II - 68
rasa di wilayah Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2008 – 2012
dapat dilihat pada Tabel 2.96. Tabel 2.96
Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
– 2012
No Kelompok
massa 2008
2009 2010
2011 2012
1 Pelajar
4 45
9 2
Mahasiswa 135
101 123
80 144
3 Buruh
52 70
51 72
66 4
Masyarakat 245
151 197
174 206
JUMLAH 436
367 380
326 416
Sumber : Polda Jateng, Desember 2012
2.1.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia
a. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan yang Ditamat-
kan
Daya saing tenaga kerja dapat diukur dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Apabila melihat jumlah penduduk usia
15 tahun ke atas yang bekerja di Provinsi Jawa Tengah, maka komposisi tenaga kerja berdasarkan pendidikan yang ditamatkan
paling besar adalah lulusan Sekolah Dasar. Meskipun secara tren selama tahun 2008
– 2011, jumlah tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan mulai bergeser dari tenaga kerja lulusan SD menjadi
tenaga kerja lulusan SMP dan SMA. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kualitas dan daya saing tenaga kerja di Jawa Tengah,
di tengah arus globalisasi yang semakin besar saat ini. Secara lengkap, jumlah tenaga kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang
ditamatkan dapat dilihat pada Tabel 2.97.
Tabel 2.97 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja dan
Pendidikan Tertinggi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011
Tahun Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan Jumlah
SD SLTP
SLTA+
2008 9,367,374
2,798,160 3,298,124 15,463,658
2009 9,457,640
2,893,843 3,483,899 15,835,382
2010 9,173,558
2,993,593 3,642,296 15,809,447
2011 9,135,874
3,048,208 3,732,053 15,916,135
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
b. Rasio Ketergantungan
Daya saing sumberdaya manusia di daerah dapat dilihat dari
jumlah penduduk usia produktif 15 – 64 tahun dan rasio
ketergantungan Dependency Ratio. Selama periode tahun 2008 –
2011, jumlah penduduk usia produktif di Jawa Tengah semakin meningkat, seiring dengan penurunan jumlah penduduk usia non
produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk usia produktif dalam menanggung penduduk usia non
II - 69
produktif semakin kecil. Jumlah penduduk berdasar kelompok umur dan rasio ketergantungan dapat dilihat pada Tabel 2.98.
Tabel 2.98 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan
Rasio Ketergantungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2011
Tahun Kelompok Umur tahun
Jumlah Rasio
Ketergantungan 0 - 14
15 - 64 65+
2008 8.669.153 21.423.535 2.533.702
32.626.390 52,29
2009 8.784.425 21.598.118 2.482.020
32.864.563 52,16
2010 8.515.686 21.543.429 2.323.542
32.382.657 50,31
2011 8.373.852 21.986.712 2.283.048
32.643.612 48,47
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 diolah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2012 dan Realisasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013
Berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Program RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 dan realisasi RPJMD Tahun 2008
– 2013, untuk realisasi tahun 2012 menggunakan hasil capaian kinerja
berdasarkan validasi data per Triwulan I Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam LKPJ Gubernur Tahun 2012. Sedangkan target RKPD
2013 ditetapkan pada bulan Maret
– Mei 2012 atau paska Musrenbang Provinsi Tahun 2012. Uraian evaluasi selengkapnya dirinci menurut
Urusan Wajib dan Pilihan sebagai berikut.
2.2.1. Urusan Wajib
1 Pendidikan
Kinerja pembangunan Urusan Pendidkan ditunjukan dengan 87 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.99 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
I Program Pendidikan
Anak Usia Dini 1
Angka Partisipasi Kasar APK
Pendidikan Anak Usia Dini PAUD
65 70,42
70,50 70,50
70,42
2 Prosentase Sarana
Prasarana PAUD layak
70 60
60 60
70 3
Rasio jumlah pendidik dengan
peserta didik PAUD 1:20
1:30 1:30
1:30 1:30
4 Dokumen tentang
pedoman pengelolaan PAUD
ada tidak
Ada Ada
ada ada
II - 70
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
II Program Pendidikan
Dasar 5
Angka Partisipasi Murni APM SDMI
98 98,25
98,3 98,3
98,83 6
APK Wajar Dikdas SMPMTs
98 100,49
100,5 100,5
100,4 9
7 Nilai rata-rata Ujian
Akhir Sekolah Berstandar Nasional
UASBN SDMI 7
7,49 7,06
7,06 7,49
8 Nilai rata-rata Ujian
Nasional UN SMPMTs
6,78 6,77
6,8 6,8
6,78 9
Angka naik kelas SDMI
98 99
99 99
100 10
Angka putus sekolah SDMI
0,12 0,12
0,12 0,12
0,12 11
Angka putus sekolah SMPMTs
0,22 0,38
0,38 0,38
0,22 12
Angka lulus SDMI 98
99,5 99,95
99,95 99,5
13 Angka lulus SMPMTs
93 99,5
99,15 99,15
99,5 14
Prosentase Ruang kelas SD sesuai
standar nasional pendidikan
90 90
94,75 94,75
90
15 Prosentase Ruang
kelas SMP sesuai standar nasional
pendidikan 90
85 96,76
96,76 90
16 Prosentase SD yang
memiliki laboratorium IPA dan komputer
sesuai standar nasional pendidikan
2,42 4,82
5,46 5,46
4,82 1283
SDMI 1283
SDMI 17
Prosentase SMP yang memiliki laboratorium
IPA dan komputer sesuai standar
nasional pendidikan 30
43 47,87
47,87 43
18 Prosentase SD yang
memiliki perpustakaan
35 35
70,95 70,95
35 19
Prosentase SMP yang memiliki
perpustakaan 80
70 70,5
70,5 80
20 Prosentase SDMI
terakreditasi 100
80 99,93
99,93 100
21 Prosentase SMPMTs
terakreditasi 100
80 99,78
99,78 100
22 Prosentase SDMI
yang melaksanakan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan KTSP mencapai
100 100
100 100
100 100
23 Prosentase SMPMTs
yang melaksanakan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan 100
100 100
100 100
II - 71
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
KTSP mencapai 100
24 Prosentase SDMI
dan SMPMTs melak- sanakan pembinaan
kesiswaan 100
100 100
100 100
25 Setiap
KabupatenKota di Jawa Tengah
memiliki minimal 1 satu Rintisan
Sekolah Bertaraf Internasional RSBI
jenjang SD 100
88 48,5
48,5 88
RSBI sudah
dibatal kan
MK 26
Setiap KabupatenKota di
Jawa Tengah memiliki minimal 1
satu Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional RSBI jenjang SMP
100 100
100 100
100
III Program Pendidikan
Menengah 27
Angka Partisipasi Kasar APK
SMASMKMA 70
67 67
67 70
28 Rasio siswa SMK :
SMA 70 : 30
66:34 67 : 33
67 : 33 70 :
30 29
Prosentase Ruang kelas SMASMK
sesuai standar nasional pendidikan
40 80
80 80
80
30 Angka Putus Sekolah
SMASMK 0,07
0,08 0,08
0,08 0,07
31 Prosentase SMASMK
memiliki perpustakaan sesuai standar
nasional pendidikan 90
87 87
87 90
32 Satuan pendidikan
SMASMK memiliki laboratorium sesuai
standar nasional pendidikan
75 80
80 80
80
33 Setiap
KabupatenKota di Jawa Tengah
terdapat 1 satu Rintisan Sekolah
Bertaraf Internasional RSBI SMA
100 100
100 100
100
34 Setiap
KabupatenKota di Jawa Tengah
terdapat 1 satu Rintisan Sekolah
Bertaraf Internasional RSBI SMK
100 95
100 100
100
II - 72
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
35 Satuan pendidikan
SMA menerapkan Teknologi informasi
dan Komunikasi TIK Based Learning
50 50
50,02 50,02
50
36 Nilai rata-rata Ujian
Nasional SMAMASMK
sebesar 7,1 7,1
7,75 7,73
7,73 7,75
37 Satuan pendidikan
SMK yang memiliki bengkel
50 75
75,5 75,5
75 38
Mata pelajaran SMK yang memiliki buku
sesuai Badan Standar Nasional
Pendidikan BSNP sebanyak 30 mapel
100 100
100 100
100
39 Satuan pendidikan
SMA yang menerapkan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
KTSP mencapai 100
100 100
100 100
100
40 Satuan pendidikan
SMK yang menerapkan
kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
KTSP 100
100 100
100 100
41 Satuan pendidikan
SMASMKMA yang terakreditasi
100 100
100 100
100 42
Jumlah Satuan pendidikan SMA
menerapkan Internasional Standar
Operational ISO Manajemen versi
9001-2000 6,82
7 7,28
7,28 7
43 Prosentase SMA
SMK melaksanakan MBS dengan baik
50 50
100 100
50 44
Jumlah Satuan pendidikan SMK
menerapkan International Standar
Operational ISO Manajemen versi
9001-2000 11,93
13,42 38,75
38,75 13,42
45 Prosentase SMASMK
melaksanakan pembinaan
kesiswaan 100
80 100
100 100
II - 73
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
IV Program Pendidikan
Non Formal
Pendidikan Kesetaraan
46 Prosentase Pendi-
dikan kesetaraan mendukung capaian
Angka Partisipasi Kasar Dikdas
7 6
6 6
7
47 Angka lulus
pendidikan kesetaraan paket A
97 98
95,32 95,32
98 48
Angka lulus pendidikan
kesetaraan paket B 95
94,34 96,03
96,03 95
49 Angka lulus
pendidikan kesetaraan paket C
90 91
98,08 98,08
91 50
Prosentase usia dewasa yang belum
bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan
60 55
56,07 56,07
60
Pendidikan Masyarakat
51 Prosentase angka buta
aksara usia 45 1
0,08 0,15
0,15 1
52 Prosentase desa di
Jawa Tengah memiliki Taman Bacaan
Masyarakat TBM 15
13 13,6
13,6 15
Kursus dan Kelembagaan
53 Prosentase
Pengangguran usia 15- 44 th memperoleh
layanan pendidikan kecakapan hidup
5 5
5,31 5,31
5
54 Prosentase Lembaga
Pendidikan Non Formal yang terakreditasi
10 8
11,7 11,7
10 55
Setiap Kabupaten Kota memiliki 1 satu
model layanan Pendidikan Non Formal
Unggulan 100
85 100
100 100
V Program
Pendidikan Khusus 56
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan
Khusus 40
40 51,74
51,74 40
57 Angka Naik Kelas
Pendidikan Khusus 98
99 100
100 99
58 Angka Lulus
pendidikan khusus 100
100 100
100 100
59 Ruang kelas
pendidikan khusus yang sesuai standar
nasional pendidikan 70
70 70
70 70
II - 74
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
60 Sarana dan prasarana
pendidikan khusus sesuai standar
nasional 40
66,94 67,83
67,83 66,94
61 Satuan pendidikan
khusus yang terakreditasi
100 100
100 100
100
VI Program
Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga
Kependidikan
Pendidik Jawa Tengah
berkualifikasi S1D4 mencapai:
62 Prosentase Pendidik
PAUD berkualifikasi S1D4
30 26,5
31,01 31,01
30 63
Prosentase Pendidik SDSDLB
berkualifikasi S1D4 45
50 51,56
51,56 50
64 Prosentase Pendidik
SMPSMPLB berkualifikasi S1D4
85 82
84,57 84,57
85 65
Prosentase Pendidik SMASMALB dan SMK
berkualifikasi S1D4 93
91,75 91,85
91,85 93
66 Prosentase Pendidik
Pendidikan Kesetaraan A, B dan C
berkualifikasi S1D4 35
33 34
34 35
Pendidik Jawa Tengah bersertifikat
pendidik mencapai : 67
Prosentase Pendidik PAUD bersertifikat
pendidik 16
14 14,02
14,02 16
68 Prosentase Pendidik
SDSDLB bersertifikat pendidik
45 37,5
46,9 46,9
45 69
Prosentase Pendidik SMPSMPLB
bersertifikat pendidik 94
76 54,5
54,5 94
70 Prosentase Pendidik
SMASMALB dan SMK bersertifikat pendidik
95 79
50,18 50,18
95
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Jawa Tengah
bersertifikat sesuai bidang keahlian:
71 Prosentase Pengawas
TKSDSDLB bersertifikat
pengawas 35
15 32,5
32,5 35
72 Prosentase Pengawas
SMP bersertifikat pengawas
40 30
32,5 32,5
40
II - 75
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
73 Prosentase Pengawas
SMASMK bersertifikat
pengawas 50
32 97,2
97,2 50
74 Prosentase Laboran
pada satuan pendidikan SMP
bersertifikat laboran 45
35 36
36 45
75 Prosentase Laboran
pada satuan pendidikan SMASMK
bersertifikat laboran 30
25 39,67
39,67 30
76 Prosentase Instruktur
kejuruan bersertifikat kompetensi keahlian
10 8
10 10
10 77
Prosentase Pustakawan pada SMP
bersertifikat pustakawan
40 35
36,70 36,70
40
78 Prosentase
Pustakawan pada SMASMK bersertifikat
pustakawan 35
37 40,94
40,94 37
79 Prosentase Pendidik
intruktur kursus kejuruan bersertifikat
bidang keahlian 40
35 36
36 40
VII Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
80 Prosentase lembaga
PAUD memiliki tatakelola dan citra
yang baik 40
34 34
34 40
81 Prosentase SDMI
yang menerapkan Manajemen Berbasis
Sekolah MBS 15
20 28
28 20
82 Prosentase SMPMTs
yang menerapkan Manajemen Berbasis
Sekolah MBS 30
30 49
49 30
83 Satuan pendidikan
SMASMKMA yang menerapkan
Manajemen Berbasis Sekolah MBS dengan
Baik 50
50 100
100 50
84 Penerapan Sistem
Manajemen Mutu versi 9001-2000 pada Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
100 85
100 100
100
VIII Program Fasilitasi
Perguruan Tinggi 85
Prosentase Perguruan Tinggi di Jawa Tengah
yang bermitra dengan Pemerintah Daerah
25 22
40 40
25
II - 76
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
dan masyarakat dalam pembangunan
pendidikan
IX Program Pendidikan
Berkelanjutan 86
Prosentase Satuan pendidikan di Provinsi
Jawa Tengah yang mengembangkan
pembinaan wawasan kebangsaan
75 70
85 85
75
87 Prosentase Satuan
pendidikan SDSMPSMASMK di
Jawa Tengah yang mengembangkan
kurikulum Bahasa Jawa
100 100
100 100
100
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Secara keseluruhan dari sebanyak 87 indikator pada urusan pendidikan, sebanyak 61 indikator berstatus telah tercapai, 24
indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu perhatianupaya keras. Dua indikator yang berstatus perlu
perhatian yaitu indikator: 1 Prosentase Pendidik SMPSMPLB bersertifikat pendidik; 2 Prosentase Pendidik SMASMALB dan SMK
bersertifikat pendidik.
Capaian indikator
Prosentase Pendidik
SMPSMPLB bersertifikat pendidik baru mencapai 54,5 dari target 94, dan
Prosentase Pendidik SMASMALB dan SMK bersertifikat pendidik baru mencapai 50,18 dari target 95. Kuota sertifikasi ditetapkan
oleh Pusat sehingga capaian target oleh Provinsi tergantung pada kebijakan Pusat.
Pada tahun 2014 upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi indikator yang perlu perhatian yaitu fasilitasi kepada
KabupatenKota guna peningkatan kualifikasi pendidik dan pemenuhan syarat sertifikasi serta koordinasi kepada Pemerintah
Pusat untuk peningkatan kuota sertifikasi pendidik.
Selanjutnya akan dilakukan pula peningkatan capaian untuk indikator yang akan tercapai antara lain Angka Putus Sekolah
SMPMTs sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 0,38 dari target RPJMD sebesar 0,22 dan Angka Partisipasi Kasar APK
SMAMASMK baru mencapai 67 dari target RPJMD sebesar 70 dan di bawah target nasional sebesar 70,53. Upaya yang dilakukan
pada tahun 2014 antara lain : Sosialisasi dan mengalokasikan bantuan keuangan kepada KabupatenKota untuk Pendampingan
II - 77
BOS SMPMTs dengan sasaran 1,6 juta siswa, dan peningkatan APK SMAMASMK melalui pemberian beasiswa kepada siswa dari
keluarga kurang mampu. Selain itu juga akan dilakukan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah.
2 Kesehatan
Kinerja pembangunan Urusan Kesehatan ditunjukan dengan 94 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.100 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja tahun
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
I Program Pencegahan
dan Penaggulangan Penyakit
1
Cakupan UCI
100 98
98,05 98,05
100 2
Presentase kabkota
dengan kelengkapan laporan surveilans
lebih atau sama
dengan 90 lebih
atau sama
dengan 90
99,10 99,10
lebih atau
sama dengan
90 3
Presentase kabkota
dengan ketepatan laporan surveilans
lebih atau sama
dengan 80 lebih
atau sama
dengan 80
97,30 97,30 lebih atau
sama dengan
80 4
Meningkatnya persentase
kabkota dengan Non Polio AFP 2100.000
anak usia 15 th Meningkat
Mening- kat
95,00 95,00
mening kat
5
Meningkatnya Persentase
Kabkota dengan penemuan kasus AFP dan
pengambilan spesimennya 14 hari sesuai SOP
Meningkat Mening-
kat 100
100 Mening
kat 6
Tertanganinya KLB kurang
dari 24 jam 100
100 100
100 100
7
Menurunnya kematian
karena kasus DBD 1
1 0,07
0,07 1
8
Menurunnya jumlah
penderita DBD 210.000
210.000 1,02
1,02 210.000 9
Menurunnya angka
kesakitan malaria API 1
Per 1.000 1
0,075 0,075
1 10
Menurunnya angka
kesakitan Diare 8
– 10 1
51,43 -48,57
51,43 9,71
8-10 11
Menurunnya angka
kematian diare 1
0,01 0,01
0,01 1
12
Meningkatnya penemuan
kasus HIVAIDS Meningkat
Mening- kat
111,51 111,51
mening kat
13
Menurunnya kematian
akibat HIV AIDS Menurun
Menurun 18,70
18,70 menurun 14
Meningkatnya penemuan
kasus TB paru atau CDR case Detection Rate
70 65
58,45 58,45
70 15
Meningkatnya angka
kesembuhan TB Paru lebih dari
atau sama dengan 85
85 88,64
88,64 lebih dari atau
sama dengan
85
II - 78
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja tahun
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
16
Menurunnya kecacatan
dan kematian akibat kecelakaan dan cidera
Menurun Menurun
67,80 67,80 menurun
17
Menurunnya Pneumonia
balita 8
– 10 13
12 12
8 - 10 18
Meningkatnya KabKota
yang melaksanakan sosialisasi PTM
50 50
100 100
50 19
Meningkatnya KabKota
yang melaksanakan surveilans dan
pengendalian faktor resiko PTM
25 25
100 100
25
20
Meningkatnya Kab Kota
yang melaksanakan surveilans kesakitan dan
kematian PTM 100
100 100
100 100
21
Meningkatnya Kab Kota
yang melaksanakan deteksi dini PTM
25 25
75 75
25 22
20-30 penderita
gangguan jiwa terlayani pada RSJD Prov.Jateng
100 100
100 100
100 II
Program Sumber Daya Kesehatan
23
Melakukan pemerataan
tenaga kesehatan di daerah pedesaan
100 100
100 100
100 24
Bertambahnya SDM
kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
teknis kesehatan 10
10 10
10 10
25
Terakreditasinya pelatihan
bidang kesehatan dinas kesehatan Provinsi Jateng
20 20
76 76
20 26
Meningkatnya kemampuan
sumber daya manusia dalam perencanaan,
penganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan
tingkat provinsi dan Kabkota
100 100
100 100
100
27
Memantapkan koordinasi
dan sinkronisasi dalam evaluasi pembangunan
kesehatan di tingkat provinsi maupun kabkota
100 100
100 100
100
28
Tenaga kesehatan yang
mengetahui keberadaan dan peran MTKP jawa
Tengah 70
70 100
100 70
29
Institusi pendidikan
tenaga kesehatan yang terakreditasi
80 80
91,46 91,46
80 30
Bertambahnya tenaga
kesehatan yang terakreditasi
80 80
85 85
80 31
Adanya perlindungan
hukum bagi tenaga kesehatan dalam
melaksanakan tugas pelayanan kesehatan
100 100
100 100
100
32
Tertanganinya masalah
kesehatan di lintas batas dan Provinsi anggota MPU
mitra Praja Utama 100
100 100
100 100
33
Semua KabKota di Jawa
Tengah menerapkan JPKM Jamkesda
100 100
100 100
100
II - 79
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja tahun
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
34
Terdistribusinya tenaga
kesehatan strategis pada sarana pelayanan
kesehatan didaerah sesuai kebutuhan
100 100
119 119
100
35
Pemanfaatan sistim
informasi kesehatan terpadu dilingkungan
Dinas Kesehatan Prov Jateng
100 100
100 100
100
36
Pemanfaatan sistim
informasi kesehatan antara jejaring Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah dan KabupatenKota
70 70
100 100
70
37
Peningkatan informasi
SPM bidang kesehatan dan tersediannya profil
kesehatan 100
100 100
100 100
38
Pemanfaatan hasil
kajianpenelitian sebagai dasar kebijakan dan
pelaku program kesehatan 60
60 100
100 60
39
Meningkatnya persentase
pengawasan keuangan dan pencapaian retribusi
pada Dinas Kesehatan dan UPT
100 100
100 100
100
40
Meningkatnya mutu
pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan
dan UPT 100
100 100
100 100
41
Meningkatnya kompetensi
tenaga medis dan non medis yang bersertifikat di
RS sesuai dengan standar yang berlaku
100 100
100 100
100
42
meningkatnya jumlah
tenaga medis dan non medis sesuai dengan
kebutuhan RS 100
100 100
100 100
43
terpenuhinya tenaga
kesehatan dokter spesialis jiwa
100 100
100 100
100
III Program Perbaikan Gizi
Masyarakat 44
Menurunnya jumlah gizi
buruk pada balita. Prevalensi Gizi buruk
balita 0,82
0,82 0,05
0,05 0,82
45
Menurunnya jumlah KEK
20 20
7,3 7,3
20 46
Menurunnya kasus anemi
pada ibu hamil dan nifas 33,5
33,50 4,6
4,6 33,5
47
Meningkatnya cakupan
pemberian Vit A pada balita
100 100
98,34 98,34
100 48
Balita yang ditimbang
secara teratur di Posyandu 80
80 81,4
81,4 80
49
Balita Gizi buruk GAKIN
yang ditangani sesuai standar
100 100
100 100
100 50
Ibu menyusui ASI Eklusif
65 55
41,90 41,90
65 51
Balita GAKIN 6-24 bulan
mendapat MP ASI 80
80 100
100 80
II - 80
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja tahun
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
52
Bayi, Balita, bumil dan
bufas yang mendapat suplemen zat gizi mikro
80 70
91,03 91,03
80 53
Keluarga mengkonsumsi
garam beryodium 80
80 81,90
81,90 80
54
Surveilance gizi termasuk
sistim kewaspadaan dini KLB Gizi Buruk di
Puskesmas 100
100 100
100 100
IV Program Akses
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
55
Meningkatnya jumlah
penduduk miskin yang memiliki jaminan
pemeliharaan kesehatan 100
100 100
100 100
56
tercapainya usia harapan
hidup 71
thn NA
NA 71
57
Menurunnya angka
kematian Ibu melahirkan 102
Per 100.000 KH
102 116,34
116,34 102
58
Meningkatnya persalinan
oleh tenaga kesehatan 95
95 97,14
97,14 95
59
Penanganan komplikasi
normal Neonatal 79 dari kasus yang ditemukan
79 65
66,38 66,38
79 60
Meningkatnya kunjungan
nifas 90
90 95,63
95,63 90
61
cakupan pemanfaatan
buku KIA 90
90 100
100 90
62
Semua desa
melaksanakan P4K 100
100 100
100 100
63
Puskesmas Poned
berfungsi optimal 2 Puskesmas Kab. Kota
100 100
100 100
100 64
Penurunan angka
kematian bayi 9,8
Per 1000 KH
9,8 10,75
10,75 9,8
65
Penurunan angka
kematian balita 12
Per 1000 KH
12 11,85
11,85 12
66
Balita Sakit ditangani
dengan MTBS balita yang berkunjung di Puskesmas
90 90
90 90
90 67
Cakupan SDIDTK 95
95 95
95 95
95 68
Puskesmas PKPR 20
setiap KabKota 20
20 82,80
82,80 20
69
Puskesmas KTA 25
setiap KabKota 25
25 82,85
82,85 25
70
tersedianya sarana dan
prasarana peralatan alat kesehatan sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimal SPM dan produk
unggulan RS 100
95 100
100 100
71
Terlaksananya sistem
rujukan rumah sakit Terlaksana
- Terlaksan
a terlaksana
Terlaksa na
terlaksa na
V Program Pengembangan
Lingkungan Sehat 72
Meningkatnya KabKota
dengan Tempat Usaha penjamah Makanan TUPM
memenuhi syarat 80 80
80 86
86 80
II - 81
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja tahun
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
73
Meningkatnya KabKota
dengan cakupan rumah yang memenuhi syarat
kesehatan 75 75
75 86
86 75
74
Meningkatnya KabKota
dengan keluarga yang telah menggunakan air
bersih 85 85
85 86
86 85
75
Meningkatnya KabKota
dengan keluarga yang telah menggunakan jamban
sebesar 80 80
80 87
87 80
76
Meningkatnya kabKota
dengan cakupan institusi yang dibina 80
80 80
80 80
80 77
Terwujudnya pengelolaan
sampah perkotaan 95 95
95 96
96 95
78
Terwujudnya pengelolaan
sampah pedesaan 65 65
65 68
68 65
79
meningkatnya sarana dan
prasarana dalam pengelolaan sampah
17,8 17,8
25 25
17,8 80
Meningkatnya inspeksi
kesehatan pada Tempat- Tempat Umum TTU 80
80 80
80 80
80 VI
Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
81
Meningkatnya ketersediaan
dan pemerataan obat publik dan perbekalan keshatan
lainnya di pelayanan kesehatan
60 55
74,89 74,89
60
82
Meningkatnya pelayanan
kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan
100 100
100 100
100 83
Meningkatnya cakupan
pembinaan sarana produksi dan distribusi
sediaan farmasim alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga PKRT
100 100
100 100
100
84
Meningkatnya fasilitasi
pembinaan makanan minuman kepada KabKota
60 60
85,34 85,34
60 85
Meningkatnya
pengembangan dan pemanfaatan obat
tradisional dalam pelayanan formal
80 100
100 100
80
86
Meningkatnya pemanfaatan
laboratorium makanan dan minuman dalam menjamin
mutu dan keamanan produk makanan dan minuman
100 100
100 100
100
VII
Program Promosi Kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat
87
50 KabupatenKota
menyelenggarakan jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat JPK
50 50
100 100
50
88
KabKota melaksanakan
kampanye kesehatan melalui media promosi
kesehatan cetak elektronik, outdoor,indoor
dan penyuluhan langsung 100
100 100
100 100
II - 82
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja tahun
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
89
Kabkota
mengembangkan desakelurahan siaga
100 100
100 100
100 90
Kabkota yang mempunyai
kebijakan dalam mendukung peningkatan
kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah
kesehatan 35
35 100
100 35
91
KabKota mencapai
rumah tangga sehat rumah tangga ber PHBS
50 50
75 75
50 92
Menurunnya angka
penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza
15 KabKota
15 15
15 15
93
Meningkatnya kesadaran
masyarakat tentang pentingnya kesehatan
jiwa 100
100 100
100 100
94
meningkatnya
pemanfaatan fasilitas kesehatan jiwa oleh
masyarakat 100
100 100
100 100
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Secara garis besar kinerja pembangunan urusan kesehatan menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari sejumlah 94
indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 86 indikator berstatus telah tercapai, 4 indikator berstatus akan tercapai, dan 4
indikator berstatus perlu perhatian. Indikator yang berstatus perlu perhatian yaitu: 1 Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan
yang disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, meningkatnya kejadian penyakit tekanan darah tinggi
pada ibu hamil yang salah satunya sebagai akibat dari pola konsumsi masyarakat, masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta masih
kurangnya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi oleh masyarakat; 2 Menurunnya
angka kematian bayi yang disebabkan karena masalah pada neonatal seperti asfiksia sesak napas saat lahir, Bayi Lahir dengan Berat
Badan Rendah BBLR serta infeksi neonatus; selain itu pneumonia, diare serta masalah gizi buruk dan gizi kurang yang biasanya mulai
terjadi sejak masa kehamilan; belum terpenuhinya sarana dan prasarana perawatan bayi BBLR di Puskesmas Poned dan Rumah
Sakit Ponek serta tingginya rotasi tenaga yang sudah dilatih di Puskesmas Ponek; 3 Meningkatnya Penemuan kasus TB paru
dikarenakan belum semua komponen pelaksana penemuan kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapatkan pelatihan dan belum
optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana di puskesmas dan rumah sakit; 4 Ibu menyusui ASI eksklusif capaiannya masih
rendah disebabkan oleh kurangnya kampanye asi dibandingkan dengan promosi susu formula; belum semua rumah sakit, rumah
bersalin dan puskesmas perawatan persalinan mempunyai media
II - 83
promosi asi eksklusif dan tenaga terlatih untuk inisiasi menyusui dini serta belum semua masyarakat sadar dan memahami pentingnya
asi eksklusif.
Upaya yang dilakukan pada Tahun 2014 antara lain adalah: 1 Pemenuhan pelayanan kesehatan ibu-anak, gizi masyarakat dan
pelayanan kesehatan tingkat dasar serta rujukan; 2 Pemenuhan sarana penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan; 3 Pengendalian
angka kejadiankesakitan dan kematian penyakit menular serta penanganan kejadian Luar Biasa KLB dan bencana.
3 Pekerjaan Umum
Kinerja Urusan Pekerjaan Umum ditunjukkan dalam 28 indikator, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.101 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja tahun
2012 Kinerja 2008 sd
2012 Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
I. Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 Lancarnya
aksesibilitas transportasi dari dan
ke terminal baru Bandara A. Yani.
1,15 Km
Terlaksananya pembangunan
jalan akses menuju terminal baru
Bandara A. Yani panjang 1,15 km.
II. Program Rehabilitasi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2 Terlaksananya
rehabilitasi pemeliharaan jalan
provinsi sepanjang 2.539,70 km
2.539,70 Km
2.618,93 2.618,93
2.618,93 2.472,971
3 Terlaksananya
rehabilitasi pemeliharaan jembatan
provinsi sepanjang 24.135 m.
24.135 M
25.335 25.335
25.326,23
III. Program
Peningkatan Jalan dan Penggantian
Jembatan 4
Meningkatnya kondisi jalan baik sebesar
86,54 86,54
86,18 86,18
86,18 86,54
5 Meningkatnya kondisi
jembatan baik 79 79
78,32 78,32
78,32 79
6 Tersedianya sebagian
lahan bebas dan tertanganinya
sebagian fisik ruas jalan JJLS di Kab.
Cilacap, Kab. Kebumen, Kab.
Purworejo dan Kab. Wonogiri.
Km 10,19 Km
4,58 Km Prov +
5,61 Km Kab
Pembeba-san Lahan :
112,29 Km Seluas :
2.216.204 m2 Tersedianya
sebagian lahan bebas seluas
2.216.204 m2 dan pemba-ngunan
fisik sepan-jang 28,19km.
Pembeba-san lahan 5,24 Km,
seluas 111.429 M
2
Fisik : 6,16 km 4 lajur
22,03 km 2 lajur
II - 84
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja tahun
2012 Kinerja 2008 sd
2012 Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
7 Terhubungnya
aksesibilitas yang aman lancar dan
memadai antara lain Kota Pekalongan-
Kab. Pekalongan-Kab. Banjarnegara-Kab.
Wonosobo- Kab. Kebumen; Kab.
Pemalang-Kab. Purbalingga-Kab.
Purwokerto-Kab. Cilacap dan Kab.
Kendal Weleri
– Kab. Temanggung
40 Km
10,425 10,425 Km efektif
Tercapainya aksesibilitas yang
aman, lancar dan memadai antara
lain Kab. Pekalongan-Kab.
Banjarnegara, Kab. Wonosobo-
Kab. Kebumen; Kab. Pemalang-
Kab. Purbalingga- Purwokerto-Kab.
Cilacap dan Kab. Kencal weleri-
Kab. Temang- gung sepan-jang
40,69 Km 11,050 efektif
8 Membaiknya kondisi
prasarana jalan dan jembatan dalam
mendukung kelancaran arus transportasi
wilayah diantaranya kawasan Blok Cepu,
pariwisata, perbatasan antar provinsi maupun
perbatasan antar kabupaten kota,
daerah rawan bencana dan kawasan
pengembangan perekonomian wilayah.
180 Km
52.110 52,11 efektif
Membaiknya kondisi prasarana
jalan dan jembatan dalam mendu-kung
kelancaran arus trans-portasi
wilayah diantara- nya kawasan Blok
Cepu, pariwisata, perbatasan antar
provinsi maupun perbatasan antar
kabupaten kota, daerah rawan
bencana dan kawasan
pengembangan perekono-mian
wilayah, sepanjang 222,89 Km
78,18 Km efektif
IV. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
9 Optimalnya kinerja
fungsi jalan dan jembatan Provinsi
Jawa Tengah Jalan dan
jembatan berfungsi
dengan baik
Jalan dan jembatan
berfungsi dengan baik
LHR 89 Pos, aspal 1184
drum, perbaikan alat
berat 16 jenis 110 buah,
pengadaan bahan 4 jenis
1365 buah, alat berat 3
jenis 4 buah. Tercapai kondisi
jalan dan jembatan
berfungsi baik. Leger 82,65
Km,LHR 543 Pos, aspal 5.390 drum,
pengadaan bahan 13 jenis 5.695 bh,
terpeliharanya alat berat 211, 49 jenis
alat laboratorium 75 unit,
Jalan dan jembatan
berfungsi dengan baik
LHR 100 Pos, pengadaan
aspal 815 drum,
perbaikan alat berat 16 jenis
110 buah, pengadaan
bahan 4 jenis 2.300 buah,
pengadaan alat berat 2 jenis 4
buah
V. Program
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan
Lainnya
10 Meningkatkan kondisi
fisik jaringan irigasi kewenangan
Pemerintah dari kondisi baik sebesar
79 menjadi 89, kewenangan provinsi
dari 41 menjadi 72 dan kewenangan
kabupatenkota dari 72
66 66
66 72
II - 85
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja tahun
2012 Kinerja 2008 sd
2012 Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
35 menjadi 60 melalui kegiatan
operasi dan pemeliharaan,
peningkatan dan rehabilitasi sarana
dan prasarana irigasi
VI. Program Penyediaan
dan Pengelolaan Air Baku
11 Pemenuhan
kebutuhan air baku sampai dengan 10
dari 40 menjadi 50
50 48
48 48
50
VII. Program Pengemba-
ngan,Pengelolaan dan Konservasi
sungai, danau dan Sumber Daya Air
Lainnya.
12 Penanganan
konservasi di 35 DAS Kritis
35 DAS
kritis 6
6 28
7 13
Pembuatan sumur resapan percontohan
dengan pemberdayaan
masyarakat di 6 Balai PSDA.
6 Balai
PSDA 4
6
14 Pembangunan
embung-embung atau tampu-ngan air
sebanyak 5 buah embung
5 Buah
- 5
-
15 Terbentuknya Tim
Koordinasi Pengelolaan Sumber
Daya Air TKPSDA Wilayah Sungai WS
Bodri Kuto dan Dewan Sumber Daya
Air Provinsi Terbentu
knya TIM sudah
terbentuk sudah terbentuk
Tim Koordinasi Pengelo-laan
Sumber Daya Air TKPSDA
Wilayah Sungai WS Bodri Kuto
dan Dewan Sumber Daya Air
Provinsi sudah terbentuk
16 Kerjasama
Pengelolaan Sumber Daya Air pada 7
Wilayah Sungai WS kewenangan pusat
dan 2 WS kewenangan
kabupaten Terlaksa
nanya Kerja-
sama -
Sudah terlaksa- na
Kerjasama Pengelolaan
Sumber Daya Air pada 7 Wilayah
Sungai WS -
17 Terbentuknya forum
masyarakat peduli terhadap konservasi
sumber daya air Terben-
tuknya Forum
- Terbentuknya
forum masyara- kat peduli
terhadap konservasi
sumber daya air -
VIII Program
Pengendalian Banjir dan Pengamanan
Pantai 18
Terpenuhinya operasi dan pemeliharaan,
peningkatan, rehabilitasi prasarana
dan sarana sistem pengendalian banjir
pada 10 sungai di wilayah sungai Bodri
Kuto dan mengupayakan
pengurangan luas rawan genangan
167.000 Ha
6.486 173.485
173.485 167.000
II - 86
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja tahun
2012 Kinerja 2008 sd
2012 Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
banjir dari 199.427 Ha menjadi 167.000
Ha, pada 7 WS kewenangan
Pemerintah, 1 WS kewenangan Provinsi
dan 2 WS kewenangan
Kabupaten
19 Terlaksananya Tugas
Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan
prasarana Sumber Daya Air dari
Pemerintah ke Pemerintah Daerah
Terlaksa nanya
forum -
sudah terlaksana
sudah terlaksana Tugas
Pembantuan Operasi dan
Pemeliharaan prasarana Sumber
Daya Air dari Pemerintah ke
Pemerintah Daerah -
20 Berkurangnya pantai
kritis dari 157 Km menjadi 110 km
110 Km
10 120
120 110
21 Terbentuknya forum
masyarakat peduli banjir di 10 sungai
pada wilayah sungai Bodri Kuto dan
wilayah sungai lainnya.
Terben- tuknya
forum -
sudah terbentuk
sudah terbentuk -
IX. Program
Peningkatan Prasarana dan
Sarana Perkotaan dan Pedesaan
22 Berkurangnya
kesenjangan pembangunan sarana
dan prasarana antar wilayah Pantura-
Tengah-Pansela sesuai dengan
karakteristik potensi dan kesesuaian
dengan RTRW melalui peningkatan kualitas
kerjasama pembangunan
kawasan strategis,peningkatan
peran dan fungsi perkotaan, percepatan
dan peningkatan pembangunan
perdesaan dan peningkatan cakupan
dan sistem infrastruktur wilayah
Mening- kat
lokasi -
- 2 lokasi
pembangu- nan jalan
poros desa Agropolitan di
Kab. Purworejo dan
Kab. Pekalongan.
5 keldesa peningkatan
sarpras PKN: Kota
Semarang, Kota Tegal,
Kota Magelang
PKW : Kab. Boyolali, Kab.
Blora 3 lokasi
sarpras penunjang
kawasan wisata
tradisional cagar
budayaKab. Mglng, Kab.
Boyolali, Kab Semarang
Penataan dan pembangu-nan
kawasan Tugu Batas Jateng-
Jatim di Rembang
- 21 lokasi pemba-
ngunan prasarana dan sarana
Agropoli-tan. -
11 lokasi revitalisa-si
kawasan kumuh sebagai fungsi
PKN ndan PKW. -
23 lokasi pembangunan
prasarana dan sarana peruma-
han penun-jang kawasan wisata
dan revitalisa-si tradisio-nalcagar
budaya.
- 4 lokasi
penanganan penataan kawasan
perbatasan. 3 lokasi pemba-
ngunan jalan poros desa
Agropoli-tan di Kab. Cilacap,
Kab. Purworejo dan Kab.
Pekalongan.
8 kel desa di PKN : Kota
Smg, Kota Solo. PKW : Kab.
Kudus, Kebumen,Wono
sobo, Klaten, Blora, Kota
Pekalo-ngan.
7 lokasi sarpras penun-jang
kawasan wisata, tradisio-
nal Cagar Budaya Kab.
Magelang, Kab. Boyolali,
Wonosobo, Klaten,
Karanganyar, Kota Solo.
DED Tugu Batas Jateng-Jabar di
Kab. Cilacap dan Penyusu-
nan RTBL Kawasan
Perbatasan Jateng-DIY di
Kab. Purworejo
II - 87
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja tahun
2012 Kinerja 2008 sd
2012 Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
23 Meningkatnya
ketersediaan prasarana dan
sarana dasar permukiman bagi
masyarakat di perkotaan dan
perdesaan Meningkat
lokasi -
3 Lokasi sarpras
penunjang kawasan
wisata tradisional
cagar budaya Kab.
Magelang, Kab.
Boyolali, Kab.Sema-
rang. 22 lokasi
prasarana dan sarana
permukiman 7 Lokasi
sarpras penun- jang kawasan
wisata tradisio- nal cagar
budaya Kab.Magelang,
Kab. Boyolali, Wonoso-bo,
Klaten, Karanga-nyar,
Kota Solo
X. Program Peningkatan
Kinerja Pengelolaan Air Minum dan
Sanitasi 24
Meningkatnya pelayanan air bersih,
sanitasi dan persampahan terutama
bagi masyarakat RTM di perkotaan maupun
perdesaan Meningkat
Cakupan pelayanan air bersih
- Perkotaan
Meningkat 63
40,60 40,60
63,50 -
perdesaan Meningkat
30,90 20,30
20,30 38,20
Cakupan pelayanan sanitasi
Meningkat 63
60,03 60,03
66
XI. Program Pembangunan dan
pengelolaan bangunan gedung serta
pengembangan jasa konstruksi
25 Meningkatnya
pemahaman NSPM para konsultan dan
kontraktor serta para pihak yang terkait
dengan pembangunan publik.
Mening- kat
- 70 orang
35 KabKota
Sosialisasi Bintek kepada
Konsultan Kontraktor
pemenang tender
pelaksana Pembangu-nan
Interior Gedung
DESPRA dan Penataan dan
Pemb Kawasan Tugu Batas
Jateng
– Jatim di Rembang
Sosialiasibintek kepada
konsultankontrak -tor, pembangunan
Gedung Despra dan penataan
kawasan tugu batas.
RTBL Kawasan Perbata-san
Jateng – DIY di
Kab Purwo-rejo
26 Meningkatnya
penyelenggaraan pembinaan dan
sosialisasi jasa konstruksi.
Meningkat orang
Pembinaan Bid. Jasa
Konstruksi 35 KabKot 70
org Terselenggaranya
pembina-an dan sosialisa-si jakon
kepada 587 orang 70 orang 35
KabKot
27 Bertambahnya
perusahaan jasa konstruksi yang
memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikasi
kompetensi baik terhadap badan
usahanya SBU maupun terhadap
SDMnya Meningkat
Sertifi- kasi
Badan Usaha
14.198 SBU Perusahaan yang
memiliki SBU sebanyak 62.140
perusahaan. Sertifi-
kasi ketrampi
lan kerja 2.201 SKTK
32.349 SKTK 220 pekerja
kons. Tersertifikasi.
II - 88
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja tahun
2012 Kinerja 2008 sd
2012 Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
28 Meningkatnya jumlah
gedung yang berkualitas sesuai
NSPM baik dari segi kualitas maupun
kinerja pengelolaan semakin tinggi.
Meningkat Mutu
pelayanan laboratoria
l uji Reakreditasi
ISO 17025: 2005 oleh
Komite Akreditasi
Nasional ; Survailen ISO
9001: 2008 oleh IAPMO
Lembaga Sertifikasi
Mening-kat Mutu pelaya-nan
laboratorial uji Meningkatnya
pemaha-man NSPM para
konsultan kontraktor serta
para pihak yang terkait dg
pembangunan publik;
Meningkatnya jumlah gedung
yg berkuali-tas sesuai NSPM
baik dari segi kualitas
maupun kinerja pengelolaan
semakin tinggi.
meningkat pengelola-
an gedung -
Mening- katnya
pengelola an
gedung. 1 pkt peserta
Pembina an penyel. BGN
Meningkat nya pengelo-laan
gedung melalui Bintek kepada
170 peserta sosialisasi dan
pembinaan teknis
penyeleng- garaan
pembangunan BGN dan
Rumdin.
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
: Target RPJMD telah tercapai dan target 2013 merupakan peningkatan cakupan indikator.
Hasil evaluasi menunjukkan dari sebanyak 28 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 13 indikator berstatus telah
tercapai dan 15 indikator berstatus akan tercapai. Pada Tahun 2014, kinerja yang telah dicapai dapat lebih
ditingkatkan kinerja dan pelayanan utamanya yaitu peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana jalan dan jembatan semakin
merata dan mendukung pengembangan wilayah, peningkatan kondisi jaringan irigasi dan air baku untuk mendukung pertanian,
peningkatan penanganan prasarana pengendalian banjir utamanya di Wilayah Sungai Bodri Kuto sebagai kewenangan Provinsi serta
percepatan penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi melalui pengembangan Sistem Pengembangan Air
Minum Regional, pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Regional di Jawa Tengah dan upaya pengurangan timbunan sampah melalui
program 3R.
4 Perumahan
Kinerja Urusan Perumahan di tunjukkan dalam 8 indikator, dengan capaian sebagai berikut.
II - 89
Tabel. 2.102 Capaian Kinerja Urusan Perumahan
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja tahun
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9 I. Program Pembangunan
Perumahan
1 Terbangunnya rumah
baik oleh pengembang, pemerintahpemerintah
daerah dan swadaya masyarakat
ciptakarya Meningkat
Paket Lokasi
Paket Lokasi
Kasibalasi- ba
2 6
19 19
3 6
2 Meningkatnya kualitas
perumahan Meningkat
Paket pen dampingan
6 26
6 3
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas dalam
pemanfaatan lahan kws perumahanpermukima
nkualitas perumahan; Meningkat
Twin block 27
65,5,
4 Terfasilitasinya MBR di
pedesaan dan perkotaan untuk
memiliki rumah yang layak
Terfasilitasi Rumah
Tangga Miskin
RTM 920
920 2.890
700 Rumah
Tidak Layak
Huni RTLH
575 648
RTLH 50 R
3.473
II. Pemberdayaan Komunitas Perumahan
5 Meningkatnya
pengetahuan kesadaran, partisipasi masyarakat
pedesaan dan MBR dalam peningkatan
kualitas hunian Meningkat
Unit RTM 920
2.890 700
6 Meningkatnya
Pengetahuan, kesadaran dan
partisipasi masyarakat dlm pengurangan resiko
bencana Meningkat
KabKota Sosialisa-
si kepada masyara-
kat penerima
manfaat tentang
pengguna an
material bahan
bangu- nan yang
akan diberikan
pada masyara-
kat rentan
bencana Kab
Pema- lang,
Brebes, Banjarne
gara, Banyu-
mas. Sosialisasi
kpd Masy penerima
manfaat tentang
pengguna- an material
bahan bangunan
yang akan diberikan
pd masy rentan
bencana Kab.
Pemalang, Brebes,
Bjngr, Banyumas
Sosialisasi kpd Masy
penerima manfaat
tentang pengguna-
an material bahan
bangunan yang akan
diberikan pd masy
rentan bencana
Kab. Pemalang,
Brebes, Bjngr,
Banyumas Sosialisasi
kpd Masy penerima
manfaat tentang
pengguna an
material bahan
bangunan yang akan
diberikan pada masy
Rentan Bencana
Kab Purworejo,
Pemalang, Bnjarnega
ra, Temanggu
ng
7 Meningkatnya sinergitas
komunitas perumahan dlm pengelolaan dan
pemeliharaan serta sharing pembangunan
dan pembiayaan perumahan
Meningkat Lokasi
Pembang unan
PSD rusuna-
wa di 2 lokasi
Kota Pemb PSD
Rusunawa di 2 lokasi
Kab Pklg, Kab
Skhrjo Kota Smg,
Skrta, Skhj,
Kr.anyar, Clp, Kota
PKl, Kudus,
Pemb PSD Rusunawa
di 3 lokasi Kab
Pemalang, Klaten,
Kota
II - 90
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja tahun
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Pekalong an, Kab.
Sukohar- jo
Jpr, Kab. Pkl.
Tegal 8
Meningkatnya kualitas infrastruktur
perumahan permukiman
Meningkat Lokasi
sarpras Ds.
Kumuh, Ds.
Nelayan, dan Ds.
Miskin Sarpras
di 13 kabkota
31 desa sarpras
kumuh desa
nelayan tradisional
di Kota Semarang,
Kab Smg, Kab
Sragen, Kab
Grobogan, Kab
Brebes, Kab Blora,
Kab Pemalang,
Kota Tegal, Kab Pati,
Kab Kendal,
Kab Wonogiri,
Kab Jepara,
Kab Tmgg 101 desa
Sarpras Kumus
28 Desa sarpras
kumuh desa
nelayan tradisional
di Kab Semarang,
Brebes, Sragen,
Pati, Blora,
Pemalang, Kab Tegal,
Wonogiri, Kota
Semarang, Klaten,
Temanggu ng,
Boyolali, Rembang,
Purworejo, Banjarneg
ara, Kendal,
Wonosobo, Karanga-
nyar, Banyumas
, Kab Pekalo-
ngan, Batang,
Kab Magelang
Meningkat Lokasi
Sarpras 5 KabKota
10 lokasi pengemba
ngan KTP2D di
Kab Blora, Kab
Karangany ar, Kab
Sragen, Kab
Brebes, Kab
Pemalang 27 lokasi
di Kab Pkl, Kdl, Grbg,
Srg, Tmg, Smg, Kbm,
Kr.anyar, Wnsb,
Brbs, Pmlg,
Blora 8 lokasi
pengemba ngan
KTP2D di Kab
Sukoharjo , Sragen,
Brebes, Blora,
Pemalang, Karanga-
nyar
Meningkat Lokasi
Penataan Lingkung
an Permuki
man di 1.180
Lokasi Penataan
lingkungan permukima
n di 1.180 lokasi
Penataan lingkungan
permukima n di 5.691
lokasi
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
: Target RPJMD telah tercapai dan target 2013 untuk peningkatan cakupan.
Hasil evaluasi menunjukkan dari sebanyak 8 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, semuanya 8 indikator berstatus akan
tercapai. Namun demikian, Pemerintah Daerah masih perlu memberikan stimulan bagi perbaikan kualitas perumahan dalam
II - 91
rangka ikut mendorong percepatan pengurangan angka kemiskinan, hal ini dtunjukkan dengan masih banyaknya jumlah rumah tidak
layak huni di Jawa Tengah sebesar 1.989.804 rumah, untuk itu perlu peningkatan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni di Jawa
Tengah.
Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah pemberian stimulan perbaikan rumah tidak layak huni serta
penyediaan sarana prasarana perumahan di Jawa Tengah.
5 Penataan Ruang
Kinerja Urusan
Penataan
Ruang di tunjukkan dalam 9 indikator, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.103 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008-2013 Satuan
Capaian Kinerja tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
I. Program Perencanaan Tata
Ruang 1
RTRW Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan
UU 262007 tentang Penataan Ruang
Tersedia RTRW Prov.
Jateng sesuai
dengan UU 262007
dok Tersedia
RTRW Prov.
Jateng sesuai
dengan UU 262007
Perda RTRW Prov
Jateng 2009-2029
2 Fasilitasi Penyesuaian
RTRW KabKota sesuai UU 262007
tentang Penataan Ruang
Terfasilitasi Penyesuaian
RTRW KabKota
sesuai UU 262007
Dok RTRW
perda=10 Rencana
Rinci=25 RTRW
perda=34 Evaluasi
gub=1 RDTR
KabKota sudah
dibahas 6 RTRW
perda=34 Evaluasi
gub=1 RDTR
KabKota sudah
dibahas 6 Terselesai-
kannya RTRW 35
KabKota di Jateng,
terbitnya rekomendasi
gub RDTR KabKota
3 Tersusunnya rencana
rinci Kawasan Strategis Provinsi
Jawa Tengah Tersedianya
Rencana Rinci
Kawasan Strategis
Provinsi Jawa
Tengah Dok
4 RTR
Kawasan Strategis
Bregasma- lang,Renca-
na Rinci Tata Ruang
Kawasan Dataran
Dieng,Renca na Rinci
Tata Ruang Kawasan
Rawa Pening,Pemb
inaan fasilitasi
penyus review RTR
di 10KK; RDTR Kota
Magelang Zoning
Regulasi Perkotaan
Magelang Seluruh
capaian 2008-2012
RTR Kawasan
Strategis Kawasan
Kebun Raya Batu Raden,
Kawasan Petanglong,
Kawasan Purwomang-
gung Perkotaan
Magelang dan
sekitarnya, kawasan
Perkotaan Cepu,
Pembinaan Fasilitasi
Penyusunan Review RTR
KabKota, RDTR dan
Peraturan Zonasi
Bagian Wilayah Kota
Tegal
II - 92
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008-2013 Satuan
Capaian Kinerja tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
II. Program
Pemanfaatan dan Pengendalian Tata
Ruang 4
Monitoring dan pembaharuan data
spasial Data spasial
yang akurat dan terkini
Doku- men
Pemetaan Intrusi Air
Laut di Kab.
Kendal Batang 1
dokumen; Penataan
Kawasan Pertam-
bangan Majenang-
Bantarka- wung; G.
Slamet; Kendeng
Selatan; G. Lawu; Peg.
Selatan 5 dok
9 -
5 Peningkatan
kesadaran dan kepatuhan
masyarakat dalam pemanfaatan ruang
sesuai dengan peruntukannya.
Meningkat -
Peran serta masyara-
kat dalam penyeleng-
garaan penataan
ruang Meningkat
nya kesa- daran dan
kepatuhan Masyara-
kat melalui Penyu-
sunan Sosialisasi
Kebijakan Pengendali
an Pemanfaat
an Ruang Prov
Meningkat nya kesa-
daran dan kepatuhan
Masyara- kat melalui
Penyu- sunan
Sosialisasi Kebijakan
Pengendali an
Pemanfaat an Ruang
Prov Penyertaan
Diklat peserta
PPNS bidang
Penataan Ruang
Meningkat nya kesa-
daran dan kepatuhan
Masyara- kat melalui
Penyu- sunan
Sosialisasi Kebijakan
Pengendali an
Pemanfaa- tan Ruang
6 Berkurangnya
pelanggaran pemanfaatan ruang
Berkurang -
Pemanfaat an ruang
yang sesuai
dengan Rencana
Tata Ruang Berkurang
nya pelanggara
an melalui Penyusu-
nan Sosialisasi
Kebijakan Pengendali
an Pemanfaa-
tan Ruang Prov
Berkurang nya
pelanggara an melalui
Penyusu- nan
Sosialisasi Kebijakan
Pengendali an
Pemanfaa- tan Ruang
Prov Penyertaan
Diklat peserta
PPNS bidang
Penataan Ruang
Tersedia- nya alat
pengendali an dalam
penyelengg araan
pemanfaa- tan ruang
melalui penyusu-
nan arahan pemberian
insentif dan
disinsentif Provinsi
Jawa Tengah
7 Peningkatan upaya
penegakan hukum terhadap pelaku
pelanggaran pemanfaatan ruang
Meningkat -
Peningka- tan
kesepaha- man
aparatur melalui
Sosialisasi Kebijakan
Pengen- Meningkat-
nya kesadaran
Aparatur melalui
penyusu- nan
Sosialisasi Kebijakan
Meningkat- nya
kesadaran Aparatur
melalui penyusunan
Sosialisa- si Kebijakan
Pengen- Terpadu-
nya pemaha-
man yang benar
penyele- saian
permasala han
II - 93
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008-2013 Satuan
Capaian Kinerja tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
dalian Pemanfaat
an Ruang Pengen-
dalian Pemanfaa-
tan Ruang Prov;
dalian Pemanfaatan
Ruang Prov; Penyertaan
Diklat peserta
PPNS bidang
Penataan Ruang
pemanfaa- tan ruang
sesuai peraturan
yang berlaku
melalui fasilitasi
penyele- saian
permasala han
pemanfaa- tan ruang
8 Meningkatnya
kesadaran aparatur dalam pengendalian
ruang Meningkat
Meningkat nya kinerja
Pokja Pengendali
an Pemanfaat
an Ruang BKPRD
Prov. Jateng
Meningkat nya kinerja
melalui Rakor
Pokja Pengendali
an pemanfata
an Ruang BKPRD
Prov. Jateng di
35 KabKota
Meningkat nya kinerja
melalui RakorPokja
Pengen- dalian
pemanfata an Ruang
BKPRD Prov.
Jateng di 35
KabKota Meningkat
nya keasadaran
aparatur melalui
penyusu- nan
kebijakan pengendali
an pemanfaa-
tan ruang Meningkat
nya kinerja melalui
Rakor Pokja
Pengendali an
pemanfata an Ruang
BKPRD Prov.
Jateng di 35
KabKota
9 Peningkatan kinerja
Badan Koordinasi Pernataan Ruang
Daerah, BKPRD dalam memfasilitasi
pemecahan permasalahan dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
Meningkat Meningkat
nya kinerja melalui
Rakor Pokja
Pengen- dalian
pemanfaat an Ruang
BKPRD Prov.
Jateng di 35
KabKota Meningkat
nya kinerja melalui
Rakor Pokja
Pengen- dalian
pemanfaat an Ruang
BKPRD Prov.
Jateng di 35
KabKota Meningkat
nya kinerja melalui
Rakor Pokja
Pengen- dalian
pemanfaat an Ruang
BKPRD Prov.
Jateng di 35
KabKota
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Secara umum pembangunan penataan ruang menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari sejumlah 9 indikator yang
ditargetkan dalam RPJMD, 1 indikator berstatus telah tercapai, dan 8 indikator berstatus akan tercapai. Terbitnya peraturan daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Jawa Tengah dan di 35 KabupatenKota, masih perlu serta harus ditindaklajuti dengan
penyusunan Rencana Rinci penjabarannya, baik ditingkat Provinsi maupun KabupatenKota.
II - 94
Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah penyusunan Rencana Detil Tata Ruang RDTR sebagai Penjabaran
RTRW Provinsi Jawa Tengah serta fasilitasi penyusunan RDTR KabupatenKota di Jawa Tengah.
6 Perencanaan Pembangunan
Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan di tunjukkan dalam 10 indikator, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel. 2.104 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja tahun
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD 2012
Realisasi RKPD 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9 I
Program Peningkatan kerjasama pembangunan
Dilaksanakan melalui program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Terselenggaranya forum
kerjasama antar daerah Kabupaten Kota dan
propinsi dalam perencanaan
pembangunan 60
35 SKPD
Prov. KabKota
59 35
59 35
59 35
59 35
II Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Perbatasan
Dilaksanakan melalui program Perencanaan
Pembangunan Daerah
2 Terwujudnya akselerasi
perkembangan dan pertumbuhan wilayah
perbatasan - Program Kegiatan
hasil kesepakatan antar wilayah perbatasan yang
terakomodir dlm RKPD 100
persen 100
100 100
100
III Program Perencanaan
Pengembangan wilayah Strategis dan cepat
tumbuh
Dilaksanakan melalui program Perencanaan
Pembangunan Prasarana wilayah dan Sumber Daya
Alam
3 Berkembangnya wilayah
strategis sebagai pusat- pusat pertumbuhan di
Propinsi Jawa Tengah Berkem-
bang Dokumen
- -
- 1 Dokumen
kajian Tipologi
Tingkat Perkem-
bangan Wilayah,
Konsep Penanganan
IV Program Perencanaan
Pengembangan Kota- kota Menengah dan
Besar
Dilaksanakan melalui program Perencanaan
Pembangunan Prasarana wilayah dan Sumber Daya
Alam
II - 95
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja tahun
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD 2012
Realisasi RKPD 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
4 Terkendalinya
pengembangan kota-kota Besar dan Menengah di
Jawa Tengah Terkendali
Dokumen -
- -
Rencana induk
pengem- bangan
kawasan cepat
tumbuh
V Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
5 Tersedianya sumber daya
aparatur perencanaan pembangunan daerah,
tersusun dan terlaksananya kebijakan
daerah di bidang penelitian dan pengembangan
Tersedia Tersedia
Peningkatan Kualitas SDM Perencana
Paket 1.
Mening- katnya
kapasitas dan
kualitas SDM
aparatur perencana
2. Mening-
katnya kualitas
SDM Fung-
sional Perencana
3. Mening-
katnya Kualitas
dan kinerja
pegawai FGD : 3 kali;
Pembinaan 2 kali;
Penilaian angka kredit
fungsional pe-renca-na
4 kali; fasili- tasi
pengemba- ngan jabatan
fungsional 1 kali.
FGD : 26 kali;
Pembina- an 34 kali;
Penilaian angka
kredit fungsio-
nal pe- rencana 4
kali; fasilitasi
pengemba ngan
jabatan fungsional
1 kali.
FGD : 3 kali;
Pembinaan 4 kali;
Penilaian angka
kredit fungsional
perencana 4 kali; fas
pengemb jabatan
fungsional 1 kali.
Evaluasi IPM Dokumen
- -
1 1
Identifikasi Program Kegiatan APBD
Dokumen 1
1 5
1 Identifikasi Program
Kegiatan APBN Dokumen
1 1
5 1
Penyusunan Laporan Konsolidasi
Triwulanan Dokumen
4 4
20 4
Penyusunan dan Pengendalian serta
Evaluasi Hasil-hasil Pembangunan Jawa
Tengah: 1 Evaluasi RKPD
2 Evaluasi Paruh Waktu RPJMD
Buku Monev
1 1
1
1 1
5
5
3
1
1 1
Bidang ekonomi Rekomen-
dasi 3
3 24
3 Bidang pemerintahan
dan sosial budaya Rekomen-
dasi 3
3 17
3 Bidang prasarana
wilayah Rekomen-
dasi 3
3 16
3 Berbagai Bidang dan
sektor pembangunan Rekomen-
dasi 30
31 112
44 Bidang pengembangan
dan penerapan IPTEK Kegiatan
5 29
48 5
II - 96
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja tahun
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD 2012
Realisasi RKPD 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Fasilitas penelitian kawasan terpadu
Kegiatan 5
5 14
5
VI Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 6
Tersedianya dokumen perencanaan
pembangunan seperti Renja SKPD, Renstra
SKPD, RKPD, RPJMD, dan RPJPD
Tersedia Tersedia
Dokumen RPJMD 2 Perda RPJMD
Perda RPJMD
1 Perda RPJMD
2008 –
2013
1 draft Perda
RPJMD 2013
– 2018
Dokumen RKPD 6 Pergub RKPD
Pergub RKPD
1 1 Pergub
RKPD 2013 5 Pergub
RKPD
1 Pergub RKPD 2014
VII Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi 7
Tersedianya dokumen perencanaan
pembangunan ekonomi daerah:
Tersedia Tersedia
Dokumen Perencanaan Pengembangan
Perekonomian dokumen
2 2
8 2
Dokumen Pengembangan Sumber
Daya Alam Pertanian dokumen
2 2
10 3
VIII Program perencanaan
pembangunan sosial dan budaya
8 Tersediannya dokumen
perencanaan pembangunan daerah
bidang kesejahteraan rakyat serta bidang
pemerintahan dan kependudukan
Tersedia Tersedia
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Perencanaan Bidang
Kesejahteraan Rakyat dokumen
5 5
21 4
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Pemerintahan
Kependudukan dokumen
6 6
33 5
IX Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
9 Tersediannya dokumen
perencanaan pembangunan daerah
bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam.
Tersedia Tersedia
Laporan Fasilitasi Koordinasi
Perencanaan pembangunan bidang
Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah. dokumen
5 5
29 5
Laporan Pendampingan Koordinasi
dokumen 4
4 13
3
II - 97
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja tahun
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD 2012
Realisasi RKPD 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Pembaharuan Kebijakan Perencanaan
dan Pengelolaan Sektor Pengairan dan Irigasi
WISMP.
Laporan Koordinasi Pelaksanaan
Partisipatory Irigation Sector Project PISP.
dokumen 1
1 8
1
X Program perencanaan
pembangunan daerah rawan bencana
10 Tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan daerah
rawan bencana Tersedia
Dokumen 1
1 2
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Secara umum kinerja urusan perencanaan pembangunan tergolong baik. Dari sebanyak 10 indikator untuk urusan
perencanaan pembangunan yang tercantum dalam dokumen RPJMD, sebanyak 7 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus
akan tercapai. Tiga indikator yang akan tercapai yaitu: 1 Berkembangnya wilayah strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan
di Propinsi Jawa Tengah; 2 Terkendalinya pengembangan kota-kota Besar dan Menengah di Jawa Tengah; dan 3 tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan seperti Renja SKPD, Renstra SKPD, RKPD, RPJMD, dan RPJPD. Untuk mencapai target RPJMD pada
indikator Berkembangnya wilayah strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan di Propinsi Jawa Tengah, maka pada tahun 2013 akan
dilakukan
penyusunan Dokumen
kajian Tipologi
Tingkat Perkembangan Wilayah, Konsep Penanganan wilayah strategis.
Untuk mencapai target indikator Terkendalinya pengembangan kota- kota Besar dan Menengah di Jawa Tengah pada tahun 2013 akan
disusun Rencana induk pengembangan kawasan cepat tumbuh.
Hal-hal yang menjadi prioritas pada tahun 2014 antara lain penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2013-2018; fasilitasi dan koordinasi wilayah perbatasan dan peningkatan kualitas perencanaan dan sinergitas
pembangunan daerah antara Pusat, Provinsi dan KabupatenKota; optimalisasi pengembangan dan penerapan hasil penelitian dan iptek
serta teknologi tepat guna dalam mendukung pembangunan daerah.
7 Perhubungan
Kinerja Urusan Perhubungan di tunjukkan dalam 36 indikator, dengan capaian sebagai berikut :
II - 98
Tabel 2.105 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9 I.
Program Pengembangan Perhubungan Darat
1 Peningkatan sarpras lalu
lintas dan angkutan jalan, kelaikan jalan kendaraan
bermotor, kualitas pelayanan, kualitas
pengawasan dan pengendalian,
meningkatnya disiplin manajemen dan rekayasa
untuk mewujudkan keselamatan jalan raya
Meningkat Paket
- 10
46 10
2 Meningkatnya kualitas dan
kuantitas perencanaan bidang perhubungan,
komunikasi dan informatika Peningkatan
koord dan konsultasi
Bid Hubkominfo
Kegiatan Rakor
Perhubu- ngan,
Komunikasi dan
Informatika 1
1 5
1
3 Terfasilitasinya
pembangunan terminal tipe A dan B.
Terfas. Pemb. Termi
nal kelas A dan B
Terminal 1
1 4
1
4 Terbangunnya jembatan
timbang 4 buah dan meningkatnya kapasitas
timbang serta integrasi jaringan inter koneksi
sebanyak 17 buah Meningkat
kapasitas timbang
Paket 1
1 4
1
5
Terfasilitasinya pembangunan BRT di 3 kota
Semarang, Surakarta dan Purwokerto.
3 Kota
1 1
3 1
6 Meningkatnya jumlah
fasilitas perlengkapan jalan. Meningkat-
nya Rambu
buah 1.902
1.902 6.081
1.902 RPPJ buah
101 101
218 101
APILL unit 1
1 Guadrail
meter 226
904 2.552
1.626 Marka
meter 52.415
52.815 137.800
212.600
7
Meningkatnya unjuk kerja alur alternatif dan perintis.
Meningkat kab.kota
6
8
Meningkatnya kinerja pelayanan bis AKDP dan
AKAP Perijinan
Meningkat UPP
10 10
10 10
9 Terbangunnya Area Traffic
Control System ATCS di 2 Kab.Kota.
2 kab.kota
2 2
6 1
10 Peningkatan SDM bidang
LLAJ, ASDP dan KA di 35 lokasi.
35 lokasi
35 35
35 35
11 Terfasilitasinya revitalisasi
jalur-jalur non operasi KA terutama di Kedungjati-
Tuntang, Magelang-Bedono, Magelang-, Semarang-
Demak-Kudus-Rembang, Kudus-Jepara, Rembang-
Blora. Kegiatan
fasilitasi Paket
1 1
5 1
12 Terfasilitasinya
pengoperasian KA terutama lintas Klaten-Solo-Sragen,
Pekalongan - Semarang. Kegiatan
fasilitasi Paket
1 1
5 1
II - 99
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9 13
Terfasilitasinya pengoperasian KA Komuter
terutama lintas Semarang- Tegal-Purwokerto-Kutoarjo-
Jogja- Solo-Semarang. Kegiatan
fasilitasi Paket
1 5
1
14
Terfasilitasinya pembangunan double track
lintas Tegal-Pekalongan- Semarang-Cepu dan
angkutan kereta api perkotaan di Solo.
Keg. fasilitasi
MSP 29
90 151
30
15 Peningkatan keselamatan:
pembinaan sosialisasi, pener-tiban, peningkatan,
pemeliharaan, rehabilitasi, pembangunan perlintasan
sebidang di 22 kabkota. 22
kab.kota 14
14 36
14
16 Terfasilitasinya
pengembangan KA wisata Tuntang-Ambarawa
– Bedono, Borobudur dan
sekitarnya. Fasilitasi
pengem- bangan
lintasan lintasan
1 1
1 1
17 Terfasilitasinya peningkatan
frekuensi KA lintas Tegal- Semarang, Semarang
–Solo– Sragen, Semarang
–Cepu, dan Solo- Wonogiri
Fas. Pengem-
bangan lintasan
lintasan 3
3 4
3
18 Terfasilitasinya dan
pendampingan pembangunan pelabuhan
penyeberangan Kendal. Fas
Pengem- bangan dan
Penanganan 60
60 60
100 19
Pembangunan transportasi 8 waduk Malahayu,
Sempor, Wadas lintang, Kedungombo, Gajah
Mungkur, Cacaban, Rawa Pening dan Mrica
8 waduk
2 8
2
20
Terfasilitasinya pengoperasian kapal
penyeberangan lintas Kendal- Kumai dan terfasilitasinya
pengoperasian coastal ferry Lampung-Banten-DKI-Jabar-
Kendal-Jatim-Bali-NTB, NTT Kegiatan
Fasilitasi Paket
1 1
1 1
21 Pengembangan transportasi
ASDP di 3 lokasi. 3
lokasi -
3 2
II.
22 23
24
Program Pengembangan Perhubungan Laut
Terfasilitasinya pemeliharaan alur dan kolam di 4 lokasi
Rembang, Jepara, Brebes, dan Karimunjawa.
4 lokasi
1 1
5 2
Pengoperasian KM Kemojan di Karimunjawa.
Beroperasi- nya KM
Kemojan kegiatan
1 1
1 1
Terfasilitasinya peningkatan dan pengembangan sarpras
pelabuhan di 9 lokasi Tanjung Emas, Tanjung
Intan, Tegal, Batang, Juwana, Rembang, Karimunjawa,
Jepara dan Brebes. Fas
Peningkatan Sarpras 9
lokasi lokasi
9 9
9 9
25
Tersedianya fasilitas keselamatan pelabuhan
SBNP di perairan Jateng Fas
Keselama- tan
Paket 1
1 4
1 26
Terfasilitasinya pembangunan fasilitas
pendukung di Pelabuhan Tanjung Emas.
Fasilitasi kegiatan
1 1
1 1
27 Peningkatan SDM bidang
perhubungan laut
Meningkat kegiatan
rakor bidang
perhubu- ngan laut
1 1
2 1
II - 100
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9 III.
Program Pengembangan Perhubungan Udara
28 Terfasilitasinya
pengembangan fasilitas Bandar Udara dan
Keselamatan Penerbangan di 4 lokasi Bandara A. Yani
Semarang, Adisumarmo Surakarta, Tunggul Wulung
Cilacap dan Dewadaru Karimunjawa Jepara.
Falisitasi pengemba-
ngan 4 lokasi
lokasi 4
4 4
4
29 Peningkatan SDM bidang
perhubungan udara Meningkat
kegiatan rakor
perhu- bungan
udara 1
1 5
1
IV. Program Pos,
Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR
30 Pembinaan, pengawasan
dan pengendalian postel dan frekuensi
Peningk Palayan
Perusahaan postel
150 150
160 150
31 Terlaksananya koordinasi
dan optimalisasi pelaksanaan KPUUSO.
Terlaksana koordi
kegiatan 1
1 5
1 32
Terlaksananya kegiatan siaran radio tetap dan
bergerak Pelaksana-
an Kegiatan event
3 4
15 3
V. Program Pengembangan
Komunikasi, Kerjasama Informasi dan Media
Massa 33
Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika
orang 200
200 625
200 34
Terlaksananya fasilitasi pengembangan forum
komunikasi media tradisional FK METRA
kab.kota 3
3 19
3 35
Meningkat dan berkembangnya lembaga
komunikasi masyarakat. kab.kota
14 14
35 14
36 Meningkatnya kerjasama
penyampaian informasi melalui OrmasLSM,
organisasi profesi pers OPP dan media watch
kegiatan 1
1 7
1
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
: Target RPJMD telah tercapai dan target 2013 untuk peningkatan cakupan
Secara umum pembangunan urusan perhubungan menunjukkan kinerja yang baik, ditunjukkan dari sejumlah 36 indikator yang
ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 16 indikator berstatus telah tercapai, dan 20 indikator berstatus akan tercapai.
Pada Tahun 2014 upaya-upaya peningkatan kinerja pelayanan dan keselamatan transportasi perlu semakin ditingkatkan utamanya
pada perhubungan darat baik lalu lintas, ASDP maupun Perkeretaapian dengan meningkatkan sinergitas dalam pencapaiannya bersama
Pemerintah, KabupatenKota dan Masyarakat. Selain itu upaya untuk fasilitasi pembangunan infrastruktur strategis Bandara Ahmad Yani
Semarang, Pembangunan Pelabuhan Tanjung Emas dan Pembangunan Double Track untuk dapat dioptimalkan.
II - 101
8 Lingkungan Hidup
Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di tunjukkan dalam 17 indikator, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel. 2.106 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012 Realisasi
tahun 2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
I. Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan LH
1 2
3 Terlaksananya
pengendalian dan pengawasan terhadap
sumber-sumber pencemaran 10 kluster
UMKM, 500 usaha danatau kegiatan
menengahbesar dan 50 obyek domestik
500 Usaha
danatau kegiatan
196 208
622 150
50 obyek
domestik 16
57 9
10 kluster
1 6
32 19
4 Terlaksananya perbaikan
kinerja pengelolaan B-3 dan limbah B-3 pada 300
usaha danatau kegiatan disesuaikan dengan PP
yang Berlaku 300
usaha danatau
kegiatan 200
196 877
159
5 Terlaksananya
pengawasan dan penegakan hukum pada
100 usaha dan atau kegiatan
100 usaha dan
atau kegiatan
15 29
96 18
6 Terkuranginya
penyimpangan aspek lingkungan dalam
pemanfaatan ruang sebesar 17 di 6 Daerah
17 57,14
6 Daerah
3
II. Program Pengembangan
Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan
Konservasi Laut Hutan
7 Meningkatnya fungsi
kawasan lindung sebesar 5 dari luasan 222.759
ha di 31 KabupatenKota dan sebesar 10
tangkapan sumber air dapat terpelihara serta
tertanamnya 360 jenis tanaman langka di
sejumlah daerah; Tengah 5 dari
luasan 222.759
Ha 11.137,95
di 31 KabKota
dan sebesar
10 tangkapan
sumber air dapat
terpelihara Ha
690 599,49
2.799,47 500
8.478,68
360 jenis
50 62
390 50
III Program Perlindungan
dan Konservasi Sumberdaya Alam
8 Terlaksananya
penanganan kawasan lahan kritis dengan
komoditas perkebunan 350 ha per tahun
1.750 Ha
3.120 7.820
100
9 -
Meningkatnya penerapan intensifikasi, rehabilitasi,
diversifikasi dan civil teknis serta integrasi perkebunan
ternak pada lahan kritis, DAS, dan tangkapan
waduk
- Terlaksananya peningkatan
produksi, produktivitas dan -
unit sumur resapan
54 82
3 -
unit PAH 10
31 6
- unit sumur
rombong 200
- unit dam
parit 1
- unit
2 6
II - 102
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012 Realisasi
tahun 2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
kualitas hasil serta terpeliharanya sumber
daya alam bangunan
pencegah longsor
IV Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau RTH
10 Terlaksananya perluasan
dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau
sebesar 20 di 10 daerah 20 di 10
daerah 205,41
45,20 45,20
65,02 48,67
Ha 92,84
133,56 100
V 11
Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber daya Alam
Tersusunnya hasil kajian penghitungan daya
dukung dan daya tampung lingkugan pada
6 DASSub DAS Jawa Tengah
6 Sub
DASDAS Daya
Tampung 1
1 6
1 6
Sub DASDAS
Daya Dukung
1 1
2 4
12 Tertanganinya kerusakan
lingkungan hutan dan lahan sebesar 10 dari
seluruh area ekosistem DAS di 6 Sub DAS Jawa
Tengah. 10 dari
seluruh area
ekosistem DAS di 6
Sub DAS Jawa
Tengah 7.000 Ha
Ha 822,48
767,10 7.059,78
540 11,74
10,96 100,85
7,70
13 Terbangunnya sabuk
pantai di wilayah pesisir Jawa Tengah sepanjang
3.000 m 3.000
Meter 565
585,5 2.410
650 14
Terbentuknya ekosistem mangrove seluas 200 Ha
200 Ha
40 48
221,75 40
VI
15
16
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan LH
Terfasilitasinya pembelajaran 350 orang
aparat pengelola lingkungan hidup, 500
anggota kelompok masyarakat, 100 orang
guru dan 400 pelajar 350
orang aparat 30
460 15
500 orang
anggota kelompok
masyarakat 1.827
9.982 728
100 orang guru
120 290
400 orang pelajar
420 Terfasilitasinya
pelaksanaan program adiwiyata di 10 sekolah
10 Sekolah
8 18
10
VII 17
Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan LH
Tersusun dan terpubli- kasikannya dokumen
statistik lingkungan, status lingkungan hidup daerah
dan informasi lingkungan melalui media cetak dan
elektronik setiap tahun
buku SLHD buku
65 330
100 buku SLH
buku 65
430 100
buletin warta lingkungan eksemplar
400 3.000
200
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
: Target RPJMD telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan.
