PEKERJAAN UMUM RENCANA PROGRAM

Anggaran Rp.

1.03 PEKERJAAN UMUM

372.808.612.300 1.03.00.31 11.122.476.700 1. 100 1. SDM - orang 1. 100 1. 100 300.000.000 2. Waktu - bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 300.000.000 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Barat 100 1. SDM 22 orang 1. 1. Jl. Subali 2. Jl. Panjangan sd Dukuh Mayangsari 3. Jl. Puspowarno Raya 4. Jl. Ronggolawe Segmen-2 100 1. 1. Jl. Subali 2. Jl. Panjangan sd Dukuh Mayangsari 3. Jl. Puspowarno Raya 4. Jl. Ronggolawe Segmen-2 100 429.000.000 2. Dana Rp. 429.000.000 APBD Kota 3. Waktu 3 bulan 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Mijen 100 1. SDM 22 orang 1. 1. Jl. Kalimas Raya Segmen-2 2. Jl. Sastro Miharjo Delok Polaman, RT 02RW 02 Kel Polaman 3. Jl. Dawung - Kedungpane RW03RW05 Kel Kedungpane 4. Jl. Terminal Cangkiran sd Jl. Kumbang ke sekatul batas Kendal 5. Jl. Pesantren Beranda Bali sd Ngadirgo 100 1. 1. Jl. Kalimas Raya Segmen-2 2. Jl. Sastro Miharjo Delok Polaman, RT 02RW 02 Kel Polaman 3. Jl. Dawung - Kedungpane RW03RW05 Kel Kedungpane 4. Jl. Terminal Cangkiran sd Jl. Kumbang ke sekatul batas Kendal 5. Jl. Pesantren Beranda Bali sd Ngadirgo 100 463.000.000 2. Dana Rp. 463.000.000 APBD Kota 3. Waktu 3 bulan 1. Terwujudnya data lampu 100 1. Dana Rp. 300.000.000 1. Terlaksananya pendataan dan survey lapangan pemasangan PJU 100 1. Data survey lapangan pemasangan serta tambah dayakwh meter dan optimalisasi PJU di Kota Semarang 100 300.000.000 2. Waktu 12 bulan APBD Kota 3. SDM 7 orang 1. Terpeliharanya lampu PJU di Kota Semarang 100 1. SDM 17 orang 1. 100 1. 100 2.090.000.000 2. Dana Rp. 2.090.000.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan Tabel. 5.4 PaguIndikatif Rencana ProgramKegiatan Tahun 2014 Urusan Pekerjaan Umum UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Program penerangan jalan umum Terpeliharanya lampu PJU di Kota Semarang 1.03.00.31. 024 Pemeliharaan pju DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME Optimalnya lampu di Kota Semarang 1.03.00.31. 074 Optimalisasi pemasangan pju kec. mijen DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.00.31. 003 Pendataan survey lapangan pemasangan pju DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.00.31. 121 Pemasangan lampu high mast di pertigaan traffic light kedungmundu DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.00.31. 069 Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang barat DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast di Pertigaan Traffic Light Kedungmundu Terlaksananya Pemasangan Lampu High Mast di Pertigaan Traffic Light Kedungmundu Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast di Pertigaan Traffic Light Kedungmundu Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-51 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Terdatanya lampu PJU di Kota Semarang 100 1. SDM 10 orang 1. 100 1. 100 50.000.000 2. Dana Rp. 50.000.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Genuk 100 1. SDM 22 orang 1. 100 1. 100 390.000.000 2. Waktu 3 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 390.000.000 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Pedurungan 100 1. SDM 22 orang 1. 1. Jl. M. Thohir Segmen-2 2. Jl. Yamus sd Jl. M. Tohir 3. Jl. Sendangguwo 4. Jl. Depan Dinas Pertanian 100 1. 1. Jl. M. Thohir Segmen-2 2. Jl. Yamus sd Jl. M. Tohir 3. Jl. Sendangguwo 4. Jl. Depan Dinas Pertanian 100 388.000.000 2. Waktu 3 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 388.000.000 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Gayamsari 100 1. Dana Rp. 299.000.000 1. 1. Jl. Tembus Jl. Kaligawe ke Rumah Susun 2. Jl. Gajah Timur sd Slamet Riyadi 3. Jl. Beruang raya 100 1. 1. Jl. Tembus Jl. Kaligawe ke Rumah Susun 2. Jl. Gajah Timur sd Slamet Riyadi 3. Jl. Beruang raya 100 299.000.000 2. SDM 22 orang APBD Kota 3. Waktu 3 bulan 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Utara 100 1. SDM 22 orang 1. 1. Jl. Lodan 2. Jl. Muara Mas 3. Jl. Ronggowarsito 4. Jl. Bom Lama 5. Jl. Kakap 6. Jl. Empu Tantular Rel Kereta Api ke Utara 100 1. 1. Jl. Lodan 2. Jl. Muara Mas 3. Jl. Ronggowarsito 4. Jl. Bom Lama 5. Jl. Kakap 6. Jl. Empu Tantular Rel Kereta Api ke Utara 100 797.476.700 2. Waktu 3 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 797.476.700 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Timur 100 1. Waktu 3 bulan 1. 1. Jl. Widoharjo 2. Jl. Barito Segmen-3 Jembatan Kartini sd Jl. Brigjen Sudarto 3. Jl. Krakatau Raya 4. Jl. Mlaten Trenggulun Raya 5. Jl. Brantas Ke Kelurahan Rejosari 100 1. 1. Jl. Widoharjo 2. Jl. Barito Segmen-3 Jembatan Kartini sd Jl. Brigjen Sudarto 3. Jl. Krakatau Raya 4. Jl. Mlaten Trenggulun Raya 5. Jl. Brantas Ke Kelurahan Rejosari 100 575.000.000 2. Dana Rp. 575.000.000 APBD Kota 3. SDM 22 orang 1. Jl. Trimulyo Menuju Kelurahan Trimulyo 2. Jl. Bangetayu Wetan 3. Jl. Kaumandowo menuju kelurahan Kudu 4. Jl. Widoro 1. Jl. Trimulyo Menuju Kelurahan Trimulyo 2. Jl. Bangetayu Wetan 3. Jl. Kaumandowo menuju kelurahan Kudu 4. Jl. Widoro 1.03.00.31. 068 Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang timur DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.00.31. 066 Optimalisasi pemasangan pju kec. gayamsari DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.00.31. 067 Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang utara DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.00.31. 064 Optimalisasi pemasangan pju kec. genuk DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.00.31. 065 Optimalisasi pemasangan pju kec. pedurungan DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.00.31. 028 Updating database pju DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME Terwujudnya updating data base lampu PJU Terlaksananya updating data base lampu PJU RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-52 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Selatan 100 1. SDM 22 orang 1. 1. Jl. MT. Haryono Median Depan Java Mall 2. Jl. Erlangga Timur 3. Jl. Erlangga Raya Belakang S.E. sd Erlangga Timur Raya 4. Jl. Depan Kelurahan Jomblang 100 1. 1. Jl. MT. Haryono Median Depan Java Mall 2. Jl. Erlangga Timur 3. Jl. Erlangga Raya Belakang S.E. sd Erlangga Timur Raya 4. Jl. Depan Kelurahan Jomblang 100 441.000.000 2. Waktu 3 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 441.000.000 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Banyumanik 100 1. Dana Rp. 300.000.000 1. 1. Jl. Pramuka 2. Jl. Jabungan Segmen-2 sd Jl. Mulawarman 100 1. 1. Jl. Pramuka 2. Jl. Jabungan Segmen-2 sd Jl. Mulawarman 100 300.000.000 2. SDM 22 orang APBD Kota 3. Waktu 3 bulan 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Tugu 100 1. SDM 22 orang 1. 1. Jl. Tapak Segmen-2 100 1. 1. Jl. Tapak Segmen-2 100 95.000.000 2. Dana Rp. 95.000.000 APBD Kota 3. Waktu 3 bulan 1. 100 1. Waktu 3 bulan 1. 100 1. 100 198.000.000 2. Dana Rp. 198.000.000 APBD Kota 3. SDM 22 orang 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Candisari 100 1. SDM 22 orang 1. 1. Jl. Kasipah 2. Jl. Wilis 3. Jl. Tegalsari 4. Jl. Kagok 5. Jl. Cinde 100 1. 1. Jl. Kasipah 2. Jl. Wilis 3. Jl. Tegalsari 4. Jl. Kagok 5. Jl. Cinde 100 534.000.000 2. Waktu 3 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 534.000.000 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Gajahmungkur 100 1. SDM 22 orang 1. 1. Jl. Papandayan 2. Jl. Slamet 3. Jl. Raung 4. Jl. Puri Gedeh Belkg Rumdis Gubernur 100 1. 1. Jl. Papandayan 2. Jl. Slamet 3. Jl. Raung 4. Jl. Puri Gedeh Belkg Rumdis Gubernur 100 494.000.000 2. Waktu 3 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 494.000.000 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Ngaliyan 100 1. Dana Rp. 410.000.000 1. 1. Jl. Untung Suropati TPA sd Kalimas 2. Jl. Honggowongso 3. Jl. Panembahan Senopati 100 1. 1. Jl. Untung Suropati TPA sd Kalimas 2. Jl. Honggowongso 3. Jl. Panembahan Senopati 100 410.000.000 2. SDM 22 orang APBD Kota 1.03.00.31. 076 Optimalisasi pemasangan pju kec. gajahmungkur DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.00.31. 077 Optimalisasi pemasangan pju kec. ngaliyan DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.00.31. 073 Optimalisasi pemasangan pju kec. gunungpati DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.00.31. 075 Optimalisasi pemasangan pju kec. candisari DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Gunungpati 1. Jl. Dukuh Kaum Dampyak RW IV 2. Jl. Sumurgunung Kalisidi Sumurrejo, Kel. Sumurrejo 3. Jl. Makam Sitanjung RT 03 RW 02 Sekaran, Kel.Sekaran 1. Jl. Dukuh Kaum Dampyak RW IV 2. Jl. Sumurgunung Kalisidi Sumurrejo, Kel. Sumurrejo 3. Jl. Makam Sitanjung RT 03 RW 02 Sekaran, Kel.Sekaran 1.03.00.31. 071 Optimalisasi pemasangan pju kec. banyumanik DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.00.31. 072 Optimalisasi pemasangan pju kec. tugu DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.00.31. 070 Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang selatan DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-53 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3. Waktu 3 bulan 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Tengah 100 1. SDM 22 orang 1. 1. Jl. D.I. Panjaitan 2. Jl. Pekunden Dpn Rusunawa samping Selatan Saluran 3. Jl. Gg. Pinggir sd Jl. Beteng 4. Jl. Pekunden Barat RW 01 Rusunawa sd Lawang Sewu 5. Jl. Sebandaran sd Jl. Jagalan 100 1. 1. Jl. D.I. Panjaitan 2. Jl. Pekunden Dpn Rusunawa samping Selatan Saluran 3. Jl. Gg. Pinggir sd Jl. Beteng 4. Jl. Pekunden Barat RW 01Rusunawa sd Lawang Sewu 5.Jl. Sebandaran sd Jl. Jagalan 100 723.000.000 2. Dana Rp. 723.000.000 APBD Kota 3. Waktu 3 bulan 1. Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Tembalang 100 1. SDM 22 orang 1. 1. Jl. Kedungmundu Raya 2. Jl. Pengkol Rowosari 3. Jl. Meteseh Segmen-3 4. Jl. Banyu Putih Raya 5. Jl. Klipang Timur Raya 100 1. 1. Jl. Kedungmundu Raya 2. Jl. Pengkol Rowosari 3. Jl. Meteseh Segmen-3 4. Jl. Banyu Putih Raya 5. Jl. Klipang Timur Raya 100 546.000.000 2. Waktu 3 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 546.000.000 1. Terwujudnyapemasangan lampu tenaga surya solar cell 100 1. Waktu - bulan 1. Terlaksananya pemasangan lampu tenaga surya solar cell 100 1. Terwujudnyapemasangan lampu tenaga surya solar cell 100 300.000.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Dana Rp. 300.000.000 1. Terwujudnya Optimalisasi lampu PJU dan Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan 100 1. Waktu - bulan 1. Terlaksananya Optimalisasi lampu PJU dan Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan 100 1. Terwujudnya Optimalisasi lampu PJU dan Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan 100 700.000.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Dana Rp. 700.000.000 1. Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast di Pertigaan Sampangan 100 1. Dana Rp. 300.000.000 1. Terlaksananya Pemasangan Lampu High Mast di Pertigaan Sampangan 100 1. Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast di Pertigaan Sampangan 100 300.000.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu - bulan

