15
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Target kinerja Tahun 2016 didasarkan atas perhitungan Analisis Diagram Kartesius prioritas dimana posisi RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang berada pada KUADRAN
II, yang mengindikasikan bahwa RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mempunyai posisi bersaing dengan kondisi kelemahan lebih menonjol daripada kekuatan
organisasinya, namun mempunyai nilai peluang usaha yang masih lebih tinggi dari ancamannya. Tahun 2016 adalah tahun kedua didalam Rencana Strategis Bisnis RSB
2015 – 2019 RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.
Dengan demikian arah pengembangannya di masa depan untuk memfokuskan pada penguatan mutu kelembagaannya dalam meningkatkan pelayanan untuk mencapai
sasaran sesuai dengan Visi , Misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :
VISI : Menjadi Rumah Sakit pusat rujukan Nasional Psikogeriatri pada tahun 2019 MISI :
1. Mengembangkan RS pusat rujukan Nasional dalam pelayanan kesehatan Jiwa yang prima dengan unggulan usia lanjut
2. Mewujudkan sistem manajemen RS yang menjamin kepastian hukum secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif dalam menjawab tuntutan masyarakat.
3. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Meningkatkan upaya penanggulangan masalah psikososial di masyarakat dan mengembangkan jejaring pelayanan kesehatan jiwa.
Perencanaan dengan menetapkan target indikator kinerja dalam program strategis dan program kerja pada tahun 2016 sebagai berikut :
