1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4
SKPD : UPTD. Puskesmas Nusukan Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
01.02.16 Program Upaya Kesehatan M asyarakat
Terpenuhinya Pelayanan rw at jalan pasien lebih dari 20
01.02.16.01 Pelayanan kesehat an penduduk miskin di puskesmas
dan jaringannya Jasa pelayanan ATK, Bahan habis pakai Bahan obat -
obat an, gel past a cet ak , t ensi, doppler,alat -alat laborat orium,Belanja LCD
48 bln
12 12
100 12
24 50
01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehat an Pelaksanaan P3K
115 Keg
15 25
25 100
25 65
56.52 01.02.16.12
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Belanja Tabung gas elpiji, Honor PPTK, Jasa pelayanan
umum dan pkms, Konsumsi jaga sore 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.02.17 Program Pengaw asan Obat dan M akanan
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tertangani KLB 24 jam 100
01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan
berbahaya Pengaw asan peredaran jajanan anak sekolah
12 Keg
3 3
100 3
6 50
01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat Cakupan SLTP dengan sehat utama dan paripurna 50
01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Obrolan masyarakat sehat Rabu w age Boge, pengadaan handycamp unt uk pengembangan media
penyuluhan 6
Keg 1
1 1
100 2
4 66.67
01.02.20 Program Perbaikan Gizi M asyarakat
01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
t idak ada balit a gizi buruk gizi kurang, Bumil KEK 12
bln 12
12 12
100 24
200
SKPD : UPTD. Puskesmas M anahan Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00
Bidang - 00.00.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or
penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or 12
Unit 1
2 2
100 3
6 50
1 Urusan W AJIB 01.02
Bidang Kesehatan 01.02.16
Program Upaya Kesehatan M asyarakat penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
terlayani
01.02.16.01 Pelayanan kesehat an penduduk miskin di puskesmas
dan jaringannya pelayanan kesehat an penduduk miskin di puskesmas
jaringannya 48
bln 12
12 100
12 24
50
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Keluaran Kegiatan
s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2012 Target Program
dan Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s.d. tahun berjalan
4
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output
Target Kinerja Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Keluaran Kegiatan
s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2012 Target Program
dan Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s.d. tahun berjalan
4
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output
Target Kinerja Renstra SKPD
Tahun 2015
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 140
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4 01.02.16.09
Peningkat an kesehat an masyarakat -penyuluhan kesehat an reproduksi remaja
15 Keg
3 3
3 100
3 9
60 01.02.16.11
Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an
-Terlaksananya kegiat an PPPK 74
kali 10
16 16
100 16
42 56.76
01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
-jasa pelayanan dan t indakan umum dan PKM S,penyediaan bahan obat -obat an,gas LPG,ret ribusi
sampah,belanja makan minum pet ugas jaga sore,operasional rehab gedung puskesmas.
60 bln
12 12
12 100
12 36
60
01.02.17 Program Pengaw asan Obat dan M akanan
pengaw asan makanan berbahaya bagi anak sekolah
01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan
berbahaya -pengaw asan dan pemeriksaan sampel makanan
berbahaya bagi anak sekolah 35
lokasi 5
5 100
10 15
42.86
01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup
sehat
01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar
hidup sehat -pembuat an leaflet ,spanduk,brosur kesehat an
5 kegiat an
1 1
1 100
1 3
60 01.02.19.02
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Pelat ihan dan lomba dokt er kecil,pert emuan bincang
masyarakat sehat 10
kegiat an 2
2 2
100 2
6 60
01.02.20 Program Perbaikan Gizi M asyarakat
01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
58 balit a gizi kurang dan 4 bumil KEK 196
Paket 5
5 5
100 62
72 36.73
01.02.20.06 M onit oring, evaluasi dan pelaporan
Pemant auan dan pelaporan kasus balit a dgn gangguan gizi dan ibu hamil KEK
6 Kel
2 2
33.33
01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
tercapainya kondisi lingkungan yang sehat
01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
pemeriksaan sampel air bersih 15
kegiat an 3
3 3
100 3
9 60
01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
M enular M enurunnya angka kematian karena DBD
01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk
Pelaksanaan Fogging Fokus kasus DBD 10
kali 2
2 2
100 2
6 60
01.02.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular -pemberian PM T penderit a TB paru
12 Org
1 1
1 100
2 4
33.33 01.02.22.06
Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik penyelidikan epidemiologi pada kasus DBD
28 kali
10 6
16 57.14
01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi
t ersedianya logist ik imunisasi 4
kegiat an 1
1 100
1 2
50
01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan
kesaht an t erlaksananya rakor ISO,Audit surveilance
ISO,honorarium Tim ISO,IM S,PTRM ,AV 20
Keg 4
4 4
100 4
12 60
01.02.23.03 Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar
pelayanan kesehat an pemeliharaan jaringan SIM PUS dan SIK
8 Keg
2 2
100 2
4 50
01.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
01.02.28.01 kemit raan asuransi kesehat an masyarakat
Jasa pelayanan askes,penyediaan sarana prasarana penunjang
60 bln
12 12
12 100
12 36
60
01.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita M eningkatnya derajat kesehatan anak balita
01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a
rujukan balit a dgn gangguan t umbuh kembang ke dokt er spesialis anak
24 Keg
6 6
12 50
01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan
dan anak meningkatnya derajat kesehatan ibu dari keluarga
kurang mampu
01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga
kurang mampu rujukan bumil rest i ke dokt er SpOg.pert emuan kelas
hamil 8
kegiat an 2
2 4
50
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 141
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4
SKPD : UPTD. Puskesmas Gilingan Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00
Bidang - 00.00.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Belanaja pembelian TV sarana penyuluhan,Ac
Portable,printer,alat pemadam kebakaran
00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or
- Belanja pembelian lapt op,print er, apar kant or dan apar pusling
14 Paket
2 3
3 100
3 8
57.14
00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Belanja almari arsip
00.00.02.10 Pengadaan mebeleur
- Belanja almari arsip dan kursi kerja dan meja LCD 16
Paket 1
5 6
37.5
1 Urusan W AJIB 01.02
Bidang Kesehatan 01.02.16
Program Upaya Kesehatan M asyarakat jasa pelayanan pasien jamkesmas dan jasa sarana
jamkesmas
01.02.16.01 Pelayanan kesehat an penduduk miskin di puskesmas
dan jaringannya - Jasa pelayanan pasien Jamkesmas dan jasa sarana
Jamkesmas dan pelayanan Jampersal 48
bln 12
12 100
12 24
50 01.02.16.11
Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an
- P3K t ingkat kot a pengamanan lebaran, supervisi UKK, Pelat ihan kader UKK dan Penyuluhan anggot a UKK
dan pelat ihan K3 pemadam kebakaran bagi karyaw an 48
bln 12
12 100
12 24
50 01.02.16.12
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan - Biaya jasa pelayanan raw at jalan t indakan medis
pasien umum PKM S, honor PPTK, makan minum pet ugas puskesmas sore hari,pembelian kert as puyer
plast ik obat dan pengisian t abung gas dan belanja modal pengadaan genset dan kursi roda
60 bln
12 12
12 100
12 36
60
01.02.17 Program Pengaw asan Obat dan M akanan
Pemantauan jajanan anak sekolah
01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan
berbahaya - Pemant auan keamanan makanan mengandung
pengaw et dan pew arna berbahaya 4
Keg 1
1 100
1 2
50
01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar
hidup sehat Tersedianya dana pelat ihan dan evaluasi dokt er kecil
20 Keg
3 5
5 100
4 12
60 01.02.19.02
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat - Pelaksanaan screening TK, SD, SM P, SM A, Pelaksanaan
BOGE 9
Keg 3
2 5
55.56
01.02.20 Program Perbaikan Gizi M asyarakat
01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
Biaya PM T Balit a gizi kurang dan bumil KEK dan pemant auan PM T oleh Kader dan Pet ugas
14 Keg
4 1
1 100
3 8
57.14 01.02.20.04
Pemberdayaan masyarakat unt uk pencapaian keluarga sadar gizi
M ent oring KP Ibu, 7
Keg 1
3 3
100 1
5 71.43
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Keluaran Kegiatan
s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2012 Target Program
dan Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s.d. tahun berjalan
4
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output
Target Kinerja Renstra SKPD
Tahun 2015
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 142
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4
01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Uji petik AB,AM IST, pertemuan penjaga SD, Honor tim pendataan data dasar sanitasi
01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
- Uji pet ik AB,AM IST, Honor t im pendat aan dat a dasar sanit asi dan biaya pengolahan limbah
18 Keg
6 3
3 100
3 12
66.67
01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
M enular Honor Tim Fogging Focus pembelian BBM untuk
fogging Focus
01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk
- Honor t im fogging Focus pembelian BBM unt uk Fogging Focus
24 Keg
9 3
3 12
50 01.02.22.05
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- Biaya penyuluhan TB di daerah kant ong TB 15
Keg 3
3 3
100 3
9 60
01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik
- Pert emuan M M D, PJB pet ugas, pert emuan pokjanal DBD Tk Kec.
