Belanja tidak Belanja langsung

III – 25 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 III – 25 1.402.670.367.600,-. Indikator ini menjelaskan, idealnya mendekati akhir tahun perencanaan RPJMD rencana tahun ke-4 RPJMD, pencapain target dan sasaran serta prioritas pembangunan daerah, sudah pada mendekati tahap finalisasi tujuan visi dan misi Kepala Daerah. TABEL III.12 REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2011 S.D 2015 No Uraian Jumlah Realisasi Tahun 2011 Realisasi Tahun 2012 Tahun Berjalan 2013 Proyeksi Target pada Tahun 2014 Proyeksi Target pada Tahun 2015 RPJM D A BELA NJA DA ERA H

2.1 Belanja tidak

langsung 2.1.1 Belanja pegaw ai 582.126.262.859 663.857.081.094 719.173.171.000 719.173.171.000 682.448.677.000 2.1.2 Belanja bunga 1.864.595.060 2.630.068.948 3.724.526.000 3.724.526.000 3.493.885.000 2.1.3 Belanja subsidi - - - - - 2.1.4 Belanja hibah 77.688.165.120 81.484.900.250 108.369.356.200 63.095.423.000 77.271.081.000 2.1.5 Belanja bantuan sosial 5.891.910.500 91.500.000 1.040.000.000 1.040.000.000 8.281.140.000 2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Provinsi Kabupaten Kota dan Pemerintahan Desa - - - - - 2.1.7 Belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten kota, pemerintahan desa dan partai politik 690.516.840 690.515.376 690.516.000 690.516.000 - 2.1.8 Belanja tidak terduga 244.195.000,00 139.773.250 2.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 JUM LA H BELA NJA TIDA K LA NGSUNG 668.505.644.379 748.893.838.918 834.997.569.200 789.723.636.000 772.494.720.000

2.2 Belanja langsung

2.2.1 Belanja pegaw ai 34.426.626.374 34.529.693.915 54.890.565.103 - 32.487.985.000 2.2.2 Belanja barang dan jasa 151.270.535.022 175.597.070.413 247.864.099.400 - 135.429.002.000 2.2.3 Belanja modal 128.443.148.963 186.150.293.855 264.918.134.000 - 112.998.846.000 JUM LA H BELA NJA LA NGSUNG 314.140.310.359 396.277.058.183 567.672.798.400 513.513.885.000 280.915.833.000 TOTA L JUM LA H BELA NJA 982.645.954.738 1.145.170.897.101 1.402.670.367.600 1.303.237.521.000 1.053.410.553.000 Sumber: DPPKA Kota Surakarta, 2013 III – 26 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 III – 26 TABEL III.13 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BELANJA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH KOTA SURAKARTA NO Uraian Proyeksi RPJMD Tahun 2014 Rp Proyeksi RKPD Tahun 2014 Rp Selisih Rp A. Belanja Daerah 1.006.374.361.000 1.303.237.521.000 296.863.160.000 1. Belanja Tidak Langsung 729.705.192.000 789.723.636.000 60.018.444.000 1.1 Belanja Pegawai 653.966.511.000 719.173.171.000 65.206.660.000 1.2 Belanja Bunga 4.689.006.000 3.724.526.000 964.480.000 1.3 Belanja Subsidi 1.4 Belanja Hibah 62.162.875.000 63.095.423.000 932.548.000 1.5 Belanja Bantuan Sosial 7.886.800.000 1.040.000.000 6.846.800.000 1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa 1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 690.516.000 690.516.000 1.8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 2. Belanja Langsung 276.669.169.000 513.513.885.000 236.844.716.000 2.1 Belanja pegawai 31.996.858.000 31.996.858.000 2.2 Belanja barang dan jasa 133.381.695.000 133.381.695.000 2.3 Belanja modal 111.290.616.000 111.290.616.000 B. Pengeluaran Pembiayaan 17.340.136.000 10.557.538.000 6.782.598.000 1. Pembentukan Dana Cadangan 2. Penyertaan modal investasi Pemerintah Daerahdeposito 3.000.000.000 4.000.000.000 1.000.000.000 3. Pembayaran Pokok Utang 12.965.136.000 1.557.538.000 11.407.598.000 4. Pemberian Pinjaman Daerah 625.000.000 1.000.000.000 375.000.000 5. Pengembalian Pihak Ketiga 750.000.000 4.000.000.000 3.250.000.000 TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT 1.023.749.361.000 1.313.795.059.000 290.045.698.000 Sumber: DPPKA Kota Surakarta, 2013. III – 27 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 III – 27

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah