KETAHANAN PANGAN RENCANA PROGRAM

Anggaran Rp.

1.21 KETAHANAN PANGAN

2.536.014.000 1.21.01.01 180.799.000 1. kelancaran administrasi perkantoran 100 1. Waktu 12 bulan 1. servis AC 8 buah 1. Tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik 12 bulan 6.000.000 2. SDM 21 orang 2. servis mesin tik 4 buah APBD Kota 3. Dana Rp. 6.000.000 3. servis notebook 4 buah 4. servis printer 7 buah 5. servis komputer 5 buah 6. pemeliharaan mebelair 1 th 1. kelancaran administrasi perkantoran 100 1. SDM 21 orang 1. perangko dan materai 12 bulan 1. Tersedianya perangko dan meterai yang dibutuhkan 10.078.500 2. Dana Rp. 10.078.500 2. alat tulis kantor 12 bulan 2. Tersedianya alat tulis kantor yang dibutuhkan APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. kelancaran administrasi perkantoran 100 1. Waktu 12 bulan 1. fotocopi penggandaan 12 bulan 1. fotocopi penggandaan 12 bulan 6.917.500 2. SDM 21 orang 2. pembelian barang cetakan 12 bulan 2. tersedianya barang cetakan yang dibutuhkan 12 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 6.917.500 1. kelancaran administrasi perkantoran 100 1. SDM 21 orang 1. peralatan listrik 1 tahun 1. terciptanya penerangan kantor yang baik 12 bln 514.000 2. Dana Rp. 514.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. SDM 21 orang 1. almari 1 buah 1. 4 set 6.750.000 2. Waktu 2 bulan 2. filling cabinet 1 buah APBD Kota 3. Dana Rp. 6.750.000 3. printer 2 buah 1. kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 1. SDM 21 orang 1. peralatan rumah tangga 1 set 1. terciptanya kenyamanan dalam kantor 1 tahun 3.539.000 2. Dana Rp. 3.539.000 2. bahan pembersih dan alat kebersihan 12 bulan APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 1. SDM 21 orang 1. rapat koordinasi instansi terkait 2 kali 1. kelancaran dalam koordinasi intern maupun antar instansi 100 8.700.000 2. Dana Rp. 8.700.000 2. rapat monitoring dan evaluasi 12 kali APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. jamuan tamu 2 kali 1. keg 1. SDM 10 orang 1. konsultasi rapat koordinasi ke provinsi 30 kali 1. 64.700.000 Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.21.01.01. 009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.01. 010 Penyediaan alat tulis kantor KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.01. 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.01. 014 Penyediaan peralatan rumah tangga KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.01. 017 Penyediaan makanan dan minuman KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.01. 012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.01. 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor KANTOR KETAHANAN PANGAN kelancaran administrasi perkantoran penambahan peralatan dan perlengkapan dalam jumlah yang cukup 1.21.01.01. 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah KANTOR KETAHANAN PANGAN Tabel. 5.22 PaguIndikatif Rencana ProgramKegiatan Tahun 2014 Urusan Ketahanan Pangan UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Program pelayanan administrasi perkantoran tercapainya kelancaran dalam koordinasi konsultasi tk provinsi maupun pusat Kelancaran dalam koordinasi tingkat provinsi maupun pusat RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-360 Anggaran Rp. Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target 2. Dana Rp. 64.700.000 2. konsultasi rapat koordinasi luar provinsi 8 kali APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. Waktu 12 bulan 1. biaya langganan internet 12 bulan 1. 12 bulan 48.400.000 2. SDM 21 orang 2. biaya langganan air 12 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 48.400.000 3. biaya langganan listrik 12 bulan 4. biaya langganan telp 12 bulan 5. biaya langganan surat kabar dan majalah 12 bulan 1. 3 orang 1. Waktu 12 bulan 1. uang lembur non PNS 1 tahun 1. 25.200.000 2. Dana Rp. 25.200.000 APBD Kota 3. SDM 3 orang

