Anggaran Rp.
1.16 PENANAMAN MODAL DAERAH
6.452.246.000 1.16.00.15
2.690.800.000
1. UKMIKM Kota Semarang 100 1. SDM
115 orang 1. Rakor, Sosialisasi, Fasilitasi Ruang Pamer dan Kegiatan Pameran yang
diselenggarakan oleh Dekranas PusatProvinsi.
10 Rakor Rakon
1. Meningkatkan kemitraan antara UKMIKM Kota
Semarang dengan UKMIKM daerah lain
100 136.000.000
2. Waktu 12 bulan
APBD Kota 3. Dana
Rp. 150.000.000 1. Stakeholder Dunia Usaha dan
Masyarkat Kota Semarang 100 1. SDM
60 orang 1. Kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang bersama Pengusaha guna
meningkatkan potensi Kota Semarang 100 1. Meningkatnya Perekonomian
Masyarakat Kota Semarang 100
200.000.000
2. Dana Rp. 200.000.000
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1. Obyek yang akan
dikerjasamakan 1. Dana
Rp. 525.000.000 1. Meningkatkan potensi obyek yang akan dikerjasamakan
5 obyek 1. tercapainya peningkatan obyek yang akan dikerjasamakan
5 obyek 525.000.000
2. Waktu 12 bln
APBD Kota 3. SDM
36 orang 1. calon investor yang berminat
dalam seleksi kerjasama 1. Waktu
12 bln 1. terlaksananya proses seleksi kerjasama : Marketing Asset dan Beauty Contest
Asset 3 obyek 1. tercapainya proses seleksi
kerjasama 3 obyek
754.800.000 2. SDM
60 orang APBD Kota
3. Dana Rp. 770.000.000
1. Tersedianya laporan pengawasan dan pengendalian
kerjasama investasi dan konservasi lahan semarang atas
1. Dana Rp. 350.000.000 1. Tersedianya daftar inventarisasi
pengawasan dan pengendalian kerjasama dengan swasta
48 kalitahun 1. Tercapainya pengawasan dan pengendalian kerjasama
dengan swasta 48 kali
tahun 350.000.000
2. SDM 48 orang 2. Tersedianya daftar inventarisasi
pengawasan dan pengendalian dengan petani
56 kalitahun 2. Tercapainya pengawasan dan pengendalian kerjasama
dengan petani 56
kalitahun APBD Kota
3. Waktu 12 bln
1. terlaksananya koordinasi kerjasama
regional,nasiona,internasional 1. Waktu
12 bln 1. terkoordinasinya kerjasama dalam dan luar negeri : Sister City
100 1. Tercapainya kerjasama dalam negeri dan luar negeri
100 400.000.000
2. SDM 48 orang
APBD Kota 3. Dana
Rp. 400.000.000
Tabel. 5.17 PaguIndikatif Rencana ProgramKegiatan Tahun 2014 Urusan Penanaman Modal Daerah
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
BAGIAN KERJASAMA
1.16.00.15. 013
Peningkatan kerjasama regional, nasional,internasional
BAGIAN KERJASAMA
1.16.00.15. 017
Peningkatan koordinasi dan optimalisasi kerjasama dengan pihak
ketiga
BAGIAN KERJASAMA
1.16.00.15. 027
Fasilitasi seleksi kerjasama
BAGIAN KERJASAMA
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1.16.00.15. 022
Fasilitasi penunjang kegiatan dekranasda
BAGIAN PEREKONOMIAN
1.16.00.15. 024
Semarang expo
BAGIAN PEREKONOMIAN
1.16.00.15. 012
Pengawasan dan pengendalian kerjasama investasi
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-202
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1. tersusunya dokumen penilaian dan database kerjasama
1. Waktu 12 bln 1. Tersusunnya dokumen penilaian evaluasi
kerjasama 3 dokumen 1. Tercapainya dokumen
penilaian evaluasi kerjasama 3
dokumen 325.000.000
2. Dana Rp. 325.000.000 2. Tersedianya entry data kerjasama dengan
pihak ketiga 120
perjanjian 2. Tercapainya entry data dengan
pihak ketiga 120
perjanjian APBD Kota
3. SDM 46 orang
1.16.01.01 1.066.846.100
1. 100 1. SDM
1 orang 1. Pembayaran honorarium pegawai Honorer
12 bulan 1. 100
17.706.000 2. Dana
Rp. 17.706.000 APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam
rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100 1. Dana Rp. 33.000.000 1. Jasa komunikasi, surat kabarmajalah dan
jasa pengiriman 12 bulan 1. Pemenuhan kebutuhan kantor
atas sarana dan prasarana yang memadai
100 33.000.000
2. SDM 5 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1.
100 1. Dana Rp. 356.403.000 1. Alat tulis kantor
12 bulan 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang
memadai 100
356.403.000 2. SDM
8 orang APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. 100 1. Dana
Rp. 308.737.100 1. Belanja Cetak Amplop dan blangko Kop BPPT, Sekretariat, Walikota, blangko
memo, dos kartu kendali, stop map, blangko perijinan, brosur, panduan,
pelayanan perijinan, surat pengantar 12 bulan 1.
