Anggaran Rp.
1.21 KETAHANAN PANGAN
2.536.014.000 1.21.01.01
180.799.000
1. kelancaran administrasi perkantoran
100 1. Waktu 12 bulan 1. servis AC
8 buah 1. Tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik
12 bulan 6.000.000
2. SDM 21 orang 2. servis mesin tik
4 buah APBD Kota
3. Dana Rp. 6.000.000 3. servis notebook
4 buah 4. servis printer
7 buah 5. servis komputer
5 buah 6. pemeliharaan mebelair
1 th 1. kelancaran administrasi
perkantoran 100 1. SDM
21 orang 1. perangko dan materai 12 bulan 1. Tersedianya perangko dan
meterai yang dibutuhkan 10.078.500
2. Dana Rp. 10.078.500 2. alat tulis kantor
12 bulan 2. Tersedianya alat tulis kantor yang dibutuhkan
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1. kelancaran administrasi
perkantoran 100 1. Waktu
12 bulan 1. fotocopi penggandaan 12 bulan 1. fotocopi penggandaan
12 bulan 6.917.500
2. SDM 21 orang 2. pembelian barang cetakan
12 bulan 2. tersedianya barang cetakan yang dibutuhkan
12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 6.917.500
1. kelancaran administrasi perkantoran
100 1. SDM 21 orang 1. peralatan listrik
1 tahun 1. terciptanya penerangan kantor yang baik
12 bln 514.000
2. Dana Rp. 514.000
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1.
100 1. SDM 21 orang 1. almari
1 buah 1. 4 set
6.750.000 2. Waktu
2 bulan 2. filling cabinet 1 buah
APBD Kota 3. Dana
Rp. 6.750.000 3. printer 2 buah
1. kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 1. SDM 21 orang 1. peralatan rumah tangga
1 set 1. terciptanya kenyamanan dalam kantor
1 tahun 3.539.000
2. Dana Rp. 3.539.000 2. bahan pembersih dan alat kebersihan
12 bulan APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 1. SDM 21 orang 1. rapat koordinasi instansi terkait
2 kali 1. kelancaran dalam koordinasi intern maupun antar instansi
100 8.700.000
2. Dana Rp. 8.700.000 2. rapat monitoring dan evaluasi
12 kali APBD Kota
3. Waktu 12 bulan 3. jamuan tamu
2 kali 1.
keg 1. SDM
10 orang 1. konsultasi rapat koordinasi ke provinsi 30 kali 1.
64.700.000
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1.21.01.01. 009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.01. 010
Penyediaan alat tulis kantor
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.01. 011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.01. 014
Penyediaan peralatan rumah tangga
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.01. 017
Penyediaan makanan dan minuman
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.01. 012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.01. 013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
kelancaran administrasi perkantoran
penambahan peralatan dan perlengkapan dalam jumlah
yang cukup
1.21.01.01. 018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
Tabel. 5.22 PaguIndikatif Rencana ProgramKegiatan Tahun 2014 Urusan Ketahanan Pangan
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Program pelayanan administrasi perkantoran
tercapainya kelancaran dalam koordinasi konsultasi
tk provinsi maupun pusat Kelancaran dalam koordinasi
tingkat provinsi maupun pusat
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-360
Anggaran Rp.
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Hasil Outcome
Tolok Ukur Target
2. Dana Rp. 64.700.000 2. konsultasi rapat koordinasi luar provinsi
8 kali APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. 100 1. Waktu
12 bulan 1. biaya langganan internet 12 bulan 1.
12 bulan 48.400.000
2. SDM 21 orang 2. biaya langganan air
12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 48.400.000 3. biaya langganan listrik
12 bulan 4. biaya langganan telp
12 bulan 5. biaya langganan surat kabar dan majalah
12 bulan 1.
