Penetapan Indikator sesuai RSB tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : Penetapan Indikator Unit Direktorat .

15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Target kinerja Tahun 2016 didasarkan atas perhitungan Analisis Diagram Kartesius prioritas dimana posisi RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang berada pada KUADRAN II, yang mengindikasikan bahwa RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mempunyai posisi bersaing dengan kondisi kelemahan lebih menonjol daripada kekuatan organisasinya, namun mempunyai nilai peluang usaha yang masih lebih tinggi dari ancamannya. Tahun 2016 adalah tahun kedua didalam Rencana Strategis Bisnis RSB 2015 – 2019 RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Dengan demikian arah pengembangannya di masa depan untuk memfokuskan pada penguatan mutu kelembagaannya dalam meningkatkan pelayanan untuk mencapai sasaran sesuai dengan Visi , Misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu : VISI : Menjadi Rumah Sakit pusat rujukan Nasional Psikogeriatri pada tahun 2019 MISI : 1. Mengembangkan RS pusat rujukan Nasional dalam pelayanan kesehatan Jiwa yang prima dengan unggulan usia lanjut 2. Mewujudkan sistem manajemen RS yang menjamin kepastian hukum secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif dalam menjawab tuntutan masyarakat. 3. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 4. Meningkatkan upaya penanggulangan masalah psikososial di masyarakat dan mengembangkan jejaring pelayanan kesehatan jiwa. Perencanaan dengan menetapkan target indikator kinerja dalam program strategis dan program kerja pada tahun 2016 sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator sesuai RSB tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Perspektif Stakeholder 1 Terwujudnya kepuasan stakeholder 1 Tingkat Kesehatan RS BLU Sehat AA 2 Tingkat Kepuasan Pasien dan Masyarakat 80 3 Tingkat Kepuasan Pegawai 80 4 Tingkat Kepuasan Peserta Didik 80 5 Prosentase Komplain yang Ditindaklanjuti 100 16 Perspektif Proses Bisnis 2 Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas. 6 Terakreditasi Nasional dan JCI Pelaksanaan surveilance ISO 9001:2008 dan surveilance akreditasi 3 Terwujudnya Inovasi pelayanan berbasis RS dan komunitas 7 Jumlah pengembangan jenis layanan psikogeriatri berbasis RS 2 8 Jumlah Pengembangan Jenis Layanan Psikogeriatri Berbasis Komunitas 3 4 Terwujudnya Pengembangan Kerjasama dengan Institusi Jejaring dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian 9 Jumlah Institusi Jejaring Pelayanan Psikogeriatri 2 10 Jumlah Institusi Jejaring Pendidikan Psikogeriatri Maintenance 11 Jumlah Institusi Jejaring Penelitian Psikogeriatri Maintenance 12 Pemberdayaan Layanan PPK Primer dan Sekunder 4 13 Terealisasinya Kerjasama dengan Sister Hospital LN dan DN 1 14 Prosentase Supervisi yang Dilakukan oleh Jejaring Pendidikan 20 5 Terwujudnya Bisnis Proses Internal yang Efektif 15 Prosentase Unit Kerja yang Mencapai Target IKU 100 Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi 6 Terwujudnya budaya kinerja yang berkomitmen pelayanan prima 16 Prosentase Pegawai yang Berperilaku sesuai Budaya Kerja 70 7 Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM 17 Prosentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi 75 8 Terwujudnya kehandalan aset untuk psikogeriatri 18 OEE overall equipment effectiveness 55 9 Tercapainya sistem IT yang terintegrasi 19 Level integrasi IT rumah sakit Siloed-I Perspektif Financial 10 Terwujudnya Efisiensi biaya 20 POBO 57 11 Tercapainya peningkatan pendapatan RS 21 Tingkat pertumbuhan pendapatan 5 17