100 308.737.100
2. Waktu 12 bulan 2. Belanja Foto Copy dan penjilidan
12 bulan APBD Kota
3. SDM 12 orang
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam
rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100 1. Dana Rp. 500.000 1. Barang-barang komponen listrik lampu
pijar, battery kering, roll kabel, dll 12 bulan 1. Pemenuhan kebutuhan kantor
atas sarana dan prasarana yang memadai
100 500.000
2. SDM 5 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.16.01.01. 012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.01. 010
Penyediaan alat tulis kantor
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.01. 011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan
rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang
memadai Terpenuhinya Pelayanan
Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan
Program dan Kegiatan SKPD 1.16.01.01.
001 Penyediaan jasa surat menyurat
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.01. 002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam
rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
Peningkatan kinerja aparatur 1.16.00.15.
023 Evaluasi kerjasama dengan pihak
ketiga
BAGIAN KERJASAMA
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-203
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan
rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100 1. Dana Rp. 500.000 1. Buku bacaan peraturan perundang-
undangan 8 buku 1. Peningkatan kinerja aparatur
100 500.000
2. SDM 5 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1. Terpenuhinya Pelayanan
Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan
Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Dana
Rp. 60.000.000 1. Jamuan makan minum untuk rapat dan tamu
12 bulan 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang
memadai 100
60.000.000
2. SDM 10 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1. Terpenuhinya Pelayanan
Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan
Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Dana
Rp. 290.000.000 1. Perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun
12 bulan 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang
memadai 100
290.000.000
2. SDM 20 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan
1.16.01.02 293.732.000
1. 100 1. Dana
Rp. 25.000.000 1. Filing kabinet 3 buah 1.
100 25.000.000
2. SDM 6 orang 2. Office kabinet
3 buah APBD Kota
3. Waktu 12 bulan 3. Camera
1 buah 1.
100 1. Dana Rp. 75.000.000 1. Komputer
2 unit 1. 100
75.000.000 2. SDM
6 orang 2. Mesin ketik 1 buah
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 3. Laptop 2 unit
1. 100 1. Dana
Rp. 140.732.000 1. Belanja sparepart, BBM, Oli, Ban dan Accu
1 paket 1. 100
140.732.000 2. SDM
12 orang APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. 100 1. Dana
Rp. 50.000.000 1. Pemeliharaan peralatan gedung kantor komputer, printer, scaner, server dll
1 paket 1. 100
50.000.000 2. SDM
10 orang APBD Kota
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang
memadai Terpenuhinya Pelayanan
Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan
Program dan Kegiatan SKPD Terpenuhinya Pelayanan
Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan
Program dan Kegiatan SKPD Pemenuhan kebutuhan kantor
atas sarana dan prasarana yang memadai
1.16.01.02. 028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.02. 009
Pengadaan peralatan gedung kantor
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.02. 024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.02. 007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan
rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang
memadai
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan
rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang
memadai 1.16.01.01.
017 Penyediaan makanan dan minuman
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.01. 018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.01. 015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-204
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
3. Waktu 12 bulan
1. 100 1. Dana
Rp. 3.000.000 1. Pemeliharaan mebelair meja, kursi, rak dll
1 paket 1. 100
3.000.000 2. SDM
5 orang APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1.16.01.06 86.791.900
1. 100 1. Dana
Rp. 11.590.000 1. Dokumen DPA, DPPA, CALK 5 buku 1.
100 11.590.000
2. SDM 30 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1.
100 1. Dana Rp. 3.652.000 1. Buku laporan keuangan semesteran
5 buku 1. 100
3.652.000 2. SDM
6 orang APBD Kota
3. Waktu 6 bulan
1. 100 1. Dana
Rp. 3.260.000 1. Buku laporan prognosis realisasi anggaran 5 buku 1.
100 3.260.000
2. SDM 10 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1.
100 1. Dana Rp. 9.695.000 1. Buku laporan keuangan akhir tahun
5 buku 1. 100
9.695.000 2. SDM
12 orang APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. 100 1. Dana
Rp. 8.430.000 1. Buku laporan keuangan RKA dan DPA 5 buku 1.
