d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat

1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 SKPD : UPTD. Puskesmas Nusukan Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4

01.02.16 Program Upaya Kesehatan M asyarakat

Terpenuhinya Pelayanan rw at jalan pasien lebih dari 20 01.02.16.01 Pelayanan kesehat an penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Jasa pelayanan ATK, Bahan habis pakai Bahan obat - obat an, gel past a cet ak , t ensi, doppler,alat -alat laborat orium,Belanja LCD 48 bln 12 12 100 12 24 50 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Pelaksanaan P3K 115 Keg 15 25 25 100 25 65 56.52 01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Belanja Tabung gas elpiji, Honor PPTK, Jasa pelayanan umum dan pkms, Konsumsi jaga sore 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.02.17 Program Pengaw asan Obat dan M akanan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tertangani KLB 24 jam 100 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya Pengaw asan peredaran jajanan anak sekolah 12 Keg 3 3 100 3 6 50

01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat Cakupan SLTP dengan sehat utama dan paripurna 50 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Obrolan masyarakat sehat Rabu w age Boge, pengadaan handycamp unt uk pengembangan media penyuluhan 6 Keg 1 1 1 100 2 4 66.67

01.02.20 Program Perbaikan Gizi M asyarakat

01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin t idak ada balit a gizi buruk gizi kurang, Bumil KEK 12 bln 12 12 12 100 24 200 SKPD : UPTD. Puskesmas M anahan Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00 Bidang - 00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or 12 Unit 1 2 2 100 3 6 50 1 Urusan W AJIB 01.02 Bidang Kesehatan 01.02.16 Program Upaya Kesehatan M asyarakat penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya terlayani 01.02.16.01 Pelayanan kesehat an penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya pelayanan kesehat an penduduk miskin di puskesmas jaringannya 48 bln 12 12 100 12 24 50 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan

s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2012 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan 4 Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan

s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2012 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan 4 Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 140 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 01.02.16.09 Peningkat an kesehat an masyarakat -penyuluhan kesehat an reproduksi remaja 15 Keg 3 3 3 100 3 9 60 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an -Terlaksananya kegiat an PPPK 74 kali 10 16 16 100 16 42 56.76 01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan -jasa pelayanan dan t indakan umum dan PKM S,penyediaan bahan obat -obat an,gas LPG,ret ribusi sampah,belanja makan minum pet ugas jaga sore,operasional rehab gedung puskesmas. 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.02.17 Program Pengaw asan Obat dan M akanan

pengaw asan makanan berbahaya bagi anak sekolah 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya -pengaw asan dan pemeriksaan sampel makanan berbahaya bagi anak sekolah 35 lokasi 5 5 100 10 15 42.86

01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup sehat 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat -pembuat an leaflet ,spanduk,brosur kesehat an 5 kegiat an 1 1 1 100 1 3 60 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Pelat ihan dan lomba dokt er kecil,pert emuan bincang masyarakat sehat 10 kegiat an 2 2 2 100 2 6 60

01.02.20 Program Perbaikan Gizi M asyarakat

01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin 58 balit a gizi kurang dan 4 bumil KEK 196 Paket 5 5 5 100 62 72 36.73 01.02.20.06 M onit oring, evaluasi dan pelaporan Pemant auan dan pelaporan kasus balit a dgn gangguan gizi dan ibu hamil KEK 6 Kel 2 2 33.33

01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

tercapainya kondisi lingkungan yang sehat 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat pemeriksaan sampel air bersih 15 kegiat an 3 3 3 100 3 9 60

01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

M enular M enurunnya angka kematian karena DBD 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Pelaksanaan Fogging Fokus kasus DBD 10 kali 2 2 2 100 2 6 60 01.02.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular -pemberian PM T penderit a TB paru 12 Org 1 1 1 100 2 4 33.33 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik penyelidikan epidemiologi pada kasus DBD 28 kali 10 6 16 57.14 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi t ersedianya logist ik imunisasi 4 kegiat an 1 1 100 1 2 50

01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an t erlaksananya rakor ISO,Audit surveilance ISO,honorarium Tim ISO,IM S,PTRM ,AV 20 Keg 4 4 4 100 4 12 60 01.02.23.03 Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar pelayanan kesehat an pemeliharaan jaringan SIM PUS dan SIK 8 Keg 2 2 100 2 4 50

01.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan

01.02.28.01 kemit raan asuransi kesehat an masyarakat Jasa pelayanan askes,penyediaan sarana prasarana penunjang 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

balita M eningkatnya derajat kesehatan anak balita 01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a rujukan balit a dgn gangguan t umbuh kembang ke dokt er spesialis anak 24 Keg 6 6 12 50

01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak meningkatnya derajat kesehatan ibu dari keluarga kurang mampu 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu rujukan bumil rest i ke dokt er SpOg.pert emuan kelas hamil 8 kegiat an 2 2 4 50 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 141 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 SKPD : UPTD. Puskesmas Gilingan Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00 Bidang - 00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Belanaja pembelian TV sarana penyuluhan,Ac Portable,printer,alat pemadam kebakaran 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or - Belanja pembelian lapt op,print er, apar kant or dan apar pusling 14 Paket 2 3 3 100 3 8 57.14

00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Belanja almari arsip 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur - Belanja almari arsip dan kursi kerja dan meja LCD 16 Paket 1 5 6 37.5 1 Urusan W AJIB 01.02 Bidang Kesehatan 01.02.16 Program Upaya Kesehatan M asyarakat jasa pelayanan pasien jamkesmas dan jasa sarana jamkesmas 01.02.16.01 Pelayanan kesehat an penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya - Jasa pelayanan pasien Jamkesmas dan jasa sarana Jamkesmas dan pelayanan Jampersal 48 bln 12 12 100 12 24 50 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an - P3K t ingkat kot a pengamanan lebaran, supervisi UKK, Pelat ihan kader UKK dan Penyuluhan anggot a UKK dan pelat ihan K3 pemadam kebakaran bagi karyaw an 48 bln 12 12 100 12 24 50 01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan - Biaya jasa pelayanan raw at jalan t indakan medis pasien umum PKM S, honor PPTK, makan minum pet ugas puskesmas sore hari,pembelian kert as puyer plast ik obat dan pengisian t abung gas dan belanja modal pengadaan genset dan kursi roda 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.02.17 Program Pengaw asan Obat dan M akanan

Pemantauan jajanan anak sekolah 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya - Pemant auan keamanan makanan mengandung pengaw et dan pew arna berbahaya 4 Keg 1 1 100 1 2 50

01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Tersedianya dana pelat ihan dan evaluasi dokt er kecil 20 Keg 3 5 5 100 4 12 60 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat - Pelaksanaan screening TK, SD, SM P, SM A, Pelaksanaan BOGE 9 Keg 3 2 5 55.56

01.02.20 Program Perbaikan Gizi M asyarakat

01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Biaya PM T Balit a gizi kurang dan bumil KEK dan pemant auan PM T oleh Kader dan Pet ugas 14 Keg 4 1 1 100 3 8 57.14 01.02.20.04 Pemberdayaan masyarakat unt uk pencapaian keluarga sadar gizi M ent oring KP Ibu, 7 Keg 1 3 3 100 1 5 71.43 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan

s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2012 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan 4 Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 142 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4

01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Uji petik AB,AM IST, pertemuan penjaga SD, Honor tim pendataan data dasar sanitasi 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat - Uji pet ik AB,AM IST, Honor t im pendat aan dat a dasar sanit asi dan biaya pengolahan limbah 18 Keg 6 3 3 100 3 12 66.67

01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

M enular Honor Tim Fogging Focus pembelian BBM untuk fogging Focus 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk - Honor t im fogging Focus pembelian BBM unt uk Fogging Focus 24 Keg 9 3 3 12 50 01.02.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular - Biaya penyuluhan TB di daerah kant ong TB 15 Keg 3 3 3 100 3 9 60 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik - Pert emuan M M D, PJB pet ugas, pert emuan pokjanal DBD Tk Kec. 10 Keg 1 6 6 100 1 8 80 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi - Pert emuan linsek guru UKS persiapan BIAS, pelaksanaan BIAS Campak, DT TT, Sw eeping BIAS Campak, DT TT 19 Keg 5 2 2 100 3 10 52.63 01.02.22.09 Peningkat an surveillance epideminologi dan penaggulangan w abah - Pelaksanaan PE, Pembinaan calon jemaah haji, pelacakan haji KLB 10 Keg 2 2 2 100 2 6 60

