Anggaran Rp.
1.03 PEKERJAAN UMUM
372.808.612.300 1.03.00.31
11.122.476.700
1. 100 1. SDM
- orang 1. 100 1.
100 300.000.000
2. Waktu - bulan
APBD Kota 3. Dana
Rp. 300.000.000 1. Terwujudnya Optimalisasi dan
Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Barat
100 1. SDM 22 orang 1.
1. Jl. Subali 2. Jl. Panjangan sd Dukuh Mayangsari 3. Jl. Puspowarno Raya 4. Jl.
Ronggolawe Segmen-2 100 1. 1. Jl. Subali 2. Jl. Panjangan
sd Dukuh Mayangsari 3. Jl. Puspowarno Raya 4. Jl.
Ronggolawe Segmen-2 100
429.000.000
2. Dana Rp. 429.000.000
APBD Kota 3. Waktu
3 bulan 1. Terwujudnya Optimalisasi dan
Pemasangan PJU Kecamatan Mijen
100 1. SDM 22 orang 1.
1. Jl. Kalimas Raya Segmen-2 2. Jl. Sastro Miharjo Delok Polaman, RT
02RW 02 Kel Polaman 3. Jl. Dawung - Kedungpane RW03RW05 Kel
Kedungpane 4. Jl. Terminal Cangkiran sd Jl. Kumbang ke sekatul batas
Kendal 5. Jl. Pesantren Beranda Bali sd Ngadirgo
100 1. 1. Jl. Kalimas Raya Segmen-2 2. Jl. Sastro Miharjo Delok
Polaman, RT 02RW 02 Kel Polaman 3. Jl. Dawung -
Kedungpane RW03RW05 Kel Kedungpane 4. Jl.
Terminal Cangkiran sd Jl. Kumbang ke sekatul batas
Kendal 5. Jl. Pesantren Beranda Bali sd Ngadirgo
100 463.000.000
2. Dana Rp. 463.000.000
APBD Kota 3. Waktu
3 bulan 1. Terwujudnya data lampu
100 1. Dana Rp. 300.000.000 1.
Terlaksananya pendataan dan survey lapangan pemasangan PJU
100 1. Data survey lapangan pemasangan serta tambah
dayakwh meter dan optimalisasi PJU di Kota
Semarang 100
300.000.000
2. Waktu 12 bulan
APBD Kota 3. SDM
7 orang 1. Terpeliharanya lampu PJU di
Kota Semarang 100 1. SDM
17 orang 1. 100 1.
100 2.090.000.000
2. Dana Rp. 2.090.000.000
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan
Tabel. 5.4 PaguIndikatif Rencana ProgramKegiatan Tahun 2014 Urusan Pekerjaan Umum
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Program penerangan jalan umum
Terpeliharanya lampu PJU di Kota Semarang
1.03.00.31. 024
Pemeliharaan pju
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
Optimalnya lampu di Kota Semarang
1.03.00.31. 074
Optimalisasi pemasangan pju kec. mijen
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.00.31. 003
Pendataan survey lapangan pemasangan pju
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.00.31. 121
Pemasangan lampu high mast di pertigaan traffic light
kedungmundu
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.00.31. 069
Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang barat
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast di Pertigaan
Traffic Light Kedungmundu Terlaksananya Pemasangan Lampu High
Mast di Pertigaan Traffic Light Kedungmundu
Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast di Pertigaan
Traffic Light Kedungmundu
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-51
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1. Terdatanya lampu PJU di Kota Semarang
100 1. SDM 10 orang 1.
100 1. 100
50.000.000 2. Dana
Rp. 50.000.000 APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan
Genuk 100 1. SDM
22 orang 1. 100 1.
100 390.000.000
2. Waktu 3 bulan
APBD Kota 3. Dana
Rp. 390.000.000 1. Terwujudnya Optimalisasi dan
Pemasangan PJU Kecamatan Pedurungan
100 1. SDM 22 orang 1.
1. Jl. M. Thohir Segmen-2 2. Jl. Yamus sd Jl. M. Tohir 3. Jl. Sendangguwo 4. Jl.
Depan Dinas Pertanian 100 1. 1. Jl. M. Thohir Segmen-2 2.
Jl. Yamus sd Jl. M. Tohir 3. Jl. Sendangguwo 4. Jl. Depan
Dinas Pertanian 100
388.000.000
2. Waktu 3 bulan
APBD Kota 3. Dana
Rp. 388.000.000 1. Terwujudnya Optimalisasi dan
Pemasangan PJU Kecamatan Gayamsari
100 1. Dana Rp. 299.000.000 1.
1. Jl. Tembus Jl. Kaligawe ke Rumah Susun 2. Jl. Gajah Timur sd Slamet
Riyadi 3. Jl. Beruang raya 100 1. 1. Jl. Tembus Jl. Kaligawe ke
Rumah Susun 2. Jl. Gajah Timur sd Slamet Riyadi 3. Jl.
Beruang raya 100
299.000.000
2. SDM 22 orang
APBD Kota 3. Waktu
3 bulan 1. Terwujudnya Optimalisasi dan
Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Utara
100 1. SDM 22 orang 1.
1. Jl. Lodan 2. Jl. Muara Mas 3. Jl. Ronggowarsito 4. Jl. Bom Lama 5. Jl.
Kakap 6. Jl. Empu Tantular Rel Kereta Api ke Utara
100 1. 1. Jl. Lodan 2. Jl. Muara Mas 3. Jl. Ronggowarsito 4. Jl. Bom
Lama 5. Jl. Kakap 6. Jl. Empu Tantular Rel Kereta Api ke
Utara 100
797.476.700
2. Waktu 3 bulan
APBD Kota 3. Dana
Rp. 797.476.700 1. Terwujudnya Optimalisasi dan
Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Timur
100 1. Waktu 3 bulan 1.
1. Jl. Widoharjo 2. Jl. Barito Segmen-3 Jembatan Kartini sd Jl. Brigjen Sudarto
3. Jl. Krakatau Raya 4. Jl. Mlaten Trenggulun Raya 5. Jl. Brantas Ke
Kelurahan Rejosari 100 1. 1. Jl. Widoharjo 2. Jl. Barito
Segmen-3 Jembatan Kartini sd Jl. Brigjen Sudarto 3. Jl.
Krakatau Raya 4. Jl. Mlaten Trenggulun Raya 5. Jl. Brantas
Ke Kelurahan Rejosari 100
575.000.000
2. Dana Rp. 575.000.000
APBD Kota 3. SDM
22 orang 1. Jl. Trimulyo Menuju
Kelurahan Trimulyo 2. Jl. Bangetayu Wetan 3. Jl.
Kaumandowo menuju kelurahan Kudu 4. Jl. Widoro
1. Jl. Trimulyo Menuju Kelurahan Trimulyo 2. Jl. Bangetayu Wetan 3. Jl.
Kaumandowo menuju kelurahan Kudu 4. Jl. Widoro
1.03.00.31. 068
Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang timur
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.00.31. 066
Optimalisasi pemasangan pju kec. gayamsari
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.00.31. 067
Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang utara
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.00.31. 064
Optimalisasi pemasangan pju kec. genuk
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.00.31. 065
Optimalisasi pemasangan pju kec. pedurungan
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.00.31. 028
Updating database pju
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
Terwujudnya updating data base lampu PJU
Terlaksananya updating data base lampu PJU
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-52
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan
Semarang Selatan 100 1. SDM
22 orang 1. 1. Jl. MT. Haryono Median Depan Java
Mall 2. Jl. Erlangga Timur 3. Jl. Erlangga Raya Belakang S.E. sd Erlangga Timur
Raya 4. Jl. Depan Kelurahan Jomblang 100 1. 1. Jl. MT. Haryono Median
Depan Java Mall 2. Jl. Erlangga Timur 3. Jl. Erlangga
Raya Belakang S.E. sd Erlangga Timur Raya 4. Jl.
Depan Kelurahan Jomblang 100
441.000.000
2. Waktu 3 bulan
APBD Kota 3. Dana
Rp. 441.000.000 1. Terwujudnya Optimalisasi dan
Pemasangan PJU Kecamatan Banyumanik
100 1. Dana Rp. 300.000.000 1.
1. Jl. Pramuka 2. Jl. Jabungan Segmen-2 sd Jl. Mulawarman
100 1. 1. Jl. Pramuka 2. Jl. Jabungan Segmen-2 sd Jl.
Mulawarman 100
300.000.000 2. SDM
22 orang APBD Kota
3. Waktu 3 bulan
1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan
Tugu 100 1. SDM
22 orang 1. 1. Jl. Tapak Segmen-2
100 1. 1. Jl. Tapak Segmen-2 100
95.000.000 2. Dana
Rp. 95.000.000 APBD Kota
3. Waktu 3 bulan
1. 100 1. Waktu
3 bulan 1. 100 1.
100 198.000.000
2. Dana Rp. 198.000.000
APBD Kota 3. SDM
22 orang
1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan
Candisari 100 1. SDM
22 orang 1. 1. Jl. Kasipah 2. Jl. Wilis 3. Jl. Tegalsari 4.
Jl. Kagok 5. Jl. Cinde 100 1. 1. Jl. Kasipah 2. Jl. Wilis 3. Jl.
Tegalsari 4. Jl. Kagok 5. Jl. Cinde
100 534.000.000
2. Waktu 3 bulan
APBD Kota 3. Dana
Rp. 534.000.000 1. Terwujudnya Optimalisasi dan
Pemasangan PJU Kecamatan Gajahmungkur
100 1. SDM 22 orang 1.
1. Jl. Papandayan 2. Jl. Slamet 3. Jl. Raung 4. Jl. Puri Gedeh Belkg Rumdis
Gubernur 100 1. 1. Jl. Papandayan 2. Jl. Slamet
3. Jl. Raung 4. Jl. Puri Gedeh Belkg Rumdis Gubernur
100 494.000.000
2. Waktu 3 bulan
APBD Kota 3. Dana
Rp. 494.000.000 1. Terwujudnya Optimalisasi dan
Pemasangan PJU Kecamatan Ngaliyan
100 1. Dana Rp. 410.000.000 1.
1. Jl. Untung Suropati TPA sd Kalimas 2. Jl. Honggowongso 3. Jl. Panembahan
Senopati 100 1. 1. Jl. Untung Suropati TPA
sd Kalimas 2. Jl. Honggowongso 3. Jl.
Panembahan Senopati 100
410.000.000
2. SDM 22 orang
APBD Kota 1.03.00.31.
076 Optimalisasi pemasangan pju
kec. gajahmungkur
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.00.31. 077
Optimalisasi pemasangan pju kec. ngaliyan
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.00.31. 073
Optimalisasi pemasangan pju kec. gunungpati
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.00.31. 075
Optimalisasi pemasangan pju kec. candisari
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan
Gunungpati 1. Jl. Dukuh Kaum Dampyak
RW IV 2. Jl. Sumurgunung Kalisidi Sumurrejo, Kel.