2. Penetapan Indikator Unit Direktorat .

1. Penetapan di Direktorat Medik dan Keperawatan. Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rawat Jalan Pencapaian 2015 Target 2016 K. KESEHATAN JIWA 20.575 21.604 K. ANAK DAN REMAJA 1.599 1.679 K. GERIATRI 756 794 K. MENTAL ORGANIK 461 484 K. NAPZA 186 195 K. FORENSIK 707 742 K. AUTIS 401 421 K. UMUM 499 524 K. Sp. INTERNIS 3.256 3.419 K. Sp. BEDAH 272 286 K. Sp. SARAF 3.951 4.149 K. Konsultasi GIZI 40 42 K. PSIKOLOGI 1.342 1.409 K. T H T 106 111 K. GIGI 1.477 1.551 K. FISIOTERAPI 11.377 11.718 K. KULIT KECANTIKAN 578 607 Total 47.583 49.735 Instalasi Rawat Inap Parameter Instalasi Rawat Inap 2015 Target 2016 ∑ Pasien MRS 4.446 4.668 BOR 73,93 70 - 80 LOS 43,14 42 TOI 14,51 7 BTO 6,56 8 GDR ‰ 1,74 ‰ 45 ‰ NDR ‰ 1,31‰ 25 ‰ Instalasi Gawat Darurat ∑ Kunjungan Pasien 2015 Target ∑ Kunjungan Pasien 2016 Jumlah Kinjungan 4.918 5.164 Instalasi Penunjang Medik ∑ Kunjungan Pasien 2015 Target ∑ Kunjungan Pasien 2016 Jumlah kunjungan Radiologi 1.774 1.863 Kunjungan Rehabilitasi mental 26.462 27.785 Pemeriksaan Laboratorium 48.366 50.784 Jumlah resep di Ins Farmasi 266.087 279.391 18 Instalasi Gizi ∑ Pelayanan Makanan 2015 Porsi Target ∑ Pelayanan Makanan 2016 Porsi Jumlah makanan pasien 564.336 592.553 Jumlah asuhan gizi rawat inap 10.875 10.186 Instalasi Elektromedis Pelayanan Pencapaian 2015 TARGET 2016 Kinerja Pelayanan Instalasi Elektromedis ECG 429 450 EEG 116 122 ECT 373 392 HITOP 86 90 TOTAL 1.004 1.054 Kegiatan Instalasi PKMRS Realisasi tahun 2015 Target Layanan di tahun 2016 Pelaksanaan Penyuluhan di Luar RS 13 12 Layanan Penyuluhan di RS 93 72 Pembinaan Lansia 5 6 Pembinaan Layanan di PPK primer dan sekunder 40 48 Pembinaan KPSI Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia 3 3 2. Penetapan di Direktorat SDM dan Pendidikan. Penetapan Kinerja Bagian Sumber Daya Manusia Tahun 2016 PROGRAM KERJA KEGIATAN SATUAN Target 2016 Melaksanakan survey kepuasan pegawai Melaksanakan survey kepuasan pegawai Kegiatan 2 Capacity Building Capacity Building Paket 3 Branchmarking 1 paketth Branchmarking 1 paketth Paket 1 Peringatan Hari Kartini hari Ibu 1 Pakettahun Peringatan Hari Kartini hari Ibu 1 Pakettahun Paket 1 Pengelolaan kesejahteraan BPJS Kegiatan 12 TASPEN Kegiatan 12 Cuti Pegawai Kegiatan 12 Uang Duka kegiatan 6 Tali Asih Orang 22 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai kegiatan 1 Uang makan pegawai PNS kegiatan 12 Pengelolaan Pegawai Non PNS kegiatan 1 Evaluasi komplain Pegawai Komplain yang ditindaklanjuti prosentase 100 Penyelesaian penyusunan dokumen PPS akreditasi Penyusunanrevisi dokumen Akreditasi SPO,SPM Paket 3 Sosialisasi dokumen PPS akreditasi Membuat dan sosialisasi Surat Edaran Paket 3 19 Implementasi dokumen PPS akreditasi Verifikasi Ijazah Paket 1 Melengkapi Dokumen Uraian Tugas dan RKK Paket 1 Evaluasi Penempatan Pegawai Paket 12 Pencapaian Indikator mutu Unit Kerja di lingkup Bag SDM Pencapaian Indikator mutu Bagian SDM 7 Indikator Mutu Kegiatan 7 Mutasi Pegawai Mutasi pindah pegawai eksternal RSJRW Kegiatan 1 Mutasi pindah pegawai internal Kegiatan 11 Kenaikan pangkat reguler pilihan Orang 35 