Waktu 3.00 bulan 2.
Jl. Singosari 100 2. Jl. Singosari
100 APBD Kota
3. Dana 400000000.00 Rp. 3.
Jl. Atmodirono 100 3. Jl. Atmodirono
100 4.
Jl. Basudewo Jembatan Lemah Gempal sd
Jembatan Kaligarang 100 4. Jl. Basudewo Jembatan Lemah
Gempal sd Jembatan Kaligarang 100
5. Jl. Erlangga Timur
100 5. Jl. Erlangga Timur 100
6. Jl. HOS Cokroaminoto
100 6. Jl. HOS Cokroaminoto 100
1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan
Banyumanik 100 1. Waktu
3.00 bulan 1. Jl. Durian Raya
100 1. Jl. Durian Raya 100
450.000.000 2. SDM
0.00 orang 2. Jl. Karangrejo Banyumanik
100 2. Jl. Karangrejo Banyumanik 100
APBD Kota 3. Dana
450000000.00 Rp. 3. Jl. Mulawarman
100 3. Jl. Mulawarman 100
4. Jl. Tirto Agung
100 4. Jl. Tirto Agung 100
5. Jl. Grafika
100 5. Jl. Grafika 100
6. Jl. Meranti Raya dan Jl. Jati
Raya Depan Sarinah sd Perempetan Masjid
100 6. Jl. Meranti Raya dan Jl. Jati Raya Depan Sarinah sd Perempetan
Masjid 100
1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan
Tembalang 100 1. Waktu
3.00 bulan 1. Jl. Rogojembangan Raya
0 1. Jl. Rogojembangan Raya 450.000.000
2. Dana 450000000.00 Rp. 2.
Jl. Sigar Bencah Segmen ke- 2 sd Jl. Prof. Soeharso
0 2. Jl. Sigar Bencah Segmen ke-2 sd Jl. Prof. Soeharso
APBD Kota REKLAME
1.03.03.31.070 Optimalisasi pemasangan pju kec.
semarang selatan DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.31.068 Optimalisasi pemasangan pju kec.
semarang timur DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.31.069 Optimalisasi pemasangan pju kec.
semarang barat DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.31.079 Optimalisasi pemasangan pju kec.
tembalang DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.31.071 Optimalisasi pemasangan pju kec.
banyumanik DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-65
3. SDM 0.00 orang 3.
Jl. Sendangmulyo Raya sd Jl. Gendong
0 3. Jl. Sendangmulyo Raya sd Jl. Gendong
4. Jl. Banjarsari
0 4. Jl. Banjarsari 5.
Jl. Mangunharjo Perum. Tamansari Hills sd Kel.
Mangunharjo 0 5. Jl. Mangunharjo Perum.
Tamansari Hills sd Kel. Mangunharjo
6. Jl. Klipang Timur Raya Pintu
Air 0 6. Jl. Klipang Timur Raya Pintu Air
1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Tugu
100 1. Dana 200000000.00 Rp. 1.
Jl. Irigasi Pertigaan jl. Tembus sd TPI
100 1. Jl. Irigasi Pertigaan jl. Tembus sd TPI
100 200.000.000
2. SDM 0.00 orang 2.
Jl. Ngebruk Depan Kel. Mangunharjo sd ke utara
100 2. Jl. Ngebruk Depan Kel. Mangunharjo sd ke utara
100 APBD Kota
3. Waktu 3.00 bulan 3.
Menuju Kelurahan Mangkang Wetan
100 3. Menuju Kelurahan Mangkang Wetan
100 1. Terwujudnya Optimalisasi dan
Pemasangan PJU Kecamatan Gunungpati
100 1. Dana 400000000.00 Rp. 1.
Jl. Pakintelan sd Kelurahan Pakintelan
100 1. Jl. Pakintelan sd Kelurahan Pakintelan
100 400.000.000
2. SDM 0.00 orang 2.
Jl. Nongkosawit 100 2. Jl. Nongkosawit
100 APBD Kota
3. Waktu 3.00 bulan 3.
Jl. Menuju Kelurahan Ngijo 100 3. Jl. Menuju Kelurahan Ngijo
100 4.
Jl. Pengkol sd Jl. Mranggen 100 4. Jl. Pengkol sd Jl. Mranggen
100 5.
Jl. Sumurejo 100 5. Jl. Sumurejo
100 6.
Jl. Mangunsari Raya Segmen ke-2
100 6. Jl. Mangunsari Raya Segmen ke-2 100
1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan
Mijen 100 1. Waktu
3.00 bulan 1. Menuju Kelurahan Jatisari
100 1. Menuju Kelurahan Jatisari 100
400.000.000 2. SDM
0.00 orang 2. Jl. Bandungsari Raya
100 2. Jl. Bandungsari Raya 100
APBD Kota 3. Dana
400000000.00 Rp. 3. Jl. Wonolopo Tugu sd ke
utara 100 3. Jl. Wonolopo Tugu sd ke utara
100 4.