1.03.01.01 797.000.000

1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. Waktu 12 bulan 1. Biaya pengganti transport untuk Survey HPS, musrenbang dan rapat koordinasi antar daerah Jateng-DIY 12 bulan 1. Biaya pengganti transport untuk Survey HPS, musrenbang dan rapat koordinasi antar daerah Jateng-DIY 12 bulan 50.000.000 1.03.01.01. 154 Biaya pengganti transport DINAS BINA MARGA 1.03.00.31. 122 Pemasangan lampu high mast di pertigaan sampangan DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME Program pelayanan administrasi perkantoran 1.03.00.31. 083 Pemasangan lampu tenaga surya solar cell DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.00.31. 123 Optimalisasi lampu pju dan pemasangan pju baru koridor selatan lanjutan DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.00.31. 078 Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang tengah DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.03.00.31. 079 Optimalisasi pemasangan pju kec. tembalang DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-54 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2. SDM 20 orang APBD Kota 3. Dana Rp. 50.000.000 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 6 bulan 1. Waktu 6 bulan 1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6 bulan 1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 6 bulan 10.000.000 2. Dana Rp. 10.000.000 APBD Kota 3. SDM 2 orang 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. Dana Rp. 90.000.000 1. 1. Honor Pengelolaan Arsip arsiptaris 12 bulan 1. 1. Tertatanya dokumen arsip negara 12 bulan 90.000.000 2. SDM 15 orang 2. 2. Belanja perangko, Materai benda pos lainnya 12 bulan 2. 2. Terwujudnya belanja perangko dan benda pos lainnya 12 bulan APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. 3. Honorarium Pegawai honorertidak tetap 13 bulan 3. 3. Terwujudnya pembayaran honor pegawai TPHL 13 bulan 4. 4. Honor Pengelola Rutin 12 bulan 4. 4. Terwujudnya pembayaran honor pengelola kegiatan rutin 12 bulan 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. Dana Rp. 207.000.000 1. 1. Biaya Langganan Listrik 12 bulan 1. 1. Terbayarnya biaya langganan listrik 12 bulan 207.000.000 2. SDM 2 orang 2. 2. Biaya Langganan Telepon 12 bulan 2. 2. Terbayarnya biaya langganan telepon 12 bulan APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. 3. Biaya Langganan Internet 12 bulan 3. 3. Terbayarnya biaya langganan internet 12 bulan 4. 4. Biaya Langganan Koran 12 bulan 4. 4. Terbayarnya biaya langganan koran 12 bulan 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. Dana Rp. 70.000.000 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 1. Terwujudnya penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 70.000.000 2. SDM 4 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. Dana Rp. 80.000.000 1. Biaya cetak blanko form, fotocopy dan penjilidan 12 bulan 1. Terwujudnya Biaya cetak blanko form, fotocopy dan penjilidan 12 bulan 80.000.000 2. SDM 4 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. Dana Rp. 10.000.000 1. Penyediaan Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 12 bulan 1. Terwujudnya Penyediaan Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 12 bulan 10.000.000 1.03.01.01. 012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor DINAS BINA MARGA 1.03.01.01. 010 Penyediaan alat tulis kantor DINAS BINA MARGA 1.03.01.01. 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DINAS BINA MARGA 1.03.01.01. 001 Penyediaan jasa surat menyurat DINAS BINA MARGA 1.03.01.01. 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DINAS BINA MARGA 1.03.01.01. 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan DINAS BINA MARGA RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-55 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2. SDM 4 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. Dana Rp. 15.000.000 1. Penyediaan jasa perlengkapan kebersihan kantor 12 bulan 1. Penyediaan jasa perlengkapan kebersihan kantor 12 bulan 15.000.000 2. SDM 4 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. Dana Rp. 50.000.000 1. penyediaan snack dan makan rapat koordinasi 12 bulan 1. penyediaan snack dan makan rapat koordinasi 12 bulan 50.000.000 2. SDM 50 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. SDM 20 orang 1. biaya perjalanan dinas 12 bulan 1. terwujudnya biaya perjalanan dinas 12 bulan 200.000.000 2. Dana Rp. 200.000.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 6 bulan 1. Dana Rp. 15.000.000 1. Pengarsipan data kepegawaian 135 orang 1. Pengarsipan data kepegawaian 135 org 15.000.000 2. SDM 8 orang APBD Kota 3. Waktu 6 bulan

1.03.01.02 1.445.995.000

1. 6 bulan 1. Waktu 6 bulan 1. 1 unit 1. 1 unit 215.000.000 2. SDM 6 orang APBD Kota 3. Dana Rp. 215.000.000 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 8 bulan 1. Waktu 8 bulan 1. 3. Pemeliharaan Gedung Sektor Semarang Timur 1 gedung 1. 3. Terwujudnya Pemeliharaan Gedung Sektor Semarang Timur 1 gedung 300.000.000 2. SDM 6 orang 2. 2. Pemeliharaan Gedung Sektor Semarang Barat 1 gedung 2. 2. Terwujdunya Pemeliharaan Gedung Sektor Semarang Barat 1 gedung APBD Kota 3. Dana Rp. 205.000.000 3. 1. Pemeliharaan Gedung Sektor Semarang Utara 1 gedung 3. 1. Terwujudnya Pemeliharaan Gedung Sektor Semarang Utara 1 gedung 1. 6 bulan 1. Waktu 6 bulan 1. 6 bulan 1. 6 bulan 150.000.000 2. SDM 6 orang APBD Kota 3. Dana Rp. 150.000.000 Terwujudnya Pengadaan AC, Mesin Tik Manual, UPS, Printer, Komputer PC Laptop Pengadaan AC, Mesin Tik Manual, UPS, Printer, Komputer PC Laptop 1.03.01.02. 009 Pengadaan peralatan gedung kantor DINAS BINA MARGA Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 1.03.01.02. 005 Pengadaan kendaraan dinas operasional DINAS BINA MARGA 1.03.01.02. 022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor DINAS BINA MARGA Terwujudnya Pengadaan kendaraan operasional dinas Pengadaan kendaraan operasional dinas Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 1.03.01.01. 021 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian DINAS BINA MARGA Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.03.01.01. 017 Penyediaan makanan dan minuman DINAS BINA MARGA 1.03.01.01. 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DINAS BINA MARGA 1.03.01.01. 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor DINAS BINA MARGA RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-56 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 6 bulan 1. Waktu 6 bulan 1. 5. Almari Spare Part ALKAL 2 unit 1. 5. Almari Spare Part ALKAL 2 unit 56.250.000 2. Dana Rp. 56.250.000 2. 6. Pengadaan Almari JALAN JEMBATAN 1 unit 2. 6. Terwujudnya Pengadaan Almari JALAN JEMBATAN 1 unit APBD Kota 3. SDM 6 orang 3. 3. Pengadaan Filling Cabinet REKTEK 2 unit 3. 3. Terwujudnya Pengadaan Filling Cabinet REKTEK 2 unit 4. 4. Pengadaan Filling Cabinet SEKRETARIAT 4 unit 4. 4. Terwujudnya Pengadaan Filling Cabinet SEKRETARIAT 4 unit 5. 1. Pengadaan Filling Cabinet ALKAL 2 unit 5. 1. Terwujudnya Pengadaan Filling Cabinet ALKAL 2 unit 6. 2. Pengadaan Filling Cabinet PEMANFAATAN 2 unit 6. 2. Pengadaan Filling Cabinet PEMANFAATAN 2 unit 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. Dana Rp. - 1. 1. Service Kendaraan 22 mobil 15 motor 12 bulan 1. 1. Terwujudnya Service Kendaraan 22 mobil 15 motor 12 bulan 639.745.000 2. SDM - orang 2. 2. Penggantian Ban Suku Cadang 22 mobil 15 motor 12 bulan 2. 2. Terwujdunya Penggantian Ban Suku Cadang 22 mobil 15 motor 12 bulan APBD Kota 3. Waktu - 3. 3. Bahan Bakar 22 mobil 15 kendaraan 12 bulan 3. 3. BTerwuudnya ahan Bakar 22 mobil 15 kendaraan 12 bulan 4. 4. Kir Kendaraan 20 mobil 2 kali 4. 4. Terwujudnya Kir Kendaraan 20 mobil 2 kali 5. 5. Perpanjangan STNK 22 mobil 15 Kendaraan 1 kali 5. 5. Terwujudnya Perpanjangan STNK 22 mobil 15 Kendaraan 1 kali 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 6 bulan 1. Dana Rp. 35.000.000 1. 1. Pemeliaharaan Mesin Tik 6 bulan 1. 1. Terwujudnya Pemeliaharaan Mesin Tik 6 bulan 35.000.000 2. SDM 4 orang 2. 2. Pemeliharaan Printer 6 bulan 2. 2. Terwujudnya Pemeliharaan Printer 6 bulan APBD Kota 3. Waktu 6 bulan 3. 3. Pemeliharaan Komputer PC 6 bulan 3. 3. Terwujudnya Pemeliharaan Komputer PC 6 bulan 4. 4. Pemeliharaan Laptop 6 bulan 4. 4. Terwujudnya Pemeliharaan Laptop 6 bulan DINAS BINA MARGA 1.03.01.02. 024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional DINAS BINA MARGA 1.03.01.02. 028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1.03.01.02. 010 Pengadaan mebeluer DINAS BINA MARGA RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-57 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 5. 5. Pemeliharaan Air Conditioner 6 bulan 5. 5. Terwujudnya Pemeliharaan Air Conditioner 6 bulan 6. 6. Pengaantian suku cadang 6 bulan 6. 6. Terwujudnya Pengaantian suku cadang 6 bulan 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 6 bulan 1. Dana Rp. 15.000.000 1. Pemeliharaan mebeuler kantor 6 bulan 1. Terwujudnya Pemeliharaan mebeuler kantor 6 bulan 15.000.000 2. SDM 4 orang APBD Kota 3. Waktu 6 bulan 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. Dana Rp. 15.000.000 1. Up Datting data aset kantor 12 bulan 1. Terwujudnya Up Datting data aset kantor 12 bulan 15.000.000 2. SDM 4 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi E-Gov 12 bln 1. SDM 8 orang 1. Terwujudnya pengembangan WEB Dinas Bina Marga 0 1. Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi 20.000.000 2. Waktu 12 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 20.000.000