Kenaikan pangkat fungsional Orang 147 Usulan jabatan fungsional pertama Orang 35 Pengusulan pensiun Berkas 22 Mengelola pegawai yang meninggal Berkas 1 Penatausahaan Pegawai Pengusulan KARIS KARSU Orang 57 Pengusulan KARPEG Orang 38 Pembuatan surat tugas Surat 1132 Pembuatan Surat Keputusan DIRUT SK 861 Mengagendakan surat Surat 2677 Administrasi kepegawaian lainnya Surat 1660 Meng-update SIMKA online Data 3069 Merekap data ketenagaan bulanan Laporan 12 Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala Orang 391 Meng-update dan membuat DUK Dokumen 12 Kegiatan koordinasi Internal dan Eksternal Koordinasi Eksternal Paket 24 Koordinasi Internal Paket 12 Pengelolaan Tata Persuratan dan kearsipan PSDM Membuat Surat Kedinasan surat 240 Membuat macam-macam telaah Tubel, Ibel, PKHI, dll surat 56 Mengagendakan Surat surat 240 Menggadakan dan Mendistribusikan Surat surat 120 Revisi dokumen analisa beban kerja Revisi dokumen analisa beban kerja Kegiatan 1 Pemberian pengahargaan Satya Lencana Karya Satya dan Bhakti Karya Husada Pemberian pengahargaan Satya Lencana Karya Satya dan Bhakti Karya Husada Orang 100 Penghargaan pegawai berprestasi Penghargaan pegawai berprestasi Orang 12 Sosialisasi peraturan kepegawaian Sosialisasi peraturan kepegawaian Kegiatan 3 Pembinaan pegawai indisipliner Pembinaan pegawai indisipliner Prosentase 0,5 Revisi pedoman remunerasi Revisi pedoman remunerasi Kegiatan 1 Implementasi pembagian remunerasi Implementasi pembagian remunerasi Kegiatan 12 Survei budaya kinerja Survei budaya kinerja Kegiatan 2 Dialog Kinerja Supervisi Manajerial Dialog Kinerja Supervisi Manajerial Kegiatan 12 Konseling Pegawai Konseling Pegawai Kegiatan 12 Penilian Kinerja Pegawai Penilian Kinerja Pegawai Kegiatan 12 Pengelolaan absensi pegawai Pengelolaan absensi pegawai Kegiatan 12 20 Revisi profiling kompetensi dan TNA Revisi Profiling Kompetensi Kegiatan 1 Pegawai yang diusulkan diklat pengembangan penjenjangan karier Diklat PIM Orang 4 Ujian Dinas Orang 5 Diklat Prajabatan Orang 20 Pemenuhan kebutuhan tenaga PNS Bezetting Kegiatan 1 Desk dan Penetapan Formasi Kegiatan 1 Seleksi Kegiatan 1 Pemenuhan kebutuhan Non PNS Rekrut Tenaga Non PNS Paket 1 Penetapan Kinerja Bagian Diklit tahun 2016 adalah sebagai berikut: PROGRAM KERJA KEGIATAN SATUAN TARGET 2016 Implementasi dan evaluasi tingkat kepuasan peserta didik Melaksanakan survei Tingkat Kepuasan Peserta Didik Prosen 85 Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan kurikulum, dll Dok 1 Implementasi dan evaluasi survey komplen yang ditindaklanjuti evaluasi komplain Peserta didik complain yang ditindaklanjuti Prosen tase 100 Pelaksanaan akreditasi RS versi 2012 Penyelesaian penyusunan dokumen PPS akreditasi Paket 1 Sosialisasi dokumen PPS akreditasi Paket 1 Bimbingan ARSPI Keg 1 Pelaksanaan visitasi RS Pendidikan Paket 1 Pelatihan internal dan external Penyusunan prioritas alokasi anggaran peningkatan SDM Paket 1 Pelatihan internal dan eksternal mendukung pengembangan pelayanan rumah sakit Orang 1726 Pelatihan Dodiknis Penyelenggaraan pelatihan dodiknis dan CI yang dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pasangan