Sumurrejo 3. Jl. Makam Sitanjung RT 03 RW 02
Sekaran, Kel.Sekaran 1. Jl. Dukuh Kaum Dampyak RW IV 2. Jl.
Sumurgunung Kalisidi Sumurrejo, Kel. Sumurrejo 3. Jl. Makam Sitanjung RT 03
RW 02 Sekaran, Kel.Sekaran 1.03.00.31.
071 Optimalisasi pemasangan pju
kec. banyumanik
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.00.31. 072
Optimalisasi pemasangan pju kec. tugu
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.00.31. 070
Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang selatan
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-53
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
3. Waktu 3 bulan
1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan
Semarang Tengah 100 1. SDM
22 orang 1. 1. Jl. D.I. Panjaitan 2. Jl. Pekunden Dpn
Rusunawa samping Selatan Saluran 3. Jl. Gg. Pinggir sd Jl. Beteng 4. Jl.
Pekunden Barat RW 01 Rusunawa sd Lawang Sewu 5. Jl. Sebandaran sd Jl.
Jagalan 100 1. 1. Jl. D.I. Panjaitan 2. Jl.
Pekunden Dpn Rusunawa samping Selatan Saluran 3.
Jl. Gg. Pinggir sd Jl. Beteng 4. Jl. Pekunden Barat RW
01Rusunawa sd Lawang Sewu 5.Jl. Sebandaran sd Jl.
Jagalan 100
723.000.000
2. Dana Rp. 723.000.000
APBD Kota 3. Waktu
3 bulan 1. Terwujudnya Optimalisasi dan
Pemasangan PJU Kecamatan Tembalang
100 1. SDM 22 orang 1.
1. Jl. Kedungmundu Raya 2. Jl. Pengkol Rowosari 3. Jl. Meteseh Segmen-3 4. Jl.
Banyu Putih Raya 5. Jl. Klipang Timur Raya
100 1. 1. Jl. Kedungmundu Raya 2. Jl. Pengkol Rowosari 3. Jl.
Meteseh Segmen-3 4. Jl. Banyu Putih Raya 5. Jl.
Klipang Timur Raya 100
546.000.000
2. Waktu 3 bulan
APBD Kota 3. Dana
Rp. 546.000.000 1. Terwujudnyapemasangan
lampu tenaga surya solar cell 100 1. Waktu
- bulan 1. Terlaksananya pemasangan lampu
tenaga surya solar cell 100 1. Terwujudnyapemasangan
lampu tenaga surya solar cell
100 300.000.000
2. SDM - orang
APBD Kota 3. Dana
Rp. 300.000.000 1. Terwujudnya Optimalisasi
lampu PJU dan Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan
100 1. Waktu - bulan 1.
Terlaksananya Optimalisasi lampu PJU dan Pemasangan PJU Baru Koridor
Selatan 100 1. Terwujudnya Optimalisasi
lampu PJU dan Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan
100 700.000.000
2. SDM - orang
APBD Kota 3. Dana
Rp. 700.000.000 1. Terwujudnya Pemasangan
Lampu High Mast di Pertigaan Sampangan
100 1. Dana Rp. 300.000.000 1.
Terlaksananya Pemasangan Lampu High Mast di Pertigaan Sampangan
100 1. Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast di Pertigaan
Sampangan 100
300.000.000 2. SDM
- orang APBD Kota
3. Waktu - bulan
1.03.01.01 797.000.000
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
12 bulan
1. Waktu 12 bulan 1.
Biaya pengganti transport untuk Survey HPS, musrenbang dan rapat koordinasi
antar daerah Jateng-DIY 12 bulan 1. Biaya pengganti transport
untuk Survey HPS, musrenbang dan rapat
koordinasi antar daerah Jateng-DIY
12 bulan 50.000.000
1.03.01.01. 154
Biaya pengganti transport
DINAS BINA MARGA
1.03.00.31. 122
Pemasangan lampu high mast di pertigaan sampangan
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.03.00.31. 083
Pemasangan lampu tenaga surya solar cell
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.00.31. 123
Optimalisasi lampu pju dan pemasangan pju baru koridor
selatan lanjutan
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.00.31. 078
Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang tengah
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
1.03.00.31. 079
Optimalisasi pemasangan pju kec. tembalang
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-54
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
2. SDM 20 orang
APBD Kota 3. Dana
Rp. 50.000.000 1. Peningkatan pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan 6 bulan 1. Waktu
6 bulan 1. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 6 bulan 1. Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang- undangan
6 bulan 10.000.000
2. Dana Rp. 10.000.000
APBD Kota 3. SDM
2 orang 1. Peningkatan pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan 12
bulan 1. Dana
Rp. 90.000.000 1. 1. Honor Pengelolaan Arsip arsiptaris
12 bulan 1. 1. Tertatanya dokumen arsip negara
12 bulan 90.000.000
2. SDM 15 orang 2.
2. Belanja perangko, Materai benda pos lainnya
12 bulan 2. 2. Terwujudnya belanja perangko dan benda pos
lainnya 12 bulan
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 3. 3. Honorarium Pegawai honorertidak
tetap 13 bulan 3. 3. Terwujudnya pembayaran
honor pegawai TPHL 13 bulan
4. 4. Honor Pengelola Rutin
12 bulan 4. 4. Terwujudnya pembayaran honor pengelola kegiatan
rutin 12 bulan
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
12 bulan
1. Dana Rp. 207.000.000 1.
1. Biaya Langganan Listrik 12 bulan 1. 1. Terbayarnya biaya
langganan listrik 12 bulan
207.000.000 2. SDM
2 orang 2. 2. Biaya Langganan Telepon
12 bulan 2. 2. Terbayarnya biaya langganan telepon
12 bulan APBD Kota
3. Waktu 12 bulan 3.
3. Biaya Langganan Internet 12 bulan 3. 3. Terbayarnya biaya
langganan internet 12 bulan
4. 4. Biaya Langganan Koran
12 bulan 4. 4. Terbayarnya biaya langganan koran
12 bulan 1. Peningkatan pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan 12
bulan 1. Dana
Rp. 70.000.000 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 bulan 1. Terwujudnya penyediaan Alat Tulis Kantor
12 bulan 70.000.000
2. SDM 4 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1. Peningkatan pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan 12
bulan 1. Dana
Rp. 80.000.000 1. Biaya cetak blanko form, fotocopy dan
penjilidan 12 bulan 1. Terwujudnya Biaya cetak
blanko form, fotocopy dan penjilidan
12 bulan 80.000.000
2. SDM 4 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1. Peningkatan pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan 12
bulan 1. Dana
Rp. 10.000.000 1. Penyediaan Komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor 12 bulan 1. Terwujudnya Penyediaan
Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
12 bulan 10.000.000
1.03.01.01. 012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan
kantor
DINAS BINA MARGA
1.03.01.01. 010
Penyediaan alat tulis kantor
DINAS BINA MARGA
1.03.01.01. 011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
DINAS BINA MARGA
1.03.01.01. 001
Penyediaan jasa surat menyurat
DINAS BINA MARGA
1.03.01.01. 002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DINAS BINA MARGA
1.03.01.01. 015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
DINAS BINA MARGA
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-55
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
2. SDM 4 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1. Peningkatan pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan 12
bulan 1. Dana
Rp. 15.000.000 1. Penyediaan jasa perlengkapan
kebersihan kantor 12 bulan 1. Penyediaan jasa
perlengkapan kebersihan kantor
12 bulan 15.000.000
2. SDM 4 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1. Peningkatan pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan 12
bulan 1. Dana
Rp. 50.000.000 1. penyediaan snack dan makan rapat
koordinasi 12 bulan 1. penyediaan snack dan makan
rapat koordinasi 12 bulan
50.000.000 2. SDM
50 orang APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
12 bulan
1. SDM 20 orang 1.
biaya perjalanan dinas 12 bulan 1. terwujudnya biaya perjalanan
dinas 12 bulan
200.000.000 2. Dana
Rp. 200.000.000 APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
6 bulan 1. Dana Rp. 15.000.000 1.
Pengarsipan data kepegawaian 135
orang 1. Pengarsipan data
kepegawaian 135 org
15.000.000 2. SDM
8 orang APBD Kota
3. Waktu 6 bulan
1.03.01.02 1.445.995.000
1. 6 bulan 1. Waktu
6 bulan 1. 1 unit 1.
1 unit 215.000.000
2. SDM 6 orang
APBD Kota 3. Dana
Rp. 215.000.000 1. Peningkatan pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan 8 bulan 1. Waktu
8 bulan 1. 3. Pemeliharaan Gedung Sektor
Semarang Timur 1
gedung 1. 3. Terwujudnya Pemeliharaan
Gedung Sektor Semarang Timur
1 gedung 300.000.000
2. SDM 6 orang 2.
2. Pemeliharaan Gedung Sektor Semarang Barat
1 gedung
2. 2. Terwujdunya Pemeliharaan Gedung Sektor Semarang
Barat 1 gedung
APBD Kota 3. Dana
Rp. 205.000.000 3. 1. Pemeliharaan Gedung Sektor
Semarang Utara 1
gedung 3. 1. Terwujudnya Pemeliharaan
Gedung Sektor Semarang Utara
1 gedung 1.
6 bulan 1. Waktu 6 bulan 1.
6 bulan 1. 6 bulan
150.000.000 2. SDM
6 orang APBD Kota
3. Dana Rp. 150.000.000
Terwujudnya Pengadaan AC, Mesin Tik Manual, UPS,
Printer, Komputer PC Laptop
Pengadaan AC, Mesin Tik Manual, UPS, Printer, Komputer PC Laptop
1.03.01.02. 009
Pengadaan peralatan gedung kantor
DINAS BINA MARGA
Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
1.03.01.02. 005
Pengadaan kendaraan dinas operasional
DINAS BINA MARGA
1.03.01.02. 022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
DINAS BINA MARGA
Terwujudnya Pengadaan kendaraan operasional dinas
Pengadaan kendaraan operasional dinas Peningkatan pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan 1.03.01.01.
021 Penyelesaian pengelolaan
administrasi kepegawaian
DINAS BINA MARGA
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.03.01.01. 017
Penyediaan makanan dan minuman
DINAS BINA MARGA
1.03.01.01. 018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DINAS BINA MARGA
1.03.01.01. 008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
DINAS BINA MARGA
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-56
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
6 bulan 1. Waktu 6 bulan 1.
5. Almari Spare Part ALKAL 2 unit 1. 5. Almari Spare Part ALKAL
2 unit 56.250.000
2. Dana Rp. 56.250.000 2.
6. Pengadaan Almari JALAN JEMBATAN
1 unit 2. 6. Terwujudnya Pengadaan Almari JALAN JEMBATAN
1 unit APBD Kota
3. SDM 6 orang 3.
3. Pengadaan Filling Cabinet REKTEK 2 unit 3. 3. Terwujudnya Pengadaan
Filling Cabinet REKTEK 2 unit
4. 4. Pengadaan Filling Cabinet
SEKRETARIAT 4 unit 4. 4. Terwujudnya Pengadaan
Filling Cabinet SEKRETARIAT 4 unit
5. 1. Pengadaan Filling Cabinet ALKAL
2 unit 5. 1. Terwujudnya Pengadaan Filling Cabinet ALKAL
2 unit 6.
