PENANAMAN MODAL DAERAH RENCANA PROGRAM

Anggaran Rp.

1.16 PENANAMAN MODAL DAERAH

6.452.246.000 1.16.00.15 2.690.800.000 1. UKMIKM Kota Semarang 100 1. SDM 115 orang 1. Rakor, Sosialisasi, Fasilitasi Ruang Pamer dan Kegiatan Pameran yang diselenggarakan oleh Dekranas PusatProvinsi. 10 Rakor Rakon 1. Meningkatkan kemitraan antara UKMIKM Kota Semarang dengan UKMIKM daerah lain 100 136.000.000 2. Waktu 12 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 150.000.000 1. Stakeholder Dunia Usaha dan Masyarkat Kota Semarang 100 1. SDM 60 orang 1. Kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang bersama Pengusaha guna meningkatkan potensi Kota Semarang 100 1. Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Kota Semarang 100 200.000.000 2. Dana Rp. 200.000.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Obyek yang akan dikerjasamakan 1. Dana Rp. 525.000.000 1. Meningkatkan potensi obyek yang akan dikerjasamakan 5 obyek 1. tercapainya peningkatan obyek yang akan dikerjasamakan 5 obyek 525.000.000 2. Waktu 12 bln APBD Kota 3. SDM 36 orang 1. calon investor yang berminat dalam seleksi kerjasama 1. Waktu 12 bln 1. terlaksananya proses seleksi kerjasama : Marketing Asset dan Beauty Contest Asset 3 obyek 1. tercapainya proses seleksi kerjasama 3 obyek 754.800.000 2. SDM 60 orang APBD Kota 3. Dana Rp. 770.000.000 1. Tersedianya laporan pengawasan dan pengendalian kerjasama investasi dan konservasi lahan semarang atas 1. Dana Rp. 350.000.000 1. Tersedianya daftar inventarisasi pengawasan dan pengendalian kerjasama dengan swasta 48 kalitahun 1. Tercapainya pengawasan dan pengendalian kerjasama dengan swasta 48 kali tahun 350.000.000 2. SDM 48 orang 2. Tersedianya daftar inventarisasi pengawasan dan pengendalian dengan petani 56 kalitahun 2. Tercapainya pengawasan dan pengendalian kerjasama dengan petani 56 kalitahun APBD Kota 3. Waktu 12 bln 1. terlaksananya koordinasi kerjasama regional,nasiona,internasional 1. Waktu 12 bln 1. terkoordinasinya kerjasama dalam dan luar negeri : Sister City 100 1. Tercapainya kerjasama dalam negeri dan luar negeri 100 400.000.000 2. SDM 48 orang APBD Kota 3. Dana Rp. 400.000.000 Tabel. 5.17 PaguIndikatif Rencana ProgramKegiatan Tahun 2014 Urusan Penanaman Modal Daerah UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi BAGIAN KERJASAMA 1.16.00.15. 013 Peningkatan kerjasama regional, nasional,internasional BAGIAN KERJASAMA 1.16.00.15. 017 Peningkatan koordinasi dan optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga BAGIAN KERJASAMA 1.16.00.15. 027 Fasilitasi seleksi kerjasama BAGIAN KERJASAMA Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.16.00.15. 022 Fasilitasi penunjang kegiatan dekranasda BAGIAN PEREKONOMIAN 1.16.00.15. 024 Semarang expo BAGIAN PEREKONOMIAN 1.16.00.15. 012 Pengawasan dan pengendalian kerjasama investasi RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-202 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. tersusunya dokumen penilaian dan database kerjasama 1. Waktu 12 bln 1. Tersusunnya dokumen penilaian evaluasi kerjasama 3 dokumen 1. Tercapainya dokumen penilaian evaluasi kerjasama 3 dokumen 325.000.000 2. Dana Rp. 325.000.000 2. Tersedianya entry data kerjasama dengan pihak ketiga 120 perjanjian 2. Tercapainya entry data dengan pihak ketiga 120 perjanjian APBD Kota 3. SDM 46 orang