01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Honor t im ISO, Biaya makan minum rakor ISO dan biaya pembuat an IPAL BP gigi dan BP umum sert a pembuat an ruang kompresor 15 Keg 5 5 33.33 01.02.23.03 Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar pelayanan kesehat an - Honor SIM PUS SIK dan pelaksanaan AV dab SM PK 10 Keg 3 1 1 100 2 6 60 01.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Beaya jasa Pelayanan, ATK 10 Jasa Pelayanan jasa sarana ASKES untuk perbaikan tempat parkir 01.02.28.01 kemit raan asuransi kesehat an masyarakat - Biaya jasa pelayanan, ATK 10 jasa pelayanan jasa sarana ASKES unt uk perbaikan t empat parkir dan biaya pengadaan bendera, belanja mdal pengadaan doppler, st abilizer, t roli alkes, point er dan st erilisat or basah 23 Keg 4 4 4 100 5 13 56.52

01.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

balita Deteksi dini tumbang balita anak balita PAUD 01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a - Refreshing kader SDIDTK 8 Keg 5 1 6 75

01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak Pelaksanaan Clas hamil bagi bumil,penyuluhan bumil anemi,pertemuan GSI 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu - Pelaksanaan kelas hamil bagi bumil, 18 Keg 4 2 2 100 4 10 55.56 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 143 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 SKPD : UPTD. Puskesmas Setabelan Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4

01.02.16 Program Upaya Kesehatan M asyarakat

M eningkatnya Pelayanan Kesehatan pada M asyarakat 01.02.16.01 Pelayanan kesehat an penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Prosent ase penanganan pelayanan raw at jalan maskin 48 bln 12 12 100 12 24 50 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Prosent ase kemampuan gaw at darurat 30 kegiat an 6 6 6 100 6 18 60 01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Prosent ase kunjungan baru raw at jalan di Puskesmas 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.02.17 Program Pengaw asan Obat dan M akanan

Peningkatnya Pangan yang beredar memenuhi syarat kesehatan 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya Prosent ase keamanan pangan yang beredar 4 Paket 1 1 1 2 50

01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat M eningkatnya Pengetahuan M asyarakat tentang Pola Hidup Sehat 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Cakupan rumah t angga sehat ut ama dan paripurna 10 kegiat an 2 2 2 100 2 6 60

01.02.20 Program Perbaikan Gizi M asyarakat

M eningkatnya Status Gizi M asyarakat 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Prosent ase balit a gizi kurang 10 Paket 2 2 2 100 2 6 60

01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

M eningkatnya Kw alitas Lingkungan Sehat 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Prosent ase keluarga dengan kepemilikan jamban 4 Paket 1 1 100 1 2 50

01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

M enular M enurunnya kasus penyakit menular 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Penanganan kasus demam berdarah 6 kegiat an 1 1 1 100 1 3 50 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik anga hause indek pemukiman 5 8 kegiat an 2 2 100 2 4 50 01.02.22.09 Peningkat an surveillance epideminologi dan penaggulangan w abah angka penemuan AFV per 100.000 penduduk 15 t h 5 kegiat an 1 1 1 100 1 3 60

01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Jumlah Puskesmas memiliki sert ifikasi ISO 2000..9001 1 kegiat an 1 1 100 01.02.23.03 Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar pelayanan kesehat an Tersedianya sist em informasi kesehat an yang t erint egrasi di Dinas Kesehat an 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan M eningkatnya Kw alitas Pelayanan kesehatan dan mempertahankan pelayanan dasar ASKES PNS 100 01.02.28.01 kemit raan asuransi kesehat an masyarakat Terpenuhinya pelayanan dasar Askes PNS 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

balita 01.02.29.04 Pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a Cakupan pelayanan neonat al KN1 36 bln 12 12 100 12 24 66.67 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan

s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2012 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan 4 Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 144 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 SKPD : UPTD. Puskesmas Banyuanyar Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00 Bidang - 00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya administrasi perkantoran 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Pembelian mesin ket ik 13 Jenis 3 4 4 100 2 9 69.23 1 Urusan W AJIB 01.02 Bidang Kesehatan 01.02.16 Program Upaya Kesehatan M asyarakat M eningkatnya kesehatan masyarakat 01.02.16.01 Pelayanan kesehat an penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Honor jasa pelayanan dan jasa sarana pasien Jamkesmas raw at inap dan raw at jalan 46 bln 12 12 100 12 24 52.17 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Honor pet ugas PPPK 38 kali 4 4 4 100 10 18 47.37 01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Honor PPTK, Honor jasa pelayanan raw at jalan dan raw at inap, belanja peralat an kebersihan dan bahan pembersih, gas elpiji solar premium, obat -obat an, pembelian snack pet ugas jaga malam ranap, dan pembelian mamin pasien 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.02.17 Program Pengaw asan Obat dan M akanan

M eningkatnya pengaw asan terhadap keamanan jajanan anak sekolah 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya Pengambilan dan pemeriksaan sampel jajanan anak sekolah 5 kegiat an 1 1 1 100 1 3 60

01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat M eningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang kesehatan 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Pelat ihan Dokt er Kecil 9 kegiat an 3 3 3 100 1 7 77.78 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Screening murid SD, SM P, dan SM A, dan JUM AT WAGE JUGE 19 kegiat an 6 7 7 100 2 15 78.95

01.02.20 Program Perbaikan Gizi M asyarakat

M eningkatnya kualitas gizi masyarakat 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Pemant auan st at us gizi balit a dan bumil penerima PM T, dan Pemberian M akanan Tambahan PM T 30 bln 6 6 6 100 6 18 60 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi prot ein KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium GAKY, kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Konsult asi ibu balit a gibur, girang dengan dokt er di Puskesmas 11 kegiat an 6 2 2 100 1 9 81.82

01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

M eningkatnya kualitas lingkungan 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pengambilan dan pemeriksaan sampel air bersih 78 kali 40 8 8 100 10 58 74.36

01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

M enular M enurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Penyemprot an fogging sarang nyamuk 10 lokasi 2 2 2 20 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan

s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2012 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan 4 Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 145 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik Penyelidikan epidemiologi PE 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

M eningkatnya kualitas Puskesmas ISo 01.02.23.01 Penyusunan st andar kesehat an Review SOP 10 kali 2 2 2 100 2 6 60 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Honor t im ISO, Kalibrasi alat kesehat an, Audit int ernal ISO dan Audit ekst ernal ISO, Pembuat an dokumen UKL UPL 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.02.23.03 Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar pelayanan kesehat an Biaya operasional Aut opsi Verbal AV 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan M eningkatnya cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas 01.02.28.01 kemit raan asuransi kesehat an masyarakat Honor jasa pelayanan dan jasa sarana pasien ASKES 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Biaya Pelaksanaan Kelas ibu Hamil 35 bln 7 7 7 100 7 21 60 SKPD : UPTD. Puskesmas Pucangsaw it Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4

01.02.16 Program Upaya Kesehatan M asyarakat

menurunnya angka kesakitan dan kematian penduduk miskin 01.02.16.01 Pelayanan kesehat an penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya a. Jaspel pelayanan t indakan pasien jamkesmas dan pasien Jampersal b. Bahan habis pakai pelayanan pasien jamkesmas c. Bahan cet ak pelayanan pasien jamkesmas et iket , rujukan,raw at jalan dll d. sarana penunjang operasional pelayanan kesehat an BHP uPoli Umum Gigi KIA e. sarana penunjang pelayanan kesehat an kursi t unggu pasien dan kursi kerja f. 1 bh TV sebagai sarana media promosi kesehat an di ruang t unggu g. 2 AC unt uk ruang obat adm h. Pengadaan PC dan print er sbg sarana pelaporan kegiat an 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Honorarium pet ugas PPPK event -event kot a dll, Posko Lebaran, penanggulangan bencana dan pengobat an grat is selama 1 t ahun 50 kali 10 10 10 100 10 30 60 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan

s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2012 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan 4 Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 146 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan a. Pengadaan bahan habis pakai pelayanan kesehat an, b. jaspel umum dan PKM S sert a t indakan lainnya dan Honorarium PPTK c. M akan minum pegaw ai pelayanan puskesmas non raw at inap sore hari, d. Honorarium pet ugas operasional SIM PUS SIK e. pembelian gas oksigen elpiji f. pemasangan t eralis dan pembuat an inst alasi air unt uk Pust u Sorogenen dan Induk 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.02.17 Program Pengaw asan Obat dan M akanan

meningkatnya pengaw asan Jajanan Anak Sekolah JAS dari zat berbahaya boraks formalin 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya a. pemeriksaan sample makanan di 5 sekolah 2 sample b. Dana biaya pengujian sample 10 sample makanan c. Pembelian sample makan 10 sample d. Honorarium Tim pengaw asan peredaran jajanan anak sekolah JAS 4 kali 1 1 100 1 2 50

