Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2017 dihitung dengan asumsi sebagai berikut: 1 Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. 2 Proyeksi pendapatan diasumsikan naik dari tahun 2016, terutama karena kenaikan proyeksi DAK fisik Tahun 2017 e- proposal. 3 Dana perimbangan berupa bagi hasil pajakbukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU dan DAK, ADD dari APBN diasumsikan sama dengan tahun lalu. 4 Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan. Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1 Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini; 2 Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal; 3 Pendayagunaan asset daerah; 4 Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah BUMD agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan 5 Mengadakan peninjauan kembali annual-review atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. 6 Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi serta rincian obyek penerimaan; RKPD Kabupaten Aceh Tamiang 2017 III-20 7 Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Tabel 3.7 RealisasiTarget Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Aceh Tamiang No. Uraian Realisasi Realisasi Realisasi Target Proyeksi Target Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 1 PENDAPATAN 669,865,698,728.79 925.342.445.748,25 1.115.346.582.147,46 1.335.218.252.016 1.726.096.804.322 1.1. Pendapatan Asli Daerah 42,592,561,279.66 97.374.583.496,36 100.454.203.156,60 128.611.726.827 188.928.960.067 1.1.1. Pendapatan Pajak daerah 9,921,003,473.00 8.358.791.910,00 8.369.007.319,00 11.005.330.475 17.105.863.520 1.1.2. Hasil Retribusi daerah 20,086,443,750.63 71.737.834.711,70 50.107.562.713,00 72.818.129.262 72.860.129.262 1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 2,568,557,375.96 2.806.500.356,53 4.264.941.292,00 6.364.937.098 6.364.937.095 1.1.4 Zakat 2,168,666,151.50 3.670.024.081,50 8.904.639.934,00 6.500.000.000 8.965.572.726 1.1.5. Lain-lain PAD yang sah 7.849.065.528,57 10.801.432.436,63 28.808.051.898,60 31.923.329.992 83.632.457.461 1.2. Dana Perimbangan 563,364,653,240 615.025.605.548,00 724.104.955.568,00 925.194.923.000 1.234.496.752.140 1.2.1. Dana bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak 98,680,125,240 101.809.271.548,00 84.039.542.568,00 83.196.550.000 83.196.550.000 1.2.2. Dana alokasi umum 423,677,588,000 467.034.124.000,00 486.741.323.000,00 542.165.803.000 542.165.803.000 1.2.3. Dana alokasi khusus 41,006,940,000 46.182.210.000,00 153.324.090.000,00 299.832.570.000 609.134.399.140 1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 63.908.484.209 212.942.256.703,89 290.787.423.422,86 281.411.602.189 302.671.092.115 1.3.1 Hibah - - - - - 1.3.2 Dana Darurat - - - - - 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 12.540.694.209 14.242.189.627,89 23.877.065.979,86 20.584.689.308 25.584.689.308 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 51.336.590.000 198.340.067.076,00 266.910.357.443,00 260.826.912.881 277.086.402.807 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah - 360.000.000,00 - - - 1.3.6 Dana Pendidikan dari Provinsi - - - - - 1.3.7 Sumbangan Pihak Ketiga TBS - - - - - Sumber : DPPKA, 2016 RKPD Kabupaten Aceh Tamiang 2017 III-213.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Parts
» Dasar Hukum Penyusunan ALI ALFATA
» Hubungan antar Dokumen Sistematika Dokumen RKPD
» Topografi Geologi Karakteristik Lokasi dan Wilayah I.