2. Pengadaan Filling Cabinet PEMANFAATAN
2 unit 6. 2. Pengadaan Filling Cabinet PEMANFAATAN
2 unit 1. Peningkatan pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan 12
bulan 1. Dana
Rp. - 1. 1. Service Kendaraan 22 mobil 15
motor 12 bulan 1. 1. Terwujudnya Service
Kendaraan 22 mobil 15 motor
12 bulan 639.745.000
2. SDM - orang 2.
2. Penggantian Ban Suku Cadang 22 mobil 15 motor
12 bulan 2. 2. Terwujdunya Penggantian Ban Suku Cadang 22 mobil
15 motor 12 bulan
APBD Kota 3. Waktu
- 3. 3. Bahan Bakar 22 mobil 15
kendaraan 12 bulan 3. 3. BTerwuudnya ahan Bakar
22 mobil 15 kendaraan 12 bulan
4. 4. Kir Kendaraan 20 mobil
2 kali 4. 4. Terwujudnya Kir Kendaraan 20 mobil
2 kali 5.
5. Perpanjangan STNK 22 mobil 15 Kendaraan
1 kali 5. 5. Terwujudnya Perpanjangan STNK 22 mobil 15
Kendaraan 1 kali
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
6 bulan 1. Dana Rp. 35.000.000 1.
1. Pemeliaharaan Mesin Tik 6 bulan 1. 1. Terwujudnya
Pemeliaharaan Mesin Tik 6 bulan
35.000.000 2. SDM
4 orang 2. 2. Pemeliharaan Printer
6 bulan 2. 2. Terwujudnya Pemeliharaan Printer
6 bulan APBD Kota
3. Waktu 6 bulan 3.
3. Pemeliharaan Komputer PC 6 bulan 3. 3. Terwujudnya Pemeliharaan
Komputer PC 6 bulan
4. 4. Pemeliharaan Laptop
6 bulan 4. 4. Terwujudnya Pemeliharaan Laptop
6 bulan
DINAS BINA MARGA
1.03.01.02. 024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
DINAS BINA MARGA
1.03.01.02. 028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1.03.01.02. 010
Pengadaan mebeluer
DINAS BINA MARGA
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-57
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
5. 5. Pemeliharaan Air Conditioner
6 bulan 5. 5. Terwujudnya Pemeliharaan Air Conditioner
6 bulan 6.
6. Pengaantian suku cadang 6 bulan 6. 6. Terwujudnya Pengaantian
suku cadang 6 bulan
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
6 bulan 1. Dana Rp. 15.000.000 1.
Pemeliharaan mebeuler kantor 6 bulan 1. Terwujudnya Pemeliharaan
mebeuler kantor 6 bulan
15.000.000 2. SDM
4 orang APBD Kota
3. Waktu 6 bulan
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
12 bulan
1. Dana Rp. 15.000.000 1.
Up Datting data aset kantor 12 bulan 1. Terwujudnya Up Datting data
aset kantor 12 bulan
15.000.000 2. SDM
4 orang APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi E-Gov
12 bln 1. SDM 8 orang 1.
Terwujudnya pengembangan WEB Dinas Bina Marga
0 1. Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
20.000.000 2. Waktu
12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 20.000.000
1.03.01.06 116.000.000
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
3 bulan 1. Dana Rp. 30.000.000 1.
Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban SKPD
3 bulan 1. Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban SKPD
3 bulan 30.000.000
2. SDM 15 orang
APBD Kota 3. Waktu
6 bulan 1. Peningkatan pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan 6 bulan 1. Dana
Rp. 8.000.000 1. Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran 6 bulan 1. Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran 6 bulan
8.000.000 2. SDM
6 orang APBD Kota
3. Waktu 6 bulan
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
12 bulan
1. Dana Rp. 8.000.000 1.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 12 bulan 1. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
12 bulan 8.000.000
2. SDM 6 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1. Peningkatan pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan 6 bulan 1. SDM
6 orang 1. Penyusunan RKA DPA Murni -
Perubahan 10 bulan 1. Terwujudnya Penyusunan
RKA DPA Murni - Perubahan
6 bulan 30.000.000
2. Waktu 6 bulan
APBD Kota 3. Dana
Rp. 30.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.03.01.06. 007
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
DINAS BINA MARGA
1.03.01.06. 006
Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
DINAS BINA MARGA
1.03.01.06. 001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja skpd
DINAS BINA MARGA
1.03.01.06. 002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
DINAS BINA MARGA
1.03.01.02. 102
Pengembangan website dinas
DINAS BINA MARGA
1.03.01.02. 045
Rehabilitasi sedangberat mebeluer
DINAS BINA MARGA
1.03.01.02. 065
Pendataan aset
DINAS BINA MARGA
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-58
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
6 bulan 1. Dana Rp. 10.000.000 1.
Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun CALK LRA
6 bulan 1. Terwujudnya Penyusunan Laporan keuangan Akhir
Tahun CALK LRA 6 bulan
10.000.000 2. SDM
6 orang APBD Kota
3. Waktu 6 b
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
3 bulan 1. Dana Rp. 30.000.000 1.
Penyusunan Dokumen LAKIP 3 bulan 1. Penyusunan Dokumen LAKIP
3 bulan 30.000.000
2. SDM 6 orang
APBD Kota 3. Waktu
3 bulan
1.03.01.15 88.658.311.000
1. Pembangunan jalan dalam rangka mengurai kepadatan
arus laulintas 12
bulan 1. SDM
25 orang 1. Peningkatan Jalan Menoreh Raya
0 1. Tundaan berkurang 10
27.158.311.000 2. Waktu
12 bulan 2. Pelebaran Jalan Lamper Tengah sisi
barat 0 2. Travel Time berkurang
25 APBD Kota
3. Dana Rp. 27.158.311.000 3.
Pelebaran Jalan Medoho Raya 4.
Peningkatan Jalan Durian Raya 5.
Traffic Management Intersection Ps. Jrakah Tahap II
6. Peningkatan Jalan Kedungmudu -
Tentara Pelajar Tahap II 7.
Peningkatan Jalan Fatmawati - Ketileng Tahap II
8. Peningkatan Jembatan Gotong Royong
Kel Sendangguwo P3D 9.
Pembangunan Jalan Tembus Kartini - Gajah
1. Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran
penghubung wilayah penyangga 12
bulan 1. SDM
25 orang 1. Peningkatan Jalan Wonolopo - Tempel
P3D 0 1. Meningkatkan prosentase
jumlah jalan baik kota semarang
15 46.700.000.000
2. Waktu 12 bln 2.
Peningkatan Jalan Bangetayu Wetan - Mranggen P3D
APBD Kota 3. Dana
Rp. 46.700.000.000 3. Peningkatan Jalan Kyai Syakir penghub.
Tlogosari Kulon ke Bangetayu - P3D 4.
Peningkatan Jalan Plamongansari - Mranggen P3D
5. Peningkatan Jalan Bringin Raya
6. Pembangunan Jalan Tembus Penggaron
Kidul-Mranggen P3D
Program pembangunan jalan dan jembatan
DINAS BINA MARGA
Peningkatan jalan jembatan pengurai kepadatan
Penyusunan lakip
DINAS BINA MARGA
1.03.01.15. 270
Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan
penyangga 1.03.01.15.
273
DINAS BINA MARGA
1.03.01.06. 004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
DINAS BINA MARGA
1.03.01.06. 013
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-59
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
7. Peningkatan Jalan Greenwood
8. Peningkatan Jalan Manyaran -
Gunungpati 9.
Peningkatan Banget Ayu Wetan alas tuwo
10. Peningkatan Jalan Bumi Rejo
Pudakpayung 11.
Peningkatan Jalan Tembus Gebang anom-Muktiharjo Raya
12. Peningkatan Jalan Jabungan - Mluweh
13. Peningkatan Jembatan Amposari
14. Peningkatan Jalan Pengkol - Kebun
Taman 15.
Peningkatan Jalan Dempel Lor 16.
Peningkatan Jalan Abdulrahman Saleh Tahap II
17. Pemeliharaan Jalan Kudu - Waringin
Jajar demak selatan 18.
Peningkatan Jalan Woltermonginsidi 19.
Peningkatan Jalan Padi Raya Tahap II 20.
Peningkatan Jalan Kedungbegal perbatasan kendal
21. Peningkatan Jalan R. Soekanto
22. Peningkatan Jalan Raya Klipang -
Sendangmulyo 23.
Peningkatan Jalan Menuju Ps. Klithikan 24.
Peningkatan Jl. Kudu Baru Tahap II 25.
Peningkatan Jalan Pakintelan Raya 26.
Peningkatan Jalan Kalimas-Cangkiran Tahap II
27. Peningkatan Jembatan Mpu Sendok
Tahap II 28.
Peningkatan Jalan Menuju Terminal Ps. Gunungpati Thp II
29. Peningkatan Jl. Sedayu - Tugu Tahap II
30. Pelebaran Jembatan Sungai BringinKel.
Wates Tahap II
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-60
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
31. Peningkatan Jl. Muradi Raya Tahap II
32. Peningkatan Jl. Grafika Raya Tahap II
33. Peningkatan Jalan Gebanganom Tahap II
34. Pelebaran Jalan Jembatan Jl. KRT
Wongsonegoro Tahap II 35.
Peningkatan Jalan Plalangan - Muntal Tahap II
36. Peningkatan Jalan Rowosari Raya Tahap
II 37.
Peningkatan Jalan Tlogomulyo - M.Tohir Tahap II
38. Peningkatan Jalan Blancir Tahap II
39. Peningkatan Jalan Simongan Tahap II
40. Peningkatan Jalan Podorejo Kedungpane
Tahap II 41.
Peningkatan Jalan Perbatasan Kabupaten Demak Tahap II
42. Peningkatan Jalan Jamus - Kyai Morang
Tahap II 43.
Peningkatan Jalan Kudu Raya Tahap II 44.
Peningkatan Jalur Lingkar Bawah Fly Over Bangetayu
45. Peningkatan Jalan Untung Suropati
Tahap II 2 m
46. Peningkatan Jalan Suratmo
47. Peningkatan Jalan WR. Supratman
48. Peningkatan jalan podorejo darupono
1 km 1. Penataan dan Pengembangan
Dekorasi Kota 12
bulan 1. Waktu
12 bulan 1. Peningkatan Pedestrian Jalan
Indraprasta 0 1. Tertanganinya pedestrian
jalan pusat kota 4 km
7.500.000.000 2. SDM
25 orang 2. Peningkatan Pedestrian Jalan MT.
