PENGELUARAN RUTIN PENGELUARAN PEMBANGUNAN 90570 956

148 Lampiran 14. Pengeluaran Fiskal Rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Provinsi Riau Tahun 2001-2003 Ribu Rupiah No PenerimaanPengeluaran Kabupaten Karimun 2001 2002 2003

B. PENGELUARAN RUTIN

149 647 826 201 302 019 169 966 424 1. Belanja Pegawai 31 002 445 37 374 223 54 236 735 2. Belanja Barang 13 018 258 22 446 659 30 061 570 3. Biaya Pemeliharaan 3 516 628 4 305 140 2 971 200 4. Belanja Perjalanan Dinas 5 147 878 7 916 200 6 769 800 5. Belanja Lain-lain 12 552 610 90 895 217 38 206 149 6. Angsuran PinjamanHutang dan Bunga 7. GanjaranSubsidiSumbangan 13 14 62 6 2 652 580 2 845 970 8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain 80 097 342 30 462 000 31 875 000 9. Pengeluaran Tidak Tersangka 2 998 039 5 250 000 3 000 000 Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah KabupatenKota Provinsi Riau 149 Lampiran 15. Pengeluaran Fiskal Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Provinsi Riau 2001-2003 Ribu Rupiah PenerimaanPengeluaran Kabupaten Karimun 2001 2002 2003

C. PENGELUARAN PEMBANGUNAN 90570 956

186 560 818 99 716 066 1. Industri 751 303 512 900 660 140 2. Pertanian dan Kehutanan 4626 141 3 723 950 3 735 032 3. Sumber Daya Air dan Irigasi 1595 448 1 459 050 1 723 500 4. Tenaga Kerja 907 700 1 200 000 249 800 5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi 1 432 198 12 397 553 7 205 910 6. Transportasi 29 434 217 40 913 485 23 997 982 7. Pertambangan dan Energi 2 475 473 4 606 278 8 823 395 8. Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah 2 039 963 1 966 585 1 246 500 9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman 623 700 2 123 532 3 202 126 10. Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 1 856 717 3 167 414 1 362 350 11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional,Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga 8 837 363 31 275 757 9 376 622 12. Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 156 980 1 727 156 1 144 640 13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial,Peranan Wanita, Anak dan Remaja 3 371 078 17 687 362 13 380 782 14. Perumahan dan Pemukiman 10 273 727 17 259 126 2 835 743 15. A g a m a 78 080 1 790 460 311 000 16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 694 405 17. H u k u m 93 300 105 350 18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan 21 189 441 43 615 921 19 846 146 19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 80 922 1 028 939 614 398 20. Keamanan dan Ketertiban Umum 52 800 21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan D Jumlah Pengeluaran B+C 240 218 782 387 862 837 269 682 490 Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah KabupatenKota Provinsi Riau 150 Lampiran 16. Penerimaan Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Provinsi Riau Tahun 2001-2003 Ribu Rupiah PenerimaanPengeluaran Kabupaten Natuna 2001 2002 2003 A PENERIMAAN 251 397 991 325 469 920 327 676 092 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 156 000 25 669 400 6 563 414 2. Pendapatan Asli Daerah 568 747 1 663 781 6 579 276 2.1. Pajak Daerah 63 754 128 131 737 507 2.2. Retribusi Daerah 18 643 26 507 215 663 2.2.1. Retribusi Jasa Umum 10 362 14 733 119 868 2.2.2. Retribusi Jasa Usaha 2.2.3. Retribusi Perijinan Tertentu 8 281 11 774 95 795 2.3. Bagian Laba Usaha Daerah 2.4. Penerimaan Lain-lain 486 350 1 509 143 5 626 106 3. Pendapatan Dari Pemerintah dan atau Instansi Yang Lebih Tinggi 250 673 244 298 072 379 296 848 186 3.1. Bagi Hasil Pajak 9 252 674 22 525 372 45 188 186 3.2. Bagi Hasil Bukan Pajak 94 619 681 126 267 287 155 000 000 3.3. Subsidi Daerah Otonom 146 800 889 147 580 000 96 660 000 3.4. Bantuan Pembangunan 1 699 720 3.5. Penerimaan Lainnya 64 360 17 685 216 4. Pinjaman Pemerintah Daerah Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah KabupatenKota Provinsi Riau 151 Lampiran 17. Pengeluaran Fiskal Rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Provinsi Riau Tahun 2001-2003 Ribu Rupiah No PenerimaanPengeluaran Kabupaten Natuna 2001 2002 2003

B. PENGELUARAN RUTIN 115 544 364