1. Penetapan Indikator sesuai RSB tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET Perspektif Stakeholder
1 Terwujudnya kepuasan
stakeholder 1
Tingkat Kesehatan RS BLU Sehat AA
2 Tingkat Kepuasan Pasien dan Masyarakat
80 3
Tingkat Kepuasan Pegawai 80
4 Tingkat Kepuasan Peserta Didik
80 5
Prosentase Komplain yang Ditindaklanjuti 100
16
Perspektif Proses Bisnis
2 Terwujudnya Pelayanan
yang Berkualitas. 6
Terakreditasi Nasional dan JCI Pelaksanaan
surveilance ISO 9001:2008 dan
surveilance akreditasi
3 Terwujudnya Inovasi
pelayanan berbasis RS dan komunitas
7 Jumlah pengembangan jenis layanan
psikogeriatri berbasis RS 2
8 Jumlah Pengembangan Jenis Layanan
Psikogeriatri Berbasis Komunitas 3
4 Terwujudnya
Pengembangan Kerjasama dengan
Institusi Jejaring dalam Pelayanan, Pendidikan
dan Penelitian 9
Jumlah Institusi Jejaring Pelayanan Psikogeriatri
2 10
Jumlah Institusi Jejaring Pendidikan Psikogeriatri
Maintenance 11
Jumlah Institusi Jejaring Penelitian Psikogeriatri
Maintenance 12
Pemberdayaan Layanan PPK Primer dan Sekunder
4 13
Terealisasinya Kerjasama dengan Sister Hospital LN dan DN
1 14
Prosentase Supervisi yang Dilakukan oleh Jejaring Pendidikan
20 5
Terwujudnya Bisnis Proses Internal yang
Efektif 15
Prosentase Unit Kerja yang Mencapai Target IKU
100 Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
6 Terwujudnya budaya
kinerja yang berkomitmen pelayanan prima
16 Prosentase Pegawai yang Berperilaku sesuai
Budaya Kerja 70
7 Terwujudnya peningkatan
kompetensi SDM 17
Prosentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi
75 8
Terwujudnya kehandalan aset untuk psikogeriatri
18 OEE overall equipment effectiveness
55 9
Tercapainya sistem IT yang terintegrasi
19 Level integrasi IT rumah sakit
Siloed-I Perspektif Financial
10 Terwujudnya Efisiensi
biaya 20
POBO 57
11 Tercapainya peningkatan
pendapatan RS 21
Tingkat pertumbuhan pendapatan 5
17
2. Penetapan Indikator Unit Direktorat .
1. Penetapan di Direktorat Medik dan Keperawatan.
Instalasi Rawat Jalan
Instalasi Rawat Jalan Pencapaian 2015
Target 2016
K. KESEHATAN JIWA 20.575
21.604 K. ANAK DAN REMAJA
1.599 1.679
K. GERIATRI 756
794 K. MENTAL ORGANIK
461 484
K. NAPZA 186
195 K. FORENSIK
707 742
K. AUTIS 401
421 K. UMUM
499 524
K. Sp. INTERNIS 3.256
3.419 K. Sp. BEDAH
272 286
K. Sp. SARAF 3.951
4.149 K. Konsultasi GIZI
40 42
K. PSIKOLOGI 1.342
1.409 K. T H T
106 111
K. GIGI 1.477
1.551 K. FISIOTERAPI
11.377 11.718
K. KULIT KECANTIKAN 578
607
Total
47.583 49.735
Instalasi Rawat Inap
Parameter Instalasi Rawat Inap
2015 Target 2016
∑ Pasien MRS
4.446 4.668
BOR 73,93
70 - 80 LOS
43,14 42
TOI 14,51
7
BTO 6,56
8
GDR ‰ 1,74 ‰
45 ‰ NDR ‰
1,31‰ 25 ‰
Instalasi Gawat Darurat ∑ Kunjungan Pasien
2015 Target
∑ Kunjungan Pasien 2016
Jumlah Kinjungan 4.918
5.164
Instalasi Penunjang Medik ∑ Kunjungan Pasien
2015 Target
∑ Kunjungan Pasien 2016
Jumlah kunjungan Radiologi 1.774
1.863 Kunjungan Rehabilitasi mental
26.462 27.785
Pemeriksaan Laboratorium 48.366
50.784 Jumlah resep di Ins Farmasi
266.087 279.391
18
Instalasi Gizi ∑ Pelayanan Makanan
2015 Porsi Target
∑ Pelayanan Makanan 2016 Porsi
Jumlah makanan pasien 564.336
592.553 Jumlah asuhan gizi rawat inap
10.875 10.186
Instalasi Elektromedis Pelayanan
Pencapaian 2015
TARGET 2016
Kinerja Pelayanan Instalasi Elektromedis
ECG 429
450
EEG 116
122
ECT 373
392
HITOP 86
90
TOTAL 1.004
1.054
Kegiatan Instalasi PKMRS Realisasi tahun
2015 Target Layanan