Haryono APBD Kota
3. Dana Rp. 7.500.000.000 3.
Peningkatan Pedestrian Jalan Menteri Supeno
4. Peingkatan Jalan Pedestrian Jalan
Thamrin
DINAS BINA MARGA
1.03.01.15. 272
Pengembangan dekorasi kota
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-61
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
5. Peningkatan Jalan Menteri Supeno
6. Peningkatan Jalan Gajahmada
7. Peningkatan Jalan Admodirono
8. Peningkatan Jalan Diponegoro dari
traffic light 9.
Pemeliharaan Jalan Pekunden Raya 10.
Peningkatan Jalan DI Panjaitan Sutoyo 11.
Peningkatan Pedestrian Jalan Siliwangi 1. Optimalisasi perencanaan
dalam penyelenggaraan pembangunan
12 bulan
1. Waktu 12 bulan 1.
DED Jalan Mangkang - Arteri Utara 0 1. Tersedianya dokumen acuan
pelaksanaan pekerjaan 100
1.300.000.000 2. SDM
25 orang 2. Perancangan Teknik
APBD Kota 3. Dana
Rp. 1.300.000.000 3. Perencanaan Pedestrian, Jalan
Jembatan 4.
Perencanaan Program Jalan dan Jembatan
5. Survey Pengukuran
6. AMDAL Jalan Mangkang - Mijen
1. pengembangan kawasan strategis
12 bulan
1. Waktu 12 bulan 1.
Pemeliharaan Jalan Belakang Kantor RSUD
0 1. Travel Time berkurang 15
6.000.000.000 2. SDM
20 orang 2. Peningkatan Jalan Madukoro Tahap II
0 2. tundaan berkurang 10
APBD Kota 3. Dana
Rp. 6.000.000.000 3. Peningkatan Jalan Talun Kacang menuju
gua kreo 4.
Peningkatan Jalan Nongko Sawit desa wisata
5. Peningkatan Jalan Hasanudin
6. Peningkatan Jalan Agus Salim
7. Peningkatan Jalan Pawiyatan Luhur
8. Peningkatan Jalan Prof. Soedarto Tahap
II 9.
Peningkatan Jalan Prof. Hamka Kota Semarang
10. Peningkatan Jalan Kokrosono Tahap II
11. Peningkatan Jalan Tapak Tahap II
1.03.01.18 41.456.080.000
1. Terwujudnya pemeliharaan rutin jalan
100 1. Dana Rp. 10.000.000.000 1.
Pengadaan material pemeliharaan jalan 10 bulan 1. Meningkatnya prosesntase kondisi jalan baik di kota
semarang 5
10.000.000.000
Program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03.01.18. 027
Pengadaan material pemeliharaan jalan
DINAS BINA MARGA
1.03.01.15. 347
Optimalisasi perencanaan dalam penyelenggaraan
pembangunan
DINAS BINA MARGA
1.03.01.15. 348
Pengembangan kawasan strategis ekonomi, budaya,
perdagangan dan jasa, olah raga, pendidikan dan kawasan
lainnya
DINAS BINA MARGA
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-62
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
2. SDM - orang
APBD Kota 3. Waktu
10 bulan 1. Peningkatan aksesibilitas
wilayah pinggiran penghubung wilayah penyangga
1. Dana Rp. 3.000.000.000 1.
upah tenaga pemeliharaan jalan jembatan
10 bulan 1. Lancarnya proses penanganan pemeliharaan
jalan jembatan kota semarang
10 bulan 3.000.000.000
2. SDM - orang
APBD Kota 3. Waktu
10 bln 1. Peningkatan aksesibilitas
wilayah pinggiran penghubung wilayah penyangga
1. Dana Rp. 75.000.000 1.
Percepatan identifikasi penanganan kerusakan ringan jalan trotoar
10 bulan 1. laporan rencana penanganan kerusakan ringan jalan
trotoar 5
dokume n
75.000.000
2. SDM - orang
APBD Kota 3. Waktu
10 blln 1. Penataan dan Pengembangan
Dekorasi Kota 1. Dana
Rp. 500.000.000 1. Pemeliharaan Pedestrian Kota Semarang
6 bulan 1. Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan
100 500.000.000
2. SDM - orang
APBD Kota 3. Waktu
6 bulan 1. Peningkatan aksesibilitas
wilayah pinggiran penghubung wilayah penyangga
12 bulan
1. Waktu 12 bulan 1.
Pemeliharaan Jalan Seteran Miroto RT 007 RW 001 Kel. Miroto
250 meter
1. Meningkatnya prosesntase kondisi jalan baik di kota
semarang 5
27.881.080.000 2. SDM
25 orang 2. Pemeliharaan Jalan Mugas Dalam VII ,
RT 07RW 03 Kel. Mugassari 300 m2
APBD Kota 3. Dana
Rp. 22.881.080.000 3. Pemeliharaan jl. Abimanyu V, RT 01RW
01 Kel. Pindrikan Lor 800 m2
4. Pembuatan Jembatan dan jalan, RT RW
003 Kel. Karangayu 1 unit
5. Pemeliharaan Jl. Sapta Prasetya Utara
Raya - Zebra tg, RT 1RW 3 Kel. Pedurungan Kidul
250 m2 6.
Pemeliharaan Jl. Tanjungsari Raya, RW 06 Kel. Pedurugan Tengah
500 m 7.
Pemeliharaan Jalan Inspeksi Kali Semarang, RT 1,2,3,4,8RW 03
1 m2 8.
Pemeliharaan Jalan Pandansari I, RT 06RW 02 Kel. Pandansari
800 m2 9.
Pemeliharaan Jl. Inspeksi Kali Semarang, RT 2, 5RW 01 Kel. Gabahan
600 m2
DINAS BINA MARGA
1.03.01.18. 026
Pemeliharaan jalan jembatan kota semarang
1.03.01.18. 023
Operasional satgas
DINAS BINA MARGA
1.03.01.18. 173
Pemeliharaan pedestrian kota semarang
DINAS BINA MARGA
1.03.01.18. 025
Operasional tenaga pemeliharaan jalan
DINAS BINA MARGA
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-63
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
10. Pemeliharaan Jalan Manyaran-
Gunungpati Kol.Hr Sudiarto Kel. Sadeng
3 km 11.
Pemeliharaan Jalan Dewi Sartika RW 03 Kel. SUKOREJO
3 m2 12.
Pemeliharaan Jalan . Mugas Dalam II, RT 05RW 04 Kel. Mugassari
1 m2 13.
Pemeliharaan jalan RT 05 Rw 01 Kel. Kalisegoro
2 m2 14.
Pemeliharaan jalan Stasiun Kelurahan Jerakah RW 02 SD RW 03, Kel. Jerakah
8 m 15.
Pemeliharaan Jalan Lamper Tengah X, RT 05RW 07
350 M 16.
Pemeliharaan Jalan cempakasari timur, RT 03RW 01 Kel. Sekaran
2 m2 17.
Pemeliharaan Jl Mr Koesbiono RW 03 Kel. Mangunsari
1 kegiatan
18. Pemeliharaan Jalan Bandungsari Jalan
Tembus Bandungsari - , RT 03RW 04 Kel. Tambangan
1 km 19.
Pemeliharaan Talud jalan Jl Kol Sudiarto RW 01 Kel. Sadeng
500 m 20.
Pemeliharaan Jalan Tembus Munggang Ngijo, RT 06RW 2 Kel. Ngijo
200 meter
21. Pemeliharaan Jl. Raya Purwosari, RT
01RW 04 Kel. Purwosari 500
meter 22.
Pemeliharaan Jl. Mugas Barat IV, RT 01RW 04 Kel. Mugassari
1 m2 23.
Pemeliharaan Jalan SETERAN MIROTO, RT 001RW 001 Kel. Miroto
250 METER
24. Pemeliharaan jl.inspeksi jembt mberok -
blk matahari, RT RW 4 Kel. Kauman 200 M
25. Pemeliharaan Jl.MH. Thamprin, RT
07RW 02 Kel. Pekunden 20 m2
26. Pemeliharaan Talud Jalan Jl. Raya
Pesantren - Ngadirgo , Kel. Pesantren 3 m
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-64
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
27. Pemeliharaan Jl. Ciliwung VI Kel.
Mlatiharjo 200 M
28. Pemeliharaan Jalan Kedungpane -
Pesantren, RT 00RW 01 Kel. 15 m
29. Pemeliharaan Jalan Tembus SIDOREJO -
TAMBANGAN, RT 03RW 03, Kel.TAMBANGAN
30. Pemeliharaan Jalan Bukit Ngaliyan RT
04RW 07 Kel. Ngaliyan 440 m
31. Pembangunan Talud jalan Tambakaji Rt
03, RT 03RW 13 Kel. Tambakaji 300
32. Pembangunan Talud jalan Tambakaji RT
05RW 10 Kel. Tambakaji 900
33. Pemeliharaan Jalan Perumahan Beringin
Lestari, RT 01RW 05 Kel. Gondoriyo 300 m2
34. Peninggian Jembatan Candi Sukuh, RT
04RW Kel. Purwoyoso 07 150 m2
35. Pemeliharaan Jalan Kijang Selatan Kel.
Gayamsari peninggian 300 M2
36. Pemeliharaan JALAN INSPEKSI KALI
SEMARANG, RT 007RW 001 Kel. Miroto 400
METER 37.
Pemeliharaan jalan Bintoro II , RT 008RW 007 Kel. Pandean Lamper
400 m2 38.
Pemeliharaan Jalan Medoho Raya, RT 9RW 3 Kel. Sambirejo
500 m 39.
Perbaikan Jalan Kelinci Raya Kel. Pandean Lamper
400 M2 40.
Pemeliharaan Jalan RT 03, RT 03RW 2 Kel. Pedalangan
600 m 41.
Peninggian Jembatan Kali Es Jl. Tambakan Raya, RT RW 08 Kel. Sawah
Besar 28 M3
42. Pemeliharaan Jalan Syaekulroszi, RT
RW 4 Kel. Jabungan 750 m2
43. Pemeliharaan Jalan poros Genuk
Karanglo, RT 05,06,07,08RW 008 Kel. Tegalsari
750 m2
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-65
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
44. Pemeliharaan Jalan rt02 rw 09, RT
02RW 09 Kel. Jatingaleh 955 m2
45. Pemeliharaan Jalan Tegalsari Barat, RT
01,02,03RW 013 2 m2
46. Pemeliharaan jembatan gantung
Sendang utara III, RT 2RW 7 Kel. Gemah 200 m
47. Pemeliharaan Jalan EROWATI UTARA, RT
01RW 07 Kel. Bulu Lor 1 M
48. Pemeliharaan Jl.Sibeluk, RT RW 03 - 04
Kel. Ngadirgo 300 m2
49. Pemeliharaan Talud Jalan Jl.Widodo
Jambon, RT RW 03 Kel. Ngadirgo 50.
Pemeliharaan Jl. Sapta Prasetya Raya sd Taman Kukilo, RT 1RW 1 Kel.