Jl. Untung Suropati Dari Jl. Pertigaan SMK Palapa sd
ke utara 100 4. Jl. Untung Suropati Dari Jl.
Pertigaan SMK Palapa sd ke utara 100
5. Jl. Sodong
100 5. Jl. Sodong 100
1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan
Candisari 100 1. Dana
200000000.00 Rp. 1. Jl. Tegalsari Raya
100 1. Jl. Tegalsari Raya 100
200.000.000 2. SDM
0.00 orang 2. Jl. Jangli Raya
100 2. Jl. Jangli Raya 100
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bulan 3. Jl. Cinde Raya
100 3. Jl. Cinde Raya 100
1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan
Ngaliyan 100 1. Waktu
3.00 bulan 1. Jl. Hoggowonso
100 1. Jl. Hoggowonso 100
200.000.000 2. Dana
200000000.00 Rp. 2. Jl. Gatot Soebroto
100 2. Jl. Gatot Soebroto 100
APBD Kota 3. SDM
0.00 orang 3. Jl. Beringin Raya
100 3. Jl. Beringin Raya 100
1.03.03.31.074 Optimalisasi pemasangan pju kec. mijen
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.03.31.075 Optimalisasi pemasangan pju kec.
candisari DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.31.072 Optimalisasi pemasangan pju kec. tugu
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.03.31.073 Optimalisasi pemasangan pju kec.
gunungpati DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.31.077 Optimalisasi pemasangan pju kec. ngaliyan
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-66
1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan
Semarang Tengah 100 1. Dana
325000000.00 Rp. 1. Jl. Pringgading
100 1. Jl. Pringgading 100
325.000.000 2. SDM
0.00 orang 2. Jl. Seroja
100 2. Jl. Seroja 100
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bulan 3. Jl. Kali Semarang
100 3. Jl. Kali Semarang 100
4. Jl. Karangsaru
100 4. Jl. Karangsaru 100
5. Jl. Brumbungan
100 5. Jl. Brumbungan 100
1. Terwujudnya pemasangan pju dan optimalisasi lampu pju di
wilayah kota Semarang 100 1. Dana
36155875.00 Rp. 1. Terlaksananya pemasangan
pju dan optimalisasi lampu pju di wilayah kota
Semarang 100 1. Terwujudnya pemasangan pju dan
optimalisasi lampu pju di wilayah kota Semarang
100 36.155.875
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 bulan
1.03.03.32 Program pengelolaan reklame
1.214.391.000
1. Terwujudnya ketertiban pemasangan reklame dan
penerangan jalan 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Terlaksananya kegiatan
monitoring dan pemantauan titik reklame
100 1. Terwujudnya ketertiban pemasangan reklame
100 225.000.000
2. Dana 225000000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
0.00 orang 1. Pemasangan sticker reklame pada
reklame yang berijin 100 1. Dana
130000000.00 Rp. 1. Pemasangan peneng
reklame pada reklame yang berijin
100 1. Terpantaunya titik reklame dengan penandaan
100 130.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Tertagihnya tunggakan retribusi
dan sewa lahan reklame 100 1. Dana
80000000.00 Rp. 1. Tertagihnya perpanjangan
ijin retribusi dan sewa lahan reklame
100 1. Meningkatnya PAD 100
80.000.000 2. SDM
11.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terwujudnya kegiatan pengendalian reklame dan PJU
100 1. Dana 175000000.00 Rp. 1.
Terlaksananya kegiatan pembongkaran reklame dan
PJU yang tidak berijin 100 1. Kegiatan pengendalian reklame
dan PJU 100
175.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terdatanya reklame berijin 100 1. Dana
100000000.00 Rp. 1. Terlaksananya updating
data base reklame 100 1. Meningkatnya PAD
100 100.000.000
2. SDM 15.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Terwujudnya pengadaan truck
dan pick up wasdal reklame 100 1. Dana
504391000.00 Rp. 1. Terlaksananya pengadaan
truck dan pick up wasdal reklame
100 1. Terwujudnya pengadaan truck dan pick up wasdal reklame
100 504.391.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 bulan
JUMLAH 276.396.259.675
Pemasangan pju dan optimalisasi lampu pju di wilayah kota semarang
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME 1.03.03.31.078
Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang tengah
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.03.32.013 Updating database reklame
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
1.03.03.32.015 Pengadaan truck dan pick up wasdal
reklame DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.32.006 Intensifikasi penagihan tunggakan reklame
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.03.32.011 Pengendalian reklame dan pju
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME 1.03.03.32.001
Monitoring dan pemantauan titik reklame DINAS
PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
1.03.03.32.005 Penandaan reklame
DINAS PENERANGAN
JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME 1.03.03.31.087
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-67
1.04 PERUMAHAN