10 Keg
1 6
6 100
1 8
80 01.02.22.08
Peningkat an Imunisasi - Pert emuan linsek guru UKS persiapan BIAS,
pelaksanaan BIAS Campak, DT TT, Sw eeping BIAS Campak, DT TT
19 Keg
5 2
2 100
3 10
52.63 01.02.22.09
Peningkat an surveillance epideminologi dan penaggulangan w abah
- Pelaksanaan PE, Pembinaan calon jemaah haji, pelacakan haji KLB
10 Keg
2 2
2 100
2 6
60
01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan
kesaht an Honor t im ISO, Biaya makan minum rakor ISO dan biaya
pembuat an IPAL BP gigi dan BP umum sert a pembuat an ruang kompresor
15 Keg
5 5
33.33 01.02.23.03
Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar pelayanan kesehat an
- Honor SIM PUS SIK dan pelaksanaan AV dab SM PK 10
Keg 3
1 1
100 2
6 60
01.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Beaya jasa Pelayanan, ATK 10 Jasa Pelayanan jasa
sarana ASKES untuk perbaikan tempat parkir
01.02.28.01 kemit raan asuransi kesehat an masyarakat
- Biaya jasa pelayanan, ATK 10 jasa pelayanan jasa sarana ASKES unt uk perbaikan t empat parkir dan biaya
pengadaan bendera, belanja mdal pengadaan doppler, st abilizer, t roli alkes, point er dan st erilisat or basah
23 Keg
4 4
4 100
5 13
56.52
01.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita Deteksi dini tumbang balita anak balita PAUD
01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a
- Refreshing kader SDIDTK 8
Keg 5
1 6
75
01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan
dan anak Pelaksanaan Clas hamil bagi bumil,penyuluhan bumil
anemi,pertemuan GSI
01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga
kurang mampu - Pelaksanaan kelas hamil bagi bumil,
18 Keg
4 2
2 100
4 10
55.56
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 143
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4
SKPD : UPTD. Puskesmas Setabelan Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
01.02.16 Program Upaya Kesehatan M asyarakat
M eningkatnya Pelayanan Kesehatan pada M asyarakat
01.02.16.01 Pelayanan kesehat an penduduk miskin di puskesmas
dan jaringannya Prosent ase penanganan pelayanan raw at jalan maskin
48 bln
12 12
100 12
24 50
01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehat an Prosent ase kemampuan gaw at darurat
30 kegiat an
6 6
6 100
6 18
60 01.02.16.12
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Prosent ase kunjungan baru raw at jalan di Puskesmas
60 bln
12 12
12 100
12 36
60
01.02.17 Program Pengaw asan Obat dan M akanan
Peningkatnya Pangan yang beredar memenuhi syarat kesehatan
01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan
berbahaya Prosent ase keamanan pangan yang beredar
4 Paket
1 1
1 2
50
01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat M eningkatnya Pengetahuan M asyarakat tentang Pola
Hidup Sehat
01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar
hidup sehat Cakupan rumah t angga sehat ut ama dan paripurna
10 kegiat an
2 2
2 100
2 6
60
01.02.20 Program Perbaikan Gizi M asyarakat
M eningkatnya Status Gizi M asyarakat
01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
Prosent ase balit a gizi kurang 10
Paket 2
2 2
100 2
6 60
01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
M eningkatnya Kw alitas Lingkungan Sehat
01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Prosent ase keluarga dengan kepemilikan jamban 4
Paket 1
1 100
1 2
50
01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
M enular M enurunnya kasus penyakit menular
01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk
Penanganan kasus demam berdarah 6
kegiat an 1
1 1
100 1
3 50
01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik
anga hause indek pemukiman 5 8
kegiat an 2
2 100
2 4
50 01.02.22.09
Peningkat an surveillance epideminologi dan penaggulangan w abah
angka penemuan AFV per 100.000 penduduk 15 t h 5
kegiat an 1
1 1
100 1
3 60
01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan
kesaht an Jumlah Puskesmas memiliki sert ifikasi ISO 2000..9001
1 kegiat an
1 1
100 01.02.23.03
Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar pelayanan kesehat an
Tersedianya sist em informasi kesehat an yang t erint egrasi di Dinas Kesehat an
60 bln
12 12
12 100
12 36
60
01.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan M eningkatnya Kw alitas Pelayanan kesehatan dan
mempertahankan pelayanan dasar ASKES PNS 100
01.02.28.01 kemit raan asuransi kesehat an masyarakat
Terpenuhinya pelayanan dasar Askes PNS 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita
01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a
Cakupan pelayanan neonat al KN1 36
bln 12
12 100
12 24
66.67
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Keluaran Kegiatan
s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2012 Target Program
dan Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s.d. tahun berjalan
4
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output
Target Kinerja Renstra SKPD
Tahun 2015
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 144
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4
SKPD : UPTD. Puskesmas Banyuanyar Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00
Bidang - 00.00.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya administrasi perkantoran
00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or
Pembelian mesin ket ik 13
Jenis 3
4 4
100 2
9 69.23
1 Urusan W AJIB 01.02
Bidang Kesehatan 01.02.16
Program Upaya Kesehatan M asyarakat M eningkatnya kesehatan masyarakat
01.02.16.01 Pelayanan kesehat an penduduk miskin di puskesmas
dan jaringannya Honor jasa pelayanan dan jasa sarana pasien
Jamkesmas raw at inap dan raw at jalan 46
bln 12
12 100
12 24
52.17 01.02.16.11
Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an
Honor pet ugas PPPK 38
kali 4
4 4
100 10
18 47.37
01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Honor PPTK, Honor jasa pelayanan raw at jalan dan raw at inap, belanja peralat an kebersihan dan bahan
pembersih, gas elpiji solar premium, obat -obat an, pembelian snack pet ugas jaga malam ranap, dan
pembelian mamin pasien 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.02.17 Program Pengaw asan Obat dan M akanan
M eningkatnya pengaw asan terhadap keamanan jajanan anak sekolah
01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan
berbahaya Pengambilan dan pemeriksaan sampel jajanan anak
sekolah 5
kegiat an 1
1 1
100 1
3 60
01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat M eningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku
masyarakat tentang kesehatan
01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar
hidup sehat Pelat ihan Dokt er Kecil
9 kegiat an
3 3
3 100
1 7
77.78 01.02.19.02
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Screening murid SD, SM P, dan SM A, dan JUM AT WAGE
JUGE 19
kegiat an 6
7 7
100 2
15 78.95
01.02.20 Program Perbaikan Gizi M asyarakat
M eningkatnya kualitas gizi masyarakat
01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
Pemant auan st at us gizi balit a dan bumil penerima PM T, dan Pemberian M akanan Tambahan PM T
30 bln
6 6
6 100
6 18
60 01.02.20.03
Peanggulangan kurang energi prot ein KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium GAKY, kurang
vit amin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Konsult asi ibu balit a gibur, girang dengan dokt er di
Puskesmas 11
kegiat an 6
2 2
100 1
9 81.82
01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
M eningkatnya kualitas lingkungan
01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Pengambilan dan pemeriksaan sampel air bersih 78
kali 40
8 8
100 10
58 74.36
01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
M enular M enurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular
01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk
Penyemprot an fogging sarang nyamuk 10
lokasi 2
2 2
20
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Keluaran Kegiatan
s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2012 Target Program
dan Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s.d. tahun berjalan
4
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output
Target Kinerja Renstra SKPD
Tahun 2015
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 145
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4 01.02.22.06
Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik Penyelidikan epidemiologi PE
60 bln
12 12
12 100
12 36
60
01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
M eningkatnya kualitas Puskesmas ISo
01.02.23.01 Penyusunan st andar kesehat an
Review SOP 10
kali 2
2 2
100 2
6 60
01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan
kesaht an Honor t im ISO, Kalibrasi alat kesehat an, Audit int ernal
ISO dan Audit ekst ernal ISO, Pembuat an dokumen UKL UPL
60 bln
12 12
12 100
12 36
60 01.02.23.03
Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar pelayanan kesehat an
Biaya operasional Aut opsi Verbal AV 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan M eningkatnya cakupan pelayanan kesehatan di
puskesmas
01.02.28.01 kemit raan asuransi kesehat an masyarakat
Honor jasa pelayanan dan jasa sarana pasien ASKES 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan
dan anak
01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga
kurang mampu Biaya Pelaksanaan Kelas ibu Hamil
35 bln
7 7
7 100
7 21
60
SKPD : UPTD. Puskesmas Pucangsaw it Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
01.02.16 Program Upaya Kesehatan M asyarakat
menurunnya angka kesakitan dan kematian penduduk miskin
01.02.16.01 Pelayanan kesehat an penduduk miskin di puskesmas
dan jaringannya a. Jaspel pelayanan t indakan pasien jamkesmas dan
pasien Jampersal b. Bahan habis pakai pelayanan pasien jamkesmas c. Bahan cet ak pelayanan pasien
jamkesmas et iket , rujukan,raw at jalan dll d. sarana penunjang operasional pelayanan kesehat an BHP
uPoli Umum Gigi KIA e. sarana penunjang pelayanan kesehat an kursi t unggu pasien dan kursi kerja f. 1 bh
TV sebagai sarana media promosi kesehat an di ruang t unggu g. 2 AC unt uk ruang obat adm h. Pengadaan PC
dan print er sbg sarana pelaporan kegiat an 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehat an Honorarium pet ugas PPPK event -event kot a dll, Posko
Lebaran, penanggulangan bencana dan pengobat an grat is selama 1 t ahun
50 kali
10 10
10 100
10 30
60
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Keluaran Kegiatan
s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2012 Target Program
dan Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s.d. tahun berjalan
4
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output
Target Kinerja Renstra SKPD
Tahun 2015
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 146
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4 01.02.16.12
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan a. Pengadaan bahan habis pakai pelayanan kesehat an,
b. jaspel umum dan PKM S sert a t indakan lainnya dan Honorarium PPTK c. M akan minum pegaw ai pelayanan
puskesmas non raw at inap sore hari, d. Honorarium pet ugas operasional SIM PUS SIK e. pembelian gas
oksigen elpiji f. pemasangan t eralis dan pembuat an inst alasi air unt uk Pust u Sorogenen dan Induk
60 bln
12 12
12 100
12 36
60
01.02.17 Program Pengaw asan Obat dan M akanan
meningkatnya pengaw asan Jajanan Anak Sekolah JAS dari zat berbahaya boraks formalin
01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan
berbahaya a. pemeriksaan sample makanan di 5 sekolah 2
sample b. Dana biaya pengujian sample 10 sample makanan c. Pembelian sample makan 10 sample d.