Pedurungan Kidul 2 m2
51. Pemeliharaan Jl.Sri rejeki Utara Raya, RT
02RW 01 Kel. Kalibanteng Kidul 300 M2
52. Pemeliharaan Jl.Dewi Sartika Barat RW 3
Kel. Sukorejo 3 m2
53. Pemeliharaan Jalan Watusari, RT 01RW
06 Kel. Patemon 650
meter 54.
Pembangunan jembatan penghubungRT 01 RW 04 Kel. Sumurrejo
1 unit 55.
Pemeliharaan JL. KRAKATAU RAYA - JL. MALUKU, RT RW I, IV, V Kel.
Karangtempel 1 KM
56. pelebaran jembatan penghubung
jl.jatingaleh II, RT 08RW 01,03 Kel. Ngesrep
100 m3 57.
Peninggian jembatan Jalan H.Suradi , RT 01RW 06 Kel. Gedawang
300 m3 58.
Pemeliharaan jalan Jatingaleh I, RW 01,02,03,04, Kel. Ngesrep
450 m2 59.
Pemeliharaan Jalan Secekel, RT 02RW 02 Kel. Jatibarang
875 M2
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-66
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
60. Pemeliharaan Jalan bugen paloman -
Widuri Raya, RT 06RW 03 Kel. Bangetayu Kulon
8 m2 61.
Pemeliharaan jalan Batas bangetayu - genuksari jl. widuri I, RT 01RW 05 Kel.
Bangetayu Kulon 4 m2
62. Pemeliharaan Jalan Utama Bumirejo RW
06 Kel. Pudakpayung 3 m2
63. Pemeliharaan Jalan MENOREH TENGAH
IX, RT 2RW 4 Kel. Sampangan 540 M2
64. Pemeliharaan JalanKelurahan
Gajahmungkur, RT 05,06RW 04 Kel. Gajahmungkur
866 M2 65.
Pemeliharaan Jalan Sendangguwo RW. III dan V, RT RW Kel. Sendangguwo
700 M 66.
Pemeliharaan Jalan Sendangguwo Raya, RT RW Kel. Sendangguwo
500 M 67.
Pemeliharaan Jalan RW. 04 Kel. Tandang 1 M2
68. Pemeliharaan Jalan Mulawarman Timur
RT 1, 2, 3 RW 3 , Kel. Kramas 900 m2
69. Pemeliharaan Jalan Mulawarman
Selatan RT 01 RW IV, Kel. Kramas 150 m2
70. Pemeliharaan Jalan Saptamarga III RT.
02 RW. 01, Kel. Jangli 2 M2
71. Pemb. Talud Jalan Maryadi, RT 002RW
02 Kel. Bubakan 500 m
72. Pelebaran Jalan Lamper Tengah Raya
Kel. Lamper Tengah, RT 01RW 07 1 m
73. Pengaspalan Jalan Jalan Nongko lanang,
RT RW 002 Kel. Wonoplumbon 4 M2
74. Pemb. Talud Jalan Raya Menuju
Podorejo, RT 001RW 004 Kel. Wonoplumbon
1 M3 75.
Pemeliharaan Jalan Mijen - Purwosari, RT 03RW 05 Kel. Mijen
900 m2
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-67
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
76. Pembangunan Talud jl. jati kalangan, RT
03RW 03 Kel Cangkiran 245
77. Pembangunan Jembatan Dk. Kebon
dalem, RT 01RW 03 Kel. Karangmalang 24 m2
78. Pemeliharaan Jalan Ariloko Kel.
Krobokan 900 m2
79. Pemeliharaan Jalan Jangli Gabeng Raya
RT. 06, RW. 02, Kel. Jangli 3 M
80. Pemeliharaan jalan Suren sd Jembatan
Puri RW 3,4,5,6 Kel. Padangsari 700 m2
81. Pemeliharaan Jalan Bulusan Utara RT 05
RW III, Kel. Bulusan 2 m2
82. Pemeliharaan Jalan Tembus RT.05
RW.06, Kel. Mangunharjo 600 m3
83. Pemeliharaan jalan Tirtoyoso, RT RW
01 Kel. Karanganyar 1 m
84. Pemeliharaan Jalan Trimulyo Raya RT
001RW 003 Kel. Trimulyo peninggian 200 m1
85. Pemb. Talud Jalan RM Soebagiono
Tjondrokoesoemo, RT 02RW 01 Kel. Bubakan
500 m 86.
Pemeliharaan jalan Panggung-Ngebruk RT 01RW 04 Kel. Mangunharjo
2 m2 87.
Pemb. Jembatan Dk. Sekretek, RT 02RW 03 Kel. Karangmalang
13 m3 88.
Pemeliharaan Jalan Cabean RW I Kel. Cabean
2 m2 89.
Pemeliharaan Jalan RW.01 dengan RW.04 Jl Wonolopo, RT 00RW 01,04
Kel. Wonolopo 2 m2
90. Pemeliharaan jalan Wonolopo Raya, RT
00RW 05,06 Kel. Wonolopo 2 m2
91. Pembuatan talud Cangkiran, RT 04RW
02 Kel. Cangkiran 245
92. Pemeliharaan jalan jatisari III, RT
004RW 003 Kel. Tembalang 1 m3
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-68
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
93. Pemeliharaan jalan jatisari IV, RT
004RW 003 Kel. Tembalang 1 m3
94. Pemeliharaan Jalan Menuju TPU
Banjardowo RW 08 Kel. Banjardowo 5 M2
95. Pemeliharaan jalan yos soedarso, RT 08
Kel. Bandarharjo 900
meter 96.
Pemeliharaan jalan Jl.Puspowarno Tengah Raya, RT RW Kel. Salaman
Moyo 500 m2
97. Pemeliharaan Jalan Kyai Ahmad
Penggaron Lor P3D
1.03.01.20 100.000.000
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
1 Kecama
tan 1. Dana
Rp. 50.000.000 1. Penilikan Jalan Inventarisasi fungsi
jalan 1
kecamat an
1. Penilikan Jalan Inventarisasi fungsi jalan
1 kecamat
an 50.000.000
2. SDM 6 orang
APBD Kota 3. Waktu
6 bulan 1. Peningkatan pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan 12
bulan 1. Dana
Rp. 50.000.000 1. Monitoring perijinan
12 bulan 1. Terkendalinya perijinan PJM, dispensasi jalan dan galian
12 bulan 50.000.000
2. SDM 6 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan
1.03.01.22 355.000.000
1. Tersedianya dokumen laporan triwulan bulanan
100 1. Dana Rp. 100.000.000 1.
Monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan triwulan,
10 bln 1. Dokumen Triwulan bulanan progres kegiatan
100 100.000.000
2. SDM 8 orang
APBD Kota 3. Waktu
10 bulan 1. Tersedianya laporan visualisasi
hasil pembangunan 10
bulan 1. Dana
Rp. 75.000.000 1. Laporan hasil pembangunann
10 bulan 1. Tersedianya laporan dokumentasi visualisasi
hasil pembangunan 5
dokume n
75.000.000 2. SDM
8 orang APBD Kota
3. Waktu 10 bulan
1. Up date data ruas jalan 100 1. Dana
Rp. 80.000.000 1. Up date inventarisasi data ruas jalan
jembatan kota semarang 6 bulan 1. Tersedianya laporan kodisi
jalan jembatan kota Semarang
100 80.000.000
2. SDM 8 orang
APBD Kota 3. Waktu
10 bln 1. Dana
Rp. 50.000.000 50.000.000
2. SDM - orang
APBD Kota 3. Waktu
-
Program pembangunan sistem informasi data base jalan dan jembatan Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
1.03.01.22. 023
Leger jalan
DINAS BINA MARGA DINAS BINA MARGA
1.03.01.22. 020
Dokumentasi dan visualisasi hasil pembangunan
DINAS BINA MARGA
1.03.01.22. 021
Pemutahiran data jalan jembatan
DINAS BINA MARGA
1.03.01.22. 003
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.01.20. 001
Inspeksi kondisi jalan
DINAS BINA MARGA
1.03.01.20. 003
Evaluasi dan pelaporan
DINAS BINA MARGA
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-69
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1. Pemantauan Kondisi Jembatan Kota Semarang
100 1. Dana Rp. 50.000.000 1.
Laporan hasil survey kondisi jembatan kota semarang
10 bulan 1. Terwujudnya laporan hasil survey kondisi jembatan kota
semarang 100
50.000.000 2. SDM
8 orang APBD Kota
3. Waktu 10 bulan
1.03.01.23 5.200.000.000
1. Terwujudnya pengadaan alat berat
100 1. Dana Rp. 1.500.000.000 1.
6 bulan 1. 100
1.500.000.000 2. SDM
8 orang APBD Kota
3. Waktu 6 bulan
1. 100 1. Dana
Rp. 3.500.000.000 1. 10 bulan 1.
100 3.500.000.000
2. SDM 8 orang
APBD Kota 3. Waktu
10 bulan 1. Pengadaan sarana prasarana
pelengkap pemeliharaan jalan jembatan
100 1. Dana Rp. 200.000.000 1.
Pengadaan alat bantu kerja pemeliharaan jalan jembatan
6 bulan 1. Terwujudnya Pengadaan alat bantu kerja pemeliharaan
jalan jembatan 100
200.000.000 2. SDM
6 orang APBD Kota
3. Waktu 6 bulan
1.03.01.29 98.980.838.000
1. Terlaksananya pembebasan lahan dalam rangka
pembangunan infrastruktur 100 1. Waktu
10 bulan 1. 4. Pengadaan lahan Under-Pass
Jatingaleh 82 Milyar 0 1. Tersedianya lahan untuk
pembangunan jalan jemnbatan
100 98.980.838.000
2. SDM 20 orang 2.
5. Pembebasan Tanah Outer Ring Road Mangkang - Mijen
APBD Kota 3. Dana
Rp. 36.980.838.000 3. 3. Splitzing lahan warga jalan Prof
Hamka 650 juta 4.
2. Splitzing Lahan IAIN Walisongo 20 juta
5. 1. Pengadaan Lahan UNDIP - Jangli
1.03.01.34 400.000.000
1. Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan
1. Dana Rp. 400.000.000 1.
penanganan darurat kerusakan jalan jembatan
0 1. Terwujudnya penanganan darurat kerusakan jalan
jembatan 100
400.000.000 2. SDM
12 orang APBD Kota
3. Waktu 10 bulan
1.03.02.01 992.402.800
1. Lancarnya komunikasi, listrik dan sumber air dalam
operasional dinas 100 1. Dana
Rp. 292.564.800 1. Penyediaan Komunikasi, Listrik dan
Sumber Daya Air 12 bulan 1. Lancarnya komunikasi, listrik
dan sumber air dalam operasional dinas
12 bulan 292.564.800
2. Waktu 12 Bulan
APBD Kota Pengadaan saranan prasarana
operasional pemeliharaan jalan jembatan
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program rehabilitasi pemeliharaan kewilayah
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.03.02.01. 002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.01.34. 001
Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan
DINAS BINA MARGA
1.03.01.29. 026
Pembebasan lahan dalam rangka pembangunan
infrastruktur
DINAS BINA MARGA
1.03.01.23. 033
Pengadaan kelengkapan operasional pemeliharaan jalan
DINAS BINA MARGA
1.03.01.23. 004
Pengadaan alat-alat berat
DINAS BINA MARGA
1.03.01.23. 010
Rehabilitasi pemeliharaan alat- alat berat
DINAS BINA MARGA
pemeliharaan sarana prasarana pemeliharaan jalan jembatan dan
operasional alat berat Memperpanjang umur pakai
sarana prasarana peralatan pemeliharaan jalan
jembatan pemeliharaan sarana
prasarana pemeliharaan jalan jembatan dan operasional alat
berat Terwujudnya pengadaan
sarana prasarana operasional pemeliharaan
jalan jembatan 1.03.01.22.