3 orang
1. Waktu 12 bulan 1. uang lembur non PNS
1 tahun 1. 25.200.000
2. Dana Rp. 25.200.000
APBD Kota 3. SDM
3 orang
1.21.01.02 54.100.000
1. Terpeliharanya gedung kantor 100 1. SDM
21 orang 1. uang piket petugas jaga 12 bulan 1. terpeliharanya gedung kantor
dalam kondisi baik 1 tahun
4.300.000 2. Waktu
12 bulan 2. honor petugas kebersihan 12 bulan
APBD Kota 3. Dana
Rp. 4.300.000 3. perbaikan pagar 1 paket
4. pemeliharaan taman 1 paket
1. Terpeliharanya kendaraan dinas : roda dua 4 bh dan
mobil 2 bh 1
tahun 1. SDM
21 orang 1. servis mobil dinas 2 bh 1. tersedianya kendaraan dinas
dalam kondisi baik 100
49.800.000 2. Dana
Rp. 49.800.000 2. servis kendaraan roda 2 4 bh
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 3. BBM kendaraan dinas 12 bulan
4. pajak kendaraan 1 th
1.21.01.06 26.400.000
1. tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 100 1. Dana
Rp. 2.040.000 1. laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 buku 1. tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kegiatan 100
2.040.000
2. SDM 10 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1. tersedianya laporan
keuangan semesteran 100 1. Dana
Rp. 2.040.000 1. laporan keuangan semesteran 2 buku 1. tersedianya laporan
keuangan semesteran 100
2.040.000 2. SDM
10 orang APBD Kota
3. Waktu 2 bulan
1. tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran
100 1. Dana Rp. 2.040.000 1. laporan prognosis realisasi anggaran
1 buku 1. tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran
100 2.040.000
2. SDM 10 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.02. 024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.01. 001
Penyediaan jasa surat menyurat
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
018 ke luar daerah
PANGAN
1.21.01.01. 002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
tersedianya sarana komunikasi dan sarana
penunjang perkantoran yang memadai
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.06. 002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.06. 003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.06. 001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dalam koordinasi konsultasi tk provinsi maupun pusat
tingkat provinsi maupun pusat
kelancaran administrasi perkantoran
penyediaan uang lembur non PNS
peningkatan kinerja tenaga Non PNS di ketahanan
pangan selama 1 tashun
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.21.01.02. 022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-361
Anggaran Rp.
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Hasil Outcome
Tolok Ukur Target
1. tersedianya laporan keuangan akhir tahun
100 1. Dana Rp. 1.020.000 1. laporan keuangan akhir tahun
1 buku 1. tersedianya laporan keuangan akhir tahun
100 1.020.000
2. SDM 10 orang
APBD Kota 3. Waktu
2 bulan 1. kelancaran administrasi
keuangan kantor 12
bulan 1. Dana
Rp. 19.260.000 1. honor PA, PKK, bendahara, bendaharan pengeluaran pembantu, pembuku,
penyimpan barang 12 bulan 1. kelancaran administrasi
keuangan kantor 12 bulan
19.260.000
2. SDM 8 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan
1.21.01.16 Program ketahanan pangan
1.251.315.000
1. terpantaunya ketersediaan, harga dan distribusi pangan
12 bulan
1. SDM 25 orang 1. pemantauan harga dan distribusi pangan
12 bulan 1. terpantaunya ketersediaan, harga dan distribusi pangan
12 bulan 125.600.000
2. Waktu 12 bulan 2. pengembangan lembaga distribusi
pangan masyarakat 2 lokasi
APBD Kota 3. Dana
Rp. 125.600.000 3. pemantauan ketersediaan pangan strategis
12 bulan 1.
88 1. Dana Rp. 415.000.000 1. pelatihanpengolahan pangan
3 kali 1. 88
415.000.000 2. SDM
100 orang 2. bantuan peralatan pengolahan pangan 1 keg
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 3. lomba adikarya pangan nusantara tingkat kota semarang
1 keg 4. survei pola pangan harapan
1 keg 5. lomba cipta olahan pangan lokal
1 keg 6. pengembangan penganekaragaman
konsumsi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan
8 lokasi 7. kunjungan lapang pelaku usaha pangan
lokal 1 kali
8. pemantapan konsumsi pangan B2SA 2 kali keg
1. tersedianya pangan yang memenuhi standar mutu
keamanan pangan 85 1. SDM
40 orang 1. pemantapan mutu dan keamanan pangan
4 kali 1. tersedianya pangan aman 85
123.000.000 2. Waktu
12 bulan 2. pengawasan keamanan pangan 2 keg
APBD Kota 3. Dana
Rp. 123.000.000 3. pembinaan keamanan pangan 12 bulan
4. survey keamanan pangan 1 keg
1. tersedianya database sebagai dasar penentuan kebijakan
ketahanan pangan 3
dokum en
1. SDM 35 orang 1. peta sistem kerawanan pangan dan gizi
1 dokumen 1. tersedianya database sebagai dasar penentuan kebijakan
ketahanan pangan 3 dokumen
60.000.000
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.06. 026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.16. 012
Pembinaan dan fasilitasi penanganan mutu dan keamanan pangan
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.16. 013
Penyusunan database potensi produk pangan
KANTOR KETAHANAN
PANGAN KANTOR
KETAHANAN PANGAN
1.21.01.16. 011
Pengembangan konsumsi dan penganekaragaman pangan
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
percepatan penganekaragaman pangan
lokal dengan peningkatan skor PPH
1.21.01.16. 010
Pengembangan distribusi dan peningkatan akses pangan
percepatan penganekaragaman pangan
lokal dengan peningkatan skor pola pangan harapan
1.21.01.06. 004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-362
Anggaran Rp.