100 8.430.000
2. SDM 12 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1.
100 1. Dana Rp. 6.888.900 1. Buku Penyusunan LAKIP
5 buku 1. 100
6.888.900 2. SDM
10 orang APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. 100 1. SDM
12 orang 1. Buku laporan LKPJ 5 buku 1.
100 6.956.000
2. Dana Rp. 6.956.000
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1.
100 1. Dana Rp. 9.320.000 1. Buku laporan RENJA
5 buku 1. 100
9.320.000 2. SDM
10 orang APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. Terselesainya sistem pelaporan keuangan
100 1. Waktu 12 bulan 1. Pembayaran honor PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu 12 bulan 1. Peningkatan kinerja aparatur
100 27.000.000
2. SDM 20 orang
APBD Kota 3. Dana
Rp. 27.000.000
1.16.01.15 800.000.000
1. Terbangunnya komunikasi yang harmonis dan intensif dengan
SKPD lain 100 1. Dana
Rp. 110.000.000 1. Terselenggaranya Forum RKPPMD 1 kegiatan 1. Terselenggaranya Forum
RKPPMD dan PPTSP 100
110.000.000 2. SDM
30 orang 2. Terselenggaranya Forum PPTSP 1 kegiatan
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1.
100 1. Dana Rp. 115.000.000 1. Pendataan Penanaman Modal
1 kegiatan 1. 100
115.000.000 Meningkatnya sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja
dan keuangan Tersusunnya laporan-laporan
pelaksana kegiatan secara periodik
Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara
periodik Tercapainya sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya kualitas
perencanaan dan pelaporan Tersusunnya laporan-laporan
pelaksana kegiatan secara periodik
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program dan Kegiatan SKPD Pemenuhan kebutuhan kantor
atas sarana dan prasarana yang memadai
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan
rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.15. 006
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman
BADAN PELAYANAN
Terlaksananya kegiatan pendataan Penanaman Modal,
Terwujudnya peningkatan investasipenanaman modal di
1.16.01.15. 005
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
1.16.01.06. 021
Penyusunan renja skpd
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.06. 026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara
periodik Peningkatan kualitas
perencanaan dan laporan 1.16.01.06.
013 Penyusunan lakip
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.06. 018
Penyusunan lkpj skpd
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.06. 004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.06. 006
Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara
periodik Meningkatnya sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.06. 002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.06. 003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara
periodik Terpenuhinya rencana
kebutuhan anggaran Tersusunnya laporan-laporan
pelaksana kegiatan secara periodik
1.16.01.06. 001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara
periodik Meningkatnya sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 1.16.01.02.
029 Pemeliharaan rutinberkala
mebeluer
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-205
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
2. SDM 50 orang 2. Mact Making
1 kegiatan APBD Kota
3. Waktu 12 bulan 3. Forum komunikasi antara Pemerintah dan
dunia usaha 1 kegiatan
1. 100 1. SDM
18 orang 1. Dokumen hasil pengawasan PMA dan PMDN
10 buku 1. 100
75.000.000 2. Waktu
12 bulan 2. Kegiatan pemantauanpengawasan 30 kegiatan
APBD Kota 3. Dana
Rp. 75.000.000
1. 100 1. Dana
Rp. 500.000.000 1. Pameran Investasi 5 kegiatan 1.
100 500.000.000
2. SDM 25 orang 2. Temu Bisnis
2 kegiatan APBD Kota
3. Waktu 12 bulan 3. Penyusunan sarana prasarana dan media
promosi 1 kegiatan
1.16.01.16 1.364.076.000
1. 100 1. Dana
Rp. 124.076.000 1. Kegiatan Pendampingan 1 kegiatan 1.
100 124.076.000
2. SDM 20 orang 2. Kegiatan Verifikasi
1 kegiatan APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. 100 1. Dana
Rp. 100.000.000 1. Koordinasi dengan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan serta Perwakilan Tokoh
Masyarakat 4 kegiatan 1.
100 100.000.000
2. SDM 220 orang 2. Koordinasi SKPD terkait tentang aduan
masyarakat 10 kegiatan
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 3. Monitoring IKM 12 kegiatan
1. 100 1. Dana
Rp. 405.000.000 1. Aplikasi paket perijinan 1 paket 1.
