57
K ila
s K
in er
ja 2
1 4
F la
sh b
a ck
Per for
m a
n ce
2 1
4
A n
a lisis
d a
n Pem
b a
h a
sa n
M a
n a
jem en
M an
age me
n t
Di sc
u ss
ion an
d A
n al
ys is
Lap o
ran M
an aj
e me
n
M an
age me
n t
R ep
ort
Pr oi
l Per usa
ha an
Comp an
y Proi
le
Tin ja
ua n
Un it
Pen du
ku ng
Su p
p ori
tn B
u ss
in es
s R
ev ie
w
Ta ta
K elola
Per usa
ha an
G ood
Corp orat
e G
ov ern
an ce
Ta ng
gu ng
Ja w
ab S
osia l Per
usa ha
an
Corp orat
e Soc
ial R
es p
on si
b il
it y
Annual Report 2014
| PT HUTAMA KARYA Persero
Board of Directors Report
b. Pencapaian Kinerja
Pada 2014, sesuai dengan kebijakan strategis yang diterapkan, dari sisi hasil usaha, Perseroan sukses
mencatatkan pendapatan sebesar Rp5.717,07 miliar, naik 3,92 dari pendapatan usaha tahun
lalu sebesar Rp5.501,54 miliar. Pendapatan terbesar disumbang oleh pekerjaan bangunan
dan gedung sebesar 44,41 disusul oleh Jalan dan Jembatan sebesar 20,87 dan lainnya termasuk
anak perusahaan sebesar 30,98. Sedangkan laba komprehensif Perseroan mengalami peningkatan
sebesar 10,61 menjadi sebesar Rp143,94 miliar dari laba komprehensif tahun 2013 sebesar
Rp130,13 miliar.
Dari sisi likuiditas dan solvabilitas, rasio likuiditas Perseroan
sebesar 145,35
mengalami peningkatan 3,48 dibandingkan pada tahun
2013 sebesar 140,46. Hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan Perseroan dalam
memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selain rasio lancar, indikator likuiditas yang lain juga
menunjukkan peningkatan, rasio kas sebesar 17,15 turun sebesar 18,49 dibandingkan pada
tahun sebelumnya sebesar 21,04. Kemampuan solvabilitas Perseroan pada 2014 mengalami
penurunan dari 5,95 kali pada tahun 2013 menjadi 5,05 kali pada tahun 2014. Sedangkan kemampuan
Perseroan membayar bunga pinjaman turun dari 4,23 kali pada tahun 2013 menjadi 3,32 kali pada
2014.
Sementara itu, jumlah kontrak di tangan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp16.753 miliar,
mengalami peningkatan
sebesar 24,62
dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp13.443 miliar. Namun dibandingkan target, realisasi kontrak di
tangan tahun 2013 baru bisa mencapai 91 dari target sebesar Rp18.500 miliar.
b. Performance Achievement
In 2014, in accordance with applicable strategic policies, from the operating result, the Company
successfully recorded revenues amounted to Rp5,717.07 billion, increased 3.92 from previous
operating revenues amounted to Rp5,501.54 billion. The largest revenues were contributed by
44.41 of building and landmark works, followed by 20.87 Road and Bridges and 30.98 of others
including subsidiaries. Meanwhile, comprehensive income increased 10.61 to Rp143.94 billion from
comprehensive income of 2013 amounted to Rp130.13 billion.
In terms of liquidity and solvency, liquidity ratio of the Company was 145.35, increased 3.48
compared to 2013 140.46, shown an increase of the Company ability to fulill the current liabilities.
Besides current ratio, the other liquidity indicators also indicated an increase, the ratio of total cash
17.15, decreased 18.49 compared to previous year 21.04. Company’s solvability in 2014
experienced a decrease 5.95 times compared to 2014 5.05 times. While the Company’s ability to pay
lending interest decreased from 4.23 times from 2013 to 3.32 times in 2014.
Meanwhile, the number of contracts on hand in 2014 amounted to Rp16,753 billion, increased
24.62 compared to 2014 amounted to Rp13,443 billion. However, compared to the target, contract
realization in the middle of 2013 can reach 91 from the target capacity of Rp18,500 billion.
58
PT HUTAMA KARYA Persero | Laporan Tahunan 2014
c. Perbandingan dengan target RKAP 2014 dan Proyeksi 2015
Realisasi pendapatan pada tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp5.717,07 miliar mencapai
75,18 dari target yang ditetapkan dalam RKAP 2014 sebesar Rp7.605,01 miliar. Pada sisi realisasi
Laba, pada periode tahun 2014 adalah tercapai sebesar Rp145,74 miliar mencapai 61,75 dari
target yang ditetapkan sebesar Rp236 miliar. Dari sisi tingkat kesehatan, Perseroan berada pada
posisi SEHAT AA dengan skor 82,50 poin, lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya yang
mencapai skor 81,50 poin.
Pada 2015, RKAP Tahun 2015 yang telah disetujui Pemegang Saham, Perseroan memproyeksikan
target Penjualan sebesar Rp7.737 miliar atau naik sebesar 35 dari realisasi Penjualan tahun 2014.
Sedangkan pertumbuhan laba pertumbuhan laba pada 2015 ditargetkan sebesar 21 dengan
nominal Laba sebesar Rp175 miliar dibandingkan dengan pencapaian pada 2014.
d. Peluang dan Tantangan
Perusahaan sebagai sebuah organisme bisnis telah dituntut untuk terus berubah mengikuti
perkembangan iklim bisnis. Perubahan yang dilakukan oleh perusahaan tentunya harus
mengikuti trend yang akan berdampak pada iklim usaha di masa depan. Trend yang berdampak pada
industri konstruksi di masa depan berdasarkan
lingkungan makro yang terdiri dari politik, ekonomi, sosial, dan Teknologi PEST adalah sebagai berikut:
c. Comparison with RKAP 2014 and Projection 2015
Realization of revenues in 2014 recorded at Rp5,710.07 billion, reached 75.18 from target
set in RKAP 2014 at Rp7,605.01 billion. On the realization operating income recorded at Rp145.74
billion, reach 61.75 from target set at Rp236 billion. From the Company’s sound performance,
the Company got a category of “SEHAT AA” with a target score of 82.5 points, higher compared with
the previous year with a score of 81.50 points.
In the approved RKAP of 2015 by shareholders, the Company projected the Sales target amounted
at Rp7,737 billion or increased 35 from target Sales in 2014. Meanwhile, the proit growth in 2015
targeted at 21 in the amount of Rp175 billion, compared to 2014.
d. Opportunities and Challenges The Company as business organism has been
required to continue the development of business climate change. Changes carried out by the
Company would have to follow the trend that will have impact on climate businesses in the future.
Trends which impact the construction industry in the future based on macro environment are
politics, economic, social and Technology PEST as follows:
Board of Directors Report