Honorarium Tim pengaw asan peredaran jajanan anak sekolah JAS
4 kali
1 1
100 1
2 50
01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya
peningkatan kualitas kesehatannya
01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar
hidup sehat Penyelenggaraan Bincang M asyarakat Sehat Jumat
Sehat BM S JUSE sebanyak 1 kali 5
kali 1
1 1
100 1
3 60
01.02.20 Program Perbaikan Gizi M asyarakat
meningkatnya cakupan ASI Ekslusif
01.02.20.01 Penyusunan pet a informasi masyarakat kurang gizi
a. Konsumsi Sosialisasi dan Seleksi M ot ivat or KP Ibu b. Transport kader Sosialisasi dan Seleksi M ot ivat or KP Ibu
c. Honorarium pet ugas pemant auan kegiat an KP Ibu d. ATK pert emuan Sosialisasi dan Seleksi M ot ivat or KP Ibu
e. St imulan dana penyelenggaraan Sosialisasi dan Seleksi M ot ivat or KP Ibu
3 kali
1 1
1 100
1 3
100
01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
a. Honorarium Tim Pemant auan PM T Balit a Bumil b. Transport kader pendampingan PM T Balit a Bumil c.
Konsumsi dan ATK Bint ek Kader pendampingan PM T Balit a Bumil d. Belanja Bahan PM T 112 orang Balit a
dan 15 orang Bumil 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi prot ein KEP, anemia gizi
besi, gangguan akibat kurang yodium GAKY, kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
pelaksanaan pemant auan garam iodium di posyandu dan sekolah
5 kali
1 1
1 100
1 3
60
01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
meningkatnya pengaw asan terhadap sarana sanitasi di w ilayah
01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
a. Honorarium Tim Pengaw asan TPS TPM b. Honorarium Tim pengambilan dan pemeriksaan dan
biaya Uji sample SAB 30
kali 6
6 6
100 6
18 60
01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
M enular terpantaunya kasus DBD di 3 w ilayah kelurahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 147
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4 01.02.22.01
Penyemprot an fogging sarang nyamuk a. Penyediaan BBM unt uk fogging sebanyak 1 kasus b.
Honor penyemprot , dan pengaw as pelaksanaan fogging focus sebanyak 1 kali c. Honorarium pet ugas PE
5 kali
1 1
1 100
1 3
60 01.02.22.05
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Honorarium pet ugas cont act survey 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi
a. Honorarium pet ugas pelaksana BIAS campak dan DT TT b. Honorarium pet ugas sw eeping BIAS DT TT c.
Honorarium pet ugas pendat aan sasaran BIAS DT TT d. Konsumsi rakor persiapan BIAS
10 kali
2 2
2 100
2 6
60
01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas
01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan
kesaht an Jasa Konsult asi pembuat an dokumen UKL UPL
4 kegiat an
1 1
100 1
2 50
01.02.23.03 Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar
pelayanan kesehat an a. Pemeliharaan jaringan, soft w are dan hardw are
simkesda b. Honorarium Tim Av pet ugas resume SM PK dan pelaksana AV
60 bln
12 12
12 100
12 36
60
01.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan tersedianya pelayanan kesehatan bagi peserta ASKES
selama 12 bulan
01.02.28.01 kemit raan asuransi kesehat an masyarakat
a. Penyediaan jasa pelayanan dan jasa sarana pesert a ASKES di Puskesmas selama 12 bulan b. ATK Askes c.
Pengadaan print er 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan
dan anak terpantaunya kondisi ibu hamil nifas dengan resiko
tinggi RESTI
01.02.32.02 Peraw at an berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu - Honorarium Tim Pelat ih Senam Hamil - Honorarium
pet ugas survailans ibu hamil dengan resiko, bumil dengan resiko, neonat us beresiko
2 kali
1 1
2 100
SKPD : UPTD. Puskesmas Gambirsari Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00
Bidang - 00.00.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or
Pengadaan AC 5
Paket 1
1 1
100 1
3 60
00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kant or
Pengadaan t eralis jendela kant or 5
Paket 1
1 1
100 1
3 60
00.00.02.09 Pengadaan peralat an gedung kant or
Penyediaan kursi put ar dan filing kabinet 5
Paket 1
1 1
100 1
3 60
1 Urusan W AJIB 01.02
Bidang Kesehatan 01.02.16
Program Upaya Kesehatan M asyarakat terpenuhinya pelayanan raw at jalan pasien
JAM KESM AS Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
Target Program dan Kegiatan
Renja SKPD Tahun 2013
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan
4
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output
Target Kinerja Renstra SKPD
Tahun 2015
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 148
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4 01.02.16.01
Pelayanan kesehat an penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
-Jasa pelayanan Jamkesmas dan jasa sarana Jamkesmas, JAM PERSAL, belanja obat -obat an dan
vit amin, mat erai, at k, penggandaan 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehat an Peningkt an pelayanan dan penanggulangan maslah
kesehat an 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.02.17 Program Pengaw asan Obat dan M akanan
Cakupan rumah makan memenuhi syarat 93,33 dan cakupan jasa boga memenuhi syarat 100
01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan
berbahaya Peningkat an pengaw asa keamanan pangan dan bahan
berbahaya 5
kali 1
1 1
100 1
3 60
01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat meningkatnya cakupan PHBS
01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Penyuluhan HS SD, Pelat ihan Dokt er kecil, sikat gigi massal, BOGE, KRR, skrening
5 kali
1 1
1 100
1 3
60
01.02.20 Program Perbaikan Gizi M asyarakat
menurunkan gizi buruk, gizi kurang dan balita BGM
01.02.20.01 Penyusunan pet a informasi masyarakat kurang gizi
- 5
kali 1
1 1
100 1
3 60
01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin
Pemberian PM T balit a girang dan bumil KEK 15
bln 3
3 3
100 3
9 60
01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi prot ein KEP, anemia gizi
besi, gangguan akibat kurang yodium GAKY, kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
pemant auan : garam yodium di Posyandu, SD, DDTK guru TK
5 kali
1 1
1 100
1 3
60 01.02.20.04
Pemberdayaan masyarakat unt uk pencapaian keluarga sadar gizi
Pelat iahn dan sosialisasi KP IBU 5
kali 1
1 1
100 1
3 60
01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
M eningkatnya rumah sehat
01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Survey rumah sehat dan pemeriksaan sampel SAB 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
M enular M enurunkan angka kesakitan karena DBD
01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk
Pelaksanaan fogging 10
kali 2
2 2
100 2
6 60
01.02.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular Honor Tim P2PL PE PJB KLB
60 bln
12 12
12 100
12 36
60 01.02.22.06
Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik Penyuluhan kant ong DBD dan TB Paru
10 lokasi
2 2
2 100
2 6
60 01.02.22.08
Peningkat an Imunisasi Pelaksanaan BIAS
5 kali
1 1
1 100
1 3
60
01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan
kesaht an Penyediaan dat a kesehat an
12 bln
12 12
100 01.02.23.03
Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar pelayanan kesehat an
Operasional Simpus 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan meningkatkan pelayanan anggota ASKES
01.02.28.01 kemit raan asuransi kesehat an masyarakat
Penyediaan biaya jasa pelayanan dan jasa sarana ASKES 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.02.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
meningkatkan pelayanan kesehatan pra usila dan usila
01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehat an
penyuluhan kesehat an lansia di Pant i Wreda 5
kali 1
1 1
100 1
3 60
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 149
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4
01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan
dan anak menurunkan angka kematian ibu
01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga
kurang mampu Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga
kurang mampu 50
kali 10
10 10
100 10
30 60
SKPD : UPTD. Instalasi Farmasi Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00
Bidang - 00.00.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 pelayanan kepada masyarakat terpenuhi
00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or
Terpenuhinya peralat an dan perlengkapan kant or selama 12 bulan
5 Keg
1 1
1 100
1 3
60
1 Urusan W AJIB 01.02
Bidang Kesehatan 01.02.15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 100 pelayanan kepada masyarakat terpenuhi
01.02.15.02 Peningkat an pemerat aan obat dan perbekalan
kesehat an Terlaksananya dist ribusi obat unt uk 17 Puskesmas, 1
Labkes 5
Keg 1
1 1
100 1
3 60
01.02.15.06 M onit oring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya pengaw asan pengelolaan obat di 17 Puskesmas Induk dan 25 Puskesmas Pembant u
5 Keg
1 1
1 100
1 3
60
01.02.16 Program Upaya Kesehatan M asyarakat
100 pelayanan kepada masyarakat terpenuhi