100 405.000.000
2. SDM 30 orang 2. Penggabungan aplikasi perijinan TDP ke
aplikasi perijinan online 1 paket
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 3. Aplikasi untuk digitalisasi arsip 1 paket
Program peningkatan iklim investasi
Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan pelayanan
perijinan Penyelenggaraan pelayanan
publik dibidang perijinan dan penanaman modal sesuai
standar ISO 9001-2008 Tersedianya hasil
verifikasiaudit survielence ISO 9001-2008 terhadap pelayanan
publik, khususnya dibidang perijinan dan penanaman
modal
Aparatur Kecamatan dan Kelurahan, aduan masyarakat
dan pemohon yang akan mengambil SK ijin yang telah jadi
Masyarakat memperoleh kepuasan pelayanan perijinan
di BPPT serta peningkatan kualitas pelayanan perijinan
Tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan
penanaman modal, tersedianya data realisasi informasi dan
kejelasan jumlah penananaman modal serta terlaksananya
kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan
penanaman modal Terselenggaranya kegiatan
pengawasan dan tersusunnya dokumen hasil pengawasan
perkembangan PMA dan PMDN di Kota Smg
1.16.01.16. 037
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.16. 011
Peningkatan pelayanan perijinan pelayanan penanaman modal
sertifikasi iso 9001-2008
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.16. 014
Pengawasan pelayanan perijinan
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
Pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi pelayanan
investasi dan perijinan Memberikan kemudahan
dalam pelayanan perijinan dan investasi kepada masyarakat
dengan ditunjang oleh teknologi informasi yang
1.16.01.15. 018
Penyelenggaraan promosi investasi
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.15. 006
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman
modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.15. 008
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
Terlaksananya kegiatan pendataan Penanaman Modal,
Mact Making dan Forum Komunikasi
Terwujudnya peningkatan investasipenanaman modal di
Kota Semarang dengan menciptakan iklim investasi yang
kondusif
Terciptanya kegiatan promosi investasi yang berkelanjutan
guna mendorong peningkatan daya saing dan realisasi investasi
dalam rangka mewujudkan Semarang Setara
Pameran investasi baik dalam skala lokal, nasional maupun
internasional
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-206
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
4. Buku manual book dan lapora kegiatan 5 buku
1. 100 1. Dana
Rp. 585.000.000 1. Pelayanan Perijinan di Kecamatan 2 kegiatan 1.
100 585.000.000
2. SDM 122 orang 2. Pelayanan SIUP TDP pada even tertentu
HUT Kota Semarang dan HUT Kemerdekaan RI dan di Mall
3 kegiatan APBD Kota
3. Waktu 12 bulan 3. Intensifikasi Pelayanan Perijinan
2 kegiatan 1. Terbangunnya penyajian data
laporan perijinan secara sistematis
100 1. Dana Rp. 150.000.000 1. Aplikasi EIS perijinan
1 paket 1. 100
150.000.000 2. SDM
30 orang 2. Pengelolaan data perijinan yang terintegrasi
1 kegiatan APBD Kota
3. Waktu 12 bulan 3. Buku manual book dan laporan kegiatan
5 buku
1.16.01.17 150.000.000
1. Peningkatan Pendapatan Laba bagi BUMD
100 1. Dana Rp. 50.000.000 1. Penigkatan Daya Saing BUMD dari
berbagai aspek 1 kegiatan 1.
100 50.000.000
2. SDM 20 orang 2. Buku Laporan Kinerja BUMD Kota
Semarang 5 buku
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1.
100 1. Dana Rp. 100.000.000 1.
1 kegiatan 1. 100
100.000.000 2. SDM
20 orang APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
6.452.246.000
Memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan
tentang perijinan dan kebijakan- kebijakan yang menyangkut
layanan perijinan yang ada di Kota Semarang khususnya bagi
pimpinan
JUMLAH 1.16.01.17.
007 Pemberdayaan bumd
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
1.16.01.17. 012
Pengembangan potensi daerah
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
Peningkatan Investasi di Kota Semarang
Peningkatan fungsi dan peranan potensi daerah dalam
mendukung investasi dan pembangunan Kota Semarang
1.16.01.16. 044
Pengelolaan data perijinan dan informasi investasi
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana
1.16.01.16. 040
Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
dengan ditunjang oleh teknologi informasi yang
terintregasi dan mendokumentasikan arsip
secara digital sehingga lebih aman dan tertib administrasi
Peningkatan Produk BUMD Peluang Peningkatan Kinerja
BUMD
Pengembangan potensi daerah secara utuh guna peningkatan pembangunan
dan investasi di Kota Semarang Terselenggaranya pelayanan
perijinan dalam bidang pembangunan, kesra dan
lingkungan serta perekonomian secara lebih mudah, murah dan
cepat Terciptanya optimalisasi
pelayanan perijinan Bidang Pembangunan Perekonomian,
Kesra dan Lingkungan
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-207
Anggaran Rp.
1.17 KEBUDAYAAN