Paket 1 Penelitian yang berbasis pelayanan RS Melakukan penelitian yang bersifat inovatif dan berkontribusi untuk peningkatan mutu layanan Kegiatan 1 Publikasi hasil penelitian Kegiatan 2 MoU dengan jejaring pendidikan dan penelitian Merealisasikan MoU pendidikan Jumlah 44 Merealisasikan MOU pendidikan Merealisasikan MOU pendidikan PPDS dengan Unibra-RSS Proses perpanjangan Paket 1 21 Merealisasikan MoU pendidikan psikogeriatri dan pendidikan lainnya Kerja sama dgn institusi pendidikan psikogeriatri Paket 1 Kegiatan layanan Praktikan PPDS orang 3 Kegiatan layanan PraktikanPKL S1 Kedokteran Orang 506 Kegiatan layanan Praktikan PKL S1 Keperawatan Orang 3525 Kegiatan layanan praktikanPKL D3 Keperawatan Orang 2373 Kegiatan layanan praktikanPKL S1 Psikologi Orang 42 Kegiatan layanan praktikanPKL S2 Psikologi Orang 75 Kegiatan layanan praktikanPKL lain- lain Paket 297 Pelaksanaan kegiatan layanan magang Paket 6 Pelaksanaan Supervisi dari Institusi pendidikan pasangan Lokakarya dengan institusi pasangan Paket 2 Kegiatan supervisi dgn intitusi pasangan Paket 117 Pencapaian Indikator Mutu Unit kerja Pencapaian Indikator mutu Unit Kerja di Bagian Diklit Dokumen 48 Pengembangan kompetensi pegawai Pendidikan berkelanjutan Dokter Spesialis Penyakit Dalam K.Ger, perawat spesialis gerontik, dll. Orang 1 Monitoring Evaluasi tenaga terlatih dalam implementasi kompetensinya Kegiatan 1 Pengurusan surat ijintugas belajar Berkas 33 Peningkatan kompetensi CI Paket 2 Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar Mengusulkan kebutuhan sarana dan pra sarana di Bagian Diklit Paket 2 Mengusulkan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pendidikan Paket 1 Peningkatan pendapatan dari kegiatan layanan diklat. Pengusulan penyesuaian tarif diklat Kegiatan 1 Efisiensi biaya kegiatan Efisiensi biaya pelaksanaan kegiatan di Bagian Diklit Paket 1 22 Penetapan Instalasi Direktorat SDM dan Pendidikan Tahun 2016 Instalasi Diklit : PROGRAM KERJA TAHUN 2016 KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN TARGET TAHUN 2016 1 implementasi dan evaluasi survei Tingkat Kepuasan Peserta Didik Mengkoordinasikan pengelolaan asrama Jumlah Mahasiswa yang menginap diasrama orang 120958 Mengkoordinasikan akomodasi mahasiswa Membuat daftar akomodasi Mahasiswa data 48 2 implementasi dan evaluasi survei Komplain yang Ditindaklanjut evaluasi komplain Peserta didik Mengelola survey kepuasan pelanggan prosentas e 100 3 Pelaksanaan pelatihan internal Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan internal Melaksanakan kegiatan pelatihan internal Kegiatan 4 4 Penelitian berbasis pelayanan RS Memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa Melayani kegiatan Penelitian eksternal Orang 90 6 Merealisasikan MOU Pendidikan Pelaksanaan kegiatan kunjungan pendidikan dan museum Menerima kegiatan kunjungan pendidikan dan museum Orang 1800 Pelaksanaan kegiatan studi banding Menerima kegiatan studi banding Orang 55 Pelaksanaan pelayanaan perpustakaan Menerima kunjungan perpustakaan Orang 250 7 Pencapaian Indikator Unit kerja Evaluasi pelaksanaan pelatihan Membuat Laporan Evaluasi Indikator Mutu Pelaksanaan