1.16.01.01 1.066.846.100

1. 100 1. SDM 1 orang 1. Pembayaran honorarium pegawai Honorer 12 bulan 1. 100 17.706.000 2. Dana Rp. 17.706.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Dana Rp. 33.000.000 1. Jasa komunikasi, surat kabarmajalah dan jasa pengiriman 12 bulan 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 33.000.000 2. SDM 5 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. Dana Rp. 356.403.000 1. Alat tulis kantor 12 bulan 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 356.403.000 2. SDM 8 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. Dana Rp. 308.737.100 1. Belanja Cetak Amplop dan blangko Kop BPPT, Sekretariat, Walikota, blangko memo, dos kartu kendali, stop map, blangko perijinan, brosur, panduan, pelayanan perijinan, surat pengantar 12 bulan 1. 100 308.737.100 2. Waktu 12 bulan 2. Belanja Foto Copy dan penjilidan 12 bulan APBD Kota 3. SDM 12 orang 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Dana Rp. 500.000 1. Barang-barang komponen listrik lampu pijar, battery kering, roll kabel, dll 12 bulan 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 500.000 2. SDM 5 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan Program pelayanan administrasi perkantoran 1.16.01.01. 012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.01. 010 Penyediaan alat tulis kantor BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.01. 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 1.16.01.01. 001 Penyediaan jasa surat menyurat BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.01. 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Peningkatan kinerja aparatur 1.16.00.15. 023 Evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga BAGIAN KERJASAMA RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-203 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Dana Rp. 500.000 1. Buku bacaan peraturan perundang- undangan 8 buku 1. Peningkatan kinerja aparatur 100 500.000 2. SDM 5 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Dana Rp. 60.000.000 1. Jamuan makan minum untuk rapat dan tamu 12 bulan 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 60.000.000 2. SDM 10 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Dana Rp. 290.000.000 1. Perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun 12 bulan 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 290.000.000 2. SDM 20 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan

1.16.01.02 293.732.000

1. 100 1. Dana Rp. 25.000.000 1. Filing kabinet 3 buah 1. 100 25.000.000 2. SDM 6 orang 2. Office kabinet 3 buah APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. Camera 1 buah 1. 100 1. Dana Rp. 75.000.000 1. Komputer 2 unit 1. 100 75.000.000 2. SDM 6 orang 2. Mesin ketik 1 buah APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. Laptop 2 unit 1. 100 1. Dana Rp. 140.732.000 1. Belanja sparepart, BBM, Oli, Ban dan Accu 1 paket 1. 100 140.732.000 2. SDM 12 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. Dana Rp. 50.000.000 1. Pemeliharaan peralatan gedung kantor komputer, printer, scaner, server dll 1 paket 1. 100 50.000.000 2. SDM 10 orang APBD Kota Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 1.16.01.02. 028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.02. 009 Pengadaan peralatan gedung kantor BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.02. 024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.02. 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 1.16.01.01. 017 Penyediaan makanan dan minuman BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.01. 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.01. 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-204 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. Dana Rp. 3.000.000 1. Pemeliharaan mebelair meja, kursi, rak dll 1 paket 1. 100 3.000.000 2. SDM 5 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan

1.16.01.06 86.791.900

1. 100 1. Dana Rp. 11.590.000 1. Dokumen DPA, DPPA, CALK 5 buku 1. 100 11.590.000 2. SDM 30 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. Dana Rp. 3.652.000 1. Buku laporan keuangan semesteran 5 buku 1. 100 3.652.000 2. SDM 6 orang APBD Kota 3. Waktu 6 bulan 1. 100 1. Dana Rp. 3.260.000 1. Buku laporan prognosis realisasi anggaran 5 buku 1. 100 3.260.000 2. SDM 10 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. Dana Rp. 9.695.000 1. Buku laporan keuangan akhir tahun 5 buku 1. 100 9.695.000 2. SDM 12 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. Dana Rp. 8.430.000 1. Buku laporan keuangan RKA dan DPA 5 buku 1. 100 8.430.000 2. SDM 12 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. Dana Rp. 6.888.900 1. Buku Penyusunan LAKIP 5 buku 1. 100 6.888.900 2. SDM 10 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. SDM 12 orang 1. Buku laporan LKPJ 5 buku 1. 100 6.956.000 2. Dana Rp. 6.956.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. Dana Rp. 9.320.000 1. Buku laporan RENJA 5 buku 1. 100 9.320.000 2. SDM 10 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Terselesainya sistem pelaporan keuangan 100 1. Waktu 12 bulan 1. Pembayaran honor PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 bulan 1. Peningkatan kinerja aparatur 100 27.000.000 2. SDM 20 orang APBD Kota 3. Dana Rp. 27.000.000

1.16.01.15 800.000.000

1. Terbangunnya komunikasi yang harmonis dan intensif dengan SKPD lain 100 1. Dana Rp. 110.000.000 1. Terselenggaranya Forum RKPPMD 1 kegiatan 1. Terselenggaranya Forum RKPPMD dan PPTSP 100 110.000.000 2. SDM 30 orang 2. Terselenggaranya Forum PPTSP 1 kegiatan APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. Dana Rp. 115.000.000 1. Pendataan Penanaman Modal 1 kegiatan 1. 100 115.000.000 Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program dan Kegiatan SKPD Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.15. 006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman BADAN PELAYANAN Terlaksananya kegiatan pendataan Penanaman Modal, Terwujudnya peningkatan investasipenanaman modal di 1.16.01.15. 005 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 1.16.01.06. 021 Penyusunan renja skpd BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.06. 026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik Peningkatan kualitas perencanaan dan laporan 1.16.01.06. 013 Penyusunan lakip BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.06. 018 Penyusunan lkpj skpd BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.06. 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.06. 006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.06. 002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.06. 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik Terpenuhinya rencana kebutuhan anggaran Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik 1.16.01.06. 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.16.01.02. 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-205 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2. SDM 50 orang 2. Mact Making 1 kegiatan APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. Forum komunikasi antara Pemerintah dan dunia usaha 1 kegiatan 1. 100 1. SDM 18 orang 1. Dokumen hasil pengawasan PMA dan PMDN 10 buku 1. 100 75.000.000 2. Waktu 12 bulan 2. Kegiatan pemantauanpengawasan 30 kegiatan APBD Kota 3. Dana Rp. 75.000.000 1. 100 1. Dana Rp. 500.000.000 1. Pameran Investasi 5 kegiatan 1. 100 500.000.000 2. SDM 25 orang 2. Temu Bisnis 2 kegiatan APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. Penyusunan sarana prasarana dan media promosi 1 kegiatan