01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatannya 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyelenggaraan Bincang M asyarakat Sehat Jumat Sehat BM S JUSE sebanyak 1 kali 5 kali 1 1 1 100 1 3 60

01.02.20 Program Perbaikan Gizi M asyarakat

meningkatnya cakupan ASI Ekslusif 01.02.20.01 Penyusunan pet a informasi masyarakat kurang gizi a. Konsumsi Sosialisasi dan Seleksi M ot ivat or KP Ibu b. Transport kader Sosialisasi dan Seleksi M ot ivat or KP Ibu c. Honorarium pet ugas pemant auan kegiat an KP Ibu d. ATK pert emuan Sosialisasi dan Seleksi M ot ivat or KP Ibu e. St imulan dana penyelenggaraan Sosialisasi dan Seleksi M ot ivat or KP Ibu 3 kali 1 1 1 100 1 3 100 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin a. Honorarium Tim Pemant auan PM T Balit a Bumil b. Transport kader pendampingan PM T Balit a Bumil c. Konsumsi dan ATK Bint ek Kader pendampingan PM T Balit a Bumil d. Belanja Bahan PM T 112 orang Balit a dan 15 orang Bumil 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi prot ein KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium GAKY, kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya pelaksanaan pemant auan garam iodium di posyandu dan sekolah 5 kali 1 1 1 100 1 3 60

01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

meningkatnya pengaw asan terhadap sarana sanitasi di w ilayah 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat a. Honorarium Tim Pengaw asan TPS TPM b. Honorarium Tim pengambilan dan pemeriksaan dan biaya Uji sample SAB 30 kali 6 6 6 100 6 18 60

01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

M enular terpantaunya kasus DBD di 3 w ilayah kelurahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 147 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk a. Penyediaan BBM unt uk fogging sebanyak 1 kasus b. Honor penyemprot , dan pengaw as pelaksanaan fogging focus sebanyak 1 kali c. Honorarium pet ugas PE 5 kali 1 1 1 100 1 3 60 01.02.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Honorarium pet ugas cont act survey 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi a. Honorarium pet ugas pelaksana BIAS campak dan DT TT b. Honorarium pet ugas sw eeping BIAS DT TT c. Honorarium pet ugas pendat aan sasaran BIAS DT TT d. Konsumsi rakor persiapan BIAS 10 kali 2 2 2 100 2 6 60

01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Jasa Konsult asi pembuat an dokumen UKL UPL 4 kegiat an 1 1 100 1 2 50 01.02.23.03 Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar pelayanan kesehat an a. Pemeliharaan jaringan, soft w are dan hardw are simkesda b. Honorarium Tim Av pet ugas resume SM PK dan pelaksana AV 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan tersedianya pelayanan kesehatan bagi peserta ASKES selama 12 bulan 01.02.28.01 kemit raan asuransi kesehat an masyarakat a. Penyediaan jasa pelayanan dan jasa sarana pesert a ASKES di Puskesmas selama 12 bulan b. ATK Askes c. Pengadaan print er 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak terpantaunya kondisi ibu hamil nifas dengan resiko tinggi RESTI 01.02.32.02 Peraw at an berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu - Honorarium Tim Pelat ih Senam Hamil - Honorarium pet ugas survailans ibu hamil dengan resiko, bumil dengan resiko, neonat us beresiko 2 kali 1 1 2 100 SKPD : UPTD. Puskesmas Gambirsari Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00 Bidang - 00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Pengadaan AC 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60

00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya perlengkapan gedung kantor 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kant or Pengadaan t eralis jendela kant or 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 00.00.02.09 Pengadaan peralat an gedung kant or Penyediaan kursi put ar dan filing kabinet 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 1 Urusan W AJIB 01.02 Bidang Kesehatan 01.02.16 Program Upaya Kesehatan M asyarakat terpenuhinya pelayanan raw at jalan pasien JAM KESM AS Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan 4 Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 148 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 01.02.16.01 Pelayanan kesehat an penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya -Jasa pelayanan Jamkesmas dan jasa sarana Jamkesmas, JAM PERSAL, belanja obat -obat an dan vit amin, mat erai, at k, penggandaan 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Peningkt an pelayanan dan penanggulangan maslah kesehat an 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.02.17 Program Pengaw asan Obat dan M akanan

Cakupan rumah makan memenuhi syarat 93,33 dan cakupan jasa boga memenuhi syarat 100 01.02.17.02 Peningkat an pengaw asan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkat an pengaw asa keamanan pangan dan bahan berbahaya 5 kali 1 1 1 100 1 3 60

01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat meningkatnya cakupan PHBS 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Penyuluhan HS SD, Pelat ihan Dokt er kecil, sikat gigi massal, BOGE, KRR, skrening 5 kali 1 1 1 100 1 3 60

01.02.20 Program Perbaikan Gizi M asyarakat

menurunkan gizi buruk, gizi kurang dan balita BGM 01.02.20.01 Penyusunan pet a informasi masyarakat kurang gizi - 5 kali 1 1 1 100 1 3 60 01.02.20.02 Pemberian t ambahan makanan dan vit amin Pemberian PM T balit a girang dan bumil KEK 15 bln 3 3 3 100 3 9 60 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi prot ein KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium GAKY, kurang vit amin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya pemant auan : garam yodium di Posyandu, SD, DDTK guru TK 5 kali 1 1 1 100 1 3 60 01.02.20.04 Pemberdayaan masyarakat unt uk pencapaian keluarga sadar gizi Pelat iahn dan sosialisasi KP IBU 5 kali 1 1 1 100 1 3 60

01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

M eningkatnya rumah sehat 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Survey rumah sehat dan pemeriksaan sampel SAB 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

M enular M enurunkan angka kesakitan karena DBD 01.02.22.01 Penyemprot an fogging sarang nyamuk Pelaksanaan fogging 10 kali 2 2 2 100 2 6 60 01.02.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Honor Tim P2PL PE PJB KLB 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik Penyuluhan kant ong DBD dan TB Paru 10 lokasi 2 2 2 100 2 6 60 01.02.22.08 Peningkat an Imunisasi Pelaksanaan BIAS 5 kali 1 1 1 100 1 3 60

01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesaht an Penyediaan dat a kesehat an 12 bln 12 12 100 01.02.23.03 Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar pelayanan kesehat an Operasional Simpus 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan meningkatkan pelayanan anggota ASKES

01.02.28.01 kemit raan asuransi kesehat an masyarakat Penyediaan biaya jasa pelayanan dan jasa sarana ASKES 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.02.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

meningkatkan pelayanan kesehatan pra usila dan usila 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehat an penyuluhan kesehat an lansia di Pant i Wreda 5 kali 1 1 1 100 1 3 60 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 149 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4

01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak menurunkan angka kematian ibu 01.02.32.01 Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Penyuluhan kesehat an bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 50 kali 10 10 10 100 10 30 60 SKPD : UPTD. Instalasi Farmasi Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00 Bidang - 00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 pelayanan kepada masyarakat terpenuhi 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Terpenuhinya peralat an dan perlengkapan kant or selama 12 bulan 5 Keg 1 1 1 100 1 3 60 1 Urusan W AJIB 01.02 Bidang Kesehatan 01.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 100 pelayanan kepada masyarakat terpenuhi 01.02.15.02 Peningkat an pemerat aan obat dan perbekalan kesehat an Terlaksananya dist ribusi obat unt uk 17 Puskesmas, 1 Labkes 5 Keg 1 1 1 100 1 3 60 01.02.15.06 M onit oring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pengaw asan pengelolaan obat di 17 Puskesmas Induk dan 25 Puskesmas Pembant u 5 Keg 1 1 1 100 1 3 60

