Fokus Iklim Berinvestasi Energi

ú û ü ý þ ÿ o t û u m u n 2012 -201 II -92 Berdasarkan Tabel 2.81 dapat dilihat bahwa investasi PMTB di Kota Payakumbuh meningkat setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku ADHB maupun atas dasar harga konstan ADHK. Pada tahun 2007 pertumbuhan investasi di Kota Payakumbuh baru sebesar 4,39 dengan nilai investasi Rp. 235,76 Milyar ADHB. Tapi pada tahun 2008 investasi di Kota Payakumbuh tela meningkat menjadi 6,78 dengan nilai investasi Rp. 269,52 Milyar. Pada tahun 2009 investasi menurun pertumbuhannya menjadi 6,31 . Dan pada tahun 2010 dan 2011 pertumbuhan investasi sudah lebih dari 8 dengan nilai investasi masing-masing sebesar Rp. 350,37 Milyar dan Rp. 414,04 Milyar.

2.4.5 Fokus Sumber Daya Manusia

Capaian pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Salah satu melihat capaian tersebut dari aspek Sumber Daya Manusia menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia IPM atau yang lebih dikenal dengan Human Development Indexs HDI. Hasil capaian HDI Kota Payakumbuh selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.82. Tabel 2.82 Capaian IndikatorIndex Pembangunan Manusia IPM Kota Payakumbuh Tahun 2007- 2011 No. Indikator IPM Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 1. Pendidikan  Angka Melek Huruf  Rata-rata lama Sekolah Thn 98,60 9,04 99,16 9,07 99,17 9,27 99,18 9,66 99,31 9,12 2. Kesehatan a Angka Harapan Hidup Thn 70,21 70,31 70,46 70,62 70,78 3. Ekonomi b Pengeluaran Riil Kapita Rpbln 621.200 623.400 627.950 633,020 635.975 4. IPM 74,36 74,95 75,35 75,81 76,29 Sumber : BPS Kota PayakumbuhTahun 2012 Dari Tabel 2.82 terlihat bahwa selama rentang waktu lima tahun terjadi peningkatan Indek Pembangunan Manusia IPM atau HDI dari angka 74,36 pada tahun 2007 menjadi 76,29 pada tahun 2011. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan IPM dari komponen pendidikan dilihat dari angka melek huruf, terjadi sejak tahun 2007 dari 98,6 menjadi 99,31 pada tahun 2011, dan dari rata- rata lama sekolah terjadi peningkatan dari 9,04 tahun pada tahun 2007 menjadi 9,12 tahun pada tahun 2011. Kemudian dari komponen kesehatan terjadi peningkatan angka usia harapan hidup dari 70,21 tahun pada tahun 2007 menjadi 70,78 tahun pada tahun 2011. III - 1

BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat 3 tiga bagian penting. Bagian pertama menganalisis kinerja keuangan historis Kota Payakumbuh periode 2007-2011. Bagian kedua menjelaskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu. Terakhir, kerangka pendanaan pembangunan Kota Payakumbuh periode 2013-2017 akan disajikan secara komprehensif.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Sub Bab ini menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh yang berisi pembahasan mengenai pos-pos penting APBD periode 2009-2011 serta posisi keuangan neraca Pemerintah Kota Payakumbuh periode yang sama.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, pertumbuhan realisasi pendapatan, permasalahan yang muncul serta potensi dan tantangan kedepan. Secara umum gambaran tersebut disajikan pada Tabel 3.1. Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kota PayakumbuhTahun Anggaran 2009-2011 Rp.Milyar No. Uraian 2009 2010 2011 Rata2 Realisa si Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. PENDAPATA

N DAERAH 329,911 337,660 102,35 338,207 339,509 100,38 399,365 401,222 100,46 101,07

1.1 PENDAPATA

N ASLI DAERAH 33,417 32,555 97,42 36,010 36,643 101,76 42,951 44,561 103,75 100,98 1.1.1. Pajak Daerah 2,095 2,912 139,00 2,856 3,303 115,65 3,940 4,57 115,99 123,55 1.1.2. Retribusi Daerah 7,155 6,457 90,24 7,435 7,437 100,03 8,193 8,393 102,44 97,57 1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 3,974 3,974 100,00 4,368 4,368 100,00 7,823 7,824 100,01 100,00 1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah 20,193 19,212 95,14 21,351 21,535 100,86 22,995 23,774 103,39 99,80

1.2. DANA

PERIMBANG AN 289,190 290,787 100,55 275,805 277,361 100,56 294,807 297,850 101,03 100,72 1.2.1. Dana Bagi Hasil 15,239 16,841 110,51 17,196 18,752 109,05 13,465 16,509 122,61 114,06 1.2.2. Dana Alokasi Umum 237,492 237,487 100,00 246,791 246,791 100,00 260,149 260,149 100,00 100,00 1.2.3. Dana Alokasi Khusus 36,459 36,459 100,00 11,818 11,818 100,00 21,193 21,192 100,00 100,00 1.3. LAIN-LAIN PENDAPATA N DAERAH 7,304 14,318 196,03 26,392 25,505 96,64 61,607 58,811 95,46 129,38