II - 103
Pembangunan lingkungan hidup secara umum memiliki kinerja yang baik, terlihat dari sebanyak 17 indikator yang tercantum dalam
RPJMD, sebanyak 12 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, 2 indikator berstatus perlu upaya keras.
Indikator yang berstatus upaya keras, yaitu : 1 Terbangunnya sabuk pantai di wilayah pesisir Jawa Tengah sepanjang 3.000 m; 2
Terlaksananya perluasan RTH sebesar 20 di 10 daerah.
Dalam rangka pencapaian target indikator terbangunnya sabuk pantai di wilayah pesisir Jawa Tengah sepanjang 3.000 m, pada tahun
2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.050.000.000,00 untuk pembangunan 700 m sehingga mencapai 3.110 m. Sampai dengan tahun
2012 indikator perluasan RTH di wilayah perkotaan baru tercapai sebesar 13,00 atau 133,56 ha dari target 20 atau 205,41 ha. Dalam
rangka meningkatkan luas RTH di wilayah perkotaan, pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,00 untuk fasilitasi bibit
tanaman produktif dan tanaman keras seluas 100 Ha sehingga mencapai 240,56 Ha.
Hal – hal yang menjadi perhatian pada tahun 2014 adalah
peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau RTH dengan peningkatan sebaran dan proporsi luasan RTH; pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan pengawasan dan penegakan lingkungan;
peningkatan luasan kawasan lindung di luar kawasan hutan dan pengembangan plasma nutfah; penanganan kerusakan pesisir, lahan
bekas tambang dan ketersediaan sumber air CAT.
9 Pertanahan
Kinerja Urusan Pertanahan di tunjukkan dalam 8 indikator, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.107 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
NO Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
I. Program penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah
1 Berkurangnya kasus
pelanggaran penggunaan tanah.
Berkurang -
Identifikasi Perubahan
Penggunaan dan
Pemanfaatan Lahan
Kawasan Lindung DAS
Serayu dan DAS Comal-
Gangsa Pertanian
di 2 kawasan
cepat DAS
Bengw Solo
DAS Gotri DAS
Serayu DAS
Comal Identifikasi
Perubahan Penggunaan
dan Pemanfaatan
Lahan Kawasan
Lindung DAS Jratun
Seluna, Identifikasi
Perubahan Penggunaan
II - 104
NO Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012
Dan Pemanfaatan
Lahan pada Kawasan
Pertanian di Kab
Purbalingga, Banyumas,
Cilacap, Kebumen dan
Purworejo
2 Meningkatkan Bidang
tanah yang terpetakan. Terpetakan
Bidang CSR-HGU
Terpetakan bidang
15 15
15 Identifikasi HGU
Terpetakan bidang
48 Identifikasi HGB
Terpetakan bidang
35 Identifikasi HP
Terpetakan bidang
55 3 Terselesaikannya
konflik-konflik pertanahan
Terselesai- kan
Kasus 13
86 10
4 Terbangunnya sistem informasi pertanahan
Terbangun Unit
1 Unit Sistem informasi
lahan Aplikasi database
kawasan strategis
Bregasmalang 3 Unit
Sistem informasi
lahan 1 Unit
Sistem informasi
lahan 5 Berkurangnya konversi
lahan pertanian ke non pertanian
Berkurang M
2
Dari 348.198 menjadi
398.543 Dari
1.514.469 menjadi
2.001.379 Dari 195.300
menjadi 220.400
6 Meningkatnya kualitas tertib administrasi
pertanahan Sertifikasi
tanah; Sosialisasi
MPBM Sertifikasi
tanah; Sosialisasi
MPBM Sertifikasi
tanah; Sosialisasi
MPBM 7 Tersosialisasi dan
diterapkannya Manajemen Pertanahan
Berbasis Masyarakat MPBM
150 Desa pada 29
Kab Desa
20 20
80 70
8 Tersertifikasinya tanah masyarakat potensi
sawah lestari dan kawasan lindung
Sertifikasi Dokumen
1.825 1.734
15.179 1.500
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Secara umum pembangunan urusan pertanahan sampai dengan tahun 2012 memiliki kinerja yang baik, ditunjukkan dari sejumlah 8
indikator, sebanyak 7 indikator berstatus akan tercapai, 1 indikator berstatus perlu perhatianupaya keras. Indikator yang berstatus perlu
perhatianupaya keras adalah berkurangnya konversi lahan pertanian ke non pertanian. Capaian konversi lahan pertanian ke non pertanian
yang tinggi dikarenakan tingginya kebutuhan lahan untuk menunjang kegiatan ekonomi.
Upaya yang perlu dilaksanakan pada tahun 2014 adalah Sosialisasi dan Penerapan Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat,
Sertifikasi Tanah di Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari dan Sertifikasi Tanah Kas Desa.
II - 105
10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukkan dengan 4 indikator.
Tabel 2.108 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Target RPJMD
Tahun 2012
Capaian Kinerja tahun 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
I. Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Kependudukan Penataan
administrasi kependudukan
1 Tercapainya peningkatan
keterpaduan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan
administrasi kependudukan dan catatan sipil.
35 Kab
kota 35
35 35
35 35
2 Terwujudnya pengelolaan.
Informasi dengan sistem informasi kependudukan SIAK
secara On line di Jateng. 35
Kab kota
35 35
35 35
35 3
Tersedianya data kependudukan dan pencatatan
sipil yang valid dan dinamis sesuai dengan perkembangan
di lapangan. 100
90 90
100 100
100
4 Tersedianya berbagai bentuk
laporan hasil pengolahan data kependudukan dan pencatatan
sipil 24
Laporan 4
4 4
24 4
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Secara umum kinerja pembangunan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tergolong baik, terlihat dari capaian sejumlah 4
indikator yang tercantum dalam RPJMD, semuanya 4 indikator telah mencapai target RPJMD berstatus telah tercapai.
Hal-hal yang akan dilakukan pada tahun 2014 yaitu pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi dan catatan
sipil di 35 KabupatenKota dan pengelolaan serta penyajian data kependudukan.
11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dalam 49 indikator.
II - 106
Tabel 2.109 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd
2012 Target
RKPD 2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
I. Program Keserasian
Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak
1 Berbagai kebijakan dan
program yang mendorong peningkatan kualitas
perempuan dan anak masuk dalam dokumen perencanaan
RPJP, RPJM, RKPD, RKA. - RPJPD
Dok 1
- RPJMD Dok
1 - RKPD
Dok 1 Dok.
RKPD Tahun
2012 1 Dok.
RKPD Tahun
2013 4 Dok
RKPD 1 Dok.
RKPD Tahun
2014
- RKA SKPD responsif
gender SKPD
30 SKPD
Prov. 9 RKA
SKPD 49
49 49
2 Terwujudnya peran dan posisi
perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka
menuju quota 30 perempuan di legislative
30 19
19 19
19
3 Terwujudnya Perda
Perlindungan Anak 1 Perda
Perlindungan Anak
Perda 1 Perda
Perlin- dungan
Anak Penyem-
purnaan 1 draft
Perda Perlin-
dungan Anak
1 Draf Perda
Perlin- dungan
Anak 1 Perda
Perlin- dungan
Anak
4 Terwujudnya kebijakan yang
mendorong meningkatnya partisipasi politik perempuan
dan pelibatan partisipasi anak. RAD
Peningkatan Partisipasi
Politik Perempuan
RAD 1 RAD
SE Gub ttg Pemben-
tukan Forum Anak
SE Gub 1
5 Adanya kebijakan penilaian
kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender
Kebijakan penilaian
kinerja untuk
jabatan publik yang
responsif gender
Dok 1
II. Program Penguatan
kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
anak
Terwujudnya kelembagaan responsif gender dan anak:
6 - 30 perencana SKPD
- 30 Perencana
SKPD 100
100 100
100 7
- Seluruh PSWG Jateng - 100
PSWG Jateng
100 25 PSWG
100 25
PSWG 100 25
PSWG 100
25 PSWG
8 - 5 lembaga keagamaan di
provinsi 5
lembaga 5
5 5
5 9
- 1 Jaringan LSM 1
LSM 1
1 1
1
II - 107
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd
2012 Target
RKPD 2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
10 - 1 Jaringan organisasi
perempuan 1
Jaringan 5
5 5
5 11
-Terwujudnya KLA di Kab.Kota
10 KabKota
2 5
17 5
12 Kab Kota Membentuk POKJA
Penanganan ABH 50
Kabkota KabKota
3 3
18 6
Adanya WEB SIGA di jateng 13
- Adanya draf indicator SIGA 1 Provinsi
Draf 1
1 14
- Adanya WEB SIGA di Jawa Tengah
1 provinsi Unit
1 1
1 1
15 - Adanya WEB SIGA di
KabKota 5
Kab Kota
2 2
4 1
16 Terfasilitasinya pembentukan
P2TP2A di 8 Kab yang terintegrasi dengan Program
Penanggulangan Kemiskinan 8 Kabkota
Kab Kota
1 1
7 5
17 Adanya komitmen KabKota
melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan
kekerasan berbasis gender dan anak
35 35
35 35
18 Terbentuknya Jejaring
Kelembagaan Masyarakat dlm PUG dan PUHA
kab kota
3 3
12 4
III. Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan
Anak
19 Meningkatnya jumlah kelompok
integrasi pelestarian buta aksara perempuan dan
BKBPosyandu 2
2
20 Terwujudnya kerangka kebijakan
yang responsif gender dan hak anak untuk memberikan
dukungan bagi penguatan kelembagaan melalui berbagai
kebijakan, program dan kegiatan responsif gender dan hak anak,
pada 30 SKPD dan di 10 KabupatenKota dengan GDI
rendah 30 SKPD
Prov. melakukan
PUG 100
100 100
100
21 10 Kab.Kota
dengan GDI rendah
18 Kab.Kot
a dengan GDI
rendah 18
Kab Kota GDI
rendah 18
Kab Kota
GDI rendah
6 Kab Kota GDI
rendah
22 Meningkatnya kemampuan
sesuai dengan keahlian yang dimiliki perempuan, sehingga
mampu bersaing dalam dunia kerja
- orang
280 280
280 390
23 Meningkatnya pemahaman
masyarakat tentang kehamilan sehat dan persalinan aman, serta
hak reproduksi di 10 KabupatenKota dengan
kematian ibu tinggi -
Kab Kota
35 35
35 35
24 Meningkatnya cakupan
pemberian ASI ekslusif 10 melalui Gerakan Sayang Ibu dan
Bayi GSIB 65
65 65
65 70
25 Meningkatnya jumlah kec.
sayang ibu dan bayi di 10 kab kota dengan AKI Tinggi
10 Kab
Kota 1
1 15
1 26
Meningkatnya penguasaan ilmu dan teknologi jaringan usaha
menengah dan koperasi serta pemahaman kewirausahaan
yang dikelola perempuan -
orang 280
280 280
390 Perem-
puan di 4 kab.
Perem- puan di 4
Kab Perem-
puan di 4 Kab
Perem- puan di 4
Kab
II - 108
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd
2012 Target
RKPD 2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
27 Meningkatnya jumlah Desa
Prima di 10 Kab dg GDI rendah 10 Desa di
10 Kabkota baru dan
lanjutan Kab
Kota 3
3 9
6
28 Meningkatnya akses 5 klp
perempuan pelaku usaha mikro kecil pada sumber daya
ekonomi 5 Kelompok
Kelompok 7
7 7
12
29 30 Kab.Kota Mengapresiasi
Model Restoratif Justice RJ Dalam Penanganan ABH
11 kab 17
Sosialisasi 35
KabKota 35
35
Inisiasi -
KabKota 2
2 17
Implementasi -
KabKota 2
2 2
2 30
Jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurun, jumlah
anak sejahtera meningkat, meningkatnya perlin-dungan
anak secara luas termasuk anak yang membutuhkan
perlindungan khusus anak korban bencana, korban
penelantaran, korban perlakuan salah, korban tindak
kekerasan, dan anak yang berhadapan dengan hukum
100 tertangani
100
tertangani
100
tertangan
i 1.352
kasus 100
tertangani
3.567 kasus
100 tertang
ani 100
tertangani
31 Berkembangnya model
keadilan restoratif untuk penanganan anak yang
bermasalah dengan hukum 2
Kab 2
2 2
2
32 Meningkatnya cakupan akte
kelahiran. -
40 68
68 100
33 Berkembangnya metode dan
pola pembinaan anak terlantar yang responsif anak
- Model
SBA 1
1 1
1
1Tersusunnya kebijakan,
program dan kegiatan perlind. perempuan dan anak korban
kekerasan dan TPPO 34
a. Perda Penyelenggaraan Perlindungan Korban
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Jawa Tengah
1 Dok
1 Perda 2 Pergub
35 b. RAD Traficking
1 1
- Sosialisasi RAD Kabkota
35 - Implementasi RAD
Kabkota 35
35 35
35 36
c. SPM Pelayanan terpadu korban Kekerasan
1 Draft 1
Pergub No 60
2012 1
Pergub No 60
2012 1 Rencana
Penca- paian SPM
37 d. SOP Penanganan kekerasan
1 SOP
1 - Sosialisasi SOP
1 Kegiatan
1 1
1 1
- Implementasi SOP 1
Kegiatan 1
1 1
1
II - 109
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd
2012 Target
RKPD 2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
38 Menguatnya kapasitas
kelembagaan pelayanan terpadu dalam penanganan
kekeras-an berbasis gender dan anak termasuk trafficking di:
Provinsi PPT Provinsi Komisi Perlindungan Korban Kekerasan
Berbasis Gender dan Anak KPK2BGA dan 15 KabKota
100 100
100 100
- Provinsi PPT Provinsi dan Komisi Perlindungan Korban
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak KPK2BGA
2
KPK2BGA
2 2
2 2
- KabKota 15
KabKota 35
35 35
35 39
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PPT di Provinsi
dan KabupatenKota 1
15 Prov
KabKota 1
35 35
1 35
1 35
40 Terlindunginya setiap
perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor
100 korban
yang mengadu
dilayani 100
100 100
100
41 Menguatkan kerjasama antar
Provinsi di 10 Prov. MPU dan 5 Prov luar Jawa daerah transit
dan tujuan traficking Kerjasama
10 Prov. Prov.
MPU 10
10 10
10
42 a.Kerjasama 10 Prov. MPU
- Draf Kerjasama MPU Dok
- Penandatanganan MoU MoU
- Implementasi Prov.
MPU 10
10 10
10 43
b. Kerjasama dengan 5 Prov. Jawa daerah transit dan
tujuan traficking - Penandatanganan MoU
5 Provinsi Provinsi
7 - Implementasi
Provinsi 5
5 5
5 44
c. Kerjasama antar lembaga -
Kerjasama dng Lembaga Biologi Molekuler
1 Kegiatan Dokumen
- 1
1 1
IV. Program Peningkatan Peran
Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan
45 Meningkatnya Indeks
Pemberdayaan Gender IDG 61,8
IDG 67,96
68,99 68,99
67,96 46
Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender IPG
65,9 IPG
65,79 66,45
66,45 65,90
47 Terlatihnya aparatur
pemerintah tentang peningkatan peran serta anak dan
kesetaraan dan keadilan gender 100
100 100
100
48 Meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya peran serta anak dan kesetaraan
serta keadilan gender KabKota
3 3
13 3
49 Meningkatkan Partisipasi Anak
Dalam Pembangunan 35
KabKota - Pembentukan Forum Anak
Kabkota 1
2 35
- Pembentukan Kabkota
35 35
35 -
- Penguatan Kabkota
35 35
35 35
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
II - 110
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengampu empat program, yaitu Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender
dalam pembangunan. Secara umum capaian pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan
kinerja yang baik, dari sebanyak 49 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 44 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator
berstatus akan tercapai, sebanyak 2 indikator berstatus perlu perhatianupaya keras.
Dua indikator yang berstatus perlu perhatianupaya keras yaitu: 1 Terwujudnya peran dan posisi perempuan di bidang politik
dan jabatan publik dalam rangka menuju quota 30 perempuan di legislatif; 2 Adanya kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik
yang responsif gender. Capaian indikator terwujudnya peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka
menuju kuota 30 perempuan di legislatif masih rendah, disebabkan oleh masih terbatasnya SDM perempuan yang memiliki ketertarikan
dan berpartisipasi di politik serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilih wakil perempuan di lembaga legislatif. Sementara itu
pencapaian indikator adanya kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender diupayakan melalui advokasi
kepada BKD pada tahun 2013.
Hal-hal yang perlu dilakukan pada Tahun 2014 antara lain : 1 Internalisasi Strategi Nasional PPRG dan Peraturan Gubernur Nomor
21 Tahun
2013 Tentang
Panduan Teknis
Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Provinsi Jawa Tengah dan penyusunan
Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 2 Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak serta tumbuh kembang anak; 3 Peningkatan kapasitas perempuan dalam lembaga - lembaga pengambilan
keputusan; 4 Sinergitas kebijakanperaturan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender antara pusat dan daerah;
5 Percepatan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM Bidang Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
serta Saksi danatau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; 6 Meningkatkan upaya perlindungan perempuan kelompok rentan, dan
anak yang memerlukan perlindungan serta berkebutuhan khusus; 7 Meningkatkan upaya-upaya Affirmative Action untuk peningkatan
kualitas hidup perempuan dalam politik, pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan anak; serta 8 Meningkatkan partisipasi anak dalam
pembangunan.
II - 111
12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditunjukan dalam 35 indikator.