1.03.01.06 116.000.000

1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 3 bulan 1. Dana Rp. 30.000.000 1. Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban SKPD 3 bulan 1. Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban SKPD 3 bulan 30.000.000 2. SDM 15 orang APBD Kota 3. Waktu 6 bulan 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 6 bulan 1. Dana Rp. 8.000.000 1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6 bulan 1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6 bulan 8.000.000 2. SDM 6 orang APBD Kota 3. Waktu 6 bulan 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. Dana Rp. 8.000.000 1. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 12 bulan 1. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 12 bulan 8.000.000 2. SDM 6 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 6 bulan 1. SDM 6 orang 1. Penyusunan RKA DPA Murni - Perubahan 10 bulan 1. Terwujudnya Penyusunan RKA DPA Murni - Perubahan 6 bulan 30.000.000 2. Waktu 6 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 30.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.03.01.06. 007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan DINAS BINA MARGA 1.03.01.06. 006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd DINAS BINA MARGA 1.03.01.06. 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd DINAS BINA MARGA 1.03.01.06. 002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran DINAS BINA MARGA 1.03.01.02. 102 Pengembangan website dinas DINAS BINA MARGA 1.03.01.02. 045 Rehabilitasi sedangberat mebeluer DINAS BINA MARGA 1.03.01.02. 065 Pendataan aset DINAS BINA MARGA RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-58 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 6 bulan 1. Dana Rp. 10.000.000 1. Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun CALK LRA 6 bulan 1. Terwujudnya Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun CALK LRA 6 bulan 10.000.000 2. SDM 6 orang APBD Kota 3. Waktu 6 b 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 3 bulan 1. Dana Rp. 30.000.000 1. Penyusunan Dokumen LAKIP 3 bulan 1. Penyusunan Dokumen LAKIP 3 bulan 30.000.000 2. SDM 6 orang APBD Kota 3. Waktu 3 bulan

1.03.01.15 88.658.311.000

1. Pembangunan jalan dalam rangka mengurai kepadatan arus laulintas 12 bulan 1. SDM 25 orang 1. Peningkatan Jalan Menoreh Raya 0 1. Tundaan berkurang 10 27.158.311.000 2. Waktu 12 bulan 2. Pelebaran Jalan Lamper Tengah sisi barat 0 2. Travel Time berkurang 25 APBD Kota 3. Dana Rp. 27.158.311.000 3. Pelebaran Jalan Medoho Raya 4. Peningkatan Jalan Durian Raya 5. Traffic Management Intersection Ps. Jrakah Tahap II 6. Peningkatan Jalan Kedungmudu - Tentara Pelajar Tahap II 7. Peningkatan Jalan Fatmawati - Ketileng Tahap II 8. Peningkatan Jembatan Gotong Royong Kel Sendangguwo P3D 9. Pembangunan Jalan Tembus Kartini - Gajah 1. Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran penghubung wilayah penyangga 12 bulan 1. SDM 25 orang 1. Peningkatan Jalan Wonolopo - Tempel P3D 0 1. Meningkatkan prosentase jumlah jalan baik kota semarang 15 46.700.000.000 2. Waktu 12 bln 2. Peningkatan Jalan Bangetayu Wetan - Mranggen P3D APBD Kota 3. Dana Rp. 46.700.000.000 3. Peningkatan Jalan Kyai Syakir penghub. Tlogosari Kulon ke Bangetayu - P3D 4. Peningkatan Jalan Plamongansari - Mranggen P3D 5. Peningkatan Jalan Bringin Raya 6. Pembangunan Jalan Tembus Penggaron Kidul-Mranggen P3D Program pembangunan jalan dan jembatan DINAS BINA MARGA Peningkatan jalan jembatan pengurai kepadatan Penyusunan lakip DINAS BINA MARGA 1.03.01.15. 270 Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga 1.03.01.15. 273 DINAS BINA MARGA 1.03.01.06. 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun DINAS BINA MARGA 1.03.01.06. 013 RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-59 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 7. Peningkatan Jalan Greenwood 8. Peningkatan Jalan Manyaran - Gunungpati 9. Peningkatan Banget Ayu Wetan alas tuwo 10. Peningkatan Jalan Bumi Rejo Pudakpayung 11. Peningkatan Jalan Tembus Gebang anom-Muktiharjo Raya 12. Peningkatan Jalan Jabungan - Mluweh 13. Peningkatan Jembatan Amposari 14. Peningkatan Jalan Pengkol - Kebun Taman 15. Peningkatan Jalan Dempel Lor 16. Peningkatan Jalan Abdulrahman Saleh Tahap II 17. Pemeliharaan Jalan Kudu - Waringin Jajar demak selatan 18. Peningkatan Jalan Woltermonginsidi 19. Peningkatan Jalan Padi Raya Tahap II 20. Peningkatan Jalan Kedungbegal perbatasan kendal 21. Peningkatan Jalan R. Soekanto 22. Peningkatan Jalan Raya Klipang - Sendangmulyo 23. Peningkatan Jalan Menuju Ps. Klithikan 24. Peningkatan Jl. Kudu Baru Tahap II 25. Peningkatan Jalan Pakintelan Raya 26. Peningkatan Jalan Kalimas-Cangkiran Tahap II 27. Peningkatan Jembatan Mpu Sendok Tahap II 28. Peningkatan Jalan Menuju Terminal Ps. Gunungpati Thp II 29. Peningkatan Jl. Sedayu - Tugu Tahap II 30. Pelebaran Jembatan Sungai BringinKel. Wates Tahap II RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-60 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 31. Peningkatan Jl. Muradi Raya Tahap II 32. Peningkatan Jl. Grafika Raya Tahap II 33. Peningkatan Jalan Gebanganom Tahap II 34. Pelebaran Jalan Jembatan Jl. KRT Wongsonegoro Tahap II 35. Peningkatan Jalan Plalangan - Muntal Tahap II 36. Peningkatan Jalan Rowosari Raya Tahap II 37. Peningkatan Jalan Tlogomulyo - M.Tohir Tahap II 38. Peningkatan Jalan Blancir Tahap II 39. Peningkatan Jalan Simongan Tahap II 40. Peningkatan Jalan Podorejo Kedungpane Tahap II 41. Peningkatan Jalan Perbatasan Kabupaten Demak Tahap II 42. Peningkatan Jalan Jamus - Kyai Morang Tahap II 43. Peningkatan Jalan Kudu Raya Tahap II 44. Peningkatan Jalur Lingkar Bawah Fly Over Bangetayu 45. Peningkatan Jalan Untung Suropati Tahap II 2 m 46. Peningkatan Jalan Suratmo 47. Peningkatan Jalan WR. Supratman 48. Peningkatan jalan podorejo darupono 1 km 1. Penataan dan Pengembangan Dekorasi Kota 12 bulan 1. Waktu 12 bulan 1. Peningkatan Pedestrian Jalan Indraprasta 0 1. Tertanganinya pedestrian jalan pusat kota 4 km 7.500.000.000 2. SDM 25 orang 2. Peningkatan Pedestrian Jalan MT. Haryono APBD Kota 3. Dana Rp. 7.500.000.000 3. Peningkatan Pedestrian Jalan Menteri Supeno 4. Peingkatan Jalan Pedestrian Jalan Thamrin DINAS BINA MARGA 1.03.01.15. 272 Pengembangan dekorasi kota RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-61 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 5. Peningkatan Jalan Menteri Supeno 6. Peningkatan Jalan Gajahmada 7. Peningkatan Jalan Admodirono 8. Peningkatan Jalan Diponegoro dari traffic light 9. Pemeliharaan Jalan Pekunden Raya 10. Peningkatan Jalan DI Panjaitan Sutoyo 11. Peningkatan Pedestrian Jalan Siliwangi 1. Optimalisasi perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan 12 bulan 1. Waktu 12 bulan 1. DED Jalan Mangkang - Arteri Utara 0 1. Tersedianya dokumen acuan pelaksanaan pekerjaan 100 1.300.000.000 2. SDM 25 orang 2. Perancangan Teknik APBD Kota 3. Dana Rp. 1.300.000.000 3. Perencanaan Pedestrian, Jalan Jembatan 4. Perencanaan Program Jalan dan Jembatan 5. Survey Pengukuran 6. AMDAL Jalan Mangkang - Mijen 1. pengembangan kawasan strategis 12 bulan 1. Waktu 12 bulan 1. Pemeliharaan Jalan Belakang Kantor RSUD 0 1. Travel Time berkurang 15 6.000.000.000 2. SDM 20 orang 2. Peningkatan Jalan Madukoro Tahap II 0 2. tundaan berkurang 10 APBD Kota 3. Dana Rp. 6.000.000.000 3. Peningkatan Jalan Talun Kacang menuju gua kreo 4. Peningkatan Jalan Nongko Sawit desa wisata 5. Peningkatan Jalan Hasanudin 6. Peningkatan Jalan Agus Salim 7. Peningkatan Jalan Pawiyatan Luhur 8. Peningkatan Jalan Prof. Soedarto Tahap II 9. Peningkatan Jalan Prof. Hamka Kota Semarang 10. Peningkatan Jalan Kokrosono Tahap II 11. Peningkatan Jalan Tapak Tahap II

