Lampiran 5 lanjutan
Keterangan: RC
= Return cost ratio ROI
= Return of investment PP
= payback period
2.2 Biaya Tidak Tetap
Jenis biaya tidak tetap Jumlah
kebutuhan per bulan satuan
Jumlah kebutuhan
per tahun satuan
Rerata biaya per satuan per
tahun rupiah Jumlah rupiah
1. Biaya bahan baku kg
20.720 217.560
10.973 2.387.280.000
2. Biaya garam kg
625 6.563
700 4.594.100
3. Biaya bumbu bandeng
bungkus 28
308 10.000
3.080.000 4.
Biaya besek rupiah 50.000
525.000 525.000
525.000 5.
Baskom unit -
4 25.000
100.000 6.
Pisau unit -
36 50.000
1.800.000 7.
Biaya kayu bakar ton 6
66 954.545
63.000.000 8.
Biaya gas kg 36
396 7.424
2.940.000 9.
Biaya air per bulan rupiah
300.000 3.150.000
3.150.000 3.150.000
10. Biaya listrik rupiah
150.000 1.575.000
1.575.000 1.575.000
11. Bensin rupiah
560.000 5.880.000
5.880.000 5.880.000
Sub jumlah 2.473.924.100
2.3 JUMLAH BIAYA TC 2.657.187.433
Jenis produk Harga
Jumlah Produk rupiah
Volume Nilai rupiah
1. Layang 1.000
1.911.000 potong
1.911.000.000 2. Bandeng
3.000 294.000
besek 882.000.000
3. Tongkol 3.000
70.560 ekor 211.680.000
Jumlah penerimaan TR 3.004.680.000
4. KEUNTUNGAN ∏
4.1 Keuntungan bersih sebelum pajak 3-2.3 347.492.567
4.2 Pajak 2 6.949.851
4.2 Keuntungan bersih sesudah pajak 4.2-2.4 340.542.716
5. RC 1,13
6. ROI 1,60
7. PP 0,63
Lampiran 6 Analisis usaha pada industri pengolahan kulit ikan pari untuk konsumsi dan tulang ikan untuk kosmetik di PHPT PPI Muara
Angke tahun 2012
1. INVESTASI
Jenis investasi Lama pakai
tahun Jumlah
satuan Biaya per
satuan rupiah
Jumlah rupiah 1. Bangunan awal unit
30 1
51.000.000 51.000.000
2. Bangunan alih hak unit
30 2
45.000.000 90.000.000
3. Renovasi dan
menambah bangunan unit
30 1
60.000.000 60.000.000
4. Tong perebusan unit 3
1 300.000
300.000 5. Tempat
perendaman unit
3 1
1.000.000 1.000.000
6. Bak penyimpanan
bahan baku
pada musim hujan unit
15 1
1.000.000 1.000.000
7. Para-para unit 3
4 840.000
3.360.000 8. Mobil pick up unit
10 1
100.000.000 100.000.000
9. SIUP surat izin selama usaha
1 150.000
150.000 10. SIP surat izin
selama me- nempati dan
berusaha 1
150.000 150.000
Sub jumlah 306.960.000
2. PENGELUARAN ATAU BIAYA USAHA 2.1 Biaya Tetap
Jenis biaya tetap Jumlah
kebutuhan per tahun satuan
Rerata biaya per
satuan per tahun
rupiah Jumlahrupiah
1. Sewa lahan usaha ke PHPT paket, 1 paket seluas 150 m2
3 600.000
1.800.000 2. Lahan penjemuran ke tetangga unit, 1 unit
= 125 m2 1
100.000 400.000
3. Perawatan bangunan unit 1
1.000.000 1.000.000
4. Perawatan tong perebusan unit 1
100.000 100.000
5. Perawatan tempat perendaman 1
100.000 100.000
6. Perawatan bak penyimpanan bahan baku pada saat musim hujan
1 100.000
100.000 7. Perawatan para-para
1 1.000.000
1.000.000 8. Perawatan mobil pick up
4 750.000
3.000.000 9. Penyusutan bangunan
1 6.700.000
10. Penyusutan tong perebusan 1
100.000 11. Penyusutan tempat perendaman tong
1 333.333
12. Penyusutan bak 1
66.667 13. Penyusutan para-para
4 1.120.000
14. Penyusutan mobil pick up 1
10.000.000 15.Upah tenaga kerja orang
- 5
16.500.000 82.500.000
Sub jumlah 108.320.000
Lampiran 6 lanjutan
Keterangan: RC
= Return cost ratio ROI
= Return of investment PP
= payback period
2.2 Biaya Tidak Tetap