01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Tersedianya honor unt uk 1 orang PPTK dan Tim Pengendalian Resiko Kerja
5 Keg
1 1
1 100
1 3
60
SKPD : UPTD. Laboratorium Kesehatan Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
01.02.16 Program Upaya Kesehatan M asyarakat
100 Pelayanan kepada masyarakat terpenuhi
01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Jasa pelayanan kepada pet ugas laborat orium 9 orang,honor pet ugas,belanja bahan kimia dll
60 bln
12 12
12 100
12 36
60
01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat 100 Pelayanan kepada masyarakat terpenuhi
01.02.19.05 Peningkat an pemanfaat an sarana kesehat an
Terpenuhi sarana promosi laborat orium kesehat an 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
100Pelayanan kepada masyarakat terpenuhi
01.02.23.01 Penyusunan st andar kesehat an
Terpant aunya kualit as hasil pemeriksaan laborat orium kesehat an dan kalibrasi
5 Paket
1 1
1 100
1 3
60
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Keluaran Kegiatan
s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2012 Target Program
dan Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s.d. tahun berjalan
4
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output
Target Kinerja Renstra SKPD
Tahun 2015 Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
Target Program dan Kegiatan
Renja SKPD Tahun 2013
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan
4
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output
Target Kinerja Renstra SKPD
Tahun 2015
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 150
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4
SKPD : UPTD. Pemeliharaan Kesehatan M asyarakat Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00
Bidang - 00.00.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or
Pengadaan PC dengan print er 43
Unit 19
11 11
100 6
36 83.72
1 Urusan W AJIB 01.02
Bidang Kesehatan 01.02.16
Program Upaya Kesehatan M asyarakat
01.02.16.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehat an
Terpenuhinya pembayaran klaim pesert a PKM S di Rumah Sakit rujukan Tingkat III dan kekurangan klaim
t ahun 2012 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00
Bidang - 00.00.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran M eningkatnya pelayanan kesehatan dan pelayanan
administrasi RSUD
00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or
Pengadaan .jamdinding, AC, kipas angin exhouse fan dan Korden rel ruangan pint u dan jendela
5 Paket
1 1
1 100
1 3
60
00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
meningkatnya pelayanan kesehatan RSUD
00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas operasional
Pengadaan mobil operasional RSUD dan 2 sepeda mot or unt uk operasional kegiat an RSUD
6 Unit
1 2
2 100
2 5
83.33
00.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur M eningkatanya kualitas tenaga kesehatan dalam
pelayanan kesehatan
00.00.05.01 Pendidikan dan pelat ihan formal
Terselenggaranya pendidikan dan pelat ihan unt uk Nakes ICU PICU, ATLS, haemodialisa, sert ifikasi, PPGD,
kursus,seminar.lokakarya dan diklat lainnyadan Perjalanan Luar Daerah
5 Paket
1 1
1 100
1 3
60
1 Urusan W AJIB 01.02
Bidang Kesehatan 01.02.15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan M eningkatnya kualitas pelayanan laboratorium
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Keluaran Kegiatan
s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2012 Target Program
dan Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s.d. tahun berjalan
4
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output
Target Kinerja Renstra SKPD
Tahun 2015 Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
Target Program dan Kegiatan
Renja SKPD Tahun 2013
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan
4
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output
Target Kinerja Renstra SKPD
Tahun 2015
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 151
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4 01.02.15.01
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehat an Pengadaan reagen, bahan habis pakai laborat orium dan
alat laborat orium 4
Paket 1
1 100
1 2
50
01.02.16 Program Upaya Kesehatan M asyarakat
M eningkatnya kualitas tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu
01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehat an Kerjasama dokt er spesialis RSUD DR. M oew ardi dan
Penyediaan t enaga kont rak t enaga kesehat an RSUD Kot a Surakart a
60 bln
12 12
12 100
12 36
60 01.02.16.12
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan t erpenuhinya jasa medis, PPTK. alat pembersih, bahan
bakar , P3K Jasa keahlian khusus t enaga pemeliharaan list rik dan genset selama 12 bulan
60 bln
12 12
12 100
12 36
60
01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat M eningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan
kesehatan RSUD
01.02.19.05 Peningkat an pemanfaat an sarana kesehat an
Terpenuhinya media promosi pemanfaat an sarana RSUD t erhadap pelayanan kesehat an RSUD
4 Paket
1 1
100 1
2 50
01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
M eningkatanya kualitas dan standar pelayanan kesehatan RSUD
01.02.23.01 Penyusunan st andar kesehat an
t ercapainya Lokakarya Akredit asi Rumah Sakit dan t ersusunnya mast er plan pelayanan RSUD
3 Paket
1 1
100 1
2 66.67
01.02.23.03 Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar
pelayanan kesehat an t erw ujudnya Jasa Konsult an dan Ubgrade SIM RSUD
3 Paket
1 1
100 1
2 66.67
01.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit rumah sakit jiw a rumah sakit paru-paru rumah sakit mata
01.02.26.01 Pembangunan rumah sakit
1. Pavingisasi halaman 2. Pemasangan Tralis 3. Pemasangan Kanopi 4. Pemasangan Pagar IPAL Jasa
Konsult a perencanaan , pengaw as dan Konsult an Perencanaan Pengembangan RSUD Ska
5 Paket
1 1
1 100
1 3
60
01.02.26.18 Pengadaan alat -alat rumah sakit
Terpenuhinya alat -alat kesehat an di RSUD 5
Paket 1
1 1
100 1
3 60
01.02.26.19 Pengadaan obat -obat an rumah sakit
Terpenuhinya obat -obat an RSUD selama 1 t hn 5
Paket 1
1 1
100 1
3 60
01.02.26.22 Pengadaan perlengkapan rumah t angga rumah sakit
dapur, ruang pasien, laundry, ruang t unggu dan lain- lain
Terpenuhinya perlengkapan sarana dan prasarana rumah t angga rumah sakit
4 Paket
1 1
100 1
2 50
01.02.26.23 Pengadaan bahan-bahan logist ik rumah sakit
Terpenuhinya Pengisian O2, LPG, Jasa Boga, Jasa Loundri dan makan minum pasien RSUD
60 bln
12 12
12 100
12 36
60 01.02.26.24
Pengadaan pencet akan administ rasi dan surat menyurat rumah sakit
t erpenuhinya cet ak kart u pasien, resep, rekam medis, kart u pelayanan lain dan administ rasi RSUD
3 Th
1 1
100 1
2 66.67
01.02.26.25 Pengembangan t ipe rumah sakit
TerpenuhinyaTim Penilai BLUD,penyusunan SOP,Ponek, Dot TB. dan jasa Konsult an M ast er Plan Pembangunan
Rumah Sakit . 3
Th 1
1 100
1 2
66.67
01.02.27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
sakit rumah sakit jiw a rumah sakit paru-paru rumah sakit mata
M eningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
01.02.27.17 Pemeliharaan rut in berkala alat -alat kesehat an rumah
sakit Pemeliharaan Kalibrasi alat -alat kesehat an, Servis dan
Sukucadang alat kesehat an selama 12 bln 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 152
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4 01.02.27.20
Pemeliharaan rut in berkala perlengkapan rumah sakit Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan, sarana dan
prasarana rumah sakit selama 12 bln 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan M eningkatnya kualitas pelayanan kesehatan terutama
kepada peserta ASKES PNS
01.02.28.01 kemit raan asuransi kesehat an masyarakat
Terpenuhinya , jasa Pelayanan, Obat ,Reagen dan bahan habis pakai selama 12 bulan
60 bln
12 12
12 100
12 36
60 01.02.28.07
kemit raan pengobat an bagi pasien kurang mampu Terpenuhinya Jasa Pelayanan, Pembelian
Obat ,Reagen,Kacamat a,Transfusi darah RSUD 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
SKPD : Dinas Tata Ruang Kota Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kant or
- Tersedianya kondisi t empat kerja yang nyaman 5
Paket 1
1 1
100 1
3 60
00.00.02.09 Pengadaan peralat an gedung kant or
- Pengadaan peralat an gedung kant or 5
Paket 1
1 1
100 1
3 60
00.00.02.10 Pengadaan mebeleur
- Pengadaan meubelair 5
Paket 1
1 1
100 1
3 60
1 Urusan W AJIB 01.05
Bidang Penataan Ruang 01.05.15
Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya panduan pembangunan Kota Surakarta
01.05.15.01 Penyusunan kebijakan t ent ang penyusunan t at a ruang
- Pemeliharaan cit y w alk Jl. Slamet Riyadi dan ngarsopuro
5 Paket
1 1
100 1
2 40
01.05.15.02 Penet apan kebijakan t ent ang RDTRK, RTRK, dan RTBL
- Perw ali RTBL 1
dok 1
1 100
01.05.15.06 Penyusunan rencana t eknis ruang kaw asan
- Pendampingan pekerjaan penat aan koridor Jl. Jend Sudirman , Pasar Gede, dan Jl. Urip Sumohardjo Jl.