1.03.01.18 41.456.080.000

1. Terwujudnya pemeliharaan rutin jalan 100 1. Dana Rp. 10.000.000.000 1. Pengadaan material pemeliharaan jalan 10 bulan 1. Meningkatnya prosesntase kondisi jalan baik di kota semarang 5 10.000.000.000 Program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan 1.03.01.18. 027 Pengadaan material pemeliharaan jalan DINAS BINA MARGA 1.03.01.15. 347 Optimalisasi perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan DINAS BINA MARGA 1.03.01.15. 348 Pengembangan kawasan strategis ekonomi, budaya, perdagangan dan jasa, olah raga, pendidikan dan kawasan lainnya DINAS BINA MARGA RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-62 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu 10 bulan 1. Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran penghubung wilayah penyangga 1. Dana Rp. 3.000.000.000 1. upah tenaga pemeliharaan jalan jembatan 10 bulan 1. Lancarnya proses penanganan pemeliharaan jalan jembatan kota semarang 10 bulan 3.000.000.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu 10 bln 1. Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran penghubung wilayah penyangga 1. Dana Rp. 75.000.000 1. Percepatan identifikasi penanganan kerusakan ringan jalan trotoar 10 bulan 1. laporan rencana penanganan kerusakan ringan jalan trotoar 5 dokume n 75.000.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu 10 blln 1. Penataan dan Pengembangan Dekorasi Kota 1. Dana Rp. 500.000.000 1. Pemeliharaan Pedestrian Kota Semarang 6 bulan 1. Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 500.000.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu 6 bulan 1. Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran penghubung wilayah penyangga 12 bulan 1. Waktu 12 bulan 1. Pemeliharaan Jalan Seteran Miroto RT 007 RW 001 Kel. Miroto 250 meter 1. Meningkatnya prosesntase kondisi jalan baik di kota semarang 5 27.881.080.000 2. SDM 25 orang 2. Pemeliharaan Jalan Mugas Dalam VII , RT 07RW 03 Kel. Mugassari 300 m2 APBD Kota 3. Dana Rp. 22.881.080.000 3. Pemeliharaan jl. Abimanyu V, RT 01RW 01 Kel. Pindrikan Lor 800 m2 4. Pembuatan Jembatan dan jalan, RT RW 003 Kel. Karangayu 1 unit 5. Pemeliharaan Jl. Sapta Prasetya Utara Raya - Zebra tg, RT 1RW 3 Kel. Pedurungan Kidul 250 m2 6. Pemeliharaan Jl. Tanjungsari Raya, RW 06 Kel. Pedurugan Tengah 500 m 7. Pemeliharaan Jalan Inspeksi Kali Semarang, RT 1,2,3,4,8RW 03 1 m2 8. Pemeliharaan Jalan Pandansari I, RT 06RW 02 Kel. Pandansari 800 m2 9. Pemeliharaan Jl. Inspeksi Kali Semarang, RT 2, 5RW 01 Kel. Gabahan 600 m2 DINAS BINA MARGA 1.03.01.18. 026 Pemeliharaan jalan jembatan kota semarang 1.03.01.18. 023 Operasional satgas DINAS BINA MARGA 1.03.01.18. 173 Pemeliharaan pedestrian kota semarang DINAS BINA MARGA 1.03.01.18. 025 Operasional tenaga pemeliharaan jalan DINAS BINA MARGA RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-63 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 10. Pemeliharaan Jalan Manyaran- Gunungpati Kol.Hr Sudiarto Kel. Sadeng 3 km 11. Pemeliharaan Jalan Dewi Sartika RW 03 Kel. SUKOREJO 3 m2 12. Pemeliharaan Jalan . Mugas Dalam II, RT 05RW 04 Kel. Mugassari 1 m2 13. Pemeliharaan jalan RT 05 Rw 01 Kel. Kalisegoro 2 m2 14. Pemeliharaan jalan Stasiun Kelurahan Jerakah RW 02 SD RW 03, Kel. Jerakah 8 m 15. Pemeliharaan Jalan Lamper Tengah X, RT 05RW 07 350 M 16. Pemeliharaan Jalan cempakasari timur, RT 03RW 01 Kel. Sekaran 2 m2 17. Pemeliharaan Jl Mr Koesbiono RW 03 Kel. Mangunsari 1 kegiatan 18. Pemeliharaan Jalan Bandungsari Jalan Tembus Bandungsari - , RT 03RW 04 Kel. Tambangan 1 km 19. Pemeliharaan Talud jalan Jl Kol Sudiarto RW 01 Kel. Sadeng 500 m 20. Pemeliharaan Jalan Tembus Munggang Ngijo, RT 06RW 2 Kel. Ngijo 200 meter 21. Pemeliharaan Jl. Raya Purwosari, RT 01RW 04 Kel. Purwosari 500 meter 22. Pemeliharaan Jl. Mugas Barat IV, RT 01RW 04 Kel. Mugassari 1 m2 23. Pemeliharaan Jalan SETERAN MIROTO, RT 001RW 001 Kel. Miroto 250 METER 24. Pemeliharaan jl.inspeksi jembt mberok - blk matahari, RT RW 4 Kel. Kauman 200 M 25. Pemeliharaan Jl.MH. Thamprin, RT 07RW 02 Kel. Pekunden 20 m2 26. Pemeliharaan Talud Jalan Jl. Raya Pesantren - Ngadirgo , Kel. Pesantren 3 m RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-64 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 27. Pemeliharaan Jl. Ciliwung VI Kel. Mlatiharjo 200 M 28. Pemeliharaan Jalan Kedungpane - Pesantren, RT 00RW 01 Kel. 15 m 29. Pemeliharaan Jalan Tembus SIDOREJO - TAMBANGAN, RT 03RW 03, Kel.TAMBANGAN 30. Pemeliharaan Jalan Bukit Ngaliyan RT 04RW 07 Kel. Ngaliyan 440 m 31. Pembangunan Talud jalan Tambakaji Rt 03, RT 03RW 13 Kel. Tambakaji 300 32. Pembangunan Talud jalan Tambakaji RT 05RW 10 Kel. Tambakaji 900 33. Pemeliharaan Jalan Perumahan Beringin Lestari, RT 01RW 05 Kel. Gondoriyo 300 m2 34. Peninggian Jembatan Candi Sukuh, RT 04RW Kel. Purwoyoso 07 150 m2 35. Pemeliharaan Jalan Kijang Selatan Kel. Gayamsari peninggian 300 M2 36. Pemeliharaan JALAN INSPEKSI KALI SEMARANG, RT 007RW 001 Kel. Miroto 400 METER 37. Pemeliharaan jalan Bintoro II , RT 008RW 007 Kel. Pandean Lamper 400 m2 38. Pemeliharaan Jalan Medoho Raya, RT 9RW 3 Kel. Sambirejo 500 m 39. Perbaikan Jalan Kelinci Raya Kel. Pandean Lamper 400 M2 40. Pemeliharaan Jalan RT 03, RT 03RW 2 Kel. Pedalangan 600 m 41. Peninggian Jembatan Kali Es Jl. Tambakan Raya, RT RW 08 Kel. Sawah Besar 28 M3 42. Pemeliharaan Jalan Syaekulroszi, RT RW 4 Kel. Jabungan 750 m2 43. Pemeliharaan Jalan poros Genuk Karanglo, RT 05,06,07,08RW 008 Kel. Tegalsari 750 m2 RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-65 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 44. Pemeliharaan Jalan rt02 rw 09, RT 02RW 09 Kel. Jatingaleh 955 m2 45. Pemeliharaan Jalan Tegalsari Barat, RT 01,02,03RW 013 2 m2 46. Pemeliharaan jembatan gantung Sendang utara III, RT 2RW 7 Kel. Gemah 200 m 47. Pemeliharaan Jalan EROWATI UTARA, RT 01RW 07 Kel. Bulu Lor 1 M 48. Pemeliharaan Jl.Sibeluk, RT RW 03 - 04 Kel. Ngadirgo 300 m2 49. Pemeliharaan Talud Jalan Jl.Widodo Jambon, RT RW 03 Kel. Ngadirgo 50. Pemeliharaan Jl. Sapta Prasetya Raya sd Taman Kukilo, RT 1RW 1 Kel. Pedurungan Kidul 2 m2 51. Pemeliharaan Jl.Sri rejeki Utara Raya, RT 02RW 01 Kel. Kalibanteng Kidul 300 M2 52. Pemeliharaan Jl.Dewi Sartika Barat RW 3 Kel. Sukorejo 3 m2 53. Pemeliharaan Jalan Watusari, RT 01RW 06 Kel. Patemon 650 meter 54. Pembangunan jembatan penghubungRT 01 RW 04 Kel. Sumurrejo 1 unit 55. Pemeliharaan JL. KRAKATAU RAYA - JL. MALUKU, RT RW I, IV, V Kel. Karangtempel 1 KM 56. pelebaran jembatan penghubung jl.jatingaleh II, RT 08RW 01,03 Kel. Ngesrep 100 m3 57. Peninggian jembatan Jalan H.Suradi , RT 01RW 06 Kel. Gedawang 300 m3 58. Pemeliharaan jalan Jatingaleh I, RW 01,02,03,04, Kel. Ngesrep 450 m2 59. Pemeliharaan Jalan Secekel, RT 02RW 02 Kel. Jatibarang 875 M2 RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-66 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 60. Pemeliharaan Jalan bugen paloman - Widuri Raya, RT 06RW 03 Kel. Bangetayu Kulon 8 m2 61. Pemeliharaan jalan Batas bangetayu - genuksari jl. widuri I, RT 01RW 05 Kel. Bangetayu Kulon 4 m2 62. Pemeliharaan Jalan Utama Bumirejo RW 06 Kel. Pudakpayung 3 m2 63. Pemeliharaan Jalan MENOREH TENGAH IX, RT 2RW 4 Kel. Sampangan 540 M2 64. Pemeliharaan JalanKelurahan Gajahmungkur, RT 05,06RW 04 Kel. Gajahmungkur 866 M2 65. Pemeliharaan Jalan Sendangguwo RW. III dan V, RT RW Kel. Sendangguwo 700 M 66. Pemeliharaan Jalan Sendangguwo Raya, RT RW Kel. Sendangguwo 500 M 67. Pemeliharaan Jalan RW. 04 Kel. Tandang 1 M2 68. Pemeliharaan Jalan Mulawarman Timur RT 1, 2, 3 RW 3 , Kel. Kramas 900 m2 69. Pemeliharaan Jalan Mulawarman Selatan RT 01 RW IV, Kel. Kramas 150 m2 70. Pemeliharaan Jalan Saptamarga III RT. 02 RW. 01, Kel. Jangli 2 M2 71. Pemb. Talud Jalan Maryadi, RT 002RW 02 Kel. Bubakan 500 m 72. Pelebaran Jalan Lamper Tengah Raya Kel. Lamper Tengah, RT 01RW 07 1 m 73. Pengaspalan Jalan Jalan Nongko lanang, RT RW 002 Kel. Wonoplumbon 4 M2 74. Pemb. Talud Jalan Raya Menuju Podorejo, RT 001RW 004 Kel. Wonoplumbon 1 M3 75. Pemeliharaan Jalan Mijen - Purwosari, RT 03RW 05 Kel. Mijen 900 m2 RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-67 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 76. Pembangunan Talud jl. jati kalangan, RT 03RW 03 Kel Cangkiran 245 77. Pembangunan Jembatan Dk. Kebon dalem, RT 01RW 03 Kel. Karangmalang 24 m2 78. Pemeliharaan Jalan Ariloko Kel. Krobokan 900 m2 79. Pemeliharaan Jalan Jangli Gabeng Raya RT. 06, RW. 02, Kel. Jangli 3 M 80. Pemeliharaan jalan Suren sd Jembatan Puri RW 3,4,5,6 Kel. Padangsari 700 m2 81. Pemeliharaan Jalan Bulusan Utara RT 05 RW III, Kel. Bulusan 2 m2 82. Pemeliharaan Jalan Tembus RT.05 RW.06, Kel. Mangunharjo 600 m3 83. Pemeliharaan jalan Tirtoyoso, RT RW 01 Kel. Karanganyar 1 m 84. Pemeliharaan Jalan Trimulyo Raya RT 001RW 003 Kel. Trimulyo peninggian 200 m1 85. Pemb. Talud Jalan RM Soebagiono Tjondrokoesoemo, RT 02RW 01 Kel. Bubakan 500 m 86. Pemeliharaan jalan Panggung-Ngebruk RT 01RW 04 Kel. Mangunharjo 2 m2 87. Pemb. Jembatan Dk. Sekretek, RT 02RW 03 Kel. Karangmalang 13 m3 88. Pemeliharaan Jalan Cabean RW I Kel. Cabean 2 m2 89. Pemeliharaan Jalan RW.01 dengan RW.04 Jl Wonolopo, RT 00RW 01,04 Kel. Wonolopo 2 m2 90. Pemeliharaan jalan Wonolopo Raya, RT 00RW 05,06 Kel. Wonolopo 2 m2 91. Pembuatan talud Cangkiran, RT 04RW 02 Kel. Cangkiran 245 92. Pemeliharaan jalan jatisari III, RT 004RW 003 Kel. Tembalang 1 m3 RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-68 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 93. Pemeliharaan jalan jatisari IV, RT 004RW 003 Kel. Tembalang 1 m3 94. Pemeliharaan Jalan Menuju TPU Banjardowo RW 08 Kel. Banjardowo 5 M2 95. Pemeliharaan jalan yos soedarso, RT 08 Kel. Bandarharjo 900 meter 96. Pemeliharaan jalan Jl.Puspowarno Tengah Raya, RT RW Kel. Salaman Moyo 500 m2 97. Pemeliharaan Jalan Kyai Ahmad Penggaron Lor P3D