1.21.01.02 54.100.000

1. Terpeliharanya gedung kantor 100 1. SDM 21 orang 1. uang piket petugas jaga 12 bulan 1. terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik 1 tahun 4.300.000 2. Waktu 12 bulan 2. honor petugas kebersihan 12 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 4.300.000 3. perbaikan pagar 1 paket 4. pemeliharaan taman 1 paket 1. Terpeliharanya kendaraan dinas : roda dua 4 bh dan mobil 2 bh 1 tahun 1. SDM 21 orang 1. servis mobil dinas 2 bh 1. tersedianya kendaraan dinas dalam kondisi baik 100 49.800.000 2. Dana Rp. 49.800.000 2. servis kendaraan roda 2 4 bh APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. BBM kendaraan dinas 12 bulan 4. pajak kendaraan 1 th

1.21.01.06 26.400.000

1. tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 1. Dana Rp. 2.040.000 1. laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 buku 1. tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kegiatan 100 2.040.000 2. SDM 10 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. tersedianya laporan keuangan semesteran 100 1. Dana Rp. 2.040.000 1. laporan keuangan semesteran 2 buku 1. tersedianya laporan keuangan semesteran 100 2.040.000 2. SDM 10 orang APBD Kota 3. Waktu 2 bulan 1. tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran 100 1. Dana Rp. 2.040.000 1. laporan prognosis realisasi anggaran 1 buku 1. tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran 100 2.040.000 2. SDM 10 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.02. 024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.01. 001 Penyediaan jasa surat menyurat KANTOR KETAHANAN PANGAN 018 ke luar daerah PANGAN 1.21.01.01. 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KANTOR KETAHANAN PANGAN tersedianya sarana komunikasi dan sarana penunjang perkantoran yang memadai KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.06. 002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.06. 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.06. 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam koordinasi konsultasi tk provinsi maupun pusat tingkat provinsi maupun pusat kelancaran administrasi perkantoran penyediaan uang lembur non PNS peningkatan kinerja tenaga Non PNS di ketahanan pangan selama 1 tashun Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.21.01.02. 022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-361 Anggaran Rp. Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target 1. tersedianya laporan keuangan akhir tahun 100 1. Dana Rp. 1.020.000 1. laporan keuangan akhir tahun 1 buku 1. tersedianya laporan keuangan akhir tahun 100 1.020.000 2. SDM 10 orang APBD Kota 3. Waktu 2 bulan 1. kelancaran administrasi keuangan kantor 12 bulan 1. Dana Rp. 19.260.000 1. honor PA, PKK, bendahara, bendaharan pengeluaran pembantu, pembuku, penyimpan barang 12 bulan 1. kelancaran administrasi keuangan kantor 12 bulan 19.260.000 2. SDM 8 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan

1.21.01.16 Program ketahanan pangan

1.251.315.000 1. terpantaunya ketersediaan, harga dan distribusi pangan 12 bulan 1. SDM 25 orang 1. pemantauan harga dan distribusi pangan 12 bulan 1. terpantaunya ketersediaan, harga dan distribusi pangan 12 bulan 125.600.000 2. Waktu 12 bulan 2. pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat 2 lokasi APBD Kota 3. Dana Rp. 125.600.000 3. pemantauan ketersediaan pangan strategis 12 bulan 1. 88 1. Dana Rp. 415.000.000 1. pelatihanpengolahan pangan 3 kali 1. 88 415.000.000 2. SDM 100 orang 2. bantuan peralatan pengolahan pangan 1 keg APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. lomba adikarya pangan nusantara tingkat kota semarang 1 keg 4. survei pola pangan harapan 1 keg 5. lomba cipta olahan pangan lokal 1 keg 6. pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan 8 lokasi 7. kunjungan lapang pelaku usaha pangan lokal 1 kali 8. pemantapan konsumsi pangan B2SA 2 kali keg 1. tersedianya pangan yang memenuhi standar mutu keamanan pangan 85 1. SDM 40 orang 1. pemantapan mutu dan keamanan pangan 4 kali 1. tersedianya pangan aman 85 123.000.000 2. Waktu 12 bulan 2. pengawasan keamanan pangan 2 keg APBD Kota 3. Dana Rp. 123.000.000 3. pembinaan keamanan pangan 12 bulan 4. survey keamanan pangan 1 keg 1. tersedianya database sebagai dasar penentuan kebijakan ketahanan pangan 3 dokum en 1. SDM 35 orang 1. peta sistem kerawanan pangan dan gizi 1 dokumen 1. tersedianya database sebagai dasar penentuan kebijakan ketahanan pangan 3 dokumen 60.000.000 KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.06. 026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.16. 012 Pembinaan dan fasilitasi penanganan mutu dan keamanan pangan KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.16. 013 Penyusunan database potensi produk pangan KANTOR KETAHANAN PANGAN KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.16. 011 Pengembangan konsumsi dan penganekaragaman pangan KANTOR KETAHANAN PANGAN percepatan penganekaragaman pangan lokal dengan peningkatan skor PPH 1.21.01.16. 010 Pengembangan distribusi dan peningkatan akses pangan percepatan penganekaragaman pangan lokal dengan peningkatan skor pola pangan harapan 1.21.01.06. 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-362 Anggaran Rp. Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target 2. Waktu 12 bulan 2. buku database ketahanan pangan 1 dokumen APBD Kota 3. Dana Rp. 60.000.000 3. peta kerawanan dan kerentanan pangan 1 dokumen 1. koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan SKPD terkait 4 kali 1. Waktu 4 bulan 1. rapat teknis perencanaan ketahanan pangan 1 kali keg 1. terkoordinasinya program kegiatan dengan SKPD terkait 4 kali 72.000.000 2. SDM 75 orang 2. rapat koordinasi instansi terkait melalui rakor ketahanan pangan 2 kali APBD Kota 3. Dana Rp. 72.000.000 3. rapat koordinasi dewan ketahanan pangan 1 keg 1. fasilitasi bagi pengolah pangan lokal dalam mempromosikan produkya 8 event 1. Waktu 12 bulan 1. festival pangan lokal 2 hari 1. dipromosikannya olahan pangan lokal kota semarang baik di tingkat kota maupun provinsi 8 event keg 120.300.000 2. SDM 30 orang 2. gelar olahan pangan 1 kali APBD Kota 3. Dana Rp. 120.300.000 3. lomba menu B2SA tk provinsi 1 kali 4. bazar olahan pangan 6 kali 1. fasilitasi bagi masyarakat yang kesulitan dalam mengakses pangan 3 lokasi 1. SDM 45 orang 1. bantuan rawan pangan rawan gizi 5 lokasi 1. mudahnya akses pangan masyarakat 10 lokasi 335.415.000 2. Dana Rp. 335.415.000 2. warung desa 10 lokasi APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. bantuan warung desa Hibah 14 lokasi

1.21.01.17 1.023.400.000

1. fasilitasi masyarakat yang terkena dampak bencana rawan pangan transien 12 bulan 1. Waktu 12 bulan 1. peralatan 1 paket 1. terfasilitasinya masyarakat yang terkena dampak bencana rawan pangan transien 12 bulan 500.000.000 2. SDM 10 orang 2. pengadaan beras 20 ton APBD Kota 3. Dana Rp. 500.000.000 3. pembuatan gudang 1 unit 1. kelurahan mandiri pangan 4 kelura han 1. Waktu 12 bulan 1. pembinaan kelompok 12 bulan 1. terwujudnya kelurahan mandiri pangan 4 kelurahan 523.400.000 2. SDM 40 orang 2. pelatihan manaj ekonomi rumah tangga 30 org APBD Kota 3. Dana Rp. 523.400.000 3. bantuan sarana prasarana usaha kelompok 4 kelurahan 4. pelatihan teknis 2 kali 2.536.014.000 KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.17. 018 Pembentukan cadangan pangan pemrintah kota KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.17. 017 Aksi desa mandiri KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.16. 015 Fasilitasi penyediaan makanan pokok bagi warga miskin KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.16. 014 Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.01.16. 016 Apresiasi ketahanan pangan Program peningkatan kesejahteraan masyarakat JUMLAH RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-363 Anggaran Rp.

1.22 99.808.071.911