01.02.16 Program Upaya Kesehatan M asyarakat

100 pelayanan kepada masyarakat terpenuhi 01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Tersedianya honor unt uk 1 orang PPTK dan Tim Pengendalian Resiko Kerja 5 Keg 1 1 1 100 1 3 60 SKPD : UPTD. Laboratorium Kesehatan Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4

01.02.16 Program Upaya Kesehatan M asyarakat

100 Pelayanan kepada masyarakat terpenuhi 01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Jasa pelayanan kepada pet ugas laborat orium 9 orang,honor pet ugas,belanja bahan kimia dll 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat 100 Pelayanan kepada masyarakat terpenuhi 01.02.19.05 Peningkat an pemanfaat an sarana kesehat an Terpenuhi sarana promosi laborat orium kesehat an 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

100Pelayanan kepada masyarakat terpenuhi 01.02.23.01 Penyusunan st andar kesehat an Terpant aunya kualit as hasil pemeriksaan laborat orium kesehat an dan kalibrasi 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan

s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2012 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan 4 Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan 4 Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 150 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 SKPD : UPTD. Pemeliharaan Kesehatan M asyarakat Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00 Bidang - 00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Pengadaan PC dengan print er 43 Unit 19 11 11 100 6 36 83.72 1 Urusan W AJIB 01.02 Bidang Kesehatan 01.02.16 Program Upaya Kesehatan M asyarakat 01.02.16.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehat an Terpenuhinya pembayaran klaim pesert a PKM S di Rumah Sakit rujukan Tingkat III dan kekurangan klaim t ahun 2012 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00 Bidang - 00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran M eningkatnya pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi RSUD 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Pengadaan .jamdinding, AC, kipas angin exhouse fan dan Korden rel ruangan pint u dan jendela 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60

00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

meningkatnya pelayanan kesehatan RSUD 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas operasional Pengadaan mobil operasional RSUD dan 2 sepeda mot or unt uk operasional kegiat an RSUD 6 Unit 1 2 2 100 2 5 83.33 00.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur M eningkatanya kualitas tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan 00.00.05.01 Pendidikan dan pelat ihan formal Terselenggaranya pendidikan dan pelat ihan unt uk Nakes ICU PICU, ATLS, haemodialisa, sert ifikasi, PPGD, kursus,seminar.lokakarya dan diklat lainnyadan Perjalanan Luar Daerah 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 1 Urusan W AJIB 01.02 Bidang Kesehatan 01.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan M eningkatnya kualitas pelayanan laboratorium Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan

s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2012 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan 4 Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan 4 Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 151 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 01.02.15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehat an Pengadaan reagen, bahan habis pakai laborat orium dan alat laborat orium 4 Paket 1 1 100 1 2 50

01.02.16 Program Upaya Kesehatan M asyarakat

M eningkatnya kualitas tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu 01.02.16.11 Peningkat an pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an Kerjasama dokt er spesialis RSUD DR. M oew ardi dan Penyediaan t enaga kont rak t enaga kesehat an RSUD Kot a Surakart a 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan t erpenuhinya jasa medis, PPTK. alat pembersih, bahan bakar , P3K Jasa keahlian khusus t enaga pemeliharaan list rik dan genset selama 12 bulan 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat M eningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan RSUD 01.02.19.05 Peningkat an pemanfaat an sarana kesehat an Terpenuhinya media promosi pemanfaat an sarana RSUD t erhadap pelayanan kesehat an RSUD 4 Paket 1 1 100 1 2 50

01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

M eningkatanya kualitas dan standar pelayanan kesehatan RSUD 01.02.23.01 Penyusunan st andar kesehat an t ercapainya Lokakarya Akredit asi Rumah Sakit dan t ersusunnya mast er plan pelayanan RSUD 3 Paket 1 1 100 1 2 66.67 01.02.23.03 Pembangunan dan pemut akhiran dat a dasar st andar pelayanan kesehat an t erw ujudnya Jasa Konsult an dan Ubgrade SIM RSUD 3 Paket 1 1 100 1 2 66.67

01.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit rumah sakit jiw a rumah sakit paru-paru rumah sakit mata 01.02.26.01 Pembangunan rumah sakit 1. Pavingisasi halaman 2. Pemasangan Tralis 3. Pemasangan Kanopi 4. Pemasangan Pagar IPAL Jasa Konsult a perencanaan , pengaw as dan Konsult an Perencanaan Pengembangan RSUD Ska 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 01.02.26.18 Pengadaan alat -alat rumah sakit Terpenuhinya alat -alat kesehat an di RSUD 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 01.02.26.19 Pengadaan obat -obat an rumah sakit Terpenuhinya obat -obat an RSUD selama 1 t hn 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 01.02.26.22 Pengadaan perlengkapan rumah t angga rumah sakit dapur, ruang pasien, laundry, ruang t unggu dan lain- lain Terpenuhinya perlengkapan sarana dan prasarana rumah t angga rumah sakit 4 Paket 1 1 100 1 2 50 01.02.26.23 Pengadaan bahan-bahan logist ik rumah sakit Terpenuhinya Pengisian O2, LPG, Jasa Boga, Jasa Loundri dan makan minum pasien RSUD 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.02.26.24 Pengadaan pencet akan administ rasi dan surat menyurat rumah sakit t erpenuhinya cet ak kart u pasien, resep, rekam medis, kart u pelayanan lain dan administ rasi RSUD 3 Th 1 1 100 1 2 66.67 01.02.26.25 Pengembangan t ipe rumah sakit TerpenuhinyaTim Penilai BLUD,penyusunan SOP,Ponek, Dot TB. dan jasa Konsult an M ast er Plan Pembangunan Rumah Sakit . 3 Th 1 1 100 1 2 66.67

01.02.27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

sakit rumah sakit jiw a rumah sakit paru-paru rumah sakit mata M eningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 01.02.27.17 Pemeliharaan rut in berkala alat -alat kesehat an rumah sakit Pemeliharaan Kalibrasi alat -alat kesehat an, Servis dan Sukucadang alat kesehat an selama 12 bln 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 152 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 01.02.27.20 Pemeliharaan rut in berkala perlengkapan rumah sakit Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan, sarana dan prasarana rumah sakit selama 12 bln 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan M eningkatnya kualitas pelayanan kesehatan terutama kepada peserta ASKES PNS 01.02.28.01 kemit raan asuransi kesehat an masyarakat Terpenuhinya , jasa Pelayanan, Obat ,Reagen dan bahan habis pakai selama 12 bulan 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.02.28.07 kemit raan pengobat an bagi pasien kurang mampu Terpenuhinya Jasa Pelayanan, Pembelian Obat ,Reagen,Kacamat a,Transfusi darah RSUD 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 SKPD : Dinas Tata Ruang Kota Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4

00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kant or - Tersedianya kondisi t empat kerja yang nyaman 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 00.00.02.09 Pengadaan peralat an gedung kant or - Pengadaan peralat an gedung kant or 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur - Pengadaan meubelair 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 1 Urusan W AJIB 01.05 Bidang Penataan Ruang 01.05.15 Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya panduan pembangunan Kota Surakarta 01.05.15.01 Penyusunan kebijakan t ent ang penyusunan t at a ruang - Pemeliharaan cit y w alk Jl. Slamet Riyadi dan ngarsopuro 5 Paket 1 1 100 1 2 40 01.05.15.02 Penet apan kebijakan t ent ang RDTRK, RTRK, dan RTBL - Perw ali RTBL 1 dok 1 1 100 01.05.15.06 Penyusunan rencana t eknis ruang kaw asan - Pendampingan pekerjaan penat aan koridor Jl. Jend Sudirman , Pasar Gede, dan Jl. Urip Sumohardjo Jl. M ayor Kusmant o biaya bongkar,shelt er,dan peresmian, DED lapak PKL 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 01.05.15.07 Penyusunan rencana t at a bangunan dan lingkungan - Pekerjaan Penat aan Kaw asan Sriw edari Jl. Bayangkaradan Cit y w alk brengosan purw osari 4 Paket 1 1 100 2 3 75 01.05.15.09 Fasilit asi peningkat an peran sert a masyarakat dalam perencanaan t at a ruang - M onit oring Lomba Rancang ruang dan lingkungan, Lomba penat aan bant aran kali pepe, Pembent ukan galeri simulasi kot a surakart a 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60