Pelatihan Data 12 8 Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar Mengkoordinasikan pengelolaan kebutuhan asrama sarpras dan Ruang Penunjang Pendidikan Membuat usulan kebutuhan sarana prasarana dan pemeliharaan Asrama Paket 1 Membuat usulan kebutuhan sarana prasarana dan pemeliharaan Ruang Penunjang Pendidikan Paket 1 Pengembangan museum Mengikuti kegiatan permuseuman eksternal kegiatan 5 Kebutuhan Sarana Prasarana Museum Paket 1 Promosi museum Paket 1 Pemeliharaan Ruang dan Koleksi Paket 1 Pengadaan software perpustakaan Membuat usulan Pengadaan software perpustakaan Paket 1 9 Peningkatan pendapatan dari kegiatan layanan diklat. Evaluasi tingkat pendapatan Evaluasi tingkat pendapatan Prosenta se 100 1 Efisiensi biaya pelaksanaan kegiatan di Direktorat SDM dan pendidikan. Evaluasi tingkat penggunaan biaya Evaluasi tingkat penggunaan biaya Prosenta se 100 23 3. Penetapan di Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum. Penetapan Kinerja Bagian Keuangan Tahun 2016 Program Kerja Sub Bagian Program dan Anggaran Satuan Target Tahun 2016 Pelaksanaan Penyusunan RBA Dokumenth 1 Pelaksanaan Penyusunan RKAKL Dokumenth 1 Pelaksanaan Penyusunan RPK Dokumenth 1 Pelaksanaan Penyusunan RUP Dokumenth 1 Pelaksanaan Penyusunan RPD Dokumenth 1 Melaksanakan Pengawasan Anggaran Kegth 12 Melaksanakan Revisi Anggaran Kegth 4 Melaksanakan Monev BUK Kegth 12 Melaksanakan Monev DJA Kegth 12 Melaksanakan Monev PP39 Kegth 4 Membuat Surat Perintah Pelaksanaan Kegiatan SPPK Dokumenth 60 Program Kerja Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi Satuan Target Tahun 2016 Melaksanakan Perbendaharaan dan Akuntansi Bulan 12 Mengelola administrasi belanja pegawai Bulan 12 Menyusun Laporan Keuangan BLU Dokumenth 1 Menyusun Laporan Keuangan SAI Dokumenth 12 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegth 12 Program Kerja Sub Bagian Mobilisasi Dana Satuan Target Tahun 2016 Terlasananya pengelolaan piutang Kegth 12 Penyelenggaraan administrasi Penerimaan RS Bulan 12 Penyusunan Target Penerimaan Dokumenth 1 Penetapan Kinerja Bagian Administrasi Umum Tahun 2016 Program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan pelaporan Program Kerja Sub Bagian Tata Usaha dan Pelaporan Kegiatan Sub Kegiatan Target 2016 Jumlah Pendokumentasian Surat Masuk Penatalaksanaan persuratan Pendokumentasian Surat Masuk 4.330 Jumlah Pendokumentasian Surat Keluar Pendokumentasian Surat Keluar 4.310 Jumlah Pengiriman Surat ke Kantor Pos Lawang Pengiriman Surat ke Kantor Pos Lawang 1.700 Jumlah Surat yang Tidak Dikembalikan Pengelolaan Arsip Surat yang tidak dikembalikan 100 24 Jumlah Penggandaan Dokumen Fotokopi Pengelolaan Berkas Dokumen Penggandaan dokumen foto copy 131.500 Jumlah Penggandaan Dokumen Kertas HVS Penggandaan dokumen HVS 995.000 Jumlah Penggandaan Dokumen Kertas BC Penggandaan dokumen kertas BC 19.000 Jumlah Penjilidan Kegiatan Penjilidan 26.800 Jumlah Laminating Kegiatan laminating 1.850 Jumlah Pelaporan RS Kegiatan pendukung pelaporan RS Membuat pelaporan RS 16 Kegiatan Pengelolaan rapat - rapat internal 12 Program kerja Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Kegiatan RT dan