Tabel 2.110 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
I. Program Pelayanan
Keluarga Berencana 1
Menurunnya tingkat DO peserta KB dari 15,09
menjadi 9 9
11,70 15,09
15,09 9
2 Menurunnya Unmedneed
hingga 7 7
9,49 10,26
10,26 7
3 Total Fertility Rate dari
2,3 menjadi 2,1 2,1
2,15 2,5
2,5 2,1
4 Meningkatnya jumlah dan
kualitas penyuluhpetugas lapangan KB PKBPLKB
PPKBD, sub PPKBD di Kabkota
PLKB Meningkat
PLKB 3.204
3.355 3.355
3.239 PPKBD
Meningkat PPKBD
8.836 8.729
8.729 8.836
Sub PPKBD Meningkat
Sub PPKBD 51.695
51.646 51.646
51.695 5
Meningkatnya sarana moblitas Tim KB keliling di
KabKota Meningkat
Unit 8.577
7.209 7.209
8.577 6
Meningkatnya Peran Serta Masy dalam ber KB
Meningkat KabKota
35 35
35 35
Jumlah Kelompok UPPKS terdaftar pada
direktori data basis online UPPKS
Meningkat Kelompok
29.770 30.878
42.222 29,983
Jumlah kelompok UPPKS yang dapat
akses modal Meningkat
Kelompok 8.950
30.878 546.333
9.251 7
Tersedianya alat kontrasepsi jangka panjang
IUD dan implant yg dpt menjangkau seluruh
masyarakat termasuk alat kontrasepsi untuk pria
Tersedia Unit
80.140 71.540
71.540 85.140
8 Memperluas cakupan dan
jangkauan kualitas pelayanan KB
Meningkat Jumlah Peserta KB
Baru 982.124
1.028.969 1.028.969
1.031.230 - IUD
Meningkat orang
80.140 94.782
94.782 84.147
- MOW Meningkat
orang 22.114
24.722 24.722
23.219 - Implant
Meningkat orang
126.377 128.539
128.539 32.695
- Suntik Meningkat
orang 442.220
555.352 555.352
464.331 - Pil
Meningkat orang
240.210 170.974
170.974 252.220
- MOP Meningkat
orang 3.960
2.227 2.227
4.158 - Kondom
Meningkat orang
67.103 52.380
52.380 70.458
II. Program Peningkatan
Kesehatan Reproduksi Remaja KRR
9 Meningkatnya kelompok
KRR di seluruh KabKota Meningkat
Klp 1.248
1.305 1.305
1.310 Jumlah PIK KRR
Kategori Tumbuh Meningkat
Klp 908
966 966
953
II - 112
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012
Jumlah PIK KRR Kategori Tegak
Meningkat Klp
243 235
235 255
Jumlah PIK KRR kategori Tegar
Meningkat Klp
97 104
104 101
10 Meningkatnya peran
Kelompok KRR dalam penyebarluasan
reproduksi remaja Meningkat
PIK KRR 1.248
1.305 1.305
1.310
11 Kesehatan Reproduksi
menjadi muatan lokal dalam bidang pendidikan
Meningkat Kabkota
35 35
35 35
12 Meningkatnya
penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDs
dengan indikator capaian Meningkat
Kabkota 35
35 35
35
13 Meningkatnya
pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba
dan PMS dan termasuk HIVAIDs
Meningkat Kabkota
35 35
35 35
14 Berkurangnya remaja yang
menjadi korban bahaya narkoba dan PMS termasuk
HIVAIDs Meningkat
Kabkota 35
35 35
35
15 Meningkatnya generasi
muda penerus yang sehat jasmani rohani dan sosial
Meningkat Kabkota
35 35
35 35
16 Meningkatnya jumlah
institusi masyarakat dan penyelenggaraan
penanggulangan HIV AIDs Meningkat
Kabkota 35
35 35
35
III. Program Pengembangan
Model Operasional BKB- Posyandu-PAUD
17 Terlaksananya
Pengembangan Model Integrasi BKB-Posyandu-
PAUD Terlaksana
Kab kota 19
6 19
25 Persentase jumlah Bina
Keluarga Balita 99,65
89,59 105,69
99,75 Persentase Jumlah
Bina Keluarga Remaja 104,71
112,67 112,67
104,85 Persentase Jumlah
Bina Keluarga Lansia 104,89
86,67 104,89
105 18
Meningkatnya Peranserta institusi pemerintah dan
masyarakat dengan terselenggaraanya :
TMKK,Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes, bayangkara
KB-kes, Harganas,Bakti Sosial Pelayanan KB,
Muslimat NU, Aisyiah, PGRI
100 100
100 100
19 Terbentuknya model BKB,
Posyandu dan PAUD. Terbentuk
KabKota 6
6 6
8 20
Meningkatnya kualitas Posyandu dalam BKB dan
PAUD. Meningkat
KabKota 35
35 35
35 21
Meningkatnya kapasitas kader pendamping
kelompok bina keluarga di kabupatenkota.
Kab Kota 35
35 35
35
22 Tersedianya kader
Posyandu dan PAUD dalam melakukan BKB
dan PAUD. -
Kab Kota 35
35 35
35
23 Makin banyak BKB dan
PAUD yang terbina. -
Kab Kota 35
35 35
35
II - 113
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012
24 Meningkatnya peran
lembaga masyarakat dalam ber KB dan KS.
- Kab Kota
35 35
35 35
25 Terwujudnya layanan
informasi dalam pelaksanaan KB-KS.
- Kab Kota
35 35
35 35
26 Terlaksananyafasilitasi
TMKK, KesatuanGerak PKK KB-Kesehatan,
Bhayangkara KB KesehatandanHarganas
- Kodim
Pencana- ngan
TMKK di 2 Kodim,
Penilaian TMKK di
5 Kodim Pencana-
ngan TMKK di 2
Kodim, Penilaian
TMKK di 5 Kodim
Pencana- ngan TMKK
di 2 Kodim, Penilaian
TMKK di 5 Kodim
- Polres
Penilaian Bhayang-
kara KB Kes di 6
Polres Penilaian
Bhayang- kara KB
Kes di 6 Polres
PenilaianB hayang-
kara KB Kes di 6
Polres -
Kab Kota Penilaian
PKK KB Kes
Kategori KabKota
Penilaian PKK KB
Kes Kategori
KabKota Penilaian
PKK KB Kes
Kategori KabKota
- Kab Kota
Bhakti Sosial
Pelayanan KB dalam
rangka Harlah
Muslimat NU di 6
Kabupaten Bhakti
Sosial Pelayanan
KB dalam rangka
Harlah Muslimat
NU di 6 Kabupaten
Bhakti Sosial
Pelayanan KB dalam
rangka Harlah
Muslimat NU di 6
Kabupaten
- Kab Kota
Bakti Sosial
pelayanan KB dlm
rangka Milad
Aisyiyah di 6 Kab
Kota Bakti
Sosial pelayanan
KB dlm rangka
Milad Aisyiyah
di 6 Kab Kota
Bakti Sosial
pelayanan KB dlm
rangka Milad
Aisyiyah di 6 Kab
Kota
27 Meningkatnya peran
kelompok Bina Keluarga, Bina Balita, Bina Remaja
dan Bina Lansia. Meningkat
Klp 18.198
Kelom- pok
BKB 18.290
kelom- pok BKB
18.689 kelompok
BKB 18.198
kelompok Klp
7.696 BKR
7.868 kelom-
pok BKR 7.868
kelompok BKR
7.696 kelompok
BKR Klp
8.934 Kelomp
ok BKL 10.143
Kelompok BKL
10.143 Kelompok
BK 8.934
Kelompok BKL
IV. Program Pembinaan
peran serta masyarakat dalam pelayanan KB
Mandiri.
28 Menurunnya angka drop out
KB bagi masyarakat melalui kesertaan KB Mandiri
Menurun 9,48
15,09 15,09
9,00 29
Terwujudnya KB Mandiri oleh masyarakat yang akan
menekan angka unmet need
Meningkat akseptor
477.071 691.640
691.640 496.000
30 Meningkatnya partisipasi
dan kesertaan masyarakat dalam pelayanan KB
mandiri termasuk KB pria Meningkat
akseptor 548.134
510.835 547.308
496.000
31 Meningkatnya jumlah
peserta KB pria Meningkat
akseptor 70.301
70.301 70.301
75.445
II - 114
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012
32 Meningkatnya jumlah
masyarakat miskin untuk memperoleh akses dalam
memperoleh pelayanan KB Meningkat
akseptor 515.584
298.047 479.948
480.500
V. Program Promosi
Kesehatan Ibu-Bayi dan Anak melalui Kelompok
Bina Keluarga dan Bina Balita.
33 Terbinanya kelompok-
kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita hingga
tingkat desa. -
Kelompok BKB
18.198 Kelomp
ok BKB 18.290
22.256 18.198
34 Makin tersebarnya
informasi kesehatan ibu- bayi hingga menjangkau
wilayah perdesaan 35
KabKota 35
35 35
35
35 Terselenggaranya KIE untuk
menunjang Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui
Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita.
35 KabKota
35 35
35 35
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Secara umum kinerja pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera menunjukkan kinerja yang baik,
terlihat dari sebanyak 35 indikator yang tercantum dalam RPJMD, sebanyak 22 indikator berstatus telah tercapai, 9 indikator berstatus
akan tercapai, 4 indikator berstatus perlu perhatianupaya keras. Empat indikator yang berstatus perlu perhatianupaya keras adalah:
1 Total Fertility rate dari 2,3 menjadi 2,1 ; 2 Menurunnya tingkat Drop Out DO peserta KB dari 10 menjadi 9; dan 3
Menurunnya Unmetneed hingga 7, 4 Menurunnya angka DO KB bagi masyarakat melalui kesertaan KB mandiri.
Capaian indikator tersebut rendah disebabkan oleh: 1 rendahnya kepersertaan KB mandiri khusunya KB Pria; 2
Banyaknya akseptor yang tidak menggunakan MKJP Metode Kontrasepsi Jangka Panjang; 3 Adanya Perda KabupatenKota yang
memungut biaya pelayanan KB di KabKota; 4 Jumlah PLKB Petugas Lapangan KB terbatas; dan Kurangnya sosialisasi KB
mandiri ke masyarakat. Tingginya tingkat DO peserta KB disebabkan banyak akseptor yang tidak menggunakan MKJP; adanya Perda
KabupatenKota yang memungut biaya pelayanan KB; Jumlah Petugas Lapangan KB PLKB terbatas ideal 1 petugas mengampu 1
desa, tetapi kenyataannya 1 petugas mengampu 4-6 desa. Tingginya Unmetneed KB disebabkan banyaknya PUS yang berkeinginan untuk
menunda memiliki anak, dan kurangnya optimalisasisosialisasi penggerakan progran KB sampai daerah terpencil.
Hal-hal yang perlu dilakukan pada tahun 2014 antara lain : 1 Membangun komitmen politis dengan para pemangku kepentingan
dasar Penyelenggaraan Operasional Program Kependudukan dan
II - 115
Keluarga Berencana dimasing-masing Daerah; 2 Meningkatkan penggunaan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP seperti
IUD,Implan,MOP dan MOP kepada Pasangan Usia Subur khususnya bagi masyarakat miskin; 3 Meningkatkan peran kelembagaan
masyarakat IMP, LKMD, RT, RW, PKK, Toga, Toma dll agar ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Program KB; 4
Menggerakkan Pelayanan KB Mandiri,karena secara financial anggaran yang disediakan pemerintah masih belum dapat mencukupi
seluruh PUS sehingga peran masyarakat yang sudah mampu lebih diarahkan untuk mengikuti program KB Mandiri; 5 Meningkatkan
Advokasi dan KIE baik melalui Petugas KB maupun melalui media cetak dan pemasangan baliho di tempat-tempat strategis; 6
Meningkatkan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga melalui Tri Bina yaitu melalui UPPKS dengan prioritas menjadi PesertaKB aktif.
13 Sosial
Kinerja pembangunan Urusan Sosial ditunjukkan dengan 21 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.111 Capaian Kinerja Urusan Sosial
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008- 2012
Target RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
I Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS lainnya.
1 Terlaksananya pelatihan ketrampilan
keluarga rawan sosial ekonomi PKRSE dan WRSE sebesar 7.900
orang 7.900
orang 2.175
3.450 9.986
2375 2
Meningkatnya keterampilan dan taraf hidup warga KAT melalui
Stimulan UEP 500 orang 500
orang 200
200 435
250 3
Terfasilitasinya kesejahteraan bagi PK dan Veterankeluarganya serta
meningkatnya kelangsungan hidup bagi warakawuri
Terfasilitasi- nya
orang 524
395 1.032
397 4
Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi
keluarga miskin. Terpenuhi
Ada Ada
Ada -
5 Menurunnya jumlah keluarga
miskin di Jawa Tengah Menurun
13,44 14,98
14,98 11,88
6 Menurunnya jumlah penyandang
masalah kesejahteraan sosial PMKS sebesar 5
333.050 PMKS
144.217 144.217
314.943 18.107
7 Meningkatnya jumlah dan
ketrampilan tenaga yang menanganani PMKS
Meningkat -
- Karang
taruna, 7.050,
PSM 36.478
Dunia Usaha
1.239 Karang
taruna 32.711,
PSM 180.214
Dunia Usaha
4.868 Mening-
kat
II Program Pelayanan dan
rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8
Meningkatnya kualitas pembinaan penanganan
penyandang cacat
1.000 orang,
eks penyandang
kronis 1.150, penderita penyakit 4.550
orang 1.640
1.045 3.020
1.700
II - 116
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008- 2012
Target RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
menahun terlantar 1.100 orang, penyandang cacat bibir sumbing
dan katarak
500 orang
dan penyandang cacat lewat BLK 800
orang. 9
Meningkatnya sarana dan prasarana panti-panti sosial
Meningkat Unit
18 11
37 14
10 Tersusunnya standar operasional
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Tersusun dokumen
3 3
12 3
11 Tersosialisasinya standar
operasional pelayanan dan rehabilitasi kesejateraan sosial
Tersosialisasi -
Ada Ada
Ada Ada
III Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit Sosial Eks Narapidana dan Penyakit Sosial
Lainnya 12
Terdatanya eks penyandang penyakit sosial eks napi, PSK,
Narkoba dan penyakit sosial lainnya
Terdata -
Terdata Terdata
Terdata Terdata
13 Meningkatnya kegiatan pembinaan
eks penyandang penyakit sosial eks PGOT 500 orang, eks napi 500
orang, eks PSK dan penyandang HIV AIDS 1.000
2.000 orang
460 980
6.180 550
IV Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
14 Teridentifikasinya potensi dan
sumber kesejahteraan sosial diseluruh KabKota
Teridentifikasi -
Teridenti- fikasi
Teridenti- fikasi
Teridenti fikasi
15 Meningkatnya kualitas penanganan
dan kapasitas lembaga yang menangani PMKS
Meningkat Meningkatnya aktivitas PSM
dalam ikut membatu penanganan PMKS
1.830 Meningkat
PSM 376
376 950
350 Meningkatnya aktivitas Karang
Taruna dalam ikut membantu penanganan PMKS
1876 Orang
685 1.220
1.716 1120
- Karang Taruna 221 unit 221
unit 75
70 136
35 - Anggota Karang Taruna 1825
orang 1.825
orang 610
1.050 1.710
1120 16
Meningkatnya kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka
untuk membantu penanganan PMKS Meningkat
1500 8870
28.370 6300
17 Meningkatnya kerjasama Dunia
Usaha dalam penanganan PMKS Meningkat
DU 160
665 1.530
665 V
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
18 meningkatnya upaya pencegahan,
kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana
Meningkat Terlatihnya aparatur dan Relawan
dalam penenaggulangan bencana melaluiGladi Manajemen Bencana
Terlatih Orang
120 120
720 150
Tersusunnya Peta Risiko Bencana di KabupatenKota diProvinsi
Jawa Tengah Tersusun
KabKot a
4 5
25 4
Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap Budaya
Sadar Bencana Meningkat
orang 1000
300 1.125
1000 Terfasilitasinya Pengembangan
Desa Siaga Bencana di Prov. Jateng
Fasilitasi Desa
2 3
24 2
Teridentifikasinya dan tersosialisasinya Daerah Rawan
Bencana di Jawa Tengah Identifikasi
dan Sosialisasi
KabKota 35
3 35
35 Terfasilitasinya Kegiatan Unsur
Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jateng dari
masyarakat profesioanal Terfaslitasi
orang 5
5 20
5
II - 117
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008- 2012
Target RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Terselenggaranya Fasilitasi Pedoman dan Kebijakan
Penyelenggaraan Bencana di Provinsi Jawa Tengah
Terselenggara- nya Fasilitasi
orang -
150 150
Terselenggaranya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi oleh
aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa
Tengah Terselenggara-
nya koord. Dan
sinkronisasi kpd aparat
orang -
100 100
Tersusunya dokumen Perencanaan umum
Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah
Tersusunnya dokumen
- 2
6 4
Terjalinya Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana dengan
pemerintah Desa Terjalinnya
kerjasama Desa
- 4
4 Tersedianya Pengembangan Pusat
Informasi Bencana di Jawa Tengah
Pengem- bangan PIB
Unit -
1 2
1 19
meningkatnya penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana,
penanganan pengungsi dan pemulihan sarpras vital untuk
masyarakat meningkat
Terpenuhinya Kebutuhan dasar pangan bagi korban bencana
dinsos 5
paket 1
1 5
1 Terpenuhinya Kebutuhan dasar
pangan bagi korban bencana BPBD
2000 orang
350 950
Terselenggaranya Kegiatan Operasional SATKORLAK Bencana
di Jawa Tengah Penyelengg.
Operasional orang
- 90
90 Terselenggaranya koordinasi
penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana di Jawa Tengah
Penyelenggg. Koordnasi
orang -
10 10
Tersusunnya Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan
Pedoman Penanganan Darurat Bencana di Jawa Tengah
Monev Kab
Kota 35
35 35
35 Terselenggaranya Posko dan
Penanganan Darurat Bencana Jawa Tengah
Posko dan penanganan
darurat unit
1 1
4 1
20 meningkatnya kegiatan rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan
Meningkat Terselenggaranya fasilitasi dan
koordinasi teknis penanggulangan bencana di Jawa Tengah
Penyelengg Fasilitasi dan
Koordinasi orang
80 90
320 100
Terselenggaranya Pelatihan Teknis Penilaian Damage and
Losses Assesment Pelatihan Penghitungan Secara Cepat dan
Akurat Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana
Pelatihan Teknis DALLA
orang 40
40 160
100
Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan
Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah
Penyelengg Fasilitasi dan
Koordinasi kali
3 2
6 3
Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan
Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Tengah
Penyelengg Fasilitasi dan
Koordinasi kali
3 2
3 21
meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana, peralatan dan
logistik bencana Meningkat
Tersedianya Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana
di Jawa Tengah Penyediaan
peralatan dan Logistik
paket 1
1 5
1
II - 118
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008- 2012
Target RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi, Konsolidasi Logistik
dan Peralatan Bencana Fasilitasi
Koord dan peralatan
bencana kab
kota 35
35 35
35
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
: Target 2013 merupakan upaya pemenuhan target RPJMD
Secara umum
kinerja pembangunan
Urusan Sosial
menunjukkan kinerja yang baik terlihat dari sebanyak 21 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD sebanyak 12 indikator berstatus
telah tercapai, dan 8 indikator berstatus akan tercapai serta 1 indikator memerlukan upaya keras.
Upaya yang dilakukan pada Tahun 2014 dalam penanganan PMKS, adalah : 1 Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan serta
pemberian bantuan UEP; 2 Peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial; 3 Pemenuhan sarana prasarana dan SDM
profesional fungsional di Bahresos; 4 Peningkatan kualitas penanganan dan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS serta
potensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS dalam mendukung penanganan PMKS; 5 Peningkatan kuantitas dan
kesiapsiagaan dalam penanganan bencana.
14 Ketenagakerjaan
Kinerja pembangunan Urusan Ketenagakerjaan ditunjukkan dengan 39 indikator kinerja.
Tabel 2.112 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
Tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
Tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
I. Program Peningkatan
Kesempatan Kerja 1
AKL 100.000
Orang 34.000
34.140 202.168
35.000 2
AKAD 75.000
Orang 16.000
69.959 120.051
16.000 3
AKAN 336.000
Orang 45.000
115.275 318.909
103.605 4
Penempatan tenaga kerja melalui BKK, JMF, BKO
12.500 lowongan
BKK JMF 10.000
131.650 259.500
11.000 5
Terbentuknya 350 BKK 350
BKK 35
35 908
35 6
Terbinanya 500 BKK 500
BKK 35
60 490
35 7
JMF, diikuti 350 perusahaan dan menghasilkan 12.000 lowongan
kerja 12.000
lowongan kerja
5.000 15.026
30.569 4.900
II - 119
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
Tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
Tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
8 Tersebarnya informasi pasar di 35
KabupatenKota 35
Kab 35
35 175
35
II Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja 9
Peningkatan kompetensi 52.000 tenaga kerja
52.000 Orang
92.500 92.670
217.712 92.500
10 Tercapainya 1.100 lembaga
Penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan
kualitas produktivitas tenaga kerja 1.100
lembaga 1.199
1.214 1.214
1.210
11 Terfasilitasinya 10.000 tenaga
kerja dan 250 instruktur 10.000 tenaga kerja
92.500 92.670
217.712 95.000
12 250
Instruktur 25
25 370
40 13
Tercapainya penempatan 500 org pemagangan dalam negeri dan
3000 orang pemagangan luar negeri.