1.16.01.16 1.364.076.000

1. 100 1. Dana Rp. 124.076.000 1. Kegiatan Pendampingan 1 kegiatan 1. 100 124.076.000 2. SDM 20 orang 2. Kegiatan Verifikasi 1 kegiatan APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. Dana Rp. 100.000.000 1. Koordinasi dengan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan serta Perwakilan Tokoh Masyarakat 4 kegiatan 1. 100 100.000.000 2. SDM 220 orang 2. Koordinasi SKPD terkait tentang aduan masyarakat 10 kegiatan APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. Monitoring IKM 12 kegiatan 1. 100 1. Dana Rp. 405.000.000 1. Aplikasi paket perijinan 1 paket 1. 100 405.000.000 2. SDM 30 orang 2. Penggabungan aplikasi perijinan TDP ke aplikasi perijinan online 1 paket APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. Aplikasi untuk digitalisasi arsip 1 paket Program peningkatan iklim investasi Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan pelayanan perijinan Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang perijinan dan penanaman modal sesuai standar ISO 9001-2008 Tersedianya hasil verifikasiaudit survielence ISO 9001-2008 terhadap pelayanan publik, khususnya dibidang perijinan dan penanaman modal Aparatur Kecamatan dan Kelurahan, aduan masyarakat dan pemohon yang akan mengambil SK ijin yang telah jadi Masyarakat memperoleh kepuasan pelayanan perijinan di BPPT serta peningkatan kualitas pelayanan perijinan Tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal, tersedianya data realisasi informasi dan kejelasan jumlah penananaman modal serta terlaksananya kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan penanaman modal Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan tersusunnya dokumen hasil pengawasan perkembangan PMA dan PMDN di Kota Smg 1.16.01.16. 037 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.16. 011 Peningkatan pelayanan perijinan pelayanan penanaman modal sertifikasi iso 9001-2008 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.16. 014 Pengawasan pelayanan perijinan BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi pelayanan investasi dan perijinan Memberikan kemudahan dalam pelayanan perijinan dan investasi kepada masyarakat dengan ditunjang oleh teknologi informasi yang 1.16.01.15. 018 Penyelenggaraan promosi investasi BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.15. 006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.15. 008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Terlaksananya kegiatan pendataan Penanaman Modal, Mact Making dan Forum Komunikasi Terwujudnya peningkatan investasipenanaman modal di Kota Semarang dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif Terciptanya kegiatan promosi investasi yang berkelanjutan guna mendorong peningkatan daya saing dan realisasi investasi dalam rangka mewujudkan Semarang Setara Pameran investasi baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-206 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 4. Buku manual book dan lapora kegiatan 5 buku 1. 100 1. Dana Rp. 585.000.000 1. Pelayanan Perijinan di Kecamatan 2 kegiatan 1. 100 585.000.000 2. SDM 122 orang 2. Pelayanan SIUP TDP pada even tertentu HUT Kota Semarang dan HUT Kemerdekaan RI dan di Mall 3 kegiatan APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. Intensifikasi Pelayanan Perijinan 2 kegiatan 1. Terbangunnya penyajian data laporan perijinan secara sistematis 100 1. Dana Rp. 150.000.000 1. Aplikasi EIS perijinan 1 paket 1. 100 150.000.000 2. SDM 30 orang 2. Pengelolaan data perijinan yang terintegrasi 1 kegiatan APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. Buku manual book dan laporan kegiatan 5 buku

1.16.01.17 150.000.000

1. Peningkatan Pendapatan Laba bagi BUMD 100 1. Dana Rp. 50.000.000 1. Penigkatan Daya Saing BUMD dari berbagai aspek 1 kegiatan 1. 100 50.000.000 2. SDM 20 orang 2. Buku Laporan Kinerja BUMD Kota Semarang 5 buku APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. Dana Rp. 100.000.000 1. 1 kegiatan 1. 100 100.000.000 2. SDM 20 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 6.452.246.000 Memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan tentang perijinan dan kebijakan- kebijakan yang menyangkut layanan perijinan yang ada di Kota Semarang khususnya bagi pimpinan JUMLAH 1.16.01.17. 007 Pemberdayaan bumd BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16.01.17. 012 Pengembangan potensi daerah BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Peningkatan Investasi di Kota Semarang Peningkatan fungsi dan peranan potensi daerah dalam mendukung investasi dan pembangunan Kota Semarang 1.16.01.16. 044 Pengelolaan data perijinan dan informasi investasi BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana 1.16.01.16. 040 Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU dengan ditunjang oleh teknologi informasi yang terintregasi dan mendokumentasikan arsip secara digital sehingga lebih aman dan tertib administrasi Peningkatan Produk BUMD Peluang Peningkatan Kinerja BUMD Pengembangan potensi daerah secara utuh guna peningkatan pembangunan dan investasi di Kota Semarang Terselenggaranya pelayanan perijinan dalam bidang pembangunan, kesra dan lingkungan serta perekonomian secara lebih mudah, murah dan cepat Terciptanya optimalisasi pelayanan perijinan Bidang Pembangunan Perekonomian, Kesra dan Lingkungan RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-207 Anggaran Rp.

1.17 KEBUDAYAAN