di tahun 2016
Pelaksanaan Penyuluhan di Luar RS 13
12
Layanan Penyuluhan di RS 93
72 Pembinaan Lansia
5 6
Pembinaan Layanan di PPK primer dan sekunder 40
48 Pembinaan KPSI Komunitas Peduli Skizofrenia
Indonesia 3
3
2. Penetapan di Direktorat SDM dan Pendidikan. Penetapan Kinerja Bagian Sumber Daya Manusia Tahun 2016
PROGRAM KERJA KEGIATAN
SATUAN Target
2016
Melaksanakan survey kepuasan pegawai
Melaksanakan survey kepuasan pegawai
Kegiatan 2
Capacity Building Capacity Building
Paket 3
Branchmarking 1 paketth Branchmarking 1 paketth
Paket 1
Peringatan Hari Kartini hari Ibu 1 Pakettahun
Peringatan Hari Kartini hari Ibu 1 Pakettahun
Paket 1
Pengelolaan kesejahteraan BPJS
Kegiatan 12
TASPEN Kegiatan
12 Cuti Pegawai
Kegiatan 12
Uang Duka kegiatan
6 Tali Asih
Orang 22
Pemeriksaan Kesehatan Pegawai kegiatan
1 Uang makan pegawai PNS
kegiatan 12
Pengelolaan Pegawai Non PNS kegiatan
1 Evaluasi komplain Pegawai
Komplain yang ditindaklanjuti prosentase
100 Penyelesaian penyusunan dokumen
PPS akreditasi Penyusunanrevisi dokumen
Akreditasi SPO,SPM Paket
3 Sosialisasi dokumen PPS akreditasi
Membuat dan sosialisasi Surat Edaran
Paket 3
19
Implementasi dokumen PPS akreditasi Verifikasi Ijazah
Paket 1
Melengkapi Dokumen Uraian Tugas dan RKK
Paket 1
Evaluasi Penempatan Pegawai Paket
12 Pencapaian Indikator mutu Unit Kerja di
lingkup Bag SDM Pencapaian Indikator mutu Bagian
SDM 7 Indikator Mutu Kegiatan
7 Mutasi Pegawai
Mutasi pindah pegawai eksternal RSJRW
Kegiatan 1
Mutasi pindah pegawai internal Kegiatan
11 Kenaikan pangkat reguler pilihan
Orang 35
Kenaikan pangkat fungsional Orang
147 Usulan jabatan fungsional pertama
Orang 35
Pengusulan pensiun Berkas
22 Mengelola pegawai yang meninggal
Berkas 1
Penatausahaan Pegawai Pengusulan KARIS KARSU
Orang 57
Pengusulan KARPEG Orang
38 Pembuatan surat tugas
Surat 1132
Pembuatan Surat Keputusan DIRUT
SK 861
Mengagendakan surat Surat
2677 Administrasi kepegawaian lainnya
Surat 1660
Meng-update SIMKA online Data
3069 Merekap data ketenagaan bulanan
Laporan 12
Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala Orang
391 Meng-update dan membuat DUK
Dokumen 12
Kegiatan koordinasi Internal dan Eksternal
Koordinasi Eksternal Paket
24 Koordinasi Internal
Paket 12
Pengelolaan Tata Persuratan dan kearsipan PSDM
Membuat Surat Kedinasan surat
240 Membuat macam-macam telaah
Tubel, Ibel, PKHI, dll surat
56 Mengagendakan Surat
surat 240
Menggadakan dan Mendistribusikan Surat
surat 120
Revisi dokumen analisa beban kerja Revisi dokumen analisa beban kerja
Kegiatan 1
Pemberian pengahargaan Satya Lencana Karya Satya dan Bhakti Karya
Husada Pemberian pengahargaan Satya
Lencana Karya Satya dan Bhakti Karya Husada
Orang 100
Penghargaan pegawai berprestasi Penghargaan pegawai berprestasi
Orang 12
Sosialisasi peraturan kepegawaian Sosialisasi peraturan kepegawaian
Kegiatan 3
Pembinaan pegawai indisipliner Pembinaan pegawai indisipliner
Prosentase 0,5
Revisi pedoman remunerasi Revisi pedoman remunerasi
Kegiatan 1
Implementasi pembagian remunerasi Implementasi pembagian
remunerasi Kegiatan
12 Survei budaya kinerja
Survei budaya kinerja Kegiatan
2 Dialog Kinerja Supervisi Manajerial
Dialog Kinerja Supervisi Manajerial
Kegiatan 12
Konseling Pegawai Konseling Pegawai
Kegiatan 12
Penilian Kinerja Pegawai Penilian Kinerja Pegawai
Kegiatan 12
Pengelolaan absensi pegawai Pengelolaan absensi pegawai
Kegiatan 12
20