01.05.16 Program Pemanfaatan Ruang

Terselenggaranya pemanfaatan ruang 01.05.16.03 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaat an ruang - Invent arisasi dan dat a base bangunan di Kot a Surakart a kaw asan Pasar kliw on 5 dok 1 1 2 40 01.05.16.05 Survey dan pemet aan - Invent arisasi dan review rencana jalan kot a Surakart a t ahap II kecamat an Jebres - Perw ali Review rencana jalan kec. Banjarsari 5 dok 1 1 2 40 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan

s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2012 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan 4 Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 153 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 01.05.16.09 M onit oring, evaluasi dan pelaporan pemanfaat an t at a ruang - Pengendalian dan monit oring Tat a Ruang Kot a Kec. Jebres 5 dok 1 1 100 1 2 40

01.05.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang 01.05.17.09 Koordinasi Teknis Perijinan - Pekerjaan Koordinasi Teknis Perijinan 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60

01.08 Bidang Lingkungan Hidup

01.08.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH

Terselenggaranya pengelolaan ruang terbuka hijau 01.08.24.04 Penyusunan program pengembahan RTH - Penat aan koridor pamedan Kepat ihan 2 Paket 1 1 50

01.17 Bidang Kebudayaan

01.17.15 Program Pengembangan Nilai Budaya

Terselenggaranya pengembangan nilai budaya 01.17.15.03 Penyusunan kebijakan t ent ang budaya lokal daerah - Rencana Induk Pelest arian Bangunan Cagar BudayaKajian penat aan ruang bet eng vast ernberg, Kajian Loji Gandrung dan DED Loji Gandrung 2 dok 1 1 100 1 2 100

01.17.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terselenggaranya pengelolaan kekayaan budaya 01.17.16.05 Pengelolaan dan pengembangan pelest arian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan baw ah air St udy pont en M N VII di kel Kest alan 4 dok 1 1 1 100 1 3 75 01.17.16.09 Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala Ident ifikasi bangunan dan kaw asan cagar budaya 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 01.17.16.11 Pendukungan pengelolaan museum dan t aman budaya di daerah Terpeliharanya kaw asan dan bangunan cagar budaya yang memiliki corak arsit ekt ur khas di kot a surakart a - DED M useum Keris -DED Int erior M useum Keris 1 Paket 1 1 100 01.17.16.13 Pengembangan dat a base sist em informasi sejarah purbakala Penyusunan Buku Herit age Solo t ent ang kaw asan dan bangunan cagar budaya kot a surakart a 2 dok 1 1 100 1 2 100

01.24 Bidang Kearsipan

01.24.17 Program pemeliharaan rutin berkala sarana dan

prasarana kerasipan Terselenggaranya pengolahan dan penyimpanan arsip 01.24.17.01 Pemeliharaan rut in berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip - Terpeliharanya jaringan w ebsit e 3 dok 1 1 33.33 SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00 Bidang - 00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran kegiatan kantor 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Pengadaan mesin fot ocopy, LCD project or, dan AC 4 Paket 1 1 100 1 2 50

00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kelancaran kegiatan kantor 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas operasional Pengadaan kendaraan dinas operasional roda dua 4 Paket 1 2 2 100 1 4 100 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan

s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2012 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan 4 Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 154 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 1 Urusan W AJIB 01.05 Bidang Penataan Ruang 01.05.15 Program Perencanaan Tata Ruang Acuan perencanaan pengembangan kaw asan bangunan Tahun 2012 - 2031 1. Penyusunan RDTRK BWK I 275jt 2. Penyusunan RDTRK BWK VI 275jt 3. Review BWK III 225jt 4. Review BWK IV 225jt 5. Review BWK V 225jt

01.05.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Konsistensi pemanfaatan ruang dengan RTRW RDTRK 01.05.17.01 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaat an ruang Forum BKPRD 4 Keg 1 1 100 1 2 50

01.06 Bidang Perencanaan Pembangunan

01.06.15 Program Pengembangan data informasi

Pengelolaan portal informasi kegiatan Bappeda Kota Surakarta secara berkala 1. Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, EKPPD dan RFK SKPD Bappeda 30jt 2. Pengelolaan w ebsit e Bappeda Kot a Surakart a 40jt 3. Pemeliharaan soft w are renja 30jt 01.06.15.02 Penyusunan dan pengumpulan dat a informasi kebut uhan penyusunan dokumen perencanaan Pengelolaan Dat a M asyarakat M iskin Kot a Surakart a 5 Keg 1 1 1 100 1 3 60 1. Penyusunan profil kelurahan di 51 70jt 2. Pengembangan dat a profil daerah APBD 30jt - eks 2P0A 50jt

01.06.16 Program Kerjasama Pembangunan

01.06.16.01 Koordinasi kerjasama w ilayah perbat asan Fasilit asi Forum Lit bang 3 Keg 1 1 33.33 01.06.16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan ant ar daerah Iuran Asosiasi Kabupat en Kot a Peduli Sanit asi AKKOPSI 4 Th 1 1 100 1 2 50 1. FEDEP eks 2POA 75jt - APBD 15jt 2. Pendampingan KKM B 65jt 1. Operasional Pokja Websit e M DGs 60jt 2. Pelaporan Renc. Aksi Pencapaian Inpres No 3 Tahun 2010 20jt

01.06.19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar Terkendalinya pemanfaatan ruang tentang persampahan 1. Penyusunan st rat egi pengelolaan persampahan 2. Pembahasan TPA regional 1. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Permukiman Daerah RP4D 2. Pendampingan Rencana Pembangunan Kaw asan Priorit as Permukiman RPKPP 3. Pendampingan operasional Penat aan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunit as PLPBK Bant uan St imulan Perumahan Sw adaya BSPS 12 24 50 01.06.15.05 Penyusunan profile daerah 8 Keg 1 01.06.15.01 Pengumpulan, updat ing dan analisis dat a informasi capaian t arget kinerja program dan kegiat an 48 bln 12 12 100 1 1 100 5 6 100 01.05.15.02 Penet apan kebijakan t ent ang RDTRK, RTRK, dan RTBL 6 dok 2 6 60 01.06.16.04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 7 Keg 01.06.16.03 Fasilit asi kerjasama dengan dunia usaha lembaga 10 Keg 2 2 2 100 1 1 100 2 4 50 1 1 100 01.06.19.07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 6 dok 1 01.06.19.01 Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkot aan 1 Paket 1 1 100 2 3 42.86 1 1 100 2 4 66.67 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 155 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 4. Persiapan pendampingan Neighbourhood Upgrading Shelt er Sect or Project NUSSP t ahap II 01.06.19.09 Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanit asi perkot aan Penyusunan St rat egi Sanit asi Kot a SSK 5 dok 2 2 100 3 5 100

01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah

M eningkatkan kualitas perencaan pembangunan masyarakat 1. Pendampingan Proposal DPK Tahun 2013 2. Asist ensi Pembinaan Fasilit at or Kelurahan dan Tim M onev DPK 3. Honor Tim M onev dan Faskel 01.06.21.08 Penyusunan rancangan RKPD Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2015 5 dok 1 1 1 100 1 3 60 1. Pendampingan pelaksanaan M usrenbangkel dan M usrenbangcam 2. Pendampingan pelaksanaan DKT 3. Pendampingan pelaksanaan Forum SKPD 4. Pendampingan pelaksanaan M usrenbangkot 5. Penyusunan Juknis M usrenbang 01.06.21.10 Penet apan RKPD Penet apan RKPD Kot a Surakart a Tahun 2014 4 dok 1 1 100 1 2 50 1. Pengendalian pelaksanaan kegiat an APBD Provinsi, DAK, dan Tugas Pembant uan 2. Evaluasi RKPD 2013

01.06.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Terpantaunya kegiatan fasilitasi BUM M 1. M onit oring dan evaluasi dana hibah RT 75jt 2. Fasilit asi pembent ukan BUM M di klast er 95jt 3. M aping pot ensi ekonomi kreat if Kot a Surakart a 100jt

01.06.23 Program perencanaan sosial budaya

M engembangkan program di bidang sosial budaya 01.06.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Percepat an pencapaian aksi Kot a Layak Anak 7 Keg 1 1 100 1 2 28.57 1. KHPPIA 40jt 2. KPAD Komisi Penanggulangan AIDS Daerah 38jt 3. Pendidikan Unt uk Semua PUS eks. 2POA 40jt - APBD 30jt 4. M onev Sekolah Ramah Anak di Surakart a

01.13 Bidang Sosial

01.13.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial M enurunkan angka kemiskinan 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Operasional TKPKD 12 Cat ur Wulan 3 3 100 3 6 50

01.16 Bidang Penanaman M odal Daerah

01.16.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi M endorong pertumbuhan investasi di Kota Surakarta 01.16.16.01 Penyusunan kebijakan invest asi bagi pembangunan fasilit as infrast rukt ur Penyusunan Pra FS Tow er STP 1 dok 1 1 100 2 6 60 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 10 dok 2 01.06.21.01 Pengembangan part isipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 10 Keg 2 2 2 100 4 12 60 01.06.22.03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 10 dok 2 01.06.21.13 M onit oring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 20 TW 4 4 4 100 2 2 100 2 6 60 3 9 60 01.06.23.04 M onit oring, evaluasi dan pelaporan 15 dok 3 3 3 100 2 2 100 2 6 60 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 156 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4

01.19 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

01.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan 01.19.15.06 M onit oring, evaluasi dan pelaporan M onev regulasi dan operasional Linmas 3 Keg 1 1 33.33

01.20 Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat

Dae, Kepegaw aian dan Persandian 01.20.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Sinkronisasi program kegiatan tahun anggaran terkait dalam perencanaan dan penganggaran 01.20.17.06 Penyusunan rancangan perat uran daerah t ent ang APBD Penyusunan KUA dan PPAS APBD Kot a Surakart a TA. 2014 10 dok 2 2 2 100 2 6 60 01.20.17.08 Penyusunan rancangan perat uran daerah t ent ang Perubahan APBD Penyusunan KUPA dan PPAS - P APBD Kot a Surakart a TA. 2013 10 dok 2 2 2 100 2 6 60

01.20.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah

Daerah 1. Lokakarya best pract ice t ransfer program BPTP 4jt 2. Lokakarya penyusunan RTRW yg memperhat ikan aspek perubahan iklim dan bencana 4,5jt 3. Pelat ihan gender budget ing dalam perencanaan pembangunan 4jt 4. Lokakarya pembangunan kot a yang berkelanjut an dengan pemanfaat an t eknologi informasi 4,5jt 5. Lokakarya perencanaan st rat ejik unt uk infrast rukt ur permukiman 4,5jt 6. Workshop perencanaan kot a berbasis manajemen penanggulangan bencana dan penguat an kelembagaan BPBD 3,5jt 7. Rapat Kerja Nasional Rakernas 4jt 8. Rapat Kerja Teknis 4,5jt

01.22 Bidang Pemberdayaan M asyarakat dan Desa

01.22.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa M eningkatnya sarana dan prasarana 01.22.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa M anajemen dan opersional TM M D reguler dan sengkuyung t ahun 2013 10 Kel 2 2 2 100 2 6 60 01.22.17.05 Pelaksanaan Program Karya Bhakt i Daerah Kegiat an Karya Bhakt i Daerah di Kelurahan 5 Kel 1 1 1 100 1 3 60

01.23 Bidang Statistik

01.23.15 Program pengembangan data informasi statistik

daerah Tersusunnya data statistik Kota Surakarta yang up to date 01.23.15.02 Pengolahan, updat ing dan analisis dat a dan st at ist ik daerah Penyusunan Surakart a Dalam Angka Tahun 2012 3 dok 1 1 33.33 1. Penyusunan updat ing dat a PDRB t ahun 2012 2. Penyusunan PDRB pengguna t ahun 2012 Pengguna 2 Urusan PILIHAN 02.07 Bidang Industri 02.07.15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi M eningkatan inovasi kreatifitas industri rumah tangga, kecil, dan menengah 01.20.25.01 Fasilit asi pembent ukan kerjasama ant ar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 8 Keg 2 4 50 01.23.15.04 Pengolahan, updat ing dan analisis dat a PDRB 8 dok 1 1 1 100 8 8 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 157 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 02.07.15.05 Pengembangan sist em inovasi t eknologi indust ri Lomba Krenova 3 Keg 1 1 33.33 SKPD : UPTB. Solo Techno Park Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 1 Urusan W AJIB 01.03 Bidang Pekerjaan Umum 01.03.29 Program pengembangan w ilayah strategis dan cepat tumbuh 1. Pembangunan Teaching Fact ory 3M 2. Lanjut an Pembangunan Trade Cent er 22M

01.06 Bidang Perencanaan Pembangunan

01.06.26 Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Kelancaran pelayanan BLUD STP 01.06.26.01 Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD STP 48 bln 12 12 100 12 24 50 2 Urusan PILIHAN 02.07 Bidang Industri 02.07.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 02.07.17.02 Pengembangan dan pelayanan t eknologi indust ri Penyiapan Lelang Invest asi PP Ipt ek 1 Keg 1 1 100 SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00 Bidang - 00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Pengadaan M esin Tik, Print er dan UPS 15 Paket 3 3 3 100 3 9 60

00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kant or Pengadaan AC, genset , LCD 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 00.00.02.09 Pengadaan peralat an gedung kant or Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran, TV dan Sound Syst em 1 Paket 1 1 100 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan Almari, Loker File, Filing Kabinet , M eja Pos TPR dan Subt er, Kursi, Kursi Panjang St ainless 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output Target Kinerja Renstra SKPD 50 2 2 4 01.03.29.02 Pembangunan peningkat an infrast rukt ur 4 Keg 4 Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan

s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2012 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output Target Kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 158 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4

00.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 00.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas besert a perlengkapannya Seragam Dinas dan At ribut nya 1480 Org 296 296 296 100 296 888 60

00.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikht isar realisasi kinerja SKPD Terkont rolnya kinerja dinas dan memperoleh bahan perencanaan kedepan 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 1 Urusan W AJIB 01.04 Bidang Perumahan 01.04.15 Program Pengembangan Perumahan 01.04.15.01 Penet apan kebijakan, st rat egu dan program perumahan Transport asi, media cent re, publikasi dan penyelenggaraan t oilet summit 1 Keg 1 1 100

01.07 Bidang Perhubungan

01.07.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan 01.07.15.01 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilit as perhubungan Kajian Andalalin Underpass, Opt imalisasi Simpang, DED M RLL Jl. Slamet Riyad 9 Paket 6 6 66.67 01.07.15.03 Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilit as perhubungan Sew a Keret a Api 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Bimbingan Teknis dan Pelat ihan LLAJ, Peningkat an Kualit as SDM dan sosialiasi perda 1000 Org 200 200 200 100 200 600 60 01.07.15.07 Peningkat an pengelolaan t erminal angkut an darat Pelaksanaan Uji Emisi Keliling 24 Keg 6 6 100 6 12 50

01.07.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ Terpeliharanya Peralatan Uji Kendaraan Bermotor 01.07.16.01 Rehabilit asi pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermot or Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermot or 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan

Peningkatan kesadaran tertib lalulintas dan angkutan jalan 01.07.17.01 Kegiat an penyuluhan bagi para sopir juru mudi unt uk peningkat an keselamt an penumpang Bimbingan Teknis Unt uk Pengemudi Angkut an Umum 500 Org 100 100 100 100 100 300 60 01.07.17.02 Kegiat an peningkat an disiplin masyarakat menggunakan angkut an Pengadaan Sarana dan Prasarana Angkut an M assal, Tenaga Pengemudi dan Tenaga Palang Keret a 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 01.07.17.04 Kegiat an uji kelayakan saran t ransport asi guna keselamt an penumpang Bimbingan Teknis Pengusaha Perbengkelan 160 Org 40 40 100 40 80 50 01.07.17.05 Kegiat an pengendalian disiplin pengoperasian angkut an umum di jalan raya Pelayanan Pengendalian dan Penert iban Lalulint as, Kegiat an CFD dan Lebaran, Forum LLAJ 20 Paket 4 4 4 100 4 12 60 01.07.17.10 Kegiat an pencipt aan layanan cepat , t epat , murah dan mudah Pengendalian, pengaw asan, pemeliharaan dan Pembangunan pos TPR dan Subt er 10 Paket 2 2 2 100 2 6 60 01.07.17.11 Pengumpulan dan analisis dat a base pelayanan jasa angkut an Kajian Evaluasi Pelayanan Taxi 5 dok 1 1 1 100 1 3 60 01.07.17.12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa nagkut an Terpeliharanya sarana dan prasarana Lalulint as APILL ITS, Rambu, RPPJ, Traffic Cone, Barikade 25 Paket 5 5 5 100 5 15 60 01.07.17.13 Fasilit asi perijinan di bidang perhubungan Cat Samping Pengelolaan Tanda Uji Kendaraan 125000 Unit 28142 28901 28901 100 28901 85944 68.76 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 159 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 01.07.17.14 Sosialisasi penyuluhan ket ert iban lalu lint as dan angkut an Zona Selamat Sekolah, Wahana Tat a Nugraha dan M onit oring Andalalin 15 Paket 3 3 3 100 3 9 60