1.03.01.20 100.000.000

1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 1 Kecama tan 1. Dana Rp. 50.000.000 1. Penilikan Jalan Inventarisasi fungsi jalan 1 kecamat an 1. Penilikan Jalan Inventarisasi fungsi jalan 1 kecamat an 50.000.000 2. SDM 6 orang APBD Kota 3. Waktu 6 bulan 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. Dana Rp. 50.000.000 1. Monitoring perijinan 12 bulan 1. Terkendalinya perijinan PJM, dispensasi jalan dan galian 12 bulan 50.000.000 2. SDM 6 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan

1.03.01.22 355.000.000

1. Tersedianya dokumen laporan triwulan bulanan 100 1. Dana Rp. 100.000.000 1. Monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan triwulan, 10 bln 1. Dokumen Triwulan bulanan progres kegiatan 100 100.000.000 2. SDM 8 orang APBD Kota 3. Waktu 10 bulan 1. Tersedianya laporan visualisasi hasil pembangunan 10 bulan 1. Dana Rp. 75.000.000 1. Laporan hasil pembangunann 10 bulan 1. Tersedianya laporan dokumentasi visualisasi hasil pembangunan 5 dokume n 75.000.000 2. SDM 8 orang APBD Kota 3. Waktu 10 bulan 1. Up date data ruas jalan 100 1. Dana Rp. 80.000.000 1. Up date inventarisasi data ruas jalan jembatan kota semarang 6 bulan 1. Tersedianya laporan kodisi jalan jembatan kota Semarang 100 80.000.000 2. SDM 8 orang APBD Kota 3. Waktu 10 bln 1. Dana Rp. 50.000.000 50.000.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu - Program pembangunan sistem informasi data base jalan dan jembatan Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan 1.03.01.22. 023 Leger jalan DINAS BINA MARGA DINAS BINA MARGA 1.03.01.22. 020 Dokumentasi dan visualisasi hasil pembangunan DINAS BINA MARGA 1.03.01.22. 021 Pemutahiran data jalan jembatan DINAS BINA MARGA 1.03.01.22. 003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03.01.20. 001 Inspeksi kondisi jalan DINAS BINA MARGA 1.03.01.20. 003 Evaluasi dan pelaporan DINAS BINA MARGA RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-69 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Pemantauan Kondisi Jembatan Kota Semarang 100 1. Dana Rp. 50.000.000 1. Laporan hasil survey kondisi jembatan kota semarang 10 bulan 1. Terwujudnya laporan hasil survey kondisi jembatan kota semarang 100 50.000.000 2. SDM 8 orang APBD Kota 3. Waktu 10 bulan

1.03.01.23 5.200.000.000

1. Terwujudnya pengadaan alat berat 100 1. Dana Rp. 1.500.000.000 1. 6 bulan 1. 100 1.500.000.000 2. SDM 8 orang APBD Kota 3. Waktu 6 bulan 1. 100 1. Dana Rp. 3.500.000.000 1. 10 bulan 1. 100 3.500.000.000 2. SDM 8 orang APBD Kota 3. Waktu 10 bulan 1. Pengadaan sarana prasarana pelengkap pemeliharaan jalan jembatan 100 1. Dana Rp. 200.000.000 1. Pengadaan alat bantu kerja pemeliharaan jalan jembatan 6 bulan 1. Terwujudnya Pengadaan alat bantu kerja pemeliharaan jalan jembatan 100 200.000.000 2. SDM 6 orang APBD Kota 3. Waktu 6 bulan

1.03.01.29 98.980.838.000

1. Terlaksananya pembebasan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur 100 1. Waktu 10 bulan 1. 4. Pengadaan lahan Under-Pass Jatingaleh 82 Milyar 0 1. Tersedianya lahan untuk pembangunan jalan jemnbatan 100 98.980.838.000 2. SDM 20 orang 2. 5. Pembebasan Tanah Outer Ring Road Mangkang - Mijen APBD Kota 3. Dana Rp. 36.980.838.000 3. 3. Splitzing lahan warga jalan Prof Hamka 650 juta 4. 2. Splitzing Lahan IAIN Walisongo 20 juta 5. 1. Pengadaan Lahan UNDIP - Jangli

1.03.01.34 400.000.000

1. Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan 1. Dana Rp. 400.000.000 1. penanganan darurat kerusakan jalan jembatan 0 1. Terwujudnya penanganan darurat kerusakan jalan jembatan 100 400.000.000 2. SDM 12 orang APBD Kota 3. Waktu 10 bulan