024 Survey kondisi jembatan
DINAS BINA MARGA
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-70
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
3. SDM - orang
1. Terwujudnya Jasa Operasional Kegiatan Kepanitiaan
100 1. Dana Rp. 30.000.000 1.
Terwujudnya Jasa Operasional Kegiatan Kepanitiaan
100 1. Terwujudnya Jasa Operasional Kegiatan
Kepanitiaan 100
30.000.000 2. SDM
5 orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. Lancarnya ATK Kantor Dalam Operasional Dinas
100 1. Dana Rp. 78.000.000 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional
Dinas PSDA ESDM 12 bulan
78.000.000 2. SDM
- orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. Operasional Rutin Dinas 1 Th 1. Dana
Rp. 222.195.600 1. Adminitrasi dan Honorarium TPHL
5 ob 1. Adminitrasi dan Honorarium TPHL
100 222.195.600
2. SDM 5 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 Bulan 1. Lancarnya Kebersihan Kantor
dalam Operasional Dinas 100 1. Dana
Rp. 75.540.000 1. Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 75.540.000
2. SDM - orang
APBD Kota 3. Waktu
12 Bulan 1. Terwujudnya Barang Cetakan
dan Penggandaan 100 1. Dana
Rp. 42.804.000 1. Administrasi Dinas PSDA ESDM
12 bulan 1. terpenuhinya Administrasi Dinas PSDA ESDM
12 bulan 42.804.000
2. SDM - orang
APBD Kota 3. Waktu
12 Bulan 1. Tersedianya Instalasi
Penerangan Kantor 100 1. Dana
Rp. 33.960.000 1. Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 33.960.000
2. SDM - orang
APBD Kota 3. Waktu
12 Bulan 1. Terwujudnya Penyediaan
Makan dan Minum 100 1. Dana
Rp. 61.838.400 1. Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 61.838.400
2. SDM - orang
APBD Kota 3. Waktu
12 Bulan 1. Terwujudnya Rapat-rpat
Koordinasi dan Konsultansi Keluar Daerah
100 1. Dana Rp. 150.000.000 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional
Dinas PSDA ESDM 12 bulan
150.000.000 2. SDM
- orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1.03.02.01. 018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.01. 012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan
kantor
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.01. 017
Penyediaan makanan dan minuman
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.01. 008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.01. 011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.01. 010
Penyediaan alat tulis kantor
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.01. 001
Penyediaan jasa surat menyurat
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.01. 020
Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-71
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1. Terwujudnya Operasional Dinas 100 1. Dana
Rp. 5.500.000 1. Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 5.500.000
2. SDM - orang
APBD Kota 3. Waktu
12 Bulan
1.03.02.02 1.531.057.200
1. Terwujudnya Sarana Prasarana Aparatur
100 1. Dana Rp. 89.208.000 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional
Dinas PSDA ESDM 12 bulan
89.208.000 2. SDM
- orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. Lancarnya Kegiatan dan Informasi Website dan Laporan
via Website 100 1. SDM
- orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 30.000.000
2. Waktu 12 Bulan
APBD Kota 3. Dana
Rp. 30.000.000 1. Terujudnya Pengadaan
Perlengkapan Gedung 100 1. SDM
- orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 372.391.200
2. Waktu 12 Bulan
APBD Kota 3. Dana
Rp. 372.391.200 1. Terwujudnya Prasarana Ruang
Kerja yang Memadai 100 1. Dana
Rp. 90.000.000 1. Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 90.000.000
2. SDM - orang
APBD Kota 3. Waktu
12 Bulan 1. Optimalisasi Pemeliharaan dan
Perbaikan Kendaraan Dinas 100 1. Dana
Rp. 305.148.000 1. Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 305.148.000
2. SDM - orang
APBD Kota 3. Waktu
12 Bulan 1. Optimalnya Fungsi Peralatan
Kedung Kantor 100 1. Dana
Rp. 38.310.000 1. Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 38.310.000
2. SDM - orang
APBD Kota 3. Waktu
12 Bulan 1. Optimalisasi Sarana dan Prasana
Kerja yang Optimal 100 1. Dana
Rp. 6.000.000 1. Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 6.000.000
2. SDM - orang
APBD Kota 3. Waktu
12 Bulan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.03.02.02. 028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.02. 029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.02. 022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.02. 024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.02. 128
Operasionalisasi web dinas
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.02. 007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.02. 010
Pengadaan mebeluer 1.03.02.01.
154 Biaya pengganti transport
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-72
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kerja Yang Optimal
100 1. Dana Rp. 600.000.000 1.
Pembangunan Peningkatan Gedung Kantor Dinas PSDA ESDM
100 1. Terwujudnya Ruang Kerja PSDA ESDM
100 600.000.000
2. SDM - orang
APBD Kota 3. Waktu
12 Bulan
1.03.02.06 137.294.000
1. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Rutin
100 1. Dana Rp. 37.500.000 1.
Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas
100 1. Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan
Dinas 100
37.500.000 2. SDM
- orang APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. Terwujudnya Laporan Keuagan Bulanan
12 bulan
1. Waktu 12 Bulan 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional
Dinas PSDA ESDM 12 bulan
19.212.500 2. SDM
- orang APBD Kota
3. Dana Rp. 19.212.500
1. Lancarnya Pengelolaan Keuangan yang akuntable
100 1. SDM - orang 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional
Dinas PSDA ESDM 12 bulan
20.496.000 2. Dana
Rp. 20.496.000 APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. Terwujudnya Laporan Kinerja Dinas Yang Akuntable
100 1. SDM - orang 1.
Laporan Kinerja Dinas PSDA ESDM 100 1. Laporan Kinerja Dinas PSDA
ESDM 100
19.215.500 2. Waktu
12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 19.215.500
1. Penyusunan Rencana Kerja Dinas
100 1. SDM - orang 1.
Rencana Kerja Dinas PSDA ESDM 100 1. Terpenuhinya Rencana Dinas
PSDA ESDM 100
20.787.000 2. Dana
Rp. 20.787.000 APBD Kota
3. Waktu 4 Bulan
1. RKA DPA Dinas PSDA ESDM 100 1. Dana
Rp. 20.083.000 1. RKA , DPA , DPPA
10 buku 1. Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Dinas Sesuai
Rencana Kerja 100
20.083.000 2. SDM
- orang APBD Kota
3. Waktu 5 bulan
1.03.02.16 18.913.591.000
1. Lancarnya aliran air d saluran drainase dan gorong-gorong
100 1. Waktu 10 bulan 1.
Pembangunan Talud Jl. Lingkar Tanjung Mas RT 005 XI Kel. Panggung Lor
100 1. Terciptanya aliran Sal. Drainase yg lancar di Kota
Semarang 100
7.063.591.000 2. SDM
- orang 2. Peningkatan Talud Perum BMP
Lanjutan 100
APBD Kota
Program pembangunan saluran drainase gorong-gorong Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.16. 003
Pembangunan saluran drainase gorong-gorong
1.03.02.06. 021
Penyusunan renja skpd
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.06. 032
Penyusunan rka dan dpa
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.06. 004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.06. 013
Penyusunan lakip
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.06. 026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.06. 007
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.02. 073
Peningkatan gedung kantor
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-73
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
3. Dana Rp. 7.063.591.000 3.
PEMBANGUNAN SALURAN DAN TALUDJL.WOLTERMONGINSIDI, RT RW
05 360 M3
4. Pembuatan dan pelebaran saluran
sepanjang jalan simongan 5.
Normalisasi Saluran A 2 Progo 100
6. Peningkatan Crosing Sal. Jl. Widoharjo
100 7.
Peningkatan Sal. Drainase K. Es 100
8. Peningkatan Sal. Drainase K. Bhakti
100 9.
Peningkatan Sal. Drainase Jl. Untung Suropati
100 10.
Peningkatan Sal. Drainase Jl. Ronggowarsito
100 11.
Peningkatan Sal. Drainase Jl. RM Hadi Soebeno
100 12.
Talud Saluran Banget Ayu Wetan 100
1. Saluran Drainase Kawasan Banyumanik
100 1. Dana Rp. 5.900.000.000 1.
Pembangunan Sistem Drainase 100 1. Lancarnya Drainase Kawasan
Banyumanik 100
5.900.000.000 2. SDM
30 orang APBD Kota
3. Waktu 11 bulan
1. Saluran Drainase Jl. Sigarbencah 100 1. Waktu
11 bulan 1. Pembangunan Saluran Drainase Jl.
Sigarbencah 100 1. Lancarnya Drianase Jl.
Sigarbencah 100
5.950.000.000 2. SDM
25 orang APBD Kota
3. Dana Rp. 5.950.000.000
1.03.02.24 21.950.000.000
1. Lancarnya PerencanaanDED Kegiatan Dinas
100 1. Dana Rp. 75.000.000 1.
Perencanaan DED Kegiatan Dinas 100 1. Tersedianya Perencanaan
Dinas 100
75.000.000 2. SDM
5 orang APBD Kota
3. Waktu 6 bulan
1. Lancarnya PerencanaanDED Kegiatan Dinas
100 1. Dana Rp. 75.000.000 1.
Perencanaan DED Kegiatan Dinas 100 1. Tersedianya Dokumen
Perencanaan Dinas 100
75.000.000 2. SDM
10 orang APBD Kota
3. Waktu 3 bulan
1. Terwujudnya DED Penanganan Genangan Kotasemarang
100 1. Waktu 8 bulan 1.
Normalisasi kali TapakKelurahan Tugurejo, RT 4-6RW 04
50 km2 1. Tersedianya Dokumen DED Perencanaan Fisik
100 1.450.000.000
2. SDM 15 orang 2.
Talud saluran airJl. Rowosari Raya 2 Dk. Pengkol sd Dk. Kebuntaman
perbatasan Kabupaten Semarang 4 km
APBD Kota
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.24. 050
Survey dan pengukuran
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.24. 005
Perencanaan normalisasi saluran sungai
1.03.02.24. 049
Perencanaan tehnis
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.16. 039
Peningkatan sistem drainase kaw. banyumanik tahap i
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.16. 040
Pembangunan saluran drainase jl. sigarbencah tahap i
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-74
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
3. Dana Rp. 1.450.000.000 3.
Pembangunan saluranJl.Medoho sebelah kanan utara, RT 00RW 08
400 meter
4. DED Embung Tandang
100 5.