M ayor Kusmant o biaya bongkar,shelt er,dan peresmian, DED lapak PKL
5 Paket
1 1
1 100
1 3
60
01.05.15.07 Penyusunan rencana t at a bangunan dan lingkungan
- Pekerjaan Penat aan Kaw asan Sriw edari Jl. Bayangkaradan Cit y w alk brengosan purw osari
4 Paket
1 1
100 2
3 75
01.05.15.09 Fasilit asi peningkat an peran sert a masyarakat dalam
perencanaan t at a ruang - M onit oring Lomba Rancang ruang dan lingkungan,
Lomba penat aan bant aran kali pepe, Pembent ukan galeri simulasi kot a surakart a
5 Paket
1 1
1 100
1 3
60
01.05.16 Program Pemanfaatan Ruang
Terselenggaranya pemanfaatan ruang
01.05.16.03 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaat an
ruang - Invent arisasi dan dat a base bangunan di Kot a
Surakart a kaw asan Pasar kliw on 5
dok 1
1 2
40 01.05.16.05
Survey dan pemet aan - Invent arisasi dan review rencana jalan kot a Surakart a
t ahap II kecamat an Jebres - Perw ali Review rencana jalan kec. Banjarsari
5 dok
1 1
2 40
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Keluaran Kegiatan
s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2012 Target Program
dan Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s.d. tahun berjalan
4
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output
Target Kinerja Renstra SKPD
Tahun 2015
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 153
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4 01.05.16.09
M onit oring, evaluasi dan pelaporan pemanfaat an t at a ruang
- Pengendalian dan monit oring Tat a Ruang Kot a Kec. Jebres
5 dok
1 1
100 1
2 40
01.05.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang
01.05.17.09 Koordinasi Teknis Perijinan
- Pekerjaan Koordinasi Teknis Perijinan 5
Paket 1
1 1
100 1
3 60
01.08 Bidang Lingkungan Hidup
01.08.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH
Terselenggaranya pengelolaan ruang terbuka hijau
01.08.24.04 Penyusunan program pengembahan RTH
- Penat aan koridor pamedan Kepat ihan 2
Paket 1
1 50
01.17 Bidang Kebudayaan
01.17.15 Program Pengembangan Nilai Budaya
Terselenggaranya pengembangan nilai budaya
01.17.15.03 Penyusunan kebijakan t ent ang budaya lokal daerah
- Rencana Induk Pelest arian Bangunan Cagar BudayaKajian penat aan ruang bet eng vast ernberg,
Kajian Loji Gandrung dan DED Loji Gandrung 2
dok 1
1 100
1 2
100
01.17.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Terselenggaranya pengelolaan kekayaan budaya
01.17.16.05 Pengelolaan dan pengembangan pelest arian
peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan baw ah air
St udy pont en M N VII di kel Kest alan 4
dok 1
1 1
100 1
3 75
01.17.16.09 Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala
Ident ifikasi bangunan dan kaw asan cagar budaya 5
Paket 1
1 1
100 1
3 60
01.17.16.11 Pendukungan pengelolaan museum dan t aman budaya
di daerah Terpeliharanya kaw asan dan bangunan cagar budaya
yang memiliki corak arsit ekt ur khas di kot a surakart a - DED M useum Keris -DED Int erior M useum Keris
1 Paket
1 1
100 01.17.16.13
Pengembangan dat a base sist em informasi sejarah purbakala
Penyusunan Buku Herit age Solo t ent ang kaw asan dan bangunan cagar budaya kot a surakart a
2 dok
1 1
100 1
2 100
01.24 Bidang Kearsipan
01.24.17 Program pemeliharaan rutin berkala sarana dan
prasarana kerasipan Terselenggaranya pengolahan dan penyimpanan arsip
01.24.17.01 Pemeliharaan rut in berkala sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip - Terpeliharanya jaringan w ebsit e
3 dok
1 1
33.33
SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00
Bidang - 00.00.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran kegiatan kantor
00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or
Pengadaan mesin fot ocopy, LCD project or, dan AC 4
Paket 1
1 100
1 2
50
00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kelancaran kegiatan kantor
00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas operasional
Pengadaan kendaraan dinas operasional roda dua 4
Paket 1
2 2
100 1
4 100
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Keluaran Kegiatan
s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2012 Target Program
dan Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s.d. tahun berjalan
4
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output
Target Kinerja Renstra SKPD
Tahun 2015
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 154
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4
1 Urusan W AJIB 01.05
Bidang Penataan Ruang 01.05.15
Program Perencanaan Tata Ruang Acuan perencanaan pengembangan kaw asan
bangunan Tahun 2012 - 2031
1. Penyusunan RDTRK BWK I 275jt 2. Penyusunan RDTRK BWK VI 275jt
3. Review BWK III 225jt 4. Review BWK IV 225jt
5. Review BWK V 225jt
01.05.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Konsistensi pemanfaatan ruang dengan RTRW RDTRK
01.05.17.01 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaat an
ruang Forum BKPRD
4 Keg
1 1
100 1
2 50
01.06 Bidang Perencanaan Pembangunan
01.06.15 Program Pengembangan data informasi
Pengelolaan portal informasi kegiatan Bappeda Kota Surakarta secara berkala
1. Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, EKPPD dan RFK SKPD Bappeda 30jt
2. Pengelolaan w ebsit e Bappeda Kot a Surakart a 40jt 3. Pemeliharaan soft w are renja 30jt
01.06.15.02 Penyusunan dan pengumpulan dat a informasi
kebut uhan penyusunan dokumen perencanaan Pengelolaan Dat a M asyarakat M iskin Kot a Surakart a
5 Keg
1 1
1 100
1 3
60 1. Penyusunan profil kelurahan di 51 70jt
2. Pengembangan dat a profil daerah APBD 30jt - eks 2P0A 50jt
01.06.16 Program Kerjasama Pembangunan
01.06.16.01 Koordinasi kerjasama w ilayah perbat asan
Fasilit asi Forum Lit bang 3
Keg 1
1 33.33
01.06.16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan ant ar daerah
Iuran Asosiasi Kabupat en Kot a Peduli Sanit asi AKKOPSI
4 Th
1 1
100 1
2 50
1. FEDEP eks 2POA 75jt - APBD 15jt 2. Pendampingan KKM B 65jt
1. Operasional Pokja Websit e M DGs 60jt 2. Pelaporan Renc. Aksi Pencapaian Inpres No 3 Tahun
2010 20jt
01.06.19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar Terkendalinya pemanfaatan ruang tentang
persampahan
1. Penyusunan st rat egi pengelolaan persampahan 2. Pembahasan TPA regional
1. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Permukiman Daerah
RP4D 2. Pendampingan Rencana Pembangunan Kaw asan
Priorit as Permukiman RPKPP 3. Pendampingan operasional Penat aan Lingkungan
Permukiman Berbasis Komunit as PLPBK Bant uan St imulan Perumahan Sw adaya BSPS
12 24
50
01.06.15.05 Penyusunan profile daerah
8 Keg
1 01.06.15.01
Pengumpulan, updat ing dan analisis dat a informasi capaian t arget kinerja program dan kegiat an
48 bln
12 12
100 1
1 100
5 6
100 01.05.15.02
Penet apan kebijakan t ent ang RDTRK, RTRK, dan RTBL 6
dok
2 6
60 01.06.16.04
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 7
Keg 01.06.16.03
Fasilit asi kerjasama dengan dunia usaha lembaga 10
Keg 2
2 2
100 1
1 100
2 4
50
1 1
100 01.06.19.07
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 6
dok 1
01.06.19.01 Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan
sampah perkot aan 1
Paket 1
1 100
2 3
42.86
1 1
100 2
4 66.67
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 155
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4 4. Persiapan pendampingan Neighbourhood Upgrading
Shelt er Sect or Project NUSSP t ahap II 01.06.19.09
Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanit asi perkot aan
Penyusunan St rat egi Sanit asi Kot a SSK 5
dok 2
2 100
3 5
100
01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah
M eningkatkan kualitas perencaan pembangunan masyarakat
1. Pendampingan Proposal DPK Tahun 2013 2. Asist ensi Pembinaan Fasilit at or Kelurahan dan Tim
M onev DPK 3. Honor Tim M onev dan Faskel
01.06.21.08 Penyusunan rancangan RKPD
Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2015 5
dok 1
1 1
100 1
3 60
1. Pendampingan pelaksanaan M usrenbangkel dan M usrenbangcam
2. Pendampingan pelaksanaan DKT 3. Pendampingan pelaksanaan Forum SKPD
4. Pendampingan pelaksanaan M usrenbangkot 5. Penyusunan Juknis M usrenbang
01.06.21.10 Penet apan RKPD
Penet apan RKPD Kot a Surakart a Tahun 2014 4
dok 1
1 100
1 2
50 1. Pengendalian pelaksanaan kegiat an APBD Provinsi,
DAK, dan Tugas Pembant uan 2. Evaluasi RKPD 2013
01.06.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Terpantaunya kegiatan fasilitasi BUM M
1. M onit oring dan evaluasi dana hibah RT 75jt 2. Fasilit asi pembent ukan BUM M di klast er 95jt
3. M aping pot ensi ekonomi kreat if Kot a Surakart a 100jt
01.06.23 Program perencanaan sosial budaya
M engembangkan program di bidang sosial budaya
01.06.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial
dan budaya Percepat an pencapaian aksi Kot a Layak Anak
7 Keg
1 1
100 1
2 28.57
1. KHPPIA 40jt 2. KPAD Komisi Penanggulangan AIDS Daerah 38jt
3. Pendidikan Unt uk Semua PUS eks. 2POA 40jt - APBD 30jt
4. M onev Sekolah Ramah Anak di Surakart a
01.13 Bidang Sosial
01.13.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial M enurunkan angka kemiskinan
01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi
pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Operasional TKPKD 12
Cat ur Wulan
3 3
100 3
6 50
01.16 Bidang Penanaman M odal Daerah
01.16.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi M endorong pertumbuhan investasi di Kota Surakarta
01.16.16.01 Penyusunan kebijakan invest asi bagi pembangunan
fasilit as infrast rukt ur Penyusunan Pra FS Tow er STP
1 dok
1 1
100 2
6 60
01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
10 dok
2 01.06.21.01
Pengembangan part isipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
10 Keg
2 2
2 100
4 12
60 01.06.22.03
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
10 dok
2 01.06.21.13
M onit oring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
20 TW
4 4
4 100
2 2
100 2
6 60
3 9
60 01.06.23.04
M onit oring, evaluasi dan pelaporan 15
dok 3
3 3
100 2
2 100
2 6
60
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 156
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4
01.19 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
01.19.15.06 M onit oring, evaluasi dan pelaporan
M onev regulasi dan operasional Linmas 3
Keg 1
1 33.33
01.20 Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat
Dae, Kepegaw aian dan Persandian 01.20.17
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Sinkronisasi program kegiatan tahun anggaran terkait dalam perencanaan dan penganggaran