1.03.02.01 992.402.800

1. Lancarnya komunikasi, listrik dan sumber air dalam operasional dinas 100 1. Dana Rp. 292.564.800 1. Penyediaan Komunikasi, Listrik dan Sumber Daya Air 12 bulan 1. Lancarnya komunikasi, listrik dan sumber air dalam operasional dinas 12 bulan 292.564.800 2. Waktu 12 Bulan APBD Kota Pengadaan saranan prasarana operasional pemeliharaan jalan jembatan Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program rehabilitasi pemeliharaan kewilayah Program pelayanan administrasi perkantoran 1.03.02.01. 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.01.34. 001 Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan DINAS BINA MARGA 1.03.01.29. 026 Pembebasan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur DINAS BINA MARGA 1.03.01.23. 033 Pengadaan kelengkapan operasional pemeliharaan jalan DINAS BINA MARGA 1.03.01.23. 004 Pengadaan alat-alat berat DINAS BINA MARGA 1.03.01.23. 010 Rehabilitasi pemeliharaan alat- alat berat DINAS BINA MARGA pemeliharaan sarana prasarana pemeliharaan jalan jembatan dan operasional alat berat Memperpanjang umur pakai sarana prasarana peralatan pemeliharaan jalan jembatan pemeliharaan sarana prasarana pemeliharaan jalan jembatan dan operasional alat berat Terwujudnya pengadaan sarana prasarana operasional pemeliharaan jalan jembatan 1.03.01.22. 024 Survey kondisi jembatan DINAS BINA MARGA Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-70 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3. SDM - orang 1. Terwujudnya Jasa Operasional Kegiatan Kepanitiaan 100 1. Dana Rp. 30.000.000 1. Terwujudnya Jasa Operasional Kegiatan Kepanitiaan 100 1. Terwujudnya Jasa Operasional Kegiatan Kepanitiaan 100 30.000.000 2. SDM 5 orang APBD Kota 3. Waktu 12 Bulan 1. Lancarnya ATK Kantor Dalam Operasional Dinas 100 1. Dana Rp. 78.000.000 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 78.000.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu 12 Bulan 1. Operasional Rutin Dinas 1 Th 1. Dana Rp. 222.195.600 1. Adminitrasi dan Honorarium TPHL 5 ob 1. Adminitrasi dan Honorarium TPHL 100 222.195.600 2. SDM 5 orang APBD Kota 3. Waktu 12 Bulan 1. Lancarnya Kebersihan Kantor dalam Operasional Dinas 100 1. Dana Rp. 75.540.000 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 75.540.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu 12 Bulan 1. Terwujudnya Barang Cetakan dan Penggandaan 100 1. Dana Rp. 42.804.000 1. Administrasi Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. terpenuhinya Administrasi Dinas PSDA ESDM 12 bulan 42.804.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu 12 Bulan 1. Tersedianya Instalasi Penerangan Kantor 100 1. Dana Rp. 33.960.000 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 33.960.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu 12 Bulan 1. Terwujudnya Penyediaan Makan dan Minum 100 1. Dana Rp. 61.838.400 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 61.838.400 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu 12 Bulan 1. Terwujudnya Rapat-rpat Koordinasi dan Konsultansi Keluar Daerah 100 1. Dana Rp. 150.000.000 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 150.000.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu 12 Bulan 1.03.02.01. 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.01. 012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.01. 017 Penyediaan makanan dan minuman PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.01. 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.01. 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.01. 010 Penyediaan alat tulis kantor PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.01. 001 Penyediaan jasa surat menyurat PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.01. 020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-71 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Terwujudnya Operasional Dinas 100 1. Dana Rp. 5.500.000 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 5.500.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu 12 Bulan

1.03.02.02 1.531.057.200

1. Terwujudnya Sarana Prasarana Aparatur 100 1. Dana Rp. 89.208.000 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 89.208.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu 12 Bulan 1. Lancarnya Kegiatan dan Informasi Website dan Laporan via Website 100 1. SDM - orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 30.000.000 2. Waktu 12 Bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 30.000.000 1. Terujudnya Pengadaan Perlengkapan Gedung 100 1. SDM - orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 372.391.200 2. Waktu 12 Bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 372.391.200 1. Terwujudnya Prasarana Ruang Kerja yang Memadai 100 1. Dana Rp. 90.000.000 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 90.000.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu 12 Bulan 1. Optimalisasi Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas 100 1. Dana Rp. 305.148.000 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 305.148.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu 12 Bulan 1. Optimalnya Fungsi Peralatan Kedung Kantor 100 1. Dana Rp. 38.310.000 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 38.310.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu 12 Bulan 1. Optimalisasi Sarana dan Prasana Kerja yang Optimal 100 1. Dana Rp. 6.000.000 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 6.000.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu 12 Bulan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.03.02.02. 028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.02. 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.02. 022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.02. 024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.02. 128 Operasionalisasi web dinas PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.02. 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.02. 010 Pengadaan mebeluer 1.03.02.01. 154 Biaya pengganti transport PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-72 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kerja Yang Optimal 100 1. Dana Rp. 600.000.000 1. Pembangunan Peningkatan Gedung Kantor Dinas PSDA ESDM 100 1. Terwujudnya Ruang Kerja PSDA ESDM 100 600.000.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu 12 Bulan

1.03.02.06 137.294.000

1. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Rutin 100 1. Dana Rp. 37.500.000 1. Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas 100 1. Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas 100 37.500.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Terwujudnya Laporan Keuagan Bulanan 12 bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 19.212.500 2. SDM - orang APBD Kota 3. Dana Rp. 19.212.500 1. Lancarnya Pengelolaan Keuangan yang akuntable 100 1. SDM - orang 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 1. Terpenuhinya Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 20.496.000 2. Dana Rp. 20.496.000 APBD Kota 3. Waktu 12 Bulan 1. Terwujudnya Laporan Kinerja Dinas Yang Akuntable 100 1. SDM - orang 1. Laporan Kinerja Dinas PSDA ESDM 100 1. Laporan Kinerja Dinas PSDA ESDM 100 19.215.500 2. Waktu 12 Bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 19.215.500 1. Penyusunan Rencana Kerja Dinas 100 1. SDM - orang 1. Rencana Kerja Dinas PSDA ESDM 100 1. Terpenuhinya Rencana Dinas PSDA ESDM 100 20.787.000 2. Dana Rp. 20.787.000 APBD Kota 3. Waktu 4 Bulan 1. RKA DPA Dinas PSDA ESDM 100 1. Dana Rp. 20.083.000 1. RKA , DPA , DPPA 10 buku 1. Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Dinas Sesuai Rencana Kerja 100 20.083.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu 5 bulan

1.03.02.16 18.913.591.000

1. Lancarnya aliran air d saluran drainase dan gorong-gorong 100 1. Waktu 10 bulan 1. Pembangunan Talud Jl. Lingkar Tanjung Mas RT 005 XI Kel. Panggung Lor 100 1. Terciptanya aliran Sal. Drainase yg lancar di Kota Semarang 100 7.063.591.000 2. SDM - orang 2. Peningkatan Talud Perum BMP Lanjutan 100 APBD Kota Program pembangunan saluran drainase gorong-gorong Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.16. 003 Pembangunan saluran drainase gorong-gorong 1.03.02.06. 021 Penyusunan renja skpd PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.06. 032 Penyusunan rka dan dpa PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.06. 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.06. 013 Penyusunan lakip PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.06. 026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.06. 007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.02. 073 Peningkatan gedung kantor PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-73 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3. Dana Rp. 7.063.591.000 3. PEMBANGUNAN SALURAN DAN TALUDJL.WOLTERMONGINSIDI, RT RW 05 360 M3 4. Pembuatan dan pelebaran saluran sepanjang jalan simongan 5. Normalisasi Saluran A 2 Progo 100 6. Peningkatan Crosing Sal. Jl. Widoharjo 100 7. Peningkatan Sal. Drainase K. Es 100 8. Peningkatan Sal. Drainase K. Bhakti 100 9. Peningkatan Sal. Drainase Jl. Untung Suropati 100 10. Peningkatan Sal. Drainase Jl. Ronggowarsito 100 11. Peningkatan Sal. Drainase Jl. RM Hadi Soebeno 100 12. Talud Saluran Banget Ayu Wetan 100 1. Saluran Drainase Kawasan Banyumanik 100 1. Dana Rp. 5.900.000.000 1. Pembangunan Sistem Drainase 100 1. Lancarnya Drainase Kawasan Banyumanik 100 5.900.000.000 2. SDM 30 orang APBD Kota 3. Waktu 11 bulan 1. Saluran Drainase Jl. Sigarbencah 100 1. Waktu 11 bulan 1. Pembangunan Saluran Drainase Jl. Sigarbencah 100 1. Lancarnya Drianase Jl. Sigarbencah 100 5.950.000.000 2. SDM 25 orang APBD Kota 3. Dana Rp. 5.950.000.000