DED Sal. Kaw. Jabungan Kolam Retensi K. Gambir
100 6.
pembangunan tallud saluranjl.barito, RT 01,05,06RW 12
950 m1 7.
DED Embung Tembalang 100
8. DED Embung Rowosari Hulu K.
Penggaron 100
9. DED Pond K. Tenggang 5 Titik
100 10.
DED Kawasan Sub Sistem Tenggang II Sambirejo Masjid Agung
100 1. Lancarnya Jaringan Irigasi
100 1. Waktu 10 bulan 1.
Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I Panggung Kel. Mangkang Kulon Kec.
Tugu 100 1. Lancaranya Jaringan Irigasi
100 1.400.000.000
2. SDM 15 orang 2.
Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I Rembes Kel. Cangkiran Kec. Mijen
100 APBD Kota
3. Dana Rp. 1.400.000.000 3.
Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I Ngebruk Kel. Mangunharjo Kec. Tugu
100 4.
Perbaikan Pintu Air Irigasi 100
5. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I
Saron Kel. Tambangan Kec. Mijen 100
6. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I
Kripik Kel. Nongkosawit Kec. Gunungpati 100
7. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I
Sidomble Kel. Gunungpati Kec. Gunungpati
100 8.
Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I Dampyak Kel. Sumurejo Kec. Gunungpati
100 9.
Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I. Jununjung Kel. Sumurejo Kec.
Gunungpati 100
10. PEMB. CEKDAM IRIGASICEKDAM KALI
AJI, RT 01RW 01 14 M
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.24. 010
Rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-75
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
11. Pembangunan Talud Saluran
Irigasimangkang wetan, RT 03RW 03 300
87.000.0 00
1. Lancarnya Drainase Kota 100 1. Waktu
12 bulan 1. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
MANGKANG WETAN 0 1. Lancarnya Drainase Kota
Semarang 100
17.750.000.000 2. SDM
50 orang 2. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
MANGKANG KULON APBD Kota
3. Dana Rp. 17.750.000.000 3.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. TUGUREJO
4. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
KUNINGAN 5.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BANDARHARJO
6. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
PANGGUNG LOR 7.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PETERONGAN
100 8.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KARANG AYU
100 9.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KRAPYAK
100 10.
PERBAIKAN TALUD SALURAN JL. PUSPONJOLO
100 11.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KEMBANG ARUM
100 12.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PALEBON
100 13.
PERBAIKAN TALUD SALURAN JL. WR SUPRATMAN ARAH PASAR BK JL.
SIMONGAN 100
14. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
GEMAH 100
15. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
PEDURUNGAN LOR 100
16. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
TLOGOSARI WETAN 100
17. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
PEDURUNGAN KIDUL 100
18. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
TLOGOSARI KULON 100
19. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
TLOGO MULYO 100
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.24. 047
O p drainase kota
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-76
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
20. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
TAMBAK AJI 100
21. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
WATES 100
22. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
PURWOYOSO 100
23. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
BAMBAN KEREP 100
24. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
WONOSARI 100
25. PERBAIKAN TALUD SALURAN JL.
SIMONGAN RW I DAN RW II KEL. KALIPANCUR
100 26.
PERBAIKAN TALUD SALURAN JL. GATOT SUBROTO HULU KALI SILADAK
100 27.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. POLAMAN
100 28.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SADENG
100 29.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PAKINTELAN
100 30.
PERBAIKAN TALUD SALURAN DEPAN RW II KEL. NGIJO
100 31.
PERBAIKAN TALUD SALURAN PERSEN KEL.SEKARAN
100 32.
PERBAIKAN TALUD SALURAN PATEMON 100
33. PERBAIKAN TALUD SALURAN SIWARAK
KEL. KANDRI 100
34. PERBAIKAN TALUD SALURAN KANDRI
100 35.
PERBAIKAN TALUD SALURAN PONGANGAN
100 36.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SUMUR REJO
100 37.
PERBAIKAN TALUD SALURAN RW III NONGKOSAWIT
100 38.
PERBAIKAN TALUD SALURAN BANARAN KEL. SEKARAN
100 39.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. JATI REJO
100
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-77
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
40. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KALI
SEGORO 100
41. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KALI
LANGSE 100
42. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
SAMPANGAN 100
43. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
BENDAN DUWUR 100
44. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
SEMBUNG HARJO 100
45. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
KARANG ROTO 100
46. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
BANGET AYU WETAN 100
47. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
GENUK SARI 100
48. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
BANJAR DOWO 100
49. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
BANGET AYU KULON 100
50. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
SIWALAN 100
51. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. MUKTI
HARJO KIDUL 100
52. PERBAIKAN TALUD SALURAN SUNGAI
WATU KODOK KOMPLEK BRIMOB SRONDOL RW II KEL. SRONDOL WETAN
LANJUTAN 100
53. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
PUDAK PAYUNG 100
54. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL.
JATINGALEH 100
55. PERBAIKAN TALUD SALURAN RW 3 KEL.
JABUNGAN 100
56. PERBAIKAN TALUD KALI MUTERAN RT06
RW 3 KEL. PUDAK PAYUNG 100
57. PERBAIKAN TALUD SALURAN AIR JL.
BUMI REJO DEPAN SDN 1 RT05 RW 5 KEL. PUDAK PAYUNG
100
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-78
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
58. PERBAIKAN TALUD KALI RUMPUN RT 03
RW 7 DAN TALUD KALI TUMPUK SARI RT 04 RW 7 KEL. BANYUMANIK
100
59. PERBAIKAN TALUD KALI GEDAWANG
BELAKNG MASJID AL FALAG RW 13 KEL. PUDAK PAYUNG
100 60.
PERBAIKAN TALUD KALI PUCUNG RT 8 RW 12 KEL. PUDAK PAYUNG
100 61.
Peningkatan Saluran Jl Tanjung Lanjutan
50 m 62.
Normalisasi SaluranJl. Kartini Raya, RT 06RW 02
150 M 63.
Talud saluran penyangga jembatanTerwidi RW 04 Plalangan
75 m2 64.
Pembangunan Talud Kp.Pentul, RT 06RW 02
65 m2 65.
pembangunan talud sungai, RT 03RW III 200 M
66. PERBAIKAN TALUD SUNGAIJL. SRONDOL
BUMI INDAH, RT 03RW 05 250 M
67. Pembangunan SaluranJl. Durian Raya, RT
RW Srondol Wetan 1 m2
68. Perbaikan Talud SungaiKelurahan
Gajahmungkur, RT 006RW 002 300 M3
69. Pembanguan talud situs sentono
monumen peluruwilayah rt 02 rw02, RT 0RW 0
160 m2 70.
Talud SungaiWilayah RT.01 RW.03, RT 01RW 03
1 m2 71.
Pengerukan Sedimentasi Sungai Kali Bhaktimangkang wetan, RT RW
01020304 500
100.000. 000
72. Perbaikan Saluran Air Gorong-gorong
depan SD Pudakpayung 01, RT 05RW 05 520 m3
73. Prioritas 01 ,Pembangunan saluran dan
gorong-goronKelurahan Jerakah, RT 05RW 02
850 m
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-79
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
74. Peninggian dan pembangunan
taludSungai Plumbon Mangkang Kulon, RT 03RW 01
500 m 75.
PEMBANGUNAN TALUD DAN NORMALISASI SUNGAI
KARANGANYSungai Karanganyar, RT RW 01
250 m 76.
Perbaikan dan Pengedukan Saluran PDAM sd Jl. SomJl. Lampersari, RT
2RW 4 200 m2
77. Normalisasi saluran dan peninggian
taludSepanjang Jalan Petek kanan dan kiri , RT RW
2 M2 78.
Talud saluranRW I sampai RW VI, RT RW 06
1 m 79.
PEMBANGUNAN GORONG- GORONGJALAN RAYA DUDUHAN, RT
02RW 02 28 M3
80. Perbaikan saluran Depan pasar
purwogondo smp tikungan jl h, RT 09RW 04
250 m2 81.
Pembangunan SaluranJl. Kedung Begal, RT 01RW 01
200 M3 82.
Perbaikan Talud Rumah Pompa MuammalatJl. Basudewo, RT 01RW 1
500 m 83.
Talud Makam Ngepoh, RT 004RW 002 300 m3
84. Normalisasi dan peninggian Talud Kali
SagorakeJl. Kebonharjo, RT RW 6 m2
85. Lanjuran Pembangunan Saluran
dilingkungan GOR SatrJl. Satria Raya , RT 5RW 4
80 m 86.
Rehabilitasi Talud Sungai Ronggalawe Sebelah UtaraJl. Ronggolawe Utara , RT
RW 006 300 m
87. PEMBANGUNAN SALURAN DAN
TALUDWILAYAH BANJARDOWO, RT RW 08
300 M3 88.
Pengerukan Sedimen SaluranJl.Jendral Sudirman, RT RW
500 m3
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-80
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
89. Perbaikan Gorong -
gorongJl.Puspogiwang Timur, RT RW 002
100 m2 90.
Talud Sungai Sinar Asih 1 dan 2 RT 06,08 Kel. Kedungmundu
100 91.
Revitalisasi Sal. Drainase Jl. Kintelan Kel. Bendungan
100 92.
Perbaikan Sal. Drainase Jl. Pleburan Barat lanjutan
100 93.
Perbaikan Talud Sadeng Kel. Sadeng lanjutan
100 94.
SaluranSumberjo Meteseh, RT 01RW V 150 m3
95. Pembangunan Sal. RW 7 Kel. Kudu satu
sisi lanjutan 100
96. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. JANGLI
97. Pembanguan talud situs sentono
monumen peluruwilayah rt 02 rw02, RT 0RW 0
160 m2 98.
Pemb. Talud SungaiBelakang Kel. JatisariSD Jatisari
80 m3 99.
Pasang Talud SaluranJl.Gang Mas sd Ngablak Kidul, RT RW 8
287 m3 100. peninggian talud kali bangerJl. Cilosari
Dalam Raya, RT 01-05RW 6 200 m
101. Normalisasi SaluranJl. Raden Patah RT.01-03 RW. XI
200 M 102. pembangunan tallud saluranjl.barito, RT
01,05,06RW 12 950 m1
103. Talud dan senderanMangunharjo, RT 01RW 02
560 m2 104. Perbaikan saluranJl. Satria Raya , RT
4RW 4 90 m
105. Pembangunan saluranJl.Medoho sebelah kanan utara, RT 00RW 08
400 meter
106. Pemb. Saluran Air, RT 04RW 03 350 m3
107. Peninggian dan Pembangunan Talud Sungai Plumbon Mangkang Kulon, RT
02RW 01 200 M
108. Talud jalanRT 04, RT 04RW 4 55 m3
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-81
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
109. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SENDANG MULYO
110. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. ROWOSARI
111. Perbaikan Saluran Permukiman 1. Lancarnya Aliran Drainase
Wilayah Kerja UPTD 100 1. Dana
Rp. 1.000.000.000 1. Lancarnya Aliran Drainase Wilayah Kerja
UPTD 100 1. Lancarnya Aliran Drainase
Wilayah Kerja UPTD 100
1.000.000.000 2. SDM
20 orang APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. Inventory Saluran Gorong- gorong
100 1. Dana Rp. 200.000.000 1.