Revisi profiling kompetensi dan TNA Revisi Profiling Kompetensi
Kegiatan 1
Pegawai yang diusulkan diklat pengembangan penjenjangan karier
Diklat PIM Orang
4 Ujian Dinas
Orang 5
Diklat Prajabatan Orang
20 Pemenuhan kebutuhan tenaga PNS
Bezetting Kegiatan
1 Desk dan Penetapan Formasi
Kegiatan 1
Seleksi Kegiatan
1 Pemenuhan kebutuhan Non PNS
Rekrut Tenaga Non PNS Paket
1
Penetapan Kinerja Bagian Diklit tahun 2016 adalah sebagai berikut:
PROGRAM KERJA KEGIATAN
SATUAN TARGET
2016
Implementasi dan evaluasi tingkat kepuasan peserta didik
Melaksanakan survei Tingkat Kepuasan Peserta Didik
Prosen 85
Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan kurikulum, dll
Dok 1
Implementasi dan evaluasi survey komplen yang ditindaklanjuti
evaluasi komplain Peserta didik complain yang ditindaklanjuti
Prosen tase
100 Pelaksanaan akreditasi RS versi 2012 Penyelesaian penyusunan dokumen
PPS akreditasi Paket
1 Sosialisasi dokumen PPS akreditasi
Paket 1
Bimbingan ARSPI Keg
1 Pelaksanaan visitasi RS Pendidikan
Paket 1
Pelatihan internal dan external Penyusunan prioritas alokasi anggaran
peningkatan SDM Paket
1 Pelatihan
internal dan
eksternal mendukung pengembangan pelayanan
rumah sakit Orang
1726 Pelatihan Dodiknis
Penyelenggaraan pelatihan dodiknis dan
CI yang
dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pasangan
Paket 1
Penelitian yang berbasis pelayanan RS
Melakukan penelitian yang bersifat inovatif
dan berkontribusi
untuk peningkatan mutu layanan
Kegiatan 1
Publikasi hasil penelitian Kegiatan
2 MoU dengan jejaring pendidikan dan
penelitian Merealisasikan MoU pendidikan
Jumlah 44
Merealisasikan MOU pendidikan Merealisasikan MOU pendidikan PPDS
dengan Unibra-RSS Proses perpanjangan
Paket 1
21
Merealisasikan MoU pendidikan psikogeriatri dan pendidikan lainnya
Kerja sama dgn institusi pendidikan psikogeriatri
Paket 1
Kegiatan layanan Praktikan PPDS orang
3 Kegiatan layanan PraktikanPKL S1
Kedokteran Orang
506 Kegiatan layanan Praktikan PKL S1
Keperawatan Orang
3525 Kegiatan layanan praktikanPKL D3
Keperawatan Orang
2373 Kegiatan layanan praktikanPKL S1
Psikologi Orang
42 Kegiatan layanan praktikanPKL S2
Psikologi Orang
75 Kegiatan layanan praktikanPKL lain-
lain Paket
297 Pelaksanaan kegiatan layanan magang
Paket 6
Pelaksanaan Supervisi dari Institusi pendidikan pasangan
Lokakarya dengan institusi pasangan Paket
2 Kegiatan supervisi dgn intitusi
pasangan Paket
117 Pencapaian Indikator Mutu Unit kerja
Pencapaian Indikator mutu Unit Kerja di Bagian Diklit
Dokumen 48
Pengembangan kompetensi pegawai Pendidikan berkelanjutan Dokter
Spesialis Penyakit Dalam K.Ger, perawat spesialis gerontik, dll.
Orang 1
Monitoring Evaluasi tenaga terlatih dalam implementasi kompetensinya
Kegiatan 1
Pengurusan surat ijintugas belajar Berkas
33 Peningkatan kompetensi CI
Paket 2
Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar
Mengusulkan kebutuhan sarana dan pra sarana di Bagian Diklit
Paket 2
Mengusulkan pemeliharaan
dan perbaikan
sarana dan
prasarana penunjang pendidikan
Paket 1
Peningkatan pendapatan dari kegiatan layanan diklat.
Pengusulan penyesuaian tarif diklat Kegiatan
1 Efisiensi biaya kegiatan
Efisiensi biaya pelaksanaan kegiatan di Bagian Diklit
Paket 1
22
Penetapan Instalasi Direktorat SDM dan Pendidikan Tahun 2016 Instalasi Diklit :
PROGRAM KERJA TAHUN 2016
KEGIATAN SUB KEGIATAN
SATUAN TARGET
TAHUN 2016
1 implementasi dan evaluasi survei Tingkat
Kepuasan Peserta Didik Mengkoordinasikan