1.03.02.24 21.950.000.000

1. Lancarnya PerencanaanDED Kegiatan Dinas 100 1. Dana Rp. 75.000.000 1. Perencanaan DED Kegiatan Dinas 100 1. Tersedianya Perencanaan Dinas 100 75.000.000 2. SDM 5 orang APBD Kota 3. Waktu 6 bulan 1. Lancarnya PerencanaanDED Kegiatan Dinas 100 1. Dana Rp. 75.000.000 1. Perencanaan DED Kegiatan Dinas 100 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas 100 75.000.000 2. SDM 10 orang APBD Kota 3. Waktu 3 bulan 1. Terwujudnya DED Penanganan Genangan Kotasemarang 100 1. Waktu 8 bulan 1. Normalisasi kali TapakKelurahan Tugurejo, RT 4-6RW 04 50 km2 1. Tersedianya Dokumen DED Perencanaan Fisik 100 1.450.000.000 2. SDM 15 orang 2. Talud saluran airJl. Rowosari Raya 2 Dk. Pengkol sd Dk. Kebuntaman perbatasan Kabupaten Semarang 4 km APBD Kota Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.24. 050 Survey dan pengukuran PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.24. 005 Perencanaan normalisasi saluran sungai 1.03.02.24. 049 Perencanaan tehnis PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.16. 039 Peningkatan sistem drainase kaw. banyumanik tahap i PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.16. 040 Pembangunan saluran drainase jl. sigarbencah tahap i PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-74 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3. Dana Rp. 1.450.000.000 3. Pembangunan saluranJl.Medoho sebelah kanan utara, RT 00RW 08 400 meter 4. DED Embung Tandang 100 5. DED Sal. Kaw. Jabungan Kolam Retensi K. Gambir 100 6. pembangunan tallud saluranjl.barito, RT 01,05,06RW 12 950 m1 7. DED Embung Tembalang 100 8. DED Embung Rowosari Hulu K. Penggaron 100 9. DED Pond K. Tenggang 5 Titik 100 10. DED Kawasan Sub Sistem Tenggang II Sambirejo Masjid Agung 100 1. Lancarnya Jaringan Irigasi 100 1. Waktu 10 bulan 1. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I Panggung Kel. Mangkang Kulon Kec. Tugu 100 1. Lancaranya Jaringan Irigasi 100 1.400.000.000 2. SDM 15 orang 2. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I Rembes Kel. Cangkiran Kec. Mijen 100 APBD Kota 3. Dana Rp. 1.400.000.000 3. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I Ngebruk Kel. Mangunharjo Kec. Tugu 100 4. Perbaikan Pintu Air Irigasi 100 5. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I Saron Kel. Tambangan Kec. Mijen 100 6. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I Kripik Kel. Nongkosawit Kec. Gunungpati 100 7. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I Sidomble Kel. Gunungpati Kec. Gunungpati 100 8. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I Dampyak Kel. Sumurejo Kec. Gunungpati 100 9. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I. Jununjung Kel. Sumurejo Kec. Gunungpati 100 10. PEMB. CEKDAM IRIGASICEKDAM KALI AJI, RT 01RW 01 14 M PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.24. 010 Rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-75 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 11. Pembangunan Talud Saluran Irigasimangkang wetan, RT 03RW 03 300 87.000.0 00 1. Lancarnya Drainase Kota 100 1. Waktu 12 bulan 1. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. MANGKANG WETAN 0 1. Lancarnya Drainase Kota Semarang 100 17.750.000.000 2. SDM 50 orang 2. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. MANGKANG KULON APBD Kota 3. Dana Rp. 17.750.000.000 3. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. TUGUREJO 4. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KUNINGAN 5. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BANDARHARJO 6. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PANGGUNG LOR 7. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PETERONGAN 100 8. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KARANG AYU 100 9. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KRAPYAK 100 10. PERBAIKAN TALUD SALURAN JL. PUSPONJOLO 100 11. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KEMBANG ARUM 100 12. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PALEBON 100 13. PERBAIKAN TALUD SALURAN JL. WR SUPRATMAN ARAH PASAR BK JL. SIMONGAN 100 14. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. GEMAH 100 15. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PEDURUNGAN LOR 100 16. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. TLOGOSARI WETAN 100 17. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PEDURUNGAN KIDUL 100 18. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. TLOGOSARI KULON 100 19. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. TLOGO MULYO 100 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.24. 047 O p drainase kota RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-76 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 20. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. TAMBAK AJI 100 21. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. WATES 100 22. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PURWOYOSO 100 23. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BAMBAN KEREP 100 24. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. WONOSARI 100 25. PERBAIKAN TALUD SALURAN JL. SIMONGAN RW I DAN RW II KEL. KALIPANCUR 100 26. PERBAIKAN TALUD SALURAN JL. GATOT SUBROTO HULU KALI SILADAK 100 27. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. POLAMAN 100 28. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SADENG 100 29. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PAKINTELAN 100 30. PERBAIKAN TALUD SALURAN DEPAN RW II KEL. NGIJO 100 31. PERBAIKAN TALUD SALURAN PERSEN KEL.SEKARAN 100 32. PERBAIKAN TALUD SALURAN PATEMON 100 33. PERBAIKAN TALUD SALURAN SIWARAK KEL. KANDRI 100 34. PERBAIKAN TALUD SALURAN KANDRI 100 35. PERBAIKAN TALUD SALURAN PONGANGAN 100 36. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SUMUR REJO 100 37. PERBAIKAN TALUD SALURAN RW III NONGKOSAWIT 100 38. PERBAIKAN TALUD SALURAN BANARAN KEL. SEKARAN 100 39. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. JATI REJO 100 RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-77 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 40. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KALI SEGORO 100 41. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KALI LANGSE 100 42. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SAMPANGAN 100 43. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BENDAN DUWUR 100 44. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SEMBUNG HARJO 100 45. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KARANG ROTO 100 46. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BANGET AYU WETAN 100 47. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. GENUK SARI 100 48. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BANJAR DOWO 100 49. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BANGET AYU KULON 100 50. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SIWALAN 100 51. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. MUKTI HARJO KIDUL 100 52. PERBAIKAN TALUD SALURAN SUNGAI WATU KODOK KOMPLEK BRIMOB SRONDOL RW II KEL. SRONDOL WETAN LANJUTAN 100 53. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PUDAK PAYUNG 100 54. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. JATINGALEH 100 55. PERBAIKAN TALUD SALURAN RW 3 KEL. JABUNGAN 100 56. PERBAIKAN TALUD KALI MUTERAN RT06 RW 3 KEL. PUDAK PAYUNG 100 57. PERBAIKAN TALUD SALURAN AIR JL. BUMI REJO DEPAN SDN 1 RT05 RW 5 KEL. PUDAK PAYUNG 100 RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-78 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 58. PERBAIKAN TALUD KALI RUMPUN RT 03 RW 7 DAN TALUD KALI TUMPUK SARI RT 04 RW 7 KEL. BANYUMANIK 100 59. PERBAIKAN TALUD KALI GEDAWANG BELAKNG MASJID AL FALAG RW 13 KEL. PUDAK PAYUNG 100 60. PERBAIKAN TALUD KALI PUCUNG RT 8 RW 12 KEL. PUDAK PAYUNG 100 61. Peningkatan Saluran Jl Tanjung Lanjutan 50 m 62. Normalisasi SaluranJl. Kartini Raya, RT 06RW 02 150 M 63. Talud saluran penyangga jembatanTerwidi RW 04 Plalangan 75 m2 64. Pembangunan Talud Kp.Pentul, RT 06RW 02 65 m2 65. pembangunan talud sungai, RT 03RW III 200 M 66. PERBAIKAN TALUD SUNGAIJL. SRONDOL BUMI INDAH, RT 03RW 05 250 M 67. Pembangunan SaluranJl. Durian Raya, RT RW Srondol Wetan 1 m2 68. Perbaikan Talud SungaiKelurahan Gajahmungkur, RT 006RW 002 300 M3 69. Pembanguan talud situs sentono monumen peluruwilayah rt 02 rw02, RT 0RW 0 160 m2 70. Talud SungaiWilayah RT.01 RW.03, RT 01RW 03 1 m2 71. Pengerukan Sedimentasi Sungai Kali Bhaktimangkang wetan, RT RW 01020304 500 100.000. 000 72. Perbaikan Saluran Air Gorong-gorong depan SD Pudakpayung 01, RT 05RW 05 520 m3 73. Prioritas 01 ,Pembangunan saluran dan gorong-goronKelurahan Jerakah, RT 05RW 02 850 m RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-79 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 74. Peninggian dan pembangunan taludSungai Plumbon Mangkang Kulon, RT 03RW 01 500 m 75. PEMBANGUNAN TALUD DAN NORMALISASI SUNGAI KARANGANYSungai Karanganyar, RT RW 01 250 m 76. Perbaikan dan Pengedukan Saluran PDAM sd Jl. SomJl. Lampersari, RT 2RW 4 200 m2 77. Normalisasi saluran dan peninggian taludSepanjang Jalan Petek kanan dan kiri , RT RW 2 M2 78. Talud saluranRW I sampai RW VI, RT RW 06 1 m 79. PEMBANGUNAN GORONG- GORONGJALAN RAYA DUDUHAN, RT 02RW 02 28 M3 80. Perbaikan saluran Depan pasar purwogondo smp tikungan jl h, RT 09RW 04 250 m2 81. Pembangunan SaluranJl. Kedung Begal, RT 01RW 01 200 M3 82. Perbaikan Talud Rumah Pompa MuammalatJl. Basudewo, RT 01RW 1 500 m 83. Talud Makam Ngepoh, RT 004RW 002 300 m3 84. Normalisasi dan peninggian Talud Kali SagorakeJl. Kebonharjo, RT RW 6 m2 85. Lanjuran Pembangunan Saluran dilingkungan GOR SatrJl. Satria Raya , RT 5RW 4 80 m 86. Rehabilitasi Talud Sungai Ronggalawe Sebelah UtaraJl. Ronggolawe Utara , RT RW 006 300 m 87. PEMBANGUNAN SALURAN DAN TALUDWILAYAH BANJARDOWO, RT RW 08 300 M3 88. Pengerukan Sedimen SaluranJl.Jendral Sudirman, RT RW 500 m3 RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-80 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 89. Perbaikan Gorong - gorongJl.Puspogiwang Timur, RT RW 002 100 m2 90. Talud Sungai Sinar Asih 1 dan 2 RT 06,08 Kel. Kedungmundu 100 91. Revitalisasi Sal. Drainase Jl. Kintelan Kel. Bendungan 100 92. Perbaikan Sal. Drainase Jl. Pleburan Barat lanjutan 100 93. Perbaikan Talud Sadeng Kel. Sadeng lanjutan 100 94. SaluranSumberjo Meteseh, RT 01RW V 150 m3 95. Pembangunan Sal. RW 7 Kel. Kudu satu sisi lanjutan 100 96. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. JANGLI 97. Pembanguan talud situs sentono monumen peluruwilayah rt 02 rw02, RT 0RW 0 160 m2 98. Pemb. Talud SungaiBelakang Kel. JatisariSD Jatisari 80 m3 99. Pasang Talud SaluranJl.Gang Mas sd Ngablak Kidul, RT RW 8 287 m3 100. peninggian talud kali bangerJl. Cilosari Dalam Raya, RT 01-05RW 6 200 m 101. Normalisasi SaluranJl. Raden Patah RT.01-03 RW. XI 200 M 102. pembangunan tallud saluranjl.barito, RT 01,05,06RW 12 950 m1 103. Talud dan senderanMangunharjo, RT 01RW 02 560 m2 104. Perbaikan saluranJl. Satria Raya , RT 4RW 4 90 m 105. Pembangunan saluranJl.Medoho sebelah kanan utara, RT 00RW 08 400 meter 106. Pemb. Saluran Air, RT 04RW 03 350 m3 107. Peninggian dan Pembangunan Talud Sungai Plumbon Mangkang Kulon, RT 02RW 01 200 M 108. Talud jalanRT 04, RT 04RW 4 55 m3 RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-81 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 109. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SENDANG MULYO 110. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. ROWOSARI 111. Perbaikan Saluran Permukiman 1. Lancarnya Aliran Drainase Wilayah Kerja UPTD 100 1. Dana Rp. 1.000.000.000 1. Lancarnya Aliran Drainase Wilayah Kerja UPTD 100 1. Lancarnya Aliran Drainase Wilayah Kerja UPTD 100 1.000.000.000 2. SDM 20 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Inventory Saluran Gorong- gorong 100 1. Dana Rp. 200.000.000 1. Inventory Saluran Gorong-gorong 100 1. TErsedianya Inventory Saluran Gorong-gorong 100 200.000.000 2. SDM 10 orang APBD Kota 3. Waktu 6 bulan

