89
Sub Bagian Mobilisasi Dana a. Tatalaksana pengelolaan piutang
Kondisi yang dicapai:
Terlaksananya kegiatan pengelolaan piutang pasien untuk kegiatan administrasi, penyusunan laporan piutang, pernyataan hutang dan tagihan piutang terlaksana dengan
baik . Untuk penyerahan pengurusan penagihan oleh PUPNKPKNL telah dilakukan proses
pengumpulan data yang sudah dinyatakan telah optimal dan sebagai PSBDT untuk selanjutnya akan diusulkan penghapusan bersyarat kepada Direktur Utama tanpa
menghapuskan hak tagih Negara
Indikator Kinerja Tahun 2015
Tahun 2016 Target
Realisasi Capaian
Target Realisasi
Capaian Tatalaksana pengelolaan piutang
12 12
100 12
12 100
Permasalahan:
Permasalahan saat ini adalah bahwa pembuatan surat pernyataan hutang pada saat pasien pulang oleh penanggungjawab pasien yang masih meninggalkan sisa
pembayaran layanan kesehatan oleh keluarga pasien adalah suatu bentuk kelonggaran untuk mengambil pulang tanpa harus melunasi pembayaran.
Usulan Pemecahan Masalah:
Mengefektifkan billing system tentang informasi jumlah piutang pasien pada tempat- tempat layanan baik rawat jalan, IGD maupun Kasir pada saat pasien datang kembali
untuk kontrol.
b. Penyelenggaraan administrasi Penerimaan RS Kondisi yang dicapai:
Pelaksanaan tugas kebendaharaan pada tahun 2016 khususnya bendahara penerima berjalan cukup baik, lancer san tepat waktu sesuai ketentuan laporan keuangan.
Indikator Kinerja Tahun 2015
Tahun 2016 Target
Realisasi Capaian
Target Realisasi
Capaian Penyelenggaraan administrasi penerimaan
RS 12
12 100
12 12
100
Permasalahan:
Kemudahan sistem pembayaran melalui transfer bank, tapi tanpa mencantumkan identitas pasienpengirim, hal ini masih belum bisa menjadi penerimaan layanan oleh
karena terlebih dahulu harus cek data di bank .
90
Usulan Pemecahan Masalah:
Memberikan lembaran tertulis pada saat pasien pulang yang masih meninggalkan hutangnya dan mencantumkan informasi cara melakukan pembayaran melalui
banktransfer pada surat tagihan I, II dan III
c. Penyusunan Target Penerimaan Kondisi yang dicapai:
Dokumen Target Penerimaan 2016 telah tersusun dan dibahas dengan Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Realisasi penerimaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.47.658.335.318 atau sebesar 106,94 dari target penerimaan yang telah
ditetapkan sebesar Rp.44.563.616.000,,penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan jasa layanan kesehatan, sewa lahangedung, Diklit dan penerimaan jasa bank
Indikator Kinerja Tahun 2015
Tahun 2016 Target
Realisasi Capaian
Target Realisasi
Capaian Penyusunan Target Penerimaan
1 1
100 1
1 100
Permasalahan:
Usulan target dari revenue center kurang realistis akan berdampak pada penyusunan Target Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi tidak realistis.
Usulan Pemecahan Masalah:
Perlunya sosialisasi dan koordinasi dengan revenue center terkait usulan Target
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan volume dikali tarif
91
Pencapaian Bagian Administrasi Umum : Sub Bagian Tata Usaha dan Pelaporan
a. Jumlah pendokumentasian surat masuk Kondisi yang dicapai: