2,682,191.43 REALISASI REALISASI BELANJA DAERAH

K AJIAN E KONOMI R EGIONAL P ROVINSI J AWA T ENGAH T RIWULAN II-2009 93 pendapatan lain-lain yang sah Rp34 miliar 46,31. Realisasi dana perimbangan di triwulan II-2009 ini tercatat sebesar Rp817 miliar atau 51,65 dari target realisasi 2009. Dari total dana perimbangan tersebut, realisasi DAU merupakan yang terbesar hingga triwulan ini, yaitu mencapai Rp660 miliar atau sebesar 62,71 dari target realisasi 2009, sedangkan realisasi bagi hasil pajakbukan pajak hanya sebesar Rp157 miliar 29,66. Pada tahun 2009 ini, pemerintah provinsi Jawa Tengah tidak mendapat jatah DAK sehingga komponen dana perimbangan hanya dua komponen di atas. Secara umum realisasi pendapatan triwulan II-2009 lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 46,81. Peningkatan realisasi terutama tampak pada komponen pajak daerah dan retribusi. Hal ini menunjukkan indikasi keseriusan pemerintah untuk menggenjot penerimaan melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu terlihat juga bahwa pajak daerah masih mempunyai peran yang dominan dalam menyumbang pendapatan daerah. Pangsa penerimaan pendapatan dari pajak daerah mencapai 55 dari keseluruhan total pendapatan. Realisasi penerimaan pajak daerah yang cukup besar tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk mendorong roda pembangunan. Sumber pendapatan lain yang cukup signifikan nilainya adalah DAU yang hingga triwulan ini, realisasinya mempunyai pangsa sekitar 25 dari total pendapatan daerah. Namun komponen sumber pendapatan ini sangat bergantung pada pemerintah pusat, sehingga sumber pendanaan ini bersifat given. TABEL 4.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH APBD TRIWULAN II-2009 RP JUTA APBD APBD 2008 2009 SMT I-08 APBD-08 SMT I-09 APBD-09 A PENDAPATAN 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,598,520.12 3,624,719.76 1,739,557.76 48.34 1,864,306.68 51.43 - Pendapatan Pajak Daerah 2,952,500.00 2,954,766.26 1,384,719.07 46.90 1,472,744.50 49.84 - Pendapatan Retribusi Daerah 341,923.20 125,478.54 137,195.76 40.12 57,968.57 46.20 - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekay. Daerah Yg Dipisahkan 131,234.44 147,109.55 132,704.46 101.12 149,576.63 101.68 - Lain-Lain PAD Yang Sah 172,862.48 397,365.40 84,938.47 49.14 184,016.98 46.31 2 DANA PERIMBANGAN 1,532,287.18 1,583,628.64 662,505.09 43.24 817,884.75 51.65 - Dana Bagi Hsl PjkBukan Pjk 478,795.31 530,136.77 135,567.51 28.31 157,253.80 29.66 - Dana Alokasi Umum 1,053,491.87 1,053,491.87 526,745.93 50.00 660,630.95 62.71 - Dana Alokasi Dana Khusus - - - - - Dana Penyes. Tunj. Pendidkan - 191,64 - - 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 229.97 0.00 -Hibah -Dana Penyesuaian Oton. Khusus 229.97 0.00 JUMLAH PENDAPATAN 5,131,037.27 5,208,348.40 2,402,062.85

46.81 2,682,191.43

51.50 REALISASI

NO URAIAN Sumber : Biro Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah K AJIAN E KONOMI R EGIONAL P ROVINSI J AWA T ENGAH T RIWULAN II-2009 94

4.2. REALISASI BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan salah satu instrumen fiskal daerah yang paling signifikan di samping pajak dan retribusi daerah. Besarnya belanja daerah ini akan mencerminkan peranan pemerintah daerah terhadap perekonomian daerah. Sebagai instrumen fiskal, besarnya belanja daerah ini juga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Realisasi belanja daerah yang besar merupakan indikasi peran fiskal daerah yang ekspansif, yang diharapkan dapat berpengaruh positif dalam peningkatan output daerah, selain investasi daerah dan ekspor daerah. TABEL 4.2 REALISASI BELANJA DAERAH APBD TRIWULAN II-2009 RP JUTA APBD APBD 2008 2009 SMT I-2008 APBD-08 SMT I-2009 APBD-09 B BELANJA 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,672,147.87 3,304,941.61 1,314,262.58 35.79 942,768.88 28.53 - Belanja Pegawai 951,389.30 1,096,375.72 430,685.42 45.27 471,153.04 42.97 - Belanja Bunga 4.70 - 0.68 14.47 - Belanja Subsidi - Belanja Hibah 472,986.75 87,140.17 416,648.52 88.09 34,209.66 39.26 - Belanja Bantuan Sosial 459,355.98 424,096.43 103,417.44 22.51 57,110.19 13.47 - Belanja Bagi Hasil KabKota Desa 1,108,765.48 1,133,780.78 250,802.00 22.62 283,333.49 24.99 - Blnj Bant.Keu. KabKota Desa 659,645.63 538,548.50 111,817.82 16.95 95,441.00 17.72 - Belanja Tidak Terduga 20,000.00 25,000.00 890.70 4.45 1,521.50 6.09 2 BELANJA LANGSUNG 1,988,054.70 2,063,771.91 562,517.86 28.29 596,025.47 28.88 - Belanja Pegawai 274,665.31 239,258.09 102,149.77 37.19 86,433.82 36.13 - Belanja Barang dan Jasa 1,123,543.13 1,302,498.31 378,700.75 33.71 421,192.13 32.34 - Belanja Modal 589,846.25 522,015.51 81,667.34 13.85 88,399.52 16.93 JUMLAH BELANJA 5,660,202.57 5,368,713.52 1,876,780.44

33.16 1,538,794.35 28.66