pengelolaan asrama Jumlah Mahasiswa
yang menginap diasrama
orang 120958
Mengkoordinasikan akomodasi mahasiswa
Membuat daftar akomodasi Mahasiswa
data 48
2 implementasi dan evaluasi survei
Komplain yang Ditindaklanjut
evaluasi komplain Peserta didik
Mengelola survey kepuasan pelanggan
prosentas e
100 3
Pelaksanaan pelatihan internal
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
pelatihan internal Melaksanakan
kegiatan pelatihan internal
Kegiatan 4
4 Penelitian berbasis
pelayanan RS Memfasilitasi kegiatan
penelitian mahasiswa Melayani kegiatan
Penelitian eksternal Orang
90 6
Merealisasikan MOU Pendidikan
Pelaksanaan kegiatan kunjungan pendidikan dan
museum Menerima kegiatan
kunjungan pendidikan dan museum
Orang 1800
Pelaksanaan kegiatan studi banding
Menerima kegiatan studi banding
Orang 55
Pelaksanaan pelayanaan perpustakaan
Menerima kunjungan perpustakaan
Orang 250
7 Pencapaian Indikator
Unit kerja Evaluasi pelaksanaan pelatihan
Membuat Laporan Evaluasi Indikator
Mutu Pelaksanaan Pelatihan
Data 12
8
Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai
standar Mengkoordinasikan
pengelolaan kebutuhan asrama sarpras dan Ruang Penunjang
Pendidikan Membuat usulan
kebutuhan sarana prasarana dan
pemeliharaan Asrama Paket
1 Membuat usulan
kebutuhan sarana prasarana dan
pemeliharaan Ruang Penunjang Pendidikan
Paket 1
Pengembangan museum Mengikuti kegiatan
permuseuman eksternal
kegiatan 5
Kebutuhan Sarana Prasarana Museum
Paket 1
Promosi museum Paket
1 Pemeliharaan Ruang
dan Koleksi Paket
1 Pengadaan software
perpustakaan Membuat usulan
Pengadaan software perpustakaan
Paket 1
9
Peningkatan pendapatan dari
kegiatan layanan diklat. Evaluasi tingkat pendapatan
Evaluasi tingkat pendapatan
Prosenta se
100 1
Efisiensi biaya pelaksanaan kegiatan di
Direktorat SDM dan pendidikan.
Evaluasi tingkat penggunaan biaya
Evaluasi tingkat penggunaan biaya
Prosenta se
100
23 3. Penetapan di Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.
Penetapan Kinerja Bagian Keuangan Tahun 2016
Program Kerja Sub Bagian Program dan Anggaran Satuan
Target Tahun 2016 Pelaksanaan Penyusunan RBA
Dokumenth 1
Pelaksanaan Penyusunan RKAKL Dokumenth
1 Pelaksanaan Penyusunan RPK
Dokumenth 1
Pelaksanaan Penyusunan RUP Dokumenth
1 Pelaksanaan Penyusunan RPD
Dokumenth 1
Melaksanakan Pengawasan Anggaran Kegth
12 Melaksanakan Revisi Anggaran
Kegth 4
Melaksanakan Monev BUK Kegth
12 Melaksanakan Monev DJA
Kegth 12
Melaksanakan Monev PP39 Kegth
4 Membuat Surat Perintah Pelaksanaan Kegiatan
SPPK Dokumenth
60
Program Kerja Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi
Satuan Target Tahun 2016
Melaksanakan Perbendaharaan dan Akuntansi Bulan
12 Mengelola administrasi belanja pegawai
Bulan 12
Menyusun Laporan Keuangan BLU Dokumenth
1 Menyusun Laporan Keuangan SAI
Dokumenth 12
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegth
12 Program Kerja Sub Bagian Mobilisasi Dana
Satuan Target Tahun 2016
Terlasananya pengelolaan piutang Kegth
12 Penyelenggaraan administrasi Penerimaan RS
Bulan 12
Penyusunan Target Penerimaan Dokumenth
1
Penetapan Kinerja Bagian Administrasi Umum Tahun 2016
Program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan pelaporan
Program Kerja Sub Bagian Tata Usaha dan Pelaporan
Kegiatan Sub Kegiatan
Target 2016
Jumlah Pendokumentasian Surat Masuk Penatalaksanaan
persuratan Pendokumentasian Surat
Masuk 4.330
Jumlah Pendokumentasian Surat Keluar Pendokumentasian Surat