500 pemagangan dalam negeri
Orang 60
964 2.244
120
14 3.000 pemagangan
luar negeri Orang
200 233
1.335 200
15 Terbentuknya 25 Tempat Uji
Kompetensi 25
TUK 3
10 38
3 16
Peningkatan kemampuan dan ketrampilan Tenaga Kerja di sektor
pertanian Tenaga Kerja
550 618
3.002 650
17 Tercapainya revitalisasi 5 UPTD
BLK 5
UPTD BLK 5
5 5
5 18
Peningkatan kompetensi 500 instruktur dan 250 pengelola LPK
500 Instruktur
25 25
415 30
19 250
Pengelola LPK
25 125
447 210
20 Tersusunnya 25 program pelatihan
CBT dan 100 modul pelatihan CBT 25
program pelatihan
2 5
28 25
21 100
Modul 10
30 276
50 22
Terakreditasinya 250 lembaga pelatihan kerja
250 lembaga
12 18
138 40
23 Tercapainya peningkatan
produktifitas 2.500 naker dan 1.000 perusahaan
2.500 Naker
610 1390
5.490 690
24 1.000 perusahaan
40 794
2.654 40
III Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
25 Terwujudnya Peningkatan
Kesejahteraan Pekerja Penetapan UMK dengan pencapaian 100
KHL sd 2013 Rata rata
UMK dari 35 KabKota
Rp
834,255,30 834,255,30 914.278,68
26 UMK 2013 sebesar 100 KHL
100 97,51
96,42 96,42
97,31 27
Penambahan peserta jamsostek luar hubungan kerja dari jumlah
pekerja informal sebanyak 10 dari 14.799.001 orang
10 32.784
128.281
28 Terbentuknya koperasi karyawan
sebanyak 1.200 perusahaan 1.200
Perusaha- an
25 1.297
1.297 25
29 Terwujudnya peningkatan syarat-
syarat kerja di perusahaan dan meningkatnya kualitas materi PP
dan PKB PP
50 3.062
3.062 50
PKB 50
862 3.885
50 30
Berkurangnya kasus-kasus ketenagakerjaan di Jateng
Berkurang -nya kasus
kasus 30
159 236
45 31
Perselisihan PHI kasus
2820 4.017
8.034 650
32 TKI
kasus 60
2.299 4.598
70
II - 120
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
Tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
Tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
33 Peningkatan profesionalisme 129
mediator se-Jateng konsiliator dan arbiter
129 Orang
122 122
122 122
34 Revitalisasi pembinaan dan
pengawasan ketenagakerjaan di 35 kabkota
35 Kabkota
35 35
35 35
PPTKIS 5
26 44
5 cabang
PPTKIS 100
278 648
100 pegawai
pengawas 145
146 146
142 35
Meningkatkan peran dan fungsi dan pembentukan P2K3
- P2K3
20 21
62 25
Tercapainya jaminan perlindungan tenaga kerja dan terwujudnya
kondisi hubungan industrial yang harmonis melalui:
36 a. Terbentuknya 2.500 SP di
tingkat perusahaan 2.500
SP 50
313 2.594
50 37
b. Terbentuknya 660 LKS BIPARTIT 660
LKS BIPARTIT
50 1.382
1.382 50
38 c. Revitalisasi 36 organisasi
pengusaha untuk mendukung kondisi HI di Jateng
36 organisasi
5 36
36 5
39 d. Revitalisasi peran 36 LKS
Tripatit dlm memberikan pertimbangan ketenagakerjaan
kepada pimpinan daerah 36
LKS 36
36 36
36
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Kinerja pembangunan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2012 menunjukan kinerja yang baik, terlihat dari capaian
kinerja sebanyak 39 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 28 indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 9 indikator
berstatus akan tercapai, dan sebanyak 2 indikator berstatus perlu perhatianupaya keras. Dua indikator yang perlu perhatianupaya
keras adalah: 1 Penambahan peserta jamsostek luar hubungan kerja dari jumlah pekerja informal sebanyak 10 dari 14.799.001
orang; dan 2 Tercapainya penempatan 500 orang pemagangan dalam negeri dan 3.000 orang pemagangan luar negeri.
Indikator pemagangan luar negeri yang belum sesuai target RPJMD
disebabkan jumlah
pemagang disesuaikan
dengan kebutuhan IMM Jepang melalui seleksi dan test yang sangat ketat.
Disamping itu bencana alam tsunami di Jepang menyebabkan beberapa perusahaan tutup, sehingga mengurangi permintaan tenaga
magang
ke Jepang.
Indikator berkurangnya
kasus-kasus ketenagakerjaan juga perlu perhatian ditunjukkan jumlah kasus
ketenagakerjaan dari tahun 2008 sampai tahun 2012 yang mengalami peningkatan. Secara umum beban perusahaan semakin
besar, sehingga beberapa perusahaan melakukan PHK akibat kondisi ekonomi
yang kurang
menguntungkan. Selain
itu terjadi
ketidakpuasan pekerja terhadap besaran penetapan Upah Minimum
II - 121
KabupatenKota. Capaian indikator penambahan peserta jamsostek luar hubungan kerja dari jumlah pekerja informal yang masih rendah
disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran pekerja informal
terhadap arti
penting perlindungan
dan jaminan
ketenagakerjaan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dll, meskipun pemerintah telah berupaya memberikan subsidi premi
selama 8 bulan berturut-turut.
Kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah : 1 Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja Dalam dan
Luar Negeri; 2 Peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja di sektor pertanian dan UMKM; 3 Peningkatan SDM instruktur
dan pengelola lembaga pelatihan kerja; 4 Peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan UMK dan keikutsertaan Jamsostek.
15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kinerja pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditunjukan dengan 19 indikator kinerja, dengan capaian
sebagai berikut:
Tabel 2.113 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
I. Program Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Koperasi dan UMKM
Menguatnya kapasitas kelembagaan dan usaha
Koperasi dengan sasaran: 1
1. 5.000 Koperasi berkualitas dari 12.290 Koperasi aktif
5.000 Koperasi
400 408
4.848 160
2 2. Fasilitasi pendirian dan
perubahan BHAD 250 Koperasi 250
Koperasi 30
71 289
40 3
3.KSPUSPKoperasi yang sehat di tiap kecamatan 1 KSPUSP
tiap kec 1 KSPUSP
KSPUSP 132130
1.733 2.078
98 4
4. Pemeriksaan dan Pengawasan KSPUSP
200 KSP USP
200 256
1.102 335
II.
5 6
7 8
9 10
Program Pengembangan Diversifikasi Usaha dan
Peningkatan Daya Saing Meluasnya pangsa pasar produk
Koperasi dan UMKM melalui: Promosi, pameran, kontak
dagang, pasar rakyat, temu usaha sebanyak 100 event
100 Event
18 26
91 17
Menguatnya usaha bidang ritel di 300 waserda dan 67 senkuko
300 waserda
70 105
290 35
67 senkuko
20 39
67 35
HKI 150 sertifikat 150
sertifikat 35
75 154
20 Ijin kesehatan usaha 3.000
UMKM 3.000
UMKM 75
900 3.080
350 Pengembangan 590 KUDKop
sektor agribisnis 590
KUD Koperasi
sektor agribisnis
100 100
794 15
II - 122
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9 III.
Program Pengembangan Permodalan dan Jaringan
Kemitraan Usaha 11
Fasilitasi sertifikat tanah 1.750 UMKM
1750 UMKM
2200 2.200
3.885 50
12 Pelaksanaan linkage program
566 KSPUSP 566
KSPUSP 161
1.125 1.944
70 13
Bintek permodalan 1500 KSPUSP
1.500 KSPUSP
100 308
1.781 375
14 Pendampingan 115 sentra
115 Sentra
21 35
104 35
IV Program Pemberdayaan
Koperasi dan UMKM melalui Peningkatan Produktivitas
pemasaran dan Jaringan Usaha
15 Bantuan peralatan 2.000 UMKM
2.000 UMKM
164 1.137
2.808 165
16 Bintek Produksi 4.500 UMKM
4.500 UMKM
1.200 1.430
3.202 1.433
17 Workshop bagi 1.500 UMKM
1.500 UMKM
360 585
1.514 161
5 Program Perluasan dan
Peningkatan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan
18 Peningkatan pengetahuan
kemampuan dan ketrampilan SDM 8.700 Kop.
8.700 Orang
559 1.955
10.150 50
19 Kompetensi SDM KUMKM 750
org 750
Orang 76
150 737
125
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
: Target 2013 merupakan upaya pemenuhan target RPJMD : : Target RPJMD telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan.
Secara umum kinerja pembangunan urusan koperasi dan UMKM menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sebanyak 19 indikator yang
ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 13 indikator berstatus telah tercapai, 6 indikator berstatus akan tercapai.
Upaya yang perlu dilakukan tahun 2014 adalah : 1 Penguatan kapasitas kelembagaan dalam upaya untuk mendukung penumbuh
kembangan lembaga keuangan mikro sampai di wilayah pedesaan; 2 Pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal
untuk mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM berbasis produk unggulan daeah yang bertumpu pada sumberdaya lokal serta
penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja; 3 Peningkatan produktivitas, pemasaran dan jaringan usaha untuk
membangun dan mengembangkan jaringan distribusi dan networking ekonomi sampai perdesaan.
16 Penanaman Modal
Kinerja pembangunan Urusan Penanaman Modal ditunjukan dengan 18 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:
II - 123
Tabel 2.114 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
No Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Realisasi
Capaian 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
I. Program peningkatan promosi dan kerjasama
investasi Meningkatnya kualitas dan
kuantitas informasi investasi yang dapat disampaikan ke
calon investor, dan tercapainya realisasi investasi
meliputi:
1 - profil 6 sektor usaha
6 Sektor
usaha 6
6 6
2 - event promosi dan temu
usaha tingkat nasional 5 kali 5
Kali 3
3 14
4 3
- event promosi dan temu usaha internasional 10 kali
10 Kali
3 3
10 3
4 - updating website 10 kali
10 Kali
28 1
Meningkatnya jumlah kerjasama investasi:
5 - kerjasama dalam negeri
dengan prov. Potensial 20
Provinsi 2
2 17
3 6
- kerjasama luar negeri di 5 negara
5 Negara
6
II. Program peningkatan iklim dan realisasi investasi
7 Tersusunnya sebuah perda
penanaman modal dan empat aturan pelaksanaannya.
1 Perda
1 perda 2
Pergub 1 Pergub
RUPM 2 pergub
2 Perka
3 1 Perka
pedoman dan tata
cara permohon
an penanama
n modal dan 1
Perka SOTK
2 Perka
8 Menurunnya gangguan
keamanan investasi 35
Kab Kota 35
35 35
9 Meningkatnya persetujuan
realisasi investasi 2008 : 4,016 T
2009 : 4,257 T 2010 : 4,512 T
2011 : 4,783 T 2012 : 5,070 T
2013 : 5,374 T 28,012
Trilyun Persetuju
an dan Realisasi
PMA 71
proyek 500
proyek -
Rp 1,859 Trilyun
dan US 3.894,47
juta Rp.36,5
32 Trilyun
Rp. 13,63 Trilyun
dan US 10.497,24
juta Rp.103,5
Trilyun Rp.5,01
Trilyun
Persetuju an dan
Realisasi PMDN
56 proyek
281 proyek
Rp 14,573
Trilyun Rp.56,848
Trilyun dan US 2,30
Juta Rp.0,022
Trilyun Rp.12,56
Trilyun
II - 124
No Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Realisasi
Capaian 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
110,8 Trilyun
TOTAL Rp.70,478
Trilyun dan US
10.499,54 Juta
Rp.103,5 22
Trilyun 10
Meningkatnya kerjasama Pemprov. Dengan KabKota
Jateng dalam menarik investasi
35 kabkota
35 35
35
11 Terjadinya sinergitas
perencanaan pengembangan investasi antara pusat,
provinsi dan kabkota Forum
RKPPMD 1
4 1
Forum KP3MR
4 1
Forum KP3MN
1 5
1
III. Program penyiapan Potensi
sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
12 Meningkatnya jumlah dan
kualitas infrastruktur pendukung investasi melalui
peningkatan kualitas jalan akses ekonomi dari desa ke
kota 35
Kab kota 35
35 35
13 Peningkatan kualitas
pelabuhan untuk eksporimpor, dan dermaga
peti kemas 2
Pelabu- han
2 2
2 14
Peningkatan kualitas bandara 5
Bandara 5
15 Peningkatan energi,
telekomunikasi, air dan fasilitas kesehatan terkait
investasi 35
Kab Kota 35
35 35
16 Tersedianya sarana
prasarana dan tersedianya lahan 9 kawasan industri
9 kawasan
industri 1
1 8
1 17
Meningkatnya jumlah tenaga kerja terdidiktrampil
mendukung investasi di 35 kabkota
35 kabkota
35 35
35 35
18 Meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam menerima investasi di 35 kabkota
35 kabkota
35 35
35 35
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Capaian kinerja pembangunan penanaman modal sampai dengan tahun 2012 secara umum menunjukkan kinerja yang baik.
Hal ini terlihat dari capaian sebanyak 18 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 16 indikator berstatus telah tercapai, dan 2
indikator berstatus akan tercapai.
Upaya yang perlu mendapatkan perhatian tahun 2014 yaitu : 1 Promosi dalam dan luar negeri; 2 Fasilitasi kerjasama penanaman
modal; 3 Fasilitasi pelayanan investasi; 4 Pengendalian dan pengawasan penanaman modal; 5 Penyusunan profil dan potensi
investasi.
17 Kebudayaan
II - 125
Kinerja pembangunan Urusan Kebudayaan ditunjukan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:
Tabel 2.115 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
tahun 2012 Kinerja
2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Tar-
get RKPD
2012 Reali-
sasi tahun
2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
I Program Pembinaan dan
Pengembangan Nilai dan Keberagaman Budaya
1
Meningkatnya pembinaan nilai-
nilai etika, moral, budaya dan keagamanaan Indonesia kepada
masyarakat melalui berbagai media.
Meningkat
Jumlah masyarakat yang terbina terhadap nilai-nilai
etika, moral dan budaya melalui peningkatan budi
pekerti orang
200 280
680 200
2
Meningkatnya penanaman nilai-
nilai etika, moral dan keagamaan melalui organisasi
sosial keagamaan di berbagai lapisan dengan berbagai
sosialisasi dan media. Meningkat
jumlah masyarakat yang memahami nilai - nilai moral
melalui Jelajah Budaya orang
120 120
360 250
3
Meningkatnya penanaman dan
sosialisasi etika, moral dan nilai keagamaan dikalangan para
remaja dan organisasi pemuda Meningkat
Jumlah remaja yang tertanam budi pekerti dan
memahami keaneka ragaman budaya melalui Kemah
Budaya untuk siswa SLTA orang
385 440
1.595 900
4
Tersusunnya database ragam
budaya daerah Jawa Tengah Tersusun
Revitalisasi program aplikasi data permuseuman dan
kepurbakalaan
Kegdata 1
12 413
12 5
Meningkatnya upaya-upaya
perlindungan dan promosi budaya daerah di tingkat
nasional dan internasional Meningkat
Jumlah museum daerah yang dibina
lokasi -
2 12
9 Pameran Bersama Per
museuman dan Kepurba kalaan Tk. RegionalMPU
dan Internasional kali
2 2
6 1
Pelestarian Benda Cagar Budaya BCB.
lokasi 2
4 15
4
II Program Pembinaan
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
6
Meningkatnya jumlah dan jenis
lembaga pemahaman, penghayatan dan pengamalan
terhadap kepercayaan yang dianut
Meningkat
Jumlah generasi muda penghayat dan SDM pelaku
budaya spiritual yang dibina. orang
555 505
2.450 120
Keterangan :
II - 126 : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Kinerja pembangunan urusan kebudayaan, terlihat dari capaian kinerja sejumlah 6 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD,
semua indikator 6 indikator berstatus telah tercapai. Pada tahun 2014 perlu dilakukan upaya untuk peningkatan
capaian kinerja dengan prioritas pada pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kekayaan budaya daerah melalui pengembangan kualitas
kesenian budaya daerah, permuseuman dan pelestarian benda cagar budaya.
18 Pemuda dan Olahraga
Kinerja pembangunan
Urusan Pemuda
dan Olahraga
ditunjukan dengan 12 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:
Tabel 2.116 Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target RPJMD
2008-2013 Satuan
Capaian Kinerja tahun 2012
Kinerja 2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Stat
us Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
I Program Pengembangan
dan Pemberdayaan Pemuda
1 Meningkatnya kualitas
dan partisipasi pemuda dalam pembangunan
Meningkat Pembinaan SP3
Orang 34
34 75
40 2
Meningkatnya kuantitas dan kualitas
kewirausahaan pemuda Meningkat
Kewirausahaan Pemuda - Orang
295 295
566 300
3 Meningkatnya wawasan
dan rasa kebangsaan generasi muda serta
Tumbuhnya kesadaran kewajiban bela negara
Meningkat
Pelatihan dan pengembangan Generasi
Muda Meningkat
Orang 3.500
3.500 26.548
2.165 4
Berkembangnya budaya lokal
Berkembang Pelatihan
kepencintaalaman Orang
35 35
235 40
5 Meningkatnya kesadaran
terhadap bahaya narkoba, pornografi dan pornoaksi
Meningkat Penanggulangan bahaya
merokok, HIVAIDS dan Narkoba bagi pemuda
Orang 350
350 1.385
350
II Program Pemberdayaan
Lembaga Organisasi Kepemudaan
6
Meningkatnya kualitas
dan kapasitas kelembagaan kepemudaan
dalam memecahkan permasalahan pemuda di
35 KabKota Meningkat
II - 127
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target RPJMD
2008-2013 Satuan
Capaian Kinerja tahun 2012
Kinerja 2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Stat
us Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
OKP 72
72 315
75 Paskibraka dan TUBBB
Orang 225
225 1.125
225
III Program Pembibitan,
pembinaan dan Pemaduan serta
Pemasyarakatan Olahraga
7 Munculnya 5 cabang
olahraga unggulan baru 5
cabor baru
- -
5 -
8
Munculnya 50 atlet
olahraga baru yang berprestasi
50 atlet baru
- -
72 -
9
Meningkatnya kualitas
dan kemampuan atlet olahraga di Jateng
Meningkat PPLPD 578 atlet
Atlet 120
120 468
120 Kompetisi Olahraga
Pelajar 31.920 Orang Orang
6.634 7.145
28.425 6.500
Pengembangan Olahraga Unggulan 1.050 atlet
potensial Atlet
245 245
875 175
10
Meningkatnya motivasi
dan partisipasi masy dalam kegiatan olahraga
kesegaran jasmani Meningkat
Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran
Jasmani Orang
10.288 10.288
40.358 10.000
Pemassalan Olahraga Pelajar, Mahasiswa dan
Masyarakat Orang
4.045 4.015
8.035 6.000
IV Program Pengembangan
Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olahraga
11
Meningkatnya kualitas
dan kapasitas kelembagaan olahraga
Meningkat Peningkatan kualitas
SDM Pelatih
350 350
1.650 500
Peningkatan mutu dan manajemen organisasi
olahraga Orang
105 105
520 245
V Program Peningkatan
Sarana Prasarana Olahraga
12
Meningkatnya kualitas
dan kuantitas sarana prasarana olahraga
Meningkat -
- -
Sarpras ASEAN PARAGAMES;
Stadion Sriwedari,
Stadion Manahan,
Gedung Wanita, Kolam Renang,
Wisma Haji Donohudan, dan
Penataan Lingkungan
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras
OR Klub
olahraga pelajar
dan PPLP 123 105
klub olahraga
pelajar dan 18
PPLP 123 105
klub olahraga
pelajar dan 18
PPLP 719 Klub
olahrag pelajar, 18
PPLP 18 PPLP
105 Klub
olahraga pelajar
II - 128 Keterangan :
: Telah Tercapai; : Akan Tercapai;
: Perlu PerhatianUpaya Keras
Secara umum kinerja pembangunan urusan pemuda dan olahraga menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari capaian
sejumlah 12 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 12 indikator berstatus telah tercapai.
