ú û ü ý þ
ÿ
o t
û
u m
u n
2012 -201
II -92
Berdasarkan Tabel 2.81 dapat dilihat bahwa investasi PMTB di Kota Payakumbuh meningkat setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku ADHB
maupun atas dasar harga konstan ADHK. Pada tahun 2007 pertumbuhan investasi di Kota Payakumbuh baru sebesar 4,39 dengan nilai investasi Rp.
235,76 Milyar ADHB. Tapi pada tahun 2008 investasi di Kota Payakumbuh tela meningkat menjadi 6,78 dengan nilai investasi Rp. 269,52 Milyar. Pada tahun
2009 investasi menurun pertumbuhannya menjadi 6,31 . Dan pada tahun 2010 dan 2011 pertumbuhan investasi sudah lebih dari 8 dengan nilai
investasi masing-masing sebesar Rp. 350,37 Milyar dan Rp. 414,04 Milyar.
2.4.5 Fokus Sumber Daya Manusia
Capaian pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Salah satu melihat capaian tersebut dari aspek Sumber
Daya Manusia menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia IPM atau yang lebih dikenal dengan Human Development Indexs HDI. Hasil capaian HDI Kota
Payakumbuh selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.82.
Tabel 2.82 Capaian IndikatorIndex Pembangunan Manusia IPM
Kota Payakumbuh Tahun 2007- 2011
No. Indikator IPM
Tahun 2007
2008 2009
2010 2011
1. Pendidikan
Angka Melek Huruf
Rata-rata lama Sekolah Thn
98,60 9,04
99,16 9,07
99,17 9,27
99,18 9,66
99,31 9,12
2. Kesehatan
a Angka Harapan Hidup Thn 70,21
70,31 70,46
70,62 70,78
3. Ekonomi
b Pengeluaran Riil
Kapita Rpbln
621.200 623.400
627.950 633,020
635.975 4.
IPM 74,36
74,95 75,35
75,81 76,29
Sumber : BPS Kota PayakumbuhTahun 2012
Dari Tabel 2.82 terlihat bahwa selama rentang waktu lima tahun terjadi peningkatan Indek Pembangunan Manusia IPM atau HDI dari angka 74,36 pada
tahun 2007 menjadi 76,29 pada tahun 2011. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan IPM dari komponen pendidikan dilihat dari angka melek huruf, terjadi sejak tahun 2007 dari 98,6 menjadi 99,31 pada tahun 2011, dan dari rata-
rata lama sekolah terjadi peningkatan dari 9,04 tahun pada tahun 2007 menjadi 9,12 tahun pada tahun 2011. Kemudian dari komponen kesehatan terjadi peningkatan
angka usia harapan hidup dari 70,21 tahun pada tahun 2007 menjadi 70,78 tahun pada tahun 2011.
III - 1
BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini memuat 3 tiga bagian penting. Bagian pertama menganalisis kinerja keuangan historis Kota Payakumbuh periode 2007-2011. Bagian kedua menjelaskan
kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu. Terakhir, kerangka pendanaan pembangunan Kota Payakumbuh periode 2013-2017 akan disajikan secara
komprehensif.
3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU
Sub Bab ini menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh yang berisi pembahasan mengenai pos-pos penting APBD periode 2009-2011 serta
posisi keuangan neraca Pemerintah Kota Payakumbuh periode yang sama.
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, pertumbuhan realisasi pendapatan, permasalahan yang muncul serta
potensi dan tantangan kedepan. Secara umum gambaran tersebut disajikan pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kota
PayakumbuhTahun Anggaran 2009-2011 Rp.Milyar
No. Uraian
2009 2010
2011 Rata2
Realisa si
Target Realisasi
Target Realisasi
Target Realisasi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
1. PENDAPATA
N DAERAH 329,911
337,660 102,35
338,207 339,509
100,38 399,365
401,222 100,46
101,07
1.1 PENDAPATA
N ASLI DAERAH
33,417 32,555
97,42 36,010
36,643 101,76
42,951 44,561
103,75 100,98
1.1.1. Pajak Daerah
2,095 2,912
139,00 2,856
3,303 115,65
3,940 4,57
115,99 123,55
1.1.2. Retribusi
Daerah 7,155
6,457 90,24
7,435 7,437
100,03 8,193
8,393 102,44
97,57 1.1.3.
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
dipisahkan 3,974
3,974 100,00
4,368 4,368
100,00 7,823
7,824 100,01
100,00
1.1.4. Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah
Yang sah 20,193
19,212 95,14
21,351 21,535
100,86 22,995
23,774 103,39
99,80
1.2. DANA
PERIMBANG AN
289,190 290,787
100,55 275,805
277,361 100,56
294,807 297,850
101,03 100,72
1.2.1. Dana Bagi
Hasil 15,239
16,841 110,51
17,196 18,752
109,05 13,465
16,509 122,61
114,06 1.2.2.
Dana Alokasi Umum
237,492 237,487
100,00 246,791
246,791 100,00
260,149 260,149
100,00 100,00
1.2.3. Dana Alokasi
Khusus 36,459
36,459 100,00
11,818 11,818
100,00 21,193
21,192 100,00
100,00 1.3.
LAIN-LAIN PENDAPATA
N DAERAH 7,304
14,318 196,03
26,392 25,505
96,64 61,607
58,811 95,46
129,38