Keluar 4.310
Jumlah Pengiriman Surat ke Kantor Pos Lawang
Pengiriman Surat ke Kantor Pos Lawang
1.700 Jumlah Surat yang Tidak Dikembalikan
Pengelolaan Arsip
Surat yang tidak dikembalikan
100
24
Jumlah Penggandaan Dokumen Fotokopi Pengelolaan
Berkas Dokumen Penggandaan dokumen
foto copy 131.500
Jumlah Penggandaan Dokumen Kertas HVS
Penggandaan dokumen HVS
995.000 Jumlah Penggandaan Dokumen Kertas BC
Penggandaan dokumen kertas BC
19.000 Jumlah Penjilidan
Kegiatan Penjilidan 26.800
Jumlah Laminating Kegiatan laminating
1.850 Jumlah Pelaporan RS
Kegiatan pendukung
pelaporan RS Membuat pelaporan RS
16 Kegiatan Pengelolaan rapat
- rapat internal 12
Program kerja Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Kegiatan RT dan Perlengkapan
Target Tahun 2016 Jumlah Kegiatan Rekonsiliasi Pengelolaan Aset oleh wilayah dan pusat
17 kegthn Jumlah Laporan Pengelolaan BMN secara cermat dan tepat waktu semester
dan tahunan 3 lapthn
Komputerisasi laporan Logistik bulanan,semester, tahunan 14 lapthn
Jumlah Kegiatan Pelayanan Distribusi Barang Alat Tulis Kantor 1.920 lapthn
Jumlah Kegiatan Pelayanan Distribusi Barang Alat Rumah Tangga 472 lapthn
Jumlah Kegiatan Pelayanan Distribusi Barang Perlengkapan Ruangan 1.154 lapthn
Jumlah Kegiatan Pelayanan Distribusi Bahan Makanan 2.959 lapthn
Jumlah Pelayanan Distribusi Gula dan Kopi 750 lapthn
Pelayanan distribusi BAMA Mahasiswa 360 Lapthn
Jumlah Kegiatan Pelayanan Permintaan Kendaraan Dinas 899 lapthn
Jumlah Kegiatan Penataan Aset 90 kegthn
Jumlah Pemintaan Pemindahaan UserPindah Ruang 25 kegthn
Satuan Pengamanan 13 kegiatan
Program kerja Sub Bagian Hukum Organisasi dan masyarakat
Program Kerja Sub Bagian Hukum dan Organisasi Masyarakat
KEGIATAN SUB KEGIATAN
Target 2016
Implementasi dan Evaluasi Kepuasan Pasien dan Masyarakat
Terlaksananya kegiatan survei
kepuasan pasien dan masyarakat
1. Menyiapkan blanko survei; 2. Pelaksanaan
survei; 3. Evaluasi survei ≥ 80
Implementasi dan Evaluasi Survei Komplain yang Ditindaklanjuti
Terlaksananya penanganan komplain
1. Penanganan komplain; 2. Pelaporan komplain
100 Kerjasama Dengan Jejaring
Pelayanan Pembuatan MoU
1. Merealisasikan MoU Pelayanan
6 2. Merealisasikan MoU
PengelolaanKSO 30
3. Merealisasikan MoU Pendidikan
46 Pelaksanaan Program Unit Kerja Sub
Bagian Hukormas Keprotokoleran
1. Upacara 12
2. Apel 49
3. Penerimaan Tamu Pejabat
9 4. Dokumentasi
50 Informasi
1. Penerimaan telepon masuk
4938 2. Penyambungan telepon
keluar 7484
3. Informasi melalui media internal
230
25
4. Informasi melalui media massa
18 Duty Manajer
Mengkoordinir kegiatan Duty Manajer
480
Program Kerja Instalasi IPSRS Tahun 2016
Kegiatan Satuan
Target 2016
Tercapainya kinerja pelayanan pada seluruh Instalasi Direktorat
Keuangan dan Administrasi Umum Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung
Bangunan Fisik kegth
360 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Saluran Air
Bersih kegth
360 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Jaringan
Listrik dan Komunikasi kegth
600 Capaian Pemeliharaan alat kesehatan
kegth 366
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mesin Mesin Otomatis, Mesin Produksi, Mesin
Energi kegth
55 Kegiatan monev tercapai
kegth 68
Survei tercapai kegth
12 Perbaikan SOP
dokthn 10
Program Kerja Instalasi Binatu Tahun 2016
Sub Kegiatan Satuan
Target 2016
Pengelolaan Pencucian dan kebersihan linen rumah sakit.