01.20.17.06 Penyusunan rancangan perat uran daerah t ent ang APBD Penyusunan KUA dan PPAS APBD Kot a Surakart a TA.
2014 10
dok 2
2 2
100 2
6 60
01.20.17.08 Penyusunan rancangan perat uran daerah t ent ang
Perubahan APBD Penyusunan KUPA dan PPAS - P APBD Kot a Surakart a
TA. 2013 10
dok 2
2 2
100 2
6 60
01.20.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah
1. Lokakarya best pract ice t ransfer program BPTP 4jt 2. Lokakarya penyusunan RTRW yg memperhat ikan
aspek perubahan iklim dan bencana 4,5jt 3. Pelat ihan gender budget ing dalam perencanaan
pembangunan 4jt 4. Lokakarya pembangunan kot a yang berkelanjut an
dengan pemanfaat an t eknologi informasi 4,5jt 5. Lokakarya perencanaan st rat ejik unt uk infrast rukt ur
permukiman 4,5jt 6. Workshop perencanaan kot a berbasis manajemen
penanggulangan bencana dan penguat an kelembagaan BPBD 3,5jt
7. Rapat Kerja Nasional Rakernas 4jt 8. Rapat Kerja Teknis 4,5jt
01.22 Bidang Pemberdayaan M asyarakat dan Desa
01.22.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa M eningkatnya sarana dan prasarana
01.22.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
M anajemen dan opersional TM M D reguler dan sengkuyung t ahun 2013
10 Kel
2 2
2 100
2 6
60 01.22.17.05
Pelaksanaan Program Karya Bhakt i Daerah Kegiat an Karya Bhakt i Daerah di Kelurahan
5 Kel
1 1
1 100
1 3
60
01.23 Bidang Statistik
01.23.15 Program pengembangan data informasi statistik
daerah Tersusunnya data statistik Kota Surakarta yang up to
date
01.23.15.02 Pengolahan, updat ing dan analisis dat a dan st at ist ik
daerah Penyusunan Surakart a Dalam Angka Tahun 2012
3 dok
1 1
33.33 1. Penyusunan updat ing dat a PDRB t ahun 2012
2. Penyusunan PDRB pengguna t ahun 2012 Pengguna
2 Urusan PILIHAN 02.07
Bidang Industri 02.07.15
Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi M eningkatan inovasi kreatifitas industri rumah tangga, kecil, dan menengah
01.20.25.01 Fasilit asi pembent ukan kerjasama ant ar daerah dalam
penyediaan pelayanan publik 8
Keg
2 4
50 01.23.15.04
Pengolahan, updat ing dan analisis dat a PDRB 8
dok 1
1 1
100 8
8 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 157
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4 02.07.15.05
Pengembangan sist em inovasi t eknologi indust ri Lomba Krenova
3 Keg
1 1
33.33
SKPD : UPTB. Solo Techno Park Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
1 Urusan W AJIB 01.03
Bidang Pekerjaan Umum 01.03.29
Program pengembangan w ilayah strategis dan cepat tumbuh
1. Pembangunan Teaching Fact ory 3M 2. Lanjut an Pembangunan Trade Cent er 22M
01.06 Bidang Perencanaan Pembangunan
01.06.26 Program Peningkatan Pelayanan BLUD
Kelancaran pelayanan BLUD STP
01.06.26.01 Pelayanan BLUD
Pelayanan BLUD STP 48
bln 12
12 100
12 24
50
2 Urusan PILIHAN 02.07
Bidang Industri 02.07.17
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
02.07.17.02 Pengembangan dan pelayanan t eknologi indust ri
Penyiapan Lelang Invest asi PP Ipt ek 1
Keg 1
1 100
SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00
Bidang - 00.00.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or
Pengadaan M esin Tik, Print er dan UPS 15
Paket 3
3 3
100 3
9 60
00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kant or
Pengadaan AC, genset , LCD 5
Paket 1
1 1
100 1
3 60
00.00.02.09 Pengadaan peralat an gedung kant or
Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran, TV dan Sound Syst em
1 Paket
1 1
100 00.00.02.10
Pengadaan mebeleur Pengadaan Almari, Loker File, Filing Kabinet , M eja Pos
TPR dan Subt er, Kursi, Kursi Panjang St ainless 5
Paket 1
1 1
100 1
3 60
Tahun 2015 Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
Target Program dan Kegiatan
Renja SKPD Tahun 2013
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output
Target Kinerja Renstra SKPD
50 2
2 4
01.03.29.02 Pembangunan peningkat an infrast rukt ur
4 Keg
4
Renstra SKPD Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Keluaran Kegiatan
s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2012 Target Program
dan Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s.d. tahun berjalan Kode
Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan
output Target Kinerja
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 158
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4
00.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
00.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas besert a perlengkapannya
Seragam Dinas dan At ribut nya 1480
Org 296
296 296
100 296
888 60
00.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikht isar
realisasi kinerja SKPD Terkont rolnya kinerja dinas dan memperoleh bahan
perencanaan kedepan 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
1 Urusan W AJIB 01.04
Bidang Perumahan 01.04.15
Program Pengembangan Perumahan
01.04.15.01 Penet apan kebijakan, st rat egu dan program perumahan Transport asi, media cent re, publikasi dan
penyelenggaraan t oilet summit 1
Keg 1
1 100
01.07 Bidang Perhubungan
01.07.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
01.07.15.01 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilit as
perhubungan Kajian Andalalin Underpass, Opt imalisasi Simpang, DED
M RLL Jl. Slamet Riyad 9
Paket 6
6 66.67
01.07.15.03 Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan
fasilit as perhubungan Sew a Keret a Api
60 bln
12 12
12 100
12 36
60 01.07.15.04
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Bimbingan Teknis dan Pelat ihan LLAJ, Peningkat an
Kualit as SDM dan sosialiasi perda 1000
Org 200
200 200
100 200
600 60
01.07.15.07 Peningkat an pengelolaan t erminal angkut an darat
Pelaksanaan Uji Emisi Keliling 24
Keg 6
6 100
6 12
50
01.07.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ Terpeliharanya Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
01.07.16.01 Rehabilit asi pemeliharaan sarana alat pengujian
kendaraan bermot or Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermot or
60 bln
12 12
12 100
12 36
60
01.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan
Peningkatan kesadaran tertib lalulintas dan angkutan jalan
01.07.17.01 Kegiat an penyuluhan bagi para sopir juru mudi unt uk
peningkat an keselamt an penumpang Bimbingan Teknis Unt uk Pengemudi Angkut an Umum
500 Org
100 100
100 100
100 300
60 01.07.17.02
Kegiat an peningkat an disiplin masyarakat menggunakan angkut an
Pengadaan Sarana dan Prasarana Angkut an M assal, Tenaga Pengemudi dan Tenaga Palang Keret a
5 Paket
1 1
1 100
1 3
60 01.07.17.04
Kegiat an uji kelayakan saran t ransport asi guna keselamt an penumpang
Bimbingan Teknis Pengusaha Perbengkelan 160
Org 40
40 100
40 80
50 01.07.17.05
Kegiat an pengendalian disiplin pengoperasian angkut an umum di jalan raya
Pelayanan Pengendalian dan Penert iban Lalulint as, Kegiat an CFD dan Lebaran, Forum LLAJ
20 Paket
4 4
4 100
4 12
60 01.07.17.10
Kegiat an pencipt aan layanan cepat , t epat , murah dan mudah
Pengendalian, pengaw asan, pemeliharaan dan Pembangunan pos TPR dan Subt er
10 Paket
2 2
2 100
2 6
60 01.07.17.11
Pengumpulan dan analisis dat a base pelayanan jasa angkut an
Kajian Evaluasi Pelayanan Taxi 5
dok 1
1 1
100 1
3 60
01.07.17.12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa
nagkut an Terpeliharanya sarana dan prasarana Lalulint as APILL
ITS, Rambu, RPPJ, Traffic Cone, Barikade 25
Paket 5
5 5
100 5
15 60
01.07.17.13 Fasilit asi perijinan di bidang perhubungan
Cat Samping Pengelolaan Tanda Uji Kendaraan 125000
Unit 28142
28901 28901
100 28901
85944 68.76
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 159
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4 01.07.17.14
Sosialisasi penyuluhan ket ert iban lalu lint as dan angkut an
Zona Selamat Sekolah, Wahana Tat a Nugraha dan M onit oring Andalalin
15 Paket
3 3
3 100
3 9
60
01.07.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Keselamatan dan Pengendalian Lalulintas
01.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lint as
APILL ITS t erint regrasi 55
Unit 51
2 2
100 2
55 100
01.07.19.02 Pengadaan marka jalan
M arka Dan M edian Jalan 10
Paket 2
2 2
100 2
6 60
01.20 Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat
Dae, Kepegaw aian dan Persandian 01.20.26
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
01.20.26.06 Kajian perat uran perundang-undangan daerah t erhadap
perat uran perundang-undangan yang baru,lebih t inggi dari keserasian ant ar perat uran perundang-undangan
daerah Raperda Kominfo
1 Paket
1 1
100
01.25 Bidang Komunikasi dan Informatika
01.25.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
M edia M assa Terbentuknya M asyarakat Informasi
01.25.15.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi
dan informasi Langganan Int ernet LPSE dan Hot spot
6 Paket
2 2
33.33 01.25.15.03
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Banw it h Vidoe St reaming, Jambore TI, Pengelolaan Web, Colocat ion Server, Sew a Genset , Sevis Server,