1.03.02.25 1.100.000.000

1. Lancar dan Terwujudnya Laporan Seluruh Kegiatan Dinas 100 1. Dana Rp. 100.000.000 1. Lancar dan Terwujudnya Laporan Seluruh Kegiatan Dinas 100 1. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dinas 100 100.000.000 2. SDM 10 orang APBD Kota 3. Waktu 11 bulan 1. Penyedaiaan Lahan West Semarang Water Suply 100 1. Dana Rp. 1.000.000.000 1. Penyediaan Lahan West Semarang Water Suply 100 1. Tersedianya Lahan untuk Pembangunan West Semarang Water Suply 100 1.000.000.000 2. SDM 25 orang APBD Kota 3. Waktu 10 bulan

1.03.02.27 2.925.000.000

1. Optimalisasi Fungsi Penyediaan Air Minum 100 1. Dana Rp. 2.500.000.000 1. Penyediaan Air Minum 100 1. Tersedianya Sarana Prasarana Air Minum 100 2.500.000.000 2. SDM 25 orang 2. RW. 08 Kel. Rowosari Kec. Tembalang Hibah 1 Unit APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. RT. 05 RW. 10 Kel. Ngaliyan Kec. Ngaliyan Hibah 1 unit 4. PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS RW 01 RT 01 DK JATIBARANG JATIBARANG Hibah 1 PAKET 5. RT. 06 RW. 04 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Hibah 1 Unit 6. Bantuan KSM BANYU MILI RW 02 SAMBIROTO Hibah 1 unit 7. RT. 05 RW. 04 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan Hibah 1 unit 8. RT. 04;05 RW. 15 Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik Hibah 1 unit Program penyediaan dan pengelolaan air baku Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.27. 012 Peningkatan sumur-sumur dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.25. 029 Penyediaan lahan untuk west semarang water suply PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.25. 007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03.02.24. 052 Pemeliharaan saluran drainase wilayah kerja uptd PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.24. 075 Konsultan analisa survey inventory saluran gorong - gorong PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-82 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 9. RT. 02 RW. 03 Kel. Jangli Kec. Tembalang Hibah 1 unit 10. RT. 01-03 RW. 01 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen Hibah 1 unit 11. RT. 02 RW. 03 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen Hibah 1 unit 1. Lancarnya Kegiatan PAMSIMAS 100 1. Dana Rp. 25.000.000 1. Terlaksanan Kegiatan PAMSIMAS 100 1. Lancarnya Kegiatan PAMSIMAS 100 25.000.000 2. SDM 5 orang APBD Kota 3. Waktu 10 bulan 1. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air baku 100 1. Dana Rp. 400.000.000 1. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air baku 100 1. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air baku 100 400.000.000 2. SDM 12 orang APBD Kota 3. Waktu 10 bulan

1.03.02.28 Program pengendalian banjir 74.204.366.600

1. Penyediaan Lahan Kali Tenggang 100 1. SDM 30 orang 1. Tersedianya Lahan Kali Tenggang 100 1. Tersedianya Lahan Kali Tenggang 100 2.500.000.000 2. Waktu 12 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 2.500.000.000 1. Perawatan Pintu Air dan Polder 100 1. SDM 15 orang 1. Pengadaan Pintu Air Bulu Drain 1 unit 100 1. Terpeliharanya Pintu Air dan Polder 100 1.120.000.000 2. Dana Rp. 1.120.000.000 2. Perbaikan Pintu Air Mlatibaru 1 unit 100 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. Perbaikan Pintu Air Rumah Pompa Majapahit 2 unit 4. Perbaikan Pintu Air Bandarharjo Gedung Pertemuan 1 unit 5. Perbaikan Pintu Air Citarum Selatan Depan SD Kelurahan 1 unit Baru 6. Perbaikan Pintu Air Citarum Sebelah Toko Material 1 unit 7. Pengadaan Pintu Air Gebangsari Tensindo 1 unit 8. Pengadaan Pintu Air Kali Banger Kel. Rejosari RW. VII Kec. Semarang Timur 1 unit 9. Pengadaan Pintu Air Masjid Darul Imam Muktiharjo Genuk 1 unit 10. Perbaikan Pintu Air Perbalan 2 unit Baru PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28. 036 O p pintu air dan polder 1.03.02.28. 030 Pembebasan tanah kali tenggang tahap ii 1.03.02.27. 021 Replikasi pendampingan pamsimas PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.27. 040 Pembangunan instalasi pengolahan air minum sederhana PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-83 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 11. Pengadaan Pintu Air Kali Banger Wilayah RW. IV Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur 4 unit 12. Pengadaan Pintu Air Polder Kartini Lanjutan 1 unit 13. Perbaikan Pintu Air Kalisari Kali Semarang Belakang Kios Kembang TPS 2 unit Baru 1. Alat Berat Pompa Banjir 100 1. Dana Rp. 2.160.000.000 1. Monitoring Berkala, Perbaikan Alat berat , Penggantian Suku Cadang, Perbaikan Alat berat 100 1. Lancarnya Operasional Peralatan berat dan Pompa 100 2.160.000.000 2. SDM 25 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Operasional Pompa Banjir 100 1. SDM 30 orang 1. Pegadaan BBM, Olie Pelumas, Honor Operator, Suku Cadang Pompa dl 100 1. Operasional Pompa Banjir 100 6.534.366.600 2. Dana Rp. 6.534.366.600 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Saluran Drainase Tenggang Hulu 100 1. Dana Rp. 3.500.000.000 1. Lancarnya Saluiran Drainase 100 1. Lancarnya Saluiran Drainase 100 3.500.000.000 2. SDM 30 orang APBD Kota 3. Waktu 12 Bulan 1. Sistem Polder Kali Semarang 100 1. Waktu 12 bulan 1. Operasional Sistem Polder Kali Semarang 100 1. Operasional Sistem Polder Kali Semarang 100 10.000.000.000 2. SDM 15 orang APBD Kota 3. Dana Rp. 10.000.000.000 1. Pembanguan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul 100 1. Dana Rp. 35.000.000.000 1. Kolam Retensi Muktiharjo Kidul 100 1. Pembanguan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul 100 35.000.000.000 2. SDM 40 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Operasional Sistem Polder Kali Banger 100 1. SDM 10 orang 1. Operasional Sistem Polder Kali Banger 100 1. Operasional Sistem Polder Kali Banger 100 2.000.000.000 2. Dana Rp. 2.000.000.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Rehanilitasi Sungai Bringin Plumbon 100 1. Dana Rp. 1.300.000.000 1. Rehanilitasi Sungai Bringin Plumbon 100 1. Rehanilitasi Sungai Bringin Plumbon 100 1.300.000.000 2. SDM 15 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Pompa Pengendali Banjir 100 1. Waktu 12 bulan 1. Pembangunan Rumah Pompa dan Pengadaan Pompa AirJl. Raya Kaligawe, RT 03RW 01 Terboyo Wetan 1 unit 1. Lancarnya Operasional Pompa Pengendali Banjir 100 3.500.000.000 1.03.02.28. 160 Operasional dan pemeliharaan sistem polder kali banger PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28. 161 Rehabilitasi sungai bringin plumbon PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28. 158 Operrasional sistem polder kali semarang PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28. 159 Pembangunan kolam retensi muktiharjo kidul 1.03.02.28. 008 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28. 069 O p pompa banjir PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28. 157 Peningkatan saluran drainase k. tenggang hulu sub sistem tol seksi c PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28. 061 Perbengkelan peralatan berat pompa PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-84 Anggaran Rp. UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2. SDM 25 orang 2. Pembangunan Rumah Pompa dan Pengadaan Pompa AirJl. Sringin IV, RT 03, 04RW 02 Terboyo Wetan 1 unit APBD Kota 3. Dana Rp. 3.500.000.000 3. Pengadaan Pompa Boom Lama 100 4. Pompa Pasar Waru 100 5. Peningkatan Pompa Kartini 1 Unit 1. Sewa Lahan Kolam Retensi Kali Banger 100 1. SDM - orang 1. Sewa Lahan Kolam Retensi Kali Banger 100 1. Sewa Lahan Kolam Retensi Kali Banger 100 90.000.000 2. Dana Rp. 90.000.000 APBD Kota 3. Waktu 1 bulan 1. Waktu - 4.000.000.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Dana Rp. 4.000.000.000 1. Dana Rp. 2.500.000.000 2.500.000.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu -

1.03.02.33 2.423.200.000

1. 100 1. SDM 5 orang 1. 100 1. 100 250.000.000 2. Dana Rp. 250.000.000 APBD Kota 3. Waktu 6 bulan 1. 100 1. SDM 5 orang 1. 100 1. BBM Solar 599400 liter 2.173.200.000 2. Dana Rp. 2.173.200.000 2. Terpeliharanya Peralatan Dinas 100 APBD Kota 3. Waktu 11 bulan 3. Olie, Grease dan Minyak Rem 6000 liter 4. Upah Tenaga 12 bulan 5. Biaya Uji Keur STNK 1 Tahun 372.808.612.300 Operasional dan Perawatan Peralatan Dinas Optimalisasi Fungsi Alat Berat bagi Kendaraan Dinas. Pengadaan Sarana Alat Pengadaan Sarana Alat Tersedianya Sarana Prasarana 1.03.02.28. 163 Pembebasan lahan paket c kali semarang kali asin Program peningkatan sarana dan prasarana drainase PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.28. 063 Pembangunan sistem polder kali banger PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM Belanja sewa lahan kolam retensi kali banger PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM JUMLAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.33. 004 O p peralatan pengairan PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM 1.03.02.33. 011 Pengadaan sarana alat jack hammer 1.03.02.28. 078 RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-85 Anggaran Rp.

1.04 PERUMAHAN