Mengambil linen kotor non infeksius dan infeksius
Kegg 112 bln
Menimbang linen kotor Kg
150.000 Mencuci linen kotor
Kg 50.000
Mengeringkan linen Kg
50.000 Mensetrika dan melipat linen
Kg 50.000
Mengepak membungkus linen dengan plastik
Keg 12 bln
Mendistribusiian linen bersih ke ruangan ruangan
Keg 12 bln
Program Kerja Instaasi Kesling
Tahun 2016 Kegiatan
Sub Kegiatan Target
2016
Penatalaksanaan Kesehatan
Lingkungan Rumah Sakit
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan mesin sarana prasarana kesling
Pemeliharaan mesin dan sarana prasarana kesling
12 Terlaksananya kegiatan pengamatan
kesehatan lingkungan Monitoring kegiatan kesling
108 Penyuluhan kesehatan
lingkungan 6
Terlaksananya pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dan kimia
Pemeriksaan kualitas kimia air bersih, air minum dan udara
ambien 2
Pemeriksaan kualitas udara ambien dan uji emisi
1 Pemeriksaan laboratorium air
limbah 4
Pemeriksaan makanan jadi, air bersih, air minum, sterilitas
instrumen, kualitas udara ruang, usap alatlantai tercapai.
4 Terlaksananya kegiatan pengendalian
vektor dan binatang pengganggu Pengendalian vektor dan
binatang pengganggu 132
Terlaksananya pengelolaan sampah Pemusnahan sampah medis
96
26
Program Kerja Instaasi Kesling
Tahun 2016 Kegiatan
Sub Kegiatan Target
2016
medis Terlaksananya pengelolaan limbah cair
Pengurasan bak lift station 2
Pengawasan kualitas limbah cair
264 Pelaksanaan pengelolaan
limbah cair 264
Pemeliharaan saluran air limbah 264
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan tanaman pohon
Pemangkasan dan pemotongan pohon yang membahayakan
24 Terlaksananya program
penghijauanGreen hospital Pembuatan dan Peremajaan
taman 1
Pembibitan di unit Rehabilitasi 1
Tercapainya kegiatan administrasi Kesling
Paket surat menyurat 12
Pemenuhan legalitas sarana dan peralatan sanitasi R S
Pengurusan ijin incinerator 1
Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan dan skill SDM di Kesling
Pelatihan Kesling 1
Program Kerja Instalasi SIRS
KEGIATAN SUB KEGIATAN
Target
Penerapan Teknologi Informasi
Pengembangan sarana dan penerapan IT
Pemrograman Aplikasi SIMRS 80
Pemrograman Aplikasi Persediaan Inventory
100 Pemrograman Aplikasi Integrasi
SIMRS 100
Pemrograman Aplikasi e-PI Performance Individu
100 Renovasi bangunan ruang server
1 Pengadaan hardware komputer
server 1
Pengadaan software komputer OS Office
1 Pelatihan keahlian IT
4
Pemeliharaan sarana IT Pemeliharaan dan perbaikan
perangkat komputer 280
Pemeliharaan dan perbaikan perangkat printer
354 Pemeliharaan dan perbaikan jaringan
komputer network 454
Pengadaan bahan sparepart komputer
1 Pengadaan bahan printer
1 Memfasilitasi internet langganan
bandwith 12
Memfasilitasi langganan hosting website
1
27
Indikator Kinerja ULP Kegiatan
Sub Kegiatan Unit Target
Implementasi pelayanan pada seluruh Instalasi Direktorat
Keuangan dan Administrasi Umum
Pelaksanaan Pengadaan Barang
dan Jasa Jumlah pengadaan BJ dengan metode
pelelangan sederhana Pemilihan LangsungSeleksi Sederhana
21 Jumlah pengadaan BJ dengan metode
Penunjukan langsung 1
Jumlah pengadaan BJ dengan metode Pengadaan langsung
30 Jumlah pengadaan BJ dengan metode
pembelian langsung 950
Jumlah Pengadaan melalui InaprocE Catalog
21 Penyusunan dan Analisa SPM
Pengadaan 4
Penilaian Kinerja ULP dan Pelaporan ULP
12
Sasaran Strategis SPI tahun 2016
Indikator Kinerja Target
Tercapainya pelaksanaan pengawasan internal SPI untuk
mewujudkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien
Reviu laporan keuangan LaptahLAKIP 6 kegthn
Pemeriksaan fisik persediaan 2 kegthn
Pemeriksaan operasional unit kerja 14 kegthn
Pemantauan penyelesaian temuan audit 12 ptthn
Monitoring penggunaan anggaran BKU bendahara pengeluaran
10 kegTh
B. PERJANJIAN KINERJA