Film Promosi Kot a, M ast erPlan TIK, Pemeliharaan Jaringan, Jaringan NOC
40 Paket
10 10
100 10
20 50
01.25.15.06 Pengkajian dan pengembangan sist em informasi
Single On Soft w are dan Sist em Aplikasi Pelayanan M asyarakat
6 Paket
2 2
33.33
01.25.18 Program kerjasama informsi dan media massa
Terbitnya Tabloid dan Promosi M edia
01.25.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Tabloid Solo Berseri 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.25.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerint ahan daerah Lomba Fot o Nasional, Jasa M edia Cet ak, Radio,
Publikasi, Sosial M edia, M edia Trip, Kalender Even, M edia, Sarana dan Tempat Informasi, dan
Pemeliharaan Baliho 45
Paket 9
9 9
100 9
27 60
SKPD : UPTD. Perparkiran Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00
Bidang - 00.00.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or
Belanja AC, Lapt op dan TV 3
Paket 1
1 33.33
00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan sarana aparatur
00.00.02.09 Pengadaan peralat an gedung kant or
Pengadaan peralat an gedung kant or 3
Paket 1
1 33.33
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output
Target Kinerja Renstra SKPD
Tahun 2015 Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
Target Program dan Kegiatan
Renja SKPD Tahun 2013
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan
4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 160
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4 00.00.02.10
Pengadaan mebeleur Pengadaan Sofa
5 Paket
1 1
1 100
1 3
60
00.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penyebarluasan Kebijakan Transportasi
00.00.05.02 Sosialisasi perat uran perundang-undangan
Sosialisasi Perda Parkir 5
Keg 1
1 1
100 1
3 60
1 Urusan W AJIB 01.07
Bidang Perhubungan 01.07.15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Peningkatan dan perbaikan Pelayanan Transportasi
01.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
Lelang Pengusahaan parkir dan opt imalisasi PAD 5
Keg 1
1 1
100 1
3 60
01.07.15.07 Peningkat an pengelolaan t erminal angkut an darat
Penat aan, Pengelolaan dan Pengembangan Pot ensi Parkir
60 bln
12 12
12 100
12 36
60
01.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan
Peningkatan Pelayanan dan kenyamanan masyarakat
01.07.17.02 Kegiat an peningkat an disiplin masyarakat
menggunakan angkut an Pembinaan dan Penert iban Operasi gabungan
penert iban Parkir t idak resmi 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.07.17.14 Sosialisasi penyuluhan ket ert iban lalu lint as dan
angkut an Pembinaan dan Pelat ihan Teknis pengelola dan Pet ugas
parkir 5
Keg 1
1 1
100 1
3 60
01.07.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Keselamatan dan Pengendalian Lalulintas dan Parkir
01.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lint as
Pembuat an Papan Pengumuman Perda Parkir 5
Paket 1
1 1
100 1
3 60
01.07.19.02 Pengadaan marka jalan
Teraw at nya M arka Parkir 5
Paket 1
1 1
100 1
3 60
SKPD : UPTD. Terminal Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00
Bidang - 00.00.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya kegiatan kantor
00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or
Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or 5
Paket 1
1 1
100 1
3 60
1 Urusan W AJIB 01.07
Bidang Perhubungan 01.07.15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
01.07.15.01 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilit as
perhubungan Pembuat an DED pembangunan gedung t erminal
5 dok
1 1
1 100
1 3
60 01.07.15.07
Peningkat an pengelolaan t erminal angkut an darat Penert iban Kelengkapan Bus dalam dan luar t erminal,
Pengelolaan Pendapat an Loket Bus M alam 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan
Peningkatan Pelayanan kepada M asyarakat
01.07.17.06 Kegiat an pencipt aan keamanan dan kenyamanan
penumpang dilingkungan t reminal Operasi Keamanan dan Ket ert iban di Lingkungan
Terminal 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.07.17.11 Pengumpulan dan analisis dat a base pelayanan jasa
angkut an Survey Pot ensi ret ribusi jasa usaha t erminal dan
Pengadaan Sofw are Akut ansi 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
4
Renstra SKPD Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Keluaran Kegiatan
s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2012 Target Program
dan Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s.d. tahun berjalan Kode
Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan
output Target Kinerja
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 161
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4 01.07.17.12
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa nagkut an
Peraw at an CCTV, Pengadaan CCTV, Pengadaaan St asiun Reg,VM S
4 Paket
1 1
100 1
2 50
01.07.17.17 M onit oring, evaluasi dan pelaporan
M onit oring PAD, Survey Pot ensi, Survey Kart u Jam Perjalanan Bus
48 bln
12 12
100 12
24 50
01.07.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan Peningkatan sarana dan pelayanan transportasi
01.07.18.01 Pembangunan gedung t erminal
Terw ujudnya Terminal Type A 5
Paket 1
1 1
100 1
3 60
SKPD : Badan Lingkungan Hidup Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00
Bidang - 00.00.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi kantor yang
baik
00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or
Pengadaan lapt op, mesin absen sidik jari, print er, handycam
4 Keg
1 1
100 1
2 50
00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai
00.00.02.10 Pengadaan mebeleur
Pengadaan almari dan meja kursi kerja 4
Keg 1
1 100
1 2
50
00.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
00.00.03.01 Pengadaan mesin kart u absensi
M esin absensi sidik jari 1
Unit 1
1 100
00.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00.00.05.03 Bimbingan t eknis implement asi perat uran perundang-
undangan Diklat t eknis bidang LH
1 kegiat an
1 1
100
1 Urusan W AJIB 01.08
Bidang Lingkungan Hidup 01.08.15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
01.08.15.11 Peningkat an peran sert a masyarakat dalam
pengelolaan persampahan Pemberdayaan dan pelat ihan kompost ing di lingkungan
IHT 2
dok 2
2 100
01.08.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup Peningkatan pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup
01.08.16.01 Koordinasi Penilaian Kot a Sehat Adipura
- Roadshow unt uk meningkat kan part isipasi masyarakat dalam pencapaian Adipura
5 Keg
1 1
1 100
1 3
60 01.08.16.03
Pemant auan Kualit as Lingkungan - Pemant auan kualit as air dan pengadaan peralat an
laborat orium 12
Keg 2
2 2
100 2
6 50
01.08.16.04 Pengaw asan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan
hidup - M ediasi kasus LH, invent arisasi kegiat an usaha dan
pengaw asan penaat an perizinan dan perundang- undangan lingkungan
500 100
100 100
100 100
300 60
01.08.16.07 Pengkajian dampak lingkungan
- Pemeriksaan dan pengaw asan Amdal, UKL-UPL, SPPL dan izin lingkungan
60 bln
12 12
12 100
12 36
60 01.08.16.09
Peningkat an peringkat kinerja perusahaan proper - Pemant auan, pembinaan dan pengaw asan indust ri
dalam proper daerah 5
Keg 1
1 1
100 1
3 60
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output
Target Kinerja Renstra SKPD
Tahun 2015 Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
Target Program dan Kegiatan
Renja SKPD Tahun 2013
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan
4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 162
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4 01.08.16.10
Koordinasi pengelolaan Prokasih Superkasih - Pelaksanaan program padat karya bersih-bersih sungai
10 lokasi
2 2
100 1
3 30
01.08.16.12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup - Penyusunan naskah akademik dan draf Perda
Perlindungan dan Pengelolaan LH 5
dok 1
1 100
1 2
40 01.08.16.14
Peningkat an peran sert a masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
- Sosialisasi pengelolaan lingkungan 5
Keg 1
1 1
2 40
01.08.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam Terw ujudnya perlindungan dan konservasi sumber
daya alam
01.08.17.01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian
Kerusakan Sumber-Sumber Air - Pembuat an sumur resapan
500 Unit
89 90
90 100
50 229
45.8 01.08.17.05
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim - Program kampung iklim
10 Kw s
1 1
10 01.08.17.07
Peningkat an Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
- Pembangunan t aman di bant aran sungai Kalianyar DAK
3 Kw s
1 1
1 100
1 3
100 01.08.17.08
Pengendalian dan Pengaw asan pemanfaat an SDA - Pembangunan sumur pant au dan operasional
pemant auan 25
Unit 2
2 8
01.08.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan
Sumber daya Alam Terw ujudnya rehabilitasi dan pemlihan cadangan
sumber daya alam
01.08.18.07 Peningkat an peran sert a masyarakat dalam rehabilit asi
dan pemulihan cadangan SDA Sayembara desain t aman M onumen Banjarsari
M onjari 4