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Hasil Outcome
Tolok Ukur Target
2. Waktu 12 bulan 2. buku database ketahanan pangan
1 dokumen APBD Kota
3. Dana Rp. 60.000.000 3. peta kerawanan dan kerentanan pangan
1 dokumen 1. koordinasi dan sinkronisasi
kegiatan dengan SKPD terkait 4 kali
1. Waktu 4 bulan 1. rapat teknis perencanaan ketahanan
pangan 1 kali keg 1. terkoordinasinya program
kegiatan dengan SKPD terkait 4 kali
72.000.000 2. SDM
75 orang 2. rapat koordinasi instansi terkait melalui rakor ketahanan pangan
2 kali APBD Kota
3. Dana Rp. 72.000.000 3. rapat koordinasi dewan ketahanan
pangan 1 keg
1. fasilitasi bagi pengolah pangan lokal dalam
mempromosikan produkya 8 event 1. Waktu
12 bulan 1. festival pangan lokal 2 hari 1. dipromosikannya olahan
pangan lokal kota semarang baik di tingkat kota maupun
provinsi 8 event keg
120.300.000
2. SDM 30 orang 2. gelar olahan pangan
1 kali APBD Kota
3. Dana Rp. 120.300.000 3. lomba menu B2SA tk provinsi
1 kali 4. bazar olahan pangan
6 kali 1. fasilitasi bagi masyarakat
yang kesulitan dalam mengakses pangan
3 lokasi
1. SDM 45 orang 1. bantuan rawan pangan rawan gizi
5 lokasi 1. mudahnya akses pangan masyarakat
10 lokasi 335.415.000
2. Dana Rp. 335.415.000 2. warung desa
10 lokasi APBD Kota
3. Waktu 12 bulan 3. bantuan warung desa Hibah
14 lokasi
1.21.01.17 1.023.400.000
1. fasilitasi masyarakat yang terkena dampak bencana
rawan pangan transien 12
bulan 1. Waktu
12 bulan 1. peralatan 1 paket 1. terfasilitasinya masyarakat
yang terkena dampak bencana rawan pangan
transien 12 bulan
500.000.000
2. SDM 10 orang 2. pengadaan beras
20 ton APBD Kota
3. Dana Rp. 500.000.000 3. pembuatan gudang
1 unit 1. kelurahan mandiri pangan
4 kelura
han 1. Waktu
12 bulan 1. pembinaan kelompok 12 bulan 1. terwujudnya kelurahan
mandiri pangan 4 kelurahan
523.400.000 2. SDM
40 orang 2. pelatihan manaj ekonomi rumah tangga 30 org
APBD Kota 3. Dana
Rp. 523.400.000 3. bantuan sarana prasarana usaha kelompok
4 kelurahan 4. pelatihan teknis
2 kali
2.536.014.000
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.17. 018
Pembentukan cadangan pangan pemrintah kota
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.17. 017
Aksi desa mandiri
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.16. 015
Fasilitasi penyediaan makanan pokok bagi warga miskin
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.16. 014
Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.21.01.16. 016
Apresiasi ketahanan pangan
Program peningkatan kesejahteraan masyarakat
JUMLAH
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-363
Anggaran Rp.
1.22 99.808.071.911