Perlengkapan Target Tahun 2016 Jumlah Kegiatan Rekonsiliasi Pengelolaan Aset oleh wilayah dan pusat 17 kegthn Jumlah Laporan Pengelolaan BMN secara cermat dan tepat waktu semester dan tahunan 3 lapthn Komputerisasi laporan Logistik bulanan,semester, tahunan 14 lapthn Jumlah Kegiatan Pelayanan Distribusi Barang Alat Tulis Kantor 1.920 lapthn Jumlah Kegiatan Pelayanan Distribusi Barang Alat Rumah Tangga 472 lapthn Jumlah Kegiatan Pelayanan Distribusi Barang Perlengkapan Ruangan 1.154 lapthn Jumlah Kegiatan Pelayanan Distribusi Bahan Makanan 2.959 lapthn Jumlah Pelayanan Distribusi Gula dan Kopi 750 lapthn Pelayanan distribusi BAMA Mahasiswa 360 Lapthn Jumlah Kegiatan Pelayanan Permintaan Kendaraan Dinas 899 lapthn Jumlah Kegiatan Penataan Aset 90 kegthn Jumlah Pemintaan Pemindahaan UserPindah Ruang 25 kegthn Satuan Pengamanan 13 kegiatan Program kerja Sub Bagian Hukum Organisasi dan masyarakat Program Kerja Sub Bagian Hukum dan Organisasi Masyarakat KEGIATAN SUB KEGIATAN Target 2016 Implementasi dan Evaluasi Kepuasan Pasien dan Masyarakat Terlaksananya kegiatan survei kepuasan pasien dan masyarakat 1. Menyiapkan blanko survei; 2. Pelaksanaan survei; 3. Evaluasi survei ≥ 80 Implementasi dan Evaluasi Survei Komplain yang Ditindaklanjuti Terlaksananya penanganan komplain 1. Penanganan komplain; 2. Pelaporan komplain 100 Kerjasama Dengan Jejaring Pelayanan Pembuatan MoU 1. Merealisasikan MoU Pelayanan 6 2. Merealisasikan MoU PengelolaanKSO 30 3. Merealisasikan MoU Pendidikan 46 Pelaksanaan Program Unit Kerja Sub Bagian Hukormas Keprotokoleran 1. Upacara 12 2. Apel 49 3. Penerimaan Tamu Pejabat 9 4. Dokumentasi 50 Informasi 1. Penerimaan telepon masuk 4938 2. Penyambungan telepon keluar 7484 3. Informasi melalui media internal 230 25 4. Informasi melalui media massa 18 Duty Manajer Mengkoordinir kegiatan Duty Manajer 480 Program Kerja Instalasi IPSRS Tahun 2016 Kegiatan Satuan Target 2016 Tercapainya kinerja pelayanan pada seluruh Instalasi Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Bangunan Fisik kegth 360 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Saluran Air Bersih kegth 360 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Komunikasi kegth 600 Capaian Pemeliharaan alat kesehatan kegth 366 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mesin Mesin Otomatis, Mesin Produksi, Mesin Energi kegth 55 Kegiatan monev tercapai kegth 68 Survei tercapai kegth 12 Perbaikan SOP dokthn 10 Program Kerja Instalasi Binatu Tahun 2016 Sub Kegiatan Satuan Target 2016 Pengelolaan Pencucian dan kebersihan linen rumah sakit. Mengambil linen kotor non infeksius dan infeksius Kegg 112 bln Menimbang linen kotor Kg 150.000 Mencuci linen kotor Kg 50.000 Mengeringkan linen Kg 50.000 Mensetrika dan melipat linen Kg 50.000 Mengepak membungkus linen dengan plastik Keg 12 bln Mendistribusiian linen bersih ke ruangan ruangan Keg 12 bln Program Kerja Instaasi Kesling Tahun 2016 Kegiatan Sub Kegiatan Target 2016 Penatalaksanaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Terlaksananya kegiatan pemeliharaan mesin sarana prasarana kesling Pemeliharaan mesin dan sarana prasarana kesling 12 