01.07.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Keselamatan dan Pengendalian Lalulintas 01.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lint as APILL ITS t erint regrasi 55 Unit 51 2 2 100 2 55 100 01.07.19.02 Pengadaan marka jalan M arka Dan M edian Jalan 10 Paket 2 2 2 100 2 6 60

01.20 Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat

Dae, Kepegaw aian dan Persandian 01.20.26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 01.20.26.06 Kajian perat uran perundang-undangan daerah t erhadap perat uran perundang-undangan yang baru,lebih t inggi dari keserasian ant ar perat uran perundang-undangan daerah Raperda Kominfo 1 Paket 1 1 100

01.25 Bidang Komunikasi dan Informatika

01.25.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

M edia M assa Terbentuknya M asyarakat Informasi 01.25.15.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Langganan Int ernet LPSE dan Hot spot 6 Paket 2 2 33.33 01.25.15.03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Banw it h Vidoe St reaming, Jambore TI, Pengelolaan Web, Colocat ion Server, Sew a Genset , Sevis Server, Film Promosi Kot a, M ast erPlan TIK, Pemeliharaan Jaringan, Jaringan NOC 40 Paket 10 10 100 10 20 50 01.25.15.06 Pengkajian dan pengembangan sist em informasi Single On Soft w are dan Sist em Aplikasi Pelayanan M asyarakat 6 Paket 2 2 33.33

01.25.18 Program kerjasama informsi dan media massa

Terbitnya Tabloid dan Promosi M edia 01.25.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Tabloid Solo Berseri 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.25.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerint ahan daerah Lomba Fot o Nasional, Jasa M edia Cet ak, Radio, Publikasi, Sosial M edia, M edia Trip, Kalender Even, M edia, Sarana dan Tempat Informasi, dan Pemeliharaan Baliho 45 Paket 9 9 9 100 9 27 60 SKPD : UPTD. Perparkiran Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00 Bidang - 00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Belanja AC, Lapt op dan TV 3 Paket 1 1 33.33

00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan sarana aparatur 00.00.02.09 Pengadaan peralat an gedung kant or Pengadaan peralat an gedung kant or 3 Paket 1 1 33.33 Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan 4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 160 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan Sofa 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60

00.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penyebarluasan Kebijakan Transportasi

00.00.05.02 Sosialisasi perat uran perundang-undangan Sosialisasi Perda Parkir 5 Keg 1 1 1 100 1 3 60 1 Urusan W AJIB 01.07 Bidang Perhubungan 01.07.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan dan perbaikan Pelayanan Transportasi 01.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Lelang Pengusahaan parkir dan opt imalisasi PAD 5 Keg 1 1 1 100 1 3 60 01.07.15.07 Peningkat an pengelolaan t erminal angkut an darat Penat aan, Pengelolaan dan Pengembangan Pot ensi Parkir 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan

Peningkatan Pelayanan dan kenyamanan masyarakat 01.07.17.02 Kegiat an peningkat an disiplin masyarakat menggunakan angkut an Pembinaan dan Penert iban Operasi gabungan penert iban Parkir t idak resmi 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.07.17.14 Sosialisasi penyuluhan ket ert iban lalu lint as dan angkut an Pembinaan dan Pelat ihan Teknis pengelola dan Pet ugas parkir 5 Keg 1 1 1 100 1 3 60

01.07.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Keselamatan dan Pengendalian Lalulintas dan Parkir 01.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lint as Pembuat an Papan Pengumuman Perda Parkir 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 01.07.19.02 Pengadaan marka jalan Teraw at nya M arka Parkir 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 SKPD : UPTD. Terminal Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00 Bidang - 00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya kegiatan kantor 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 1 Urusan W AJIB 01.07 Bidang Perhubungan 01.07.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 01.07.15.01 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilit as perhubungan Pembuat an DED pembangunan gedung t erminal 5 dok 1 1 1 100 1 3 60 01.07.15.07 Peningkat an pengelolaan t erminal angkut an darat Penert iban Kelengkapan Bus dalam dan luar t erminal, Pengelolaan Pendapat an Loket Bus M alam 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan

Peningkatan Pelayanan kepada M asyarakat 01.07.17.06 Kegiat an pencipt aan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan t reminal Operasi Keamanan dan Ket ert iban di Lingkungan Terminal 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.07.17.11 Pengumpulan dan analisis dat a base pelayanan jasa angkut an Survey Pot ensi ret ribusi jasa usaha t erminal dan Pengadaan Sofw are Akut ansi 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 4 Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan

s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2012 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output Target Kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 161 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 01.07.17.12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa nagkut an Peraw at an CCTV, Pengadaan CCTV, Pengadaaan St asiun Reg,VM S 4 Paket 1 1 100 1 2 50 01.07.17.17 M onit oring, evaluasi dan pelaporan M onit oring PAD, Survey Pot ensi, Survey Kart u Jam Perjalanan Bus 48 bln 12 12 100 12 24 50

01.07.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan Peningkatan sarana dan pelayanan transportasi 01.07.18.01 Pembangunan gedung t erminal Terw ujudnya Terminal Type A 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 SKPD : Badan Lingkungan Hidup Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00 Bidang - 00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi kantor yang baik 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Pengadaan lapt op, mesin absen sidik jari, print er, handycam 4 Keg 1 1 100 1 2 50

00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan almari dan meja kursi kerja 4 Keg 1 1 100 1 2 50

00.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur

00.00.03.01 Pengadaan mesin kart u absensi M esin absensi sidik jari 1 Unit 1 1 100

00.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00.00.05.03 Bimbingan t eknis implement asi perat uran perundang- undangan Diklat t eknis bidang LH 1 kegiat an 1 1 100 1 Urusan W AJIB 01.08 Bidang Lingkungan Hidup 01.08.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 01.08.15.11 Peningkat an peran sert a masyarakat dalam pengelolaan persampahan Pemberdayaan dan pelat ihan kompost ing di lingkungan IHT 2 dok 2 2 100

01.08.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 01.08.16.01 Koordinasi Penilaian Kot a Sehat Adipura - Roadshow unt uk meningkat kan part isipasi masyarakat dalam pencapaian Adipura 5 Keg 1 1 1 100 1 3 60 01.08.16.03 Pemant auan Kualit as Lingkungan - Pemant auan kualit as air dan pengadaan peralat an laborat orium 12 Keg 2 2 2 100 2 6 50 01.08.16.04 Pengaw asan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup - M ediasi kasus LH, invent arisasi kegiat an usaha dan pengaw asan penaat an perizinan dan perundang- undangan lingkungan 500 100 100 100 100 100 300 60 01.08.16.07 Pengkajian dampak lingkungan - Pemeriksaan dan pengaw asan Amdal, UKL-UPL, SPPL dan izin lingkungan 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.08.16.09 Peningkat an peringkat kinerja perusahaan proper - Pemant auan, pembinaan dan pengaw asan indust ri dalam proper daerah 5 Keg 1 1 1 100 1 3 60 Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan 4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 162 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 01.08.16.10 Koordinasi pengelolaan Prokasih Superkasih - Pelaksanaan program padat karya bersih-bersih sungai 10 lokasi 2 2 100 1 3 30 01.08.16.12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - Penyusunan naskah akademik dan draf Perda Perlindungan dan Pengelolaan LH 5 dok 1 1 100 1 2 40 01.08.16.14 Peningkat an peran sert a masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup - Sosialisasi pengelolaan lingkungan 5 Keg 1 1 1 2 40

