Biaya Tidak Tetap JUMLAH BIAYA TC 2.657.187.433 Keuntungan bersih sebelum pajak 3-2.3 347.492.567 Pajak 2 6.949.851 Keuntungan bersih sesudah pajak -2.4 340.542.716

Lampiran 5 lanjutan Keterangan: RC = Return cost ratio ROI = Return of investment PP = payback period

2.2 Biaya Tidak Tetap

Jenis biaya tidak tetap Jumlah kebutuhan per bulan satuan Jumlah kebutuhan per tahun satuan Rerata biaya per satuan per tahun rupiah Jumlah rupiah 1. Biaya bahan baku kg 20.720 217.560 10.973 2.387.280.000 2. Biaya garam kg 625 6.563 700 4.594.100 3. Biaya bumbu bandeng bungkus 28 308 10.000 3.080.000 4. Biaya besek rupiah 50.000 525.000 525.000 525.000 5. Baskom unit - 4 25.000 100.000 6. Pisau unit - 36 50.000 1.800.000 7. Biaya kayu bakar ton 6 66 954.545 63.000.000 8. Biaya gas kg 36 396 7.424 2.940.000 9. Biaya air per bulan rupiah 300.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 10. Biaya listrik rupiah 150.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 11. Bensin rupiah 560.000 5.880.000 5.880.000 5.880.000 Sub jumlah 2.473.924.100

2.3 JUMLAH BIAYA TC 2.657.187.433

Jenis produk Harga Jumlah Produk rupiah Volume Nilai rupiah 1. Layang 1.000 1.911.000 potong 1.911.000.000 2. Bandeng 3.000 294.000 besek 882.000.000 3. Tongkol 3.000 70.560 ekor 211.680.000 Jumlah penerimaan TR 3.004.680.000

4. KEUNTUNGAN ∏

4.1 Keuntungan bersih sebelum pajak 3-2.3 347.492.567

4.2 Pajak 2 6.949.851

4.2 Keuntungan bersih sesudah pajak 4.2-2.4 340.542.716

5. RC 1,13

6. ROI 1,60

7. PP 0,63

Lampiran 6 Analisis usaha pada industri pengolahan kulit ikan pari untuk konsumsi dan tulang ikan untuk kosmetik di PHPT PPI Muara Angke tahun 2012

1. INVESTASI

Jenis investasi Lama pakai tahun Jumlah satuan Biaya per satuan rupiah Jumlah rupiah 1. Bangunan awal unit 30 1 51.000.000 51.000.000 2. Bangunan alih hak unit 30 2 45.000.000 90.000.000 3. Renovasi dan menambah bangunan unit 30 1 60.000.000 60.000.000 4. Tong perebusan unit 3 1 300.000 300.000 5. Tempat perendaman unit 3 1 1.000.000 1.000.000 6. Bak penyimpanan bahan baku pada musim hujan unit 15 1 1.000.000 1.000.000 7. Para-para unit 3 4 840.000 3.360.000 8. Mobil pick up unit 10 1 100.000.000 100.000.000 9. SIUP surat izin selama usaha 1 150.000 150.000 10. SIP surat izin selama me- nempati dan berusaha 1 150.000 150.000 Sub jumlah 306.960.000 2. PENGELUARAN ATAU BIAYA USAHA 2.1 Biaya Tetap Jenis biaya tetap Jumlah kebutuhan per tahun satuan Rerata biaya per satuan per tahun rupiah Jumlahrupiah 1. Sewa lahan usaha ke PHPT paket, 1 paket seluas 150 m2 3 600.000 1.800.000 2. Lahan penjemuran ke tetangga unit, 1 unit = 125 m2 1 100.000 400.000 3. Perawatan bangunan unit 1 1.000.000 1.000.000 4. Perawatan tong perebusan unit 1 100.000 100.000 5. Perawatan tempat perendaman 1 100.000 100.000 6. Perawatan bak penyimpanan bahan baku pada saat musim hujan 1 100.000 100.000 7. Perawatan para-para 1 1.000.000 1.000.000 8. Perawatan mobil pick up 4 750.000 3.000.000 9. Penyusutan bangunan 1 6.700.000 10. Penyusutan tong perebusan 1 100.000 11. Penyusutan tempat perendaman tong 1 333.333 12. Penyusutan bak 1 66.667 13. Penyusutan para-para 4 1.120.000 14. Penyusutan mobil pick up 1 10.000.000 15.Upah tenaga kerja orang - 5 16.500.000 82.500.000 Sub jumlah 108.320.000 Lampiran 6 lanjutan Keterangan: RC = Return cost ratio ROI = Return of investment PP = payback period

2.2 Biaya Tidak Tetap