Terlaksananya kegiatan pengamatan kesehatan lingkungan Monitoring kegiatan kesling 108 Penyuluhan kesehatan lingkungan 6 Terlaksananya pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dan kimia Pemeriksaan kualitas kimia air bersih, air minum dan udara ambien 2 Pemeriksaan kualitas udara ambien dan uji emisi 1 Pemeriksaan laboratorium air limbah 4 Pemeriksaan makanan jadi, air bersih, air minum, sterilitas instrumen, kualitas udara ruang, usap alatlantai tercapai. 4 Terlaksananya kegiatan pengendalian vektor dan binatang pengganggu Pengendalian vektor dan binatang pengganggu 132 Terlaksananya pengelolaan sampah Pemusnahan sampah medis 96 26 Program Kerja Instaasi Kesling Tahun 2016 Kegiatan Sub Kegiatan Target 2016 medis Terlaksananya pengelolaan limbah cair Pengurasan bak lift station 2 Pengawasan kualitas limbah cair 264 Pelaksanaan pengelolaan limbah cair 264 Pemeliharaan saluran air limbah 264 Terlaksananya kegiatan pemeliharaan tanaman pohon Pemangkasan dan pemotongan pohon yang membahayakan 24 Terlaksananya program penghijauanGreen hospital Pembuatan dan Peremajaan taman 1 Pembibitan di unit Rehabilitasi 1 Tercapainya kegiatan administrasi Kesling Paket surat menyurat 12 Pemenuhan legalitas sarana dan peralatan sanitasi R S Pengurusan ijin incinerator 1 Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan dan skill SDM di Kesling Pelatihan Kesling 1 Program Kerja Instalasi SIRS KEGIATAN SUB KEGIATAN Target Penerapan Teknologi Informasi Pengembangan sarana dan penerapan IT Pemrograman Aplikasi SIMRS 80 Pemrograman Aplikasi Persediaan Inventory 100 Pemrograman Aplikasi Integrasi SIMRS 100 Pemrograman Aplikasi e-PI Performance Individu 100 Renovasi bangunan ruang server 1 Pengadaan hardware komputer server 1 Pengadaan software komputer OS Office 1 Pelatihan keahlian IT 4 Pemeliharaan sarana IT Pemeliharaan dan perbaikan perangkat komputer 280 Pemeliharaan dan perbaikan perangkat printer 354 Pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer network 454 Pengadaan bahan sparepart komputer 1 Pengadaan bahan printer 1 Memfasilitasi internet langganan bandwith 12 Memfasilitasi langganan hosting website 1 27 Indikator Kinerja ULP Kegiatan Sub Kegiatan Unit Target Implementasi pelayanan pada seluruh Instalasi Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah pengadaan BJ dengan metode pelelangan sederhana Pemilihan LangsungSeleksi Sederhana 21 Jumlah pengadaan BJ dengan metode Penunjukan langsung 1 Jumlah pengadaan BJ dengan metode Pengadaan langsung 30 Jumlah pengadaan BJ dengan metode pembelian langsung 950 Jumlah Pengadaan melalui InaprocE Catalog 21 Penyusunan dan Analisa SPM Pengadaan 4 Penilaian Kinerja ULP dan Pelaporan ULP 12 Sasaran Strategis SPI tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tercapainya pelaksanaan pengawasan internal SPI untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien Reviu laporan keuangan LaptahLAKIP 6 kegthn Pemeriksaan fisik persediaan 2 kegthn Pemeriksaan operasional unit kerja 14 kegthn Pemantauan penyelesaian temuan audit 12 ptthn Monitoring penggunaan anggaran BKU bendahara pengeluaran 10 kegTh

B. PERJANJIAN KINERJA