01.08.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam Terw ujudnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam 01.08.17.01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air - Pembuat an sumur resapan 500 Unit 89 90 90 100 50 229 45.8 01.08.17.05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim - Program kampung iklim 10 Kw s 1 1 10 01.08.17.07 Peningkat an Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air - Pembangunan t aman di bant aran sungai Kalianyar DAK 3 Kw s 1 1 1 100 1 3 100 01.08.17.08 Pengendalian dan Pengaw asan pemanfaat an SDA - Pembangunan sumur pant au dan operasional pemant auan 25 Unit 2 2 8

01.08.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan

Sumber daya Alam Terw ujudnya rehabilitasi dan pemlihan cadangan sumber daya alam 01.08.18.07 Peningkat an peran sert a masyarakat dalam rehabilit asi dan pemulihan cadangan SDA Sayembara desain t aman M onumen Banjarsari M onjari 4 Kw s 1 1 1 100 1 3 75

01.08.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup M eningkatnya partisipasi dan upaya pelestarian lingkungan 01.08.19.01 Peningkat an edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan - Sosialisasi, pembinaan dan pendampingan program Adiw iyat a di sekolah dasar dan menengah 6 Kel 3 3 100 3 6 100 01.08.19.03 Penyusunan dat a sumberdaya alam dan neraca sumber daya hut an NSDH nasional dan daerah - Penyusunan st at us lingkungan hidup daerah SLHD Kot a Surakart a 5 dok 1 1 1 100 1 3 60

01.08.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Terkendalinya polusi air dan udara 01.08.20.02 Pengujian emisi udara akibat akt ivit as indust ri - Pemant auan kualit as udara ambient 5 dok 1 1 1 100 1 3 60

01.08.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pengadaan pohon dan pemeliharaan t aman yg dibangun BLH 4 Keg 1 1 100 1 2 50 SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00 Bidang - 00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya perlengkapan kantor 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Tersedianya perlengkapan kant or 23 Unit 4 8 8 100 7 19 82.61

00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya sarana kendaraan operasional 4 Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan

s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2012 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output Target Kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 163 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas operasional sew a alat berat dan pengadaan road sw eeper, Dump t ruck , gerobak mot or, becak sampah,kont ainer sampah 23 Keg 2 3 3 100 6 11 47.83

00.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur

Terpenuhinya kelengkapan kerja lapangan 00.00.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan 5 Keg 1 1 1 100 1 3 60

00.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00.00.05.02 Sosialisasi perat uran perundang-undangan Sosialisasi PERDA t ent ang Ret ribusi kebersihan Kot a 4 Keg 1 1 100 1 2 50 1 Urusan W AJIB 01.03 Bidang Pekerjaan Umum 01.03.18 Program rehabilitasi pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tersedianya prasarana pemeliharaan PJU 01.03.18.03 Rehabilit asi pemeliharaan jalan Pemeliharaan pengadaan rut in PJU, pemasangan PJU Cit y Walk Jl. Kapt en M ulyadi t ahap II 13 Keg 3 4 4 100 2 9 69.23

01.04 Bidang Perumahan

01.04.20 Program pengelolaan areal pemakaman

01.04.20.06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Penat aan kaw asan TPU Unt oroloyo 8 Keg 2 2 100 2 4 50 01.04.20.07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Pemeliharaan pengadaan rut in prasarana pengelolaan TPU dan pengadaan t enaga Out sourching penggalian pengurukan pemakaman 6 Keg 1 1 1 100 2 4 66.67

01.08 Bidang Lingkungan Hidup

01.08.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan Terukur bobot nilai berbagai aspek kerjasama investasi 01.08.15.01 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Penyusunan dokumen dan pelaksanaan pelelangan kerjasama pengadaan invest or pengelolaan persampahan 4 dok 1 1 1 100 1 3 75 01.08.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Pembangunan jalan TPA Put ri Cempo 5 Keg 1 1 1 100 1 3 60 01.08.15.04 Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pemeliharaan pengadaan rut in prasarana dan sarana persampahan 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.08.15.07 Peningkat an kemampuan aparat pengelolaan persampahan Jasa Asuransi kesehat an THL 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.08.15.10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Sosialisasi pengelolaan persampahan 4 Keg 1 1 1 100 1 3 75 01.08.15.13 Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan Pemeliharaan pengadaan rut in prasarana dan sarana kebersihan Kot a 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.08.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup Tersedianya prasarana lomba kebersihan dan gapura 01.08.16.01 Koordinasi Penilaian Kot a Sehat Adipura Sosialisasi kebersihan lingkungan, Resik-resik kut ha, M onit oring kebersihan Kot a dan Taman Kot a 13 Keg 3 1 1 100 3 7 53.85

01.08.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH

Tertatanya taman-taman kota 01.08.24.05 Penat aan RTH Penat aan Fasilit as kebun bibit Balaikambang, pembuat an Green Hause di kebun bibit Balaikambang, pengadaan mesin pompa air 16 Keg 4 3 3 100 3 10 62.5 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 164 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan pengadaan rut in prasarana dan sarana pengelolaan t aman-t aman Kot a, jasa t enaga Out sourching dan pengadaan sarana pendukung lainya 60 bln 12 12 12 100 12 36 60

01.18 Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

01.18.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Terpeliharanya lapangan olah raga sepak bola 01.18.21.02 Peningkat an pembangunan saran dan prasarana olahraga Pemeliharaan rut in lapangan olah raga 5 Keg 1 1 1 100 1 3 60

01.20 Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat

Dae, Kepegaw aian dan Persandian 01.20.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Tersediany kelengkapan administrasi retribusi 01.20.17.19 Int ensifikasi dan Ekst ensifikasi sumber- sumberpendapat an daerah Operasional pengadaan rut in prasarana dan sarana pelayanan rest ribusi kebersihan 5 Keg 1 1 1 100 1 3 60 SKPD : Dinas Penduk Pencapil Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00 Bidang - 00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Penyediaan Peralat an dan Perlengkapan Kant or 60 bln 12 24 24 100 12 48 80 1 Urusan W AJIB 01.10 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 01.10.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Penataan Administrasi Pembangunan 01.10.15.03 Implement asi Sist em Administ rasi Kependudukan membangun, updat ing, dan pemeliharaan - Pemeliharaan Jaringan aplikasi pendukung SIAK - Pendamping aplikasi KTP ber NIK Nasional E-KTP - Pet ugas ent ry dat a KK dan KTP 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.10.15.05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan - Koordinasi ant ar Dinas,Kecamat an, Kelurahan dalam pelaksanaan pembuat an dokumen kependudukan dan cat at an sipil 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.10.15.07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat - Tersedianya WeB ,int ernet konsolidasi dan pendaft aran penduduk dan Capil - Cet ak formulir dan kart u KIA unt uk pendukung Kart u Insent if Anak KIA . - Back Up Kependudukan Server Back Up 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.10.15.08 Peningkat an pelayanan publik dalam bidang kependudukan - Terlaksananya pelayanan akt a pencapil dan dokumen kependudukan sert a t ersedianya t empat pelayanan yang memadai - Pelaksanaan Renst ra Depdagri semua anak t ercat at kelahirannya 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcomes Kegiatan output Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s.d. tahun berjalan 4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 II - 165 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 4 01.10.15.09 Pengembangan dat a base kependudukan - Dat abase Kependudukan dengan digit alisasi - Penambahan Sarana dan Prasarana dokumen kependudukan 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.10.15.12 Sosialisasi kebijakan kependudukan - Penyebaran buku pint ar - Pengadaan leaflet - Penyuluhan - Spanduk 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 01.10.15.14 M onit oring, evaluasi dan pelaporan - Tersedianya dat a IKM , evaluasi ISO - Pengadaan Sarana dan Prasarana unt uk penunjang dat a IKM dan ISO 60 bln 12 12 12 100 12 36 60 SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target s.d. tahun 2013 1 2 3 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=10 4 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00 Bidang - 00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tersedianya gedung pelatihan gedung PGOT 00.00.02.03 Pembangunan gedung kant or -Pembangunan Gedung Kant or Pant i Wredha -Jasa DED Gedung Dinsosnakert rans 4 Keg 1 1 100 1 2 50 1 Urusan W AJIB 01.03 Bidang Pekerjaan Umum 01.03.28 Program pengendalian banjir terpenuhinya kebutuhan korban banjir 01.03.28.05 Peningkat an part isipasi masyarakat dalam penangulangan banjir Penanggulangan banjir bencana 280 Org 30 150 180 64.29

01.04 Bidang Perumahan