» Air Bawah Tanah - 2017 RKPD 2017
» Angka Harapan Lama Sekolah HLS dan Rata- Rata Lama Sekolah RRLS Angka Partisipasi Kasar APK
» Angka Partisipasi Murni Angka Pendidikan yang Ditamatkan
» Angka Kematian 1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi AKHB,
» Angka Harapan Hidup Status Gizi
» Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka
» Status Pekerjaan Sektor Lapangan Usaha
» Pencari Kerja yang Ditempatkan Keselamatan Kerja Penyelesaian Perselisihan
» Angka Sengketa Antara Pengusaha Pekerja
» Pendidikan Dasar - 2017 RKPD 2017
» Pendidikan Menengah 1. Angka - 2017 RKPD 2017
» Angka Putus Sekolah - 2017 RKPD 2017
» Angka Kelulusan Angka Melanjutkan Pendidikan
» Guru Dengan Kualifikasi S1 D-IV Rasio Posyandu per Satuan Balita
» Rasio Tenaga Kesehatan 1. Rasio Dokter per Satuan Penduduk
» Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat UKBM
» Pelayanan Kesehatan Dasar 1. - 2017 RKPD 2017
» Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1. Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
» Irigasi 1. Rasio Jaringan Irigasi
» Rumah Tinggal Bersanitasi ber PHBS Rasio Tempat Ibadah
» Persentase Rumah Tangga Pelanggan Air PDAM Cakupan Penertiban KTP
» Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
» Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur PUS Menjadi Peserta KB Aktif
» Jumlah Group Kesenian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
» Indeks Kepuasan Masyarakat IKM
» Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
» Indeks Hasil EKPPD atas LPPD
» Hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Tabel 2.103 Kepegawaian dan Persandian
» Kantor Datok Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan
» Rehabilitas Hutan dan Lahan Kritis Perkebunan
» Tahun 2008 : Tahun 2009 : Tahun 2010 : Tahun 2011 :
» Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama
» Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015
» Penilaian Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015
» Jalan dalam kondisi buruk Jembatan dalam kondisi buruk
» Angka Partisipasi Sekolah APS
» 4 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sasaran 1
» 9 6 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sasaran 1
» Hasil Evaluasi LPPD Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sasaran 1
» Dokumen Non Perizinan terdiri dari :
» Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Infrastruktur
» Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih serta Sanitasi
» Ketahanan Pangan dan Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Pertanian
» Penanggulangan Kemiskinan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana
» Pelaksanaan Dienul Islam, Politik, serta Sosial dan Budaya
» PDRB Harga Berlaku Akuntabilitas Keuangan
» Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018
» Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017
» Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
» Arah Kebijakan Belanja Daerah
» URUSAN WAJIB BELANJA BELANJA
» URUSAN WAJIB NON URUSAN KEISTIMEWAAN
» Penerimaan Pengeluaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan
» Prioritas dan Pembangunan Akuntabilitas Keuangan
» 05 Urusan Pilihan Kelautan dan
» 02 Program Peningkatan Sarana dan 02 09 Pengadaan Mesin listrik generator set
» 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
» 16 03 Pembangunan Gedung PKG Aula Sekolah 16 03 Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa
» 16 03 Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat
» 16 03 Pembangunan ruang guru berikut 16 03 Pembangunan ruang guru berikut
» 16 03 Pembangunan jamban siswa danatau 16 03 Pembangunan jamban siswa danatau
» 16 03 Pengadaan Koleksi Perpustakaan Buku
» 16 03 Pengadaan media pendidikan ALI ALFATA
» 16 08 Pembangunan rumah ibadah Tersedianya 16 10 Pengadaan Mebeleur Siswa Tersedianya
» 16 19 Pengadaan Alat Peraga IPS Tersedianya
» 17 Pembangunan laboratorium dan ruang 17 Pembangunan Ruang Multimedia OTSUS
» 17 Pembangunan Perpustakaan OTSUS 17 Pengadaan Alat dan Bahan Praktek
» 17 Pengadaan Komputer OTSUS 17 Pembangunan Rumah Dinas Penjaga 17 Pembangunan Pagar OTSUS
» 17 Pengembangan Mutu dan Kualitas 17 Pembangunan Turap 17 Penimbunan Tanah Lingkungan Halaman
» 17 Pembangunan MCK dan Sanitasi 17 Pengadaan Alat Praktek 17 Pengadaan Komputer Sekolah
» 17 Pembinaan Kepala Sekolah, Guru dan 17 Pelatihan Peningkatan Kompetensi
» 19 Pembinaan forum masyarakat peduli 19 17 20
» Reformasi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi dan
» Peningkatan pengadaan, peningkatan sarana dan
» Peningkatan Kualitas 18 Program Pendidikan Non Formal
Show more