Inventory Saluran Gorong-gorong 100 1. TErsedianya Inventory
Saluran Gorong-gorong 100
200.000.000 2. SDM
10 orang APBD Kota
3. Waktu 6 bulan
1.03.02.25 1.100.000.000
1. Lancar dan Terwujudnya Laporan Seluruh Kegiatan Dinas
100 1. Dana Rp. 100.000.000 1.
Lancar dan Terwujudnya Laporan Seluruh Kegiatan Dinas
100 1. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dinas
100 100.000.000
2. SDM 10 orang
APBD Kota 3. Waktu
11 bulan 1. Penyedaiaan Lahan West
Semarang Water Suply 100 1. Dana
Rp. 1.000.000.000 1. Penyediaan Lahan West Semarang
Water Suply 100 1. Tersedianya Lahan untuk
Pembangunan West Semarang Water Suply
100 1.000.000.000
2. SDM 25 orang
APBD Kota 3. Waktu
10 bulan
1.03.02.27 2.925.000.000
1. Optimalisasi Fungsi Penyediaan Air Minum
100 1. Dana Rp. 2.500.000.000 1.
Penyediaan Air Minum 100 1. Tersedianya Sarana
Prasarana Air Minum 100
2.500.000.000 2. SDM
25 orang 2. RW. 08 Kel. Rowosari Kec. Tembalang
Hibah 1 Unit
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 3. RT. 05 RW. 10 Kel. Ngaliyan Kec.
Ngaliyan Hibah 1 unit
4. PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS RW 01
RT 01 DK JATIBARANG JATIBARANG Hibah
1 PAKET 5.
RT. 06 RW. 04 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Hibah
1 Unit 6.
Bantuan KSM BANYU MILI RW 02 SAMBIROTO Hibah
1 unit 7.
RT. 05 RW. 04 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan Hibah
1 unit 8.
RT. 04;05 RW. 15 Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik Hibah
1 unit
Program penyediaan dan pengelolaan air baku
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.27. 012
Peningkatan sumur-sumur dalam
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.25. 029
Penyediaan lahan untuk west semarang water suply
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.25. 007
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.02.24. 052
Pemeliharaan saluran drainase wilayah kerja uptd
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.24. 075
Konsultan analisa survey inventory saluran gorong -
gorong
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-82
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
9. RT. 02 RW. 03 Kel. Jangli Kec. Tembalang
Hibah 1 unit
10. RT. 01-03 RW. 01 Kel. Ngadirgo Kec.
Mijen Hibah 1 unit
11. RT. 02 RW. 03 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen
Hibah 1 unit
1. Lancarnya Kegiatan PAMSIMAS 100 1. Dana
Rp. 25.000.000 1. Terlaksanan Kegiatan PAMSIMAS
100 1. Lancarnya Kegiatan PAMSIMAS
100 25.000.000
2. SDM 5 orang
APBD Kota 3. Waktu
10 bulan 1. Meningkatnya Cakupan
Pelayanan Air baku 100 1. Dana
Rp. 400.000.000 1. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air
baku 100 1. Meningkatnya Cakupan
Pelayanan Air baku 100
400.000.000 2. SDM
12 orang APBD Kota
3. Waktu 10 bulan
1.03.02.28 Program pengendalian banjir 74.204.366.600
1. Penyediaan Lahan Kali Tenggang
100 1. SDM 30 orang 1.
Tersedianya Lahan Kali Tenggang 100 1. Tersedianya Lahan Kali
Tenggang 100
2.500.000.000 2. Waktu
12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 2.500.000.000
1. Perawatan Pintu Air dan Polder 100 1. SDM
15 orang 1. Pengadaan Pintu Air Bulu Drain 1 unit
100 1. Terpeliharanya Pintu Air dan Polder
100 1.120.000.000
2. Dana Rp. 1.120.000.000 2.
Perbaikan Pintu Air Mlatibaru 1 unit 100
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 3. Perbaikan Pintu Air Rumah Pompa
Majapahit 2 unit 4.
Perbaikan Pintu Air Bandarharjo Gedung Pertemuan 1 unit
5. Perbaikan Pintu Air Citarum Selatan
Depan SD Kelurahan 1 unit Baru 6.
Perbaikan Pintu Air Citarum Sebelah Toko Material 1 unit
7. Pengadaan Pintu Air Gebangsari
Tensindo 1 unit 8.
Pengadaan Pintu Air Kali Banger Kel. Rejosari RW. VII Kec. Semarang Timur 1
unit 9.
Pengadaan Pintu Air Masjid Darul Imam Muktiharjo Genuk 1 unit
10. Perbaikan Pintu Air Perbalan 2 unit
Baru
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.28. 036
O p pintu air dan polder 1.03.02.28.
030 Pembebasan tanah kali
tenggang tahap ii 1.03.02.27.
021 Replikasi pendampingan
pamsimas
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.27. 040
Pembangunan instalasi pengolahan air minum
sederhana
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-83
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
11. Pengadaan Pintu Air Kali Banger Wilayah
RW. IV Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur 4 unit
12. Pengadaan Pintu Air Polder Kartini
Lanjutan 1 unit 13.
Perbaikan Pintu Air Kalisari Kali Semarang Belakang Kios Kembang TPS
2 unit Baru 1. Alat Berat Pompa Banjir
100 1. Dana Rp. 2.160.000.000 1.
Monitoring Berkala, Perbaikan Alat berat , Penggantian Suku Cadang,
Perbaikan Alat berat 100 1. Lancarnya Operasional
Peralatan berat dan Pompa 100
2.160.000.000 2. SDM
25 orang APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. Operasional Pompa Banjir 100 1. SDM
30 orang 1. Pegadaan BBM, Olie Pelumas, Honor
Operator, Suku Cadang Pompa dl 100 1. Operasional Pompa Banjir
100 6.534.366.600
2. Dana Rp. 6.534.366.600
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1. Saluran Drainase Tenggang Hulu
100 1. Dana Rp. 3.500.000.000 1.
Lancarnya Saluiran Drainase 100 1. Lancarnya Saluiran Drainase
100 3.500.000.000
2. SDM 30 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 Bulan 1. Sistem Polder Kali Semarang
100 1. Waktu 12 bulan 1.
Operasional Sistem Polder Kali Semarang
100 1. Operasional Sistem Polder Kali Semarang
100 10.000.000.000
2. SDM 15 orang
APBD Kota 3. Dana
Rp. 10.000.000.000 1. Pembanguan Kolam Retensi
Muktiharjo Kidul 100 1. Dana
Rp. 35.000.000.000 1. Kolam Retensi Muktiharjo Kidul
100 1. Pembanguan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul
100 35.000.000.000
2. SDM 40 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1. Operasional Sistem Polder Kali
Banger 100 1. SDM
10 orang 1. Operasional Sistem Polder Kali Banger
100 1. Operasional Sistem Polder Kali Banger
100 2.000.000.000
2. Dana Rp. 2.000.000.000
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1. Rehanilitasi Sungai Bringin
Plumbon 100 1. Dana
Rp. 1.300.000.000 1. Rehanilitasi Sungai Bringin Plumbon
100 1. Rehanilitasi Sungai Bringin Plumbon
100 1.300.000.000
2. SDM 15 orang
APBD Kota 3. Waktu
12 bulan 1. Pompa Pengendali Banjir
100 1. Waktu 12 bulan 1.
Pembangunan Rumah Pompa dan Pengadaan Pompa AirJl. Raya Kaligawe,
RT 03RW 01 Terboyo Wetan 1 unit 1. Lancarnya Operasional
Pompa Pengendali Banjir 100
3.500.000.000 1.03.02.28.
160 Operasional dan pemeliharaan
sistem polder kali banger
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.28. 161
Rehabilitasi sungai bringin plumbon
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.28. 158
Operrasional sistem polder kali semarang
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.28. 159
Pembangunan kolam retensi muktiharjo kidul
1.03.02.28. 008
Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.28. 069
O p pompa banjir
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.28. 157
Peningkatan saluran drainase k. tenggang hulu sub sistem tol
seksi c
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.28. 061
Perbengkelan peralatan berat pompa
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-84
Anggaran Rp.
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Hasil Outcome Tolok Ukur Target
Kode Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan Input
Keluaran Output Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
2. SDM 25 orang 2.
Pembangunan Rumah Pompa dan Pengadaan Pompa AirJl. Sringin IV, RT
03, 04RW 02 Terboyo Wetan 1 unit
APBD Kota 3. Dana
Rp. 3.500.000.000 3. Pengadaan Pompa Boom Lama
100 4.
Pompa Pasar Waru 100
5. Peningkatan Pompa Kartini
1 Unit 1. Sewa Lahan Kolam Retensi Kali
Banger 100 1. SDM
- orang 1. Sewa Lahan Kolam Retensi Kali Banger
100 1. Sewa Lahan Kolam Retensi Kali Banger
100 90.000.000
2. Dana Rp. 90.000.000
APBD Kota 3. Waktu
1 bulan 1. Waktu -
4.000.000.000 2. SDM
- orang APBD Kota
3. Dana Rp. 4.000.000.000
1. Dana Rp. 2.500.000.000
2.500.000.000 2. SDM
- orang APBD Kota
3. Waktu -
1.03.02.33 2.423.200.000
1. 100 1. SDM
5 orang 1. 100 1.
100 250.000.000
2. Dana Rp. 250.000.000
APBD Kota 3. Waktu
6 bulan 1.
100 1. SDM 5 orang 1.
100 1. BBM Solar 599400
liter 2.173.200.000
2. Dana Rp. 2.173.200.000
2. Terpeliharanya Peralatan Dinas
100 APBD Kota
3. Waktu 11 bulan
3. Olie, Grease dan Minyak Rem 6000
liter 4. Upah Tenaga
12 bulan 5. Biaya Uji Keur STNK
1 Tahun
372.808.612.300
Operasional dan Perawatan Peralatan Dinas
Optimalisasi Fungsi Alat Berat bagi Kendaraan Dinas.
Pengadaan Sarana Alat Pengadaan Sarana Alat
Tersedianya Sarana Prasarana
1.03.02.28. 163
Pembebasan lahan paket c kali semarang kali asin
Program peningkatan sarana dan prasarana drainase
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.28. 063
Pembangunan sistem polder kali banger
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
Belanja sewa lahan kolam retensi kali banger
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
JUMLAH
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.33. 004
O p peralatan pengairan
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
1.03.02.33. 011
Pengadaan sarana alat jack hammer
1.03.02.28. 078
RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-85
Anggaran Rp.
1.04 PERUMAHAN