Kw s 1
1 1
100 1
3 75
01.08.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup M eningkatnya partisipasi dan upaya pelestarian
lingkungan
01.08.19.01 Peningkat an edukasi dan komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan - Sosialisasi, pembinaan dan pendampingan program
Adiw iyat a di sekolah dasar dan menengah 6
Kel 3
3 100
3 6
100 01.08.19.03
Penyusunan dat a sumberdaya alam dan neraca sumber daya hut an NSDH nasional dan daerah
- Penyusunan st at us lingkungan hidup daerah SLHD Kot a Surakart a
5 dok
1 1
1 100
1 3
60
01.08.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Terkendalinya polusi air dan udara
01.08.20.02 Pengujian emisi udara akibat akt ivit as indust ri
- Pemant auan kualit as udara ambient 5
dok 1
1 1
100 1
3 60
01.08.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH
01.08.24.06 Pemeliharaan RTH
Pengadaan pohon dan pemeliharaan t aman yg dibangun BLH
4 Keg
1 1
100 1
2 50
SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00
Bidang - 00.00.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya perlengkapan kantor
00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or
Tersedianya perlengkapan kant or 23
Unit 4
8 8
100 7
19 82.61
00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya sarana kendaraan operasional
4
Renstra SKPD Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Keluaran Kegiatan
s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2012 Target Program
dan Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s.d. tahun berjalan Kode
Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan
output Target Kinerja
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 163
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4 00.00.02.05
Pengadaan kendaraan dinas operasional sew a alat berat dan pengadaan road sw eeper, Dump
t ruck , gerobak mot or, becak sampah,kont ainer sampah
23 Keg
2 3
3 100
6 11
47.83
00.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terpenuhinya kelengkapan kerja lapangan
00.00.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan
Pengadaan pakaian kerja lapangan 5
Keg 1
1 1
100 1
3 60
00.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00.00.05.02 Sosialisasi perat uran perundang-undangan
Sosialisasi PERDA t ent ang Ret ribusi kebersihan Kot a 4
Keg 1
1 100
1 2
50
1 Urusan W AJIB 01.03
Bidang Pekerjaan Umum 01.03.18
Program rehabilitasi pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Tersedianya prasarana pemeliharaan PJU
01.03.18.03 Rehabilit asi pemeliharaan jalan
Pemeliharaan pengadaan rut in PJU, pemasangan PJU Cit y Walk Jl. Kapt en M ulyadi t ahap II
13 Keg
3 4
4 100
2 9
69.23
01.04 Bidang Perumahan
01.04.20 Program pengelolaan areal pemakaman
01.04.20.06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Penat aan kaw asan TPU Unt oroloyo 8
Keg 2
2 100
2 4
50 01.04.20.07
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Pemeliharaan pengadaan rut in prasarana pengelolaan
TPU dan pengadaan t enaga Out sourching penggalian pengurukan pemakaman
6 Keg
1 1
1 100
2 4
66.67
01.08 Bidang Lingkungan Hidup
01.08.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan Terukur bobot nilai berbagai aspek kerjasama
investasi
01.08.15.01 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan
sampah Penyusunan dokumen dan pelaksanaan pelelangan
kerjasama pengadaan invest or pengelolaan persampahan
4 dok
1 1
1 100
1 3
75 01.08.15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Pembangunan jalan TPA Put ri Cempo 5
Keg 1
1 1
100 1
3 60
01.08.15.04 Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan Pemeliharaan pengadaan rut in prasarana dan sarana
persampahan 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.08.15.07 Peningkat an kemampuan aparat pengelolaan
persampahan Jasa Asuransi kesehat an THL
60 bln
12 12
12 100
12 36
60 01.08.15.10
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Sosialisasi pengelolaan persampahan
4 Keg
1 1
1 100
1 3
75 01.08.15.13
Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan
Pemeliharaan pengadaan rut in prasarana dan sarana kebersihan Kot a
60 bln
12 12
12 100
12 36
60
01.08.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup Tersedianya prasarana lomba kebersihan dan gapura
01.08.16.01 Koordinasi Penilaian Kot a Sehat Adipura
Sosialisasi kebersihan lingkungan, Resik-resik kut ha, M onit oring kebersihan Kot a dan Taman Kot a
13 Keg
3 1
1 100
3 7
53.85
01.08.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH
Tertatanya taman-taman kota
01.08.24.05 Penat aan RTH
Penat aan Fasilit as kebun bibit Balaikambang, pembuat an Green Hause di kebun bibit Balaikambang,
pengadaan mesin pompa air 16
Keg 4
3 3
100 3
10 62.5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 164
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4 01.08.24.06
Pemeliharaan RTH Pemeliharaan pengadaan rut in prasarana dan sarana
pengelolaan t aman-t aman Kot a, jasa t enaga Out sourching dan pengadaan sarana pendukung lainya
60 bln
12 12
12 100
12 36
60
01.18 Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
01.18.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Terpeliharanya lapangan olah raga sepak bola
01.18.21.02 Peningkat an pembangunan saran dan prasarana
olahraga Pemeliharaan rut in lapangan olah raga
5 Keg
1 1
1 100
1 3
60
01.20 Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat
Dae, Kepegaw aian dan Persandian 01.20.17
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Tersediany kelengkapan administrasi retribusi
01.20.17.19 Int ensifikasi dan Ekst ensifikasi sumber-
sumberpendapat an daerah Operasional pengadaan rut in prasarana dan sarana
pelayanan rest ribusi kebersihan 5
Keg 1
1 1
100 1
3 60
SKPD : Dinas Penduk Pencapil Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00
Bidang - 00.00.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or
Penyediaan Peralat an dan Perlengkapan Kant or 60
bln 12
24 24
100 12
48 80
1 Urusan W AJIB 01.10
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 01.10.15
Program Penataan Administrasi Kependudukan Penataan Administrasi Pembangunan
01.10.15.03 Implement asi Sist em Administ rasi Kependudukan
membangun, updat ing, dan pemeliharaan - Pemeliharaan Jaringan aplikasi pendukung SIAK -
Pendamping aplikasi KTP ber NIK Nasional E-KTP - Pet ugas ent ry dat a KK dan KTP
60 bln
12 12
12 100
12 36
60 01.10.15.05
Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan - Koordinasi ant ar Dinas,Kecamat an, Kelurahan dalam
pelaksanaan pembuat an dokumen kependudukan dan cat at an sipil
60 bln
12 12
12 100
12 36
60 01.10.15.07
Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat - Tersedianya WeB ,int ernet konsolidasi dan
pendaft aran penduduk dan Capil - Cet ak formulir dan kart u KIA unt uk pendukung Kart u Insent if Anak KIA
. - Back Up Kependudukan Server Back Up 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.10.15.08 Peningkat an pelayanan publik dalam bidang
kependudukan - Terlaksananya pelayanan akt a pencapil dan dokumen
kependudukan sert a t ersedianya t empat pelayanan yang memadai - Pelaksanaan Renst ra Depdagri semua
anak t ercat at kelahirannya 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output
Target Kinerja Renstra SKPD
Tahun 2015 Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
Target Program dan Kegiatan
Renja SKPD Tahun 2013
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan
4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 165
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
4 01.10.15.09
Pengembangan dat a base kependudukan - Dat abase Kependudukan dengan digit alisasi -
Penambahan Sarana dan Prasarana dokumen kependudukan
60 bln
12 12
12 100
12 36
60 01.10.15.12
Sosialisasi kebijakan kependudukan - Penyebaran buku pint ar - Pengadaan leaflet -
Penyuluhan - Spanduk 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
01.10.15.14 M onit oring, evaluasi dan pelaporan
- Tersedianya dat a IKM , evaluasi ISO - Pengadaan Sarana dan Prasarana unt uk penunjang dat a IKM dan
ISO 60
bln 12
12 12
100 12
36 60
SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Target Renja
SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD
Tahun 2012 Tingkat Realisasi
Tahun 2012 Realisasi capaian
program dan kegiatan s.d.
tahun 2013 Tingkat Capaian
Realisasi target s.d. tahun 2013
1 2
3 5
6 7
8=7 6 9
10=5+7+9 11=10 4
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00
Bidang - 00.00.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tersedianya gedung pelatihan gedung PGOT
00.00.02.03 Pembangunan gedung kant or
-Pembangunan Gedung Kant or Pant i Wredha -Jasa DED Gedung Dinsosnakert rans
4 Keg
1 1
100 1
2 50
1 Urusan W AJIB 01.03
Bidang Pekerjaan Umum 01.03.28
Program pengendalian banjir terpenuhinya kebutuhan korban banjir
01.03.28.05 Peningkat an part isipasi masyarakat dalam
penangulangan banjir Penanggulangan banjir bencana
280 Org
30 150
180 64.29
01.04 Bidang Perumahan