Pada tahun 2014, beberapa hal yang perlu terus ditingkatkan antara lain: 1 Pemberdayaan pemuda dalam rangka peningkatan
partisipasiperan aktif pemuda dalam pembangunan; 2 Peningkatan kewirausahaan dan ketrampilankecakapan hidup pemuda dalam
rangka mendukung peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan
rakyat; serta 3 Peningkatan pembinaan keolahragaan melalui optimalisasi penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar
Daerah PPLPD.
19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kinerja pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditunjukan dengan 8 indikator kinerja, dengan capaian
sebagai berikut:
Tabel 2.117 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008-2013 Satuan
Target RPJMD
Tahun 2012
Capaian Kinerja tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 I.
Program Pening- katan Keamanan
Dan Kenyamanan Lingkungan
1 Menurunnya gang-
guan keamanan dan meningkatnya
kenyamanan lingkungan di
masyarakat Menurun
Mening- katnya
kemanan dan kenya-
manan lingkungan
Fasilitasi pembinaan
tranmas Orang
70 630
210
II. Program
Pemeliharaan Kamtrantibmas
dan Pencegahan Tindak Kriminal
2 Menurunnya tingkat
gangguan ketenteraman dan
ketertiban masyarakat
Menurun Mening-
katnya sinergitas
pemerin- tah dan
masyara- kat dalam
rangka menjaga
ketertiban dan
II - 129
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008-2013 Satuan
Target RPJMD
Tahun 2012
Capaian Kinerja tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10
keamanan Pengendalian dan
penanganan tramtibum di
Jateng Kab
kota 35
35 35
III. Program
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
3 Meningkatnya
wawasan kebangsaan bagi
masyarakat Meningkat
Mening- katnya
wawasan kebang-
saan dalam
masyaraka t serta rasa
persatuan dan
kesatuan bangsa
Peningkatan Kesadaran Bela
Negara 22 kali 1.710 orang
kali orang
3210 191560
7300
Pemeliharaan Solidaritas dan
Kesatupaduan Masyarakat Serta
Akulturasi Budaya 18
kegiatan 1.400 orang
keg. orang
4240 241545
4240
IV. Program
Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
4 Bertambahnya
jumlah kemitraan dan kerjasama
antara pemerintah dengan LSM dan
masyarakat untuk pengembangan
wawasan kebangsaan.
Pendayagunaan potensi Ormas 8
kegiatan 500 orang
keg. orang
3180 11720
3180
Penguatan penghayatan
ideology Pancasila bagi
aparatur dan elemen
masyarakat 9 kali450 orang
keg. orang
3225 8475
5250
Peningkatan Etika, budaya,
plitik dalam kerangka pengu-
atan Etika, Buda- ya Politik Dalam
Kerangka Pengu- atan Wasbang
dan ideologi Ne- gara bagi pemuda
keg. orang
4480 252045
5300
II - 130
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008-2013 Satuan
Target RPJMD
Tahun 2012
Capaian Kinerja tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10
dan pelajar 20 kali 1.580 orang
V. Program
Pemberdayaan Masyarakat Untuk
Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
5 Meningkatnya
partisipasi masyarakat dalam
menjaga ketertiban dan keamanan
Meningkat
Fasilitasi pemberdayaan
FKDM 48 kali kali
12 55
12 Peningkatan
Kapasitas masy. Sipil dalam
penyelesaian konflik sosial
9450 orang kali
orang 2105
7355 3150
VI. Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat
6 Menurunnya tingkat
penyalahgunaan Napza, Miras, dan
penyakit masyarakat Pekat
lainnya Menurun
Koordinasi, sinkronisasi dan
kerjasama penegakan
hukum, pemberantasan,
penyalahgunaan peredaran gelap
narkoba P4GN paket
1 5
VII. Program
Peningkatan Pendidikan Politik
Masyarakat
7 Meningkatnya
partisipasi politik masyarakat dalam
Pemilu dan Pilkada Meningkat
Peningkatan dan Penguatan Peran
Politik Toma Toga Ormas
LSM, 20 kali 1.485 orang
kali orang
Meningkat- nya
partisipasi pemilih
dalam pemilihan
kepala daerah di 4
Kabkota 4300
161185 5390
Pendidikan Politik Bagi
Elemen Masyarakat 28
kali 2.275 orang
kali orang
Meningkat- nya
pendidikan politik
masya- rakat
6600 222045
6600
II - 131
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008-2013 Satuan
Target RPJMD
Tahun 2012
Capaian Kinerja tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi tahun
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10
VIII. Program
Peningkatan Kemampuan
Perlindungan MasyarakatLINMA
S dan Rakyat Terlatih RATIH
8 Meningkatnya
partisipasi Linmas dan Ratih
Meningkat Fasilitasi
Pembinaan dan Pengerahan
HansipLinmas KabKota se
Jawa Tengah 12kali 5.245
orang kali
orang Meningkat
nya kemam-
puan linmas dan
ratih terhadap
bahaya ancaman
gangguan bencana
dan kamtibmas
1875 93995
41370
Peningkatan Ketrampilan Pam
Lingk. Bagi Komandan Sat-
Linmas 5 kali 215 orang
kali orang
2100 6310
150
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Secara umum capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan
dari capaian 8 indikator yang tercantum dalam RPJMD, semua indikator 8 indikator berstatus akan tercapai. Beberapa hal yang
menjadi prioritas di tahun 2014 yaitu implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan
Keamanan Dalam Negeri, pendidikan politik bagi masyarakat, serta pengamanan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu
Presiden dan Pemilu Legislatif Tahun 2014.
20 Otonomi daerah
Kinerja pembangunan Urusan Otonomi daerah ditunjukan dengan 15 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:
Tabel 2.118 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD Tahun
2012 Realisasi
Tahun 2012
II - 132
1 2
3 4
5 6
7 8
9
I. Program Penaatan Peraturan
Perundang- undangan
1 Tercapainya koordinasi dan
sinergitas penyusunan peraturan perundang-undangan daerah,
meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum serta
meningkatnya kemampuan teknis dalam penerapan dan penegakan
Hukum HAM Tercapai
Tercapai
Penyusunan Peraturan Daerah Raperda
6 7
38 6
Koordinasi Antar lembaga Dalam Bidang Bantuan Hukum
Perkara 300
2.151 400
Sosialisasi Produk-produk Hukum Terkait Dengan Pemda.
Perda 1
8 2
II. Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
2 Tercapainya peningkatan kualitas
dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan umum dalam
pelayanan publik: OSS, pelayanan haji, pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta
Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
Meningkat Meningkat
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, sertifikasi ISO
UPP 2
2 14
4 UPP
2 2
13 2
SKPD Prov Jateng yang telah mempunyai Standar pelayanan
publik SPPSOP SKPD
3 19
Penyusunan LAKIP SKPD
59 59
59 Fasilitasi dan penilaian kinerja
35 kab kota Kab
kota 5
34 Penyusunan LKPJ
SKPD 59
59 59
Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Kab kota
35 35
Bintek Kepala Desa Orang
476 1.776
Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat
Kegiatan 3
16 3
Pengkajian dan pengembangan diklat
Kegiatan 3
3 4
Reformasi Kediklatan Kegiatan
1 4
Standarisasi dan profesionalisme Widyaiswara
Kegiatan 3
5 Penerbitan Warta Diklat, Leaflet
dan kalender Eksemplar
5 edisi, 400 leaflet, 500
kalender, 250 buku
profil 25 edisi,
6.100 leaflet,
4.600 kalender,
500 buku Terwujudnya sarana informasi
melalui system aplikasi yang tepat guna
Kabkota 35
35
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai
untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan Paket
4 8
III. Program Peningkatan
Pelaksanaan Otonomi Daerah
3 Tercapainya peningkatan
kuantitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
mendukung pelaksanaan otonomi Meningkat
Meningkat
II - 133
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD Tahun
2012 Realisasi
Tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
daerah Terselenggaranya Pemilukada di
35 KabKota Kab
kota 4
35 7
Pelantikan KDH dan Wakil KDH 35 KDH WKDH
KDH WKDH
5 35
4 Terfasilitasinya penanganan
permasalahan Pilkada di Jateng di 35 KabKota
KabKota 4
35 7
Tersusunnya LPPD dan Draft LPPD
Dokumen buku
1 180
5420 180
Terfasilitasinya penerapan dan capaian target SPM pada 6
urusan wajib di SKPD SKPD
12 Pelaksanaan Norma Standar
Prosedur dan Kriteria NSPK di Prov dan Kabkota 27 NSPK.
NSPK 17
34
IV. Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
4 Meningkatnya jumlah pengguna
teknologi informasi Meningkat
Meningkat Pelayanan Jateng ONLINE
kegiatan 4
8 1
Pemanfaatan LPSE dalam pengadaan Barang dan Jasa
Paket meningkat
1.285 2.570
Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi
Jawa Tengah Unit
1 2
V. Program Peningkatan
Kerjasama Pemerintah Daerah
5 Meningkatnya kesepakatan MoU
dan tindak lanjut kerjasama dengan Pemerintahan Daerah
KabKota, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri
Meningkat Identifikasi,
fasilitasi, koordinasi,
monitoring kerjasama
dalam dan luar negeri
serta pihak ketiga
192 505
51
Fasilitasi peningkatan kerjasama Pemprov. Jateng dgn
35 Kab Kota dan Kerjasama bilateral Jateng - Prov lain 3
provinsi Kab
kota 35
35 35
VI. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6 Tercapainya sinergitas dan
sinkronisasi regulasiperaturan pengelolaan keuangan daerah
dalam mengimplementasikan dan optimalisasi tertib administrasi
keuangan daerah Tercapai
Tercapai
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
WTP, WDP,
Disclaimer NA
WTP Waktu Penetapan Perda APBD
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
7 Tercapainya peningkatan
Pendapatan Asli Daerah dan sumber pendapatan lainnya
Meningkat Juta
Rupiah
11.693.998 11.693.998
II - 134
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD Tahun
2012 Realisasi
Tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
VII. Program Pengelolaan Aset
Daerah
8 Tercapainya peningkatan
pengelolaan aset daerah Meningkat
Meningkat
Ganti rugi tanah jalan masuk dari jalan jolotundo MAJT
semarang Terselesaika
nnya ganti rugi tanah
jalan masuk dari jalan
jolotundo MAJT
semarang Terselesaika
nnya ganti rugi tanah
jalan masuk dari jalan
jolotundo MAJT
semara ng Terselesa
ikannya ganti rugi
tanah jalan
masuk dari jalan
jolotundo MAJT
sema-
rang
Pembelianganti rugi tanah untuk kantor Badan
Kesbangpolinmas Pembelian
ganti rugi tanah
untuk kantor
Badan Kesbang-
polinmas Jl. A. Yani
No160 Sema
ra ng Optimalisasi pemanfaatan aset
daerah Obyek
48 78
Penyusunan database aset SKPD
25 25
Penyelesaian kasus sengketa aset
Kasus 1
9
VIII. Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala
Daerah 9
Tercapainya penurunan tingkat penyimpangan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Tercapai
Tercapai 1
Pengawasan internal secara berkala
Obrik 60
95 468
95 2
Penanganan kasus dan pemeriksaan khusus
Kasus 45
412 3
Pemeriksaan Bantuan Keuangan 35 kab kota
kab kota
35 35
35
IX. Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan 10
Terwujudnya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang
profesional Terwujud
Terwujud
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan kegiatan
5 29
4
X. Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
11 Tercapainya peningkatan
profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah Tercapai
Tercapai
Penyusunan dan pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif
Perda 10
13 52
II - 135
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD Tahun
2012 Realisasi
Tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Penyiapan, pengkajian dan penelaahan per UU an
keg 12
24
XI. Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan KDHWKDH
12 Tercapainya pelaksanaan urusan
kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tercapai paket
4 8
XII. Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat Daerah
13 Tercapainya peningkatan kualitas
penyelenggaraan management kepegawaian daerah
peningkatan Kegiatan Pengadaan CPNSD
Jateng Provinsi
orang 1.000
2.357 KabKota
orang 20.000
34.064 Kegiatan Ujian Kedinasan PNS
Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab Kota
BUMD dan Instansi lainnya UDIN
orang 1.540
1.412 7.412
UKPPI orang
1.220 7.403
Kegiatan Tes Kompetensi pejabat struktural Pem. Prov.
Jateng dan fasilitasi pejabat Pem. KabKota
Prov Pejabat
384 384
1.136 Kab.
Kota Pejabat
108 132
579
Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural
Pejabat 903
857 4.450
Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional
JFK 1.500
1.500 15.108
JFU 5.500
10.332 24.640
Kegiatan Penganugerahan tanda jasa kepada PNS Pem.
Prov. Jateng dan fasilitasi penganugerahan tanda jasa
kepada PNS Kab Kota Prov.
Orang 250
720 4.209
KabKota Orang
4.000 5.300
36.707 Kegiatan Penyelesaian Kasus
pelanggaran disiplin PNS Kali
sidang 6
9 37
Kegiatan Pengembangan aplikasi simpeg pada SKPD
Pem. Prov. Jateng SKPD
59 59
59 Kegiatan Fasilitasi Tugas
Belajar dan Ijin Belajar PNS Pem. Prov. Jateng
Pelamar 80
4 85
TB S2 Orang
8 3
42 IB S2
Orang 40
36 169
IB S1 D3 Orang
40 53
192 Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Teknis Orang
14 995
3.845 Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur Fungsional orang
480 2.264
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Kepemimpinan orang
676 2.363
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah
orang 40
40 639
II - 136
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD Tahun
2012 Realisasi
Tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
orang 2.387
18.395
XIII. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah
14 Tercapainya peningkatan sarana
dan prasarana yang memadai untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Peningkatan SKPD 59
59 59
XIV. Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah
15 Terwujudnya aparatur
pemerintahan daerah yang profesional sesuai dengan
kompetensinya melalui Diklat, Bintek serta Sosialisasi
Tercapai
Bimbingan Teknis Pegawai SKPD
59 59
59
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Secara umum pembangunan pada urusan otonomi daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian
dan Persandian menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian target indikator, dari sebanyak 15 indikator yang
tercantum dalam RPJMD, sebanyak 10 indikator berstatus telah tercapai, dan 5 indikator berstatus akan tercapai.
Beberapa hal yang menjadi prioritas pada tahun 2014 yaitu implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui
pengawasan internal secara berkala, implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 2011-2014, peningkatan kualitas
pelayanan publik melalui percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal SPM pada layanan sosial dasar masyarakat,
penerapan Standar Manajemen Mutu SMM, Sertifikasi ISO 9001:2008, peningkatan kompetensi aparatur serta inventarisasi
asset daerah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.
21 Ketahanan Pangan
Kinerja pembangunan Urusan Ketahanan Pangan ditunjukkan dengan 27 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.119 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan
II - 137
No Program dan Indikator
Kinerja Program Targ;et
RPJMD
2008-2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013 Status
Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi Tahun
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
I. Program Peningkatan
Ketahanan Pangan 1
Meningkatnya produksi padi 1,5 per tahun.
ton 10.275.168 10.232.934
10.295.253 1,50
8,95 3,06 per
tahun 2
Jagung 1,5 per
tahun 3.151.159
3.041.630 3,62 per
tahun 3.198.426
3 Kedelai
10 per 5 tahun
195.586 152.416
7,47 per tahun
199.497 4
Kacang tanah 3 per 5
tahun 203.750
143.687 -3,16 per
tahun 204.972
5 Kacang hijau
1 per tahun
102.540 111.495
10,13 per tahun
103.565 6
Ubi kayu 3 per 5
tahun 4.021.261
3.848.462 16,24 per
tahun 4.045.388
7 Meningkatnya penggunaan
benih padi bermutu dari 35.000 ton per tahun
menjadi 45.000 ton per tahun
45.000 ton ton
42.222 62.484
62.484 65.480
8 Terbentuknya sistem
distribusi pangan yg efisien mudah terjangkau oleh
masyarakat 123
Gapoktan APBN
31 31
139 15
9 Mempertahankan
ketersediaan energi perkapita minimal 2.200
KkalKapHari dan penyediaan protein perkapita
minimal 57 grkaphr sesuai WNPG VIII tahun 2004
2200 KkalKap
Hr 2200
3.592,02 3.592,02
2.200 10
57 GrKap
Hr 57
92,24 92,24
57 11
Tercapainya skor PPH sebesar 90 dari target skor
ideal 100 pada tahun 2020 dengan sasaran tahunan
90 89,82
89,87 89,87
90 12
- Konsumsi beras turun 1 per-tahun
95 KgKap
Th 94,68
90,49 -2,24
95 13
- Konsumsi umbi-umbian naik 1 per-tahun
24 KgKap
Th 23
32,31 20,52
24 14
- Konsumsi pangan hewani naik 2 per-tahun
175 KkalKap
Hr 170
178,52 9,86
175 15
- Konsumsi sayur dan buah naik 1 per-thn
115 KkalKap
Hr 112
97,29 0,04
115 16
- Meningkatnya konsumsi energi minimal 2000
KkalKapHari sesuai rekomendasi WNPG VIII
tahun 2004 2.000
KgKap Th
2.000 2.002,39
2.002,39 2.000
17 Terwujudnya 210 unit Desa
Mandiri Pangan pada tahun 2013
210 Desa
38 59
281 4
18 Meningkatnya produksi
tebu 10 per
tahun ton
4.745.000 4.555.355 6,44 per
tahun 5.025.000
19 Gula
368.000 Ton
280.000 329.191
329.191 368.000
20 Terlaksananya optimalisasi
pemanfaatan atau pengelolaan lahan kering
atau tegalan 100 hektar per tahun di bidang
perkebunan. 500
ha 100
450 745
100
21 Meningkatnya penyediaan
dan penggunaan sarana produksi :pupuk organik 10
persen, dan penerapan ton
60.000 60.247
60.247
II - 138
No Program dan Indikator
Kinerja Program Targ;et
RPJMD
2008-2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013 Status
Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi Tahun
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
asas 6 tepat. 22
Terkendalinya eksplosi OPT utama pada sentra
komoditas pangan di Jawa Tengah.
0,50 0,50
0,50 0,50
23 Tersedianya peta
ketahanan dan kerentanan pangan di 29 Kabupaten.
29 Peta
tingkat kecama-
tan 29
29 29
29 24
Tersedianya peta kekeringan rawan banjir
di 35 KabupatenKota 35
Peta tingkat
Kab Kota 35
35 35
35 II.
Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola
Konsumsi Pangan 25
Berkembangnya diversifikasi konsumsi pangan berbasis
sumber daya lokal dimasyarakat
888 Desa
80 80
681 207
III. Program Peningkatan
Mutu dan Keamanan Pangan
26 Meningkatnya kesadaran
masyarakat terhadap pangan yang aman dan
bermutu sesuai dengan standar mutu pangan.
60 Warung
sekolah 5
5 42
30
27 Tersertifikatnya produk
PRIMA 3 aman dikonsumsi untuk 17 komoditas di 29
Kabupaten. 17
Komodi- tas
4 3
16 3
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
:
Target RPJMD telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan.
Secara umum kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan memiliki kinerja cukup baik, terlihat dari sebanyak 27 indikator yang
ditargetkan dalam RPJMD, sejumlah 17 indikator berstatus telah tercapai, 8 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator perlu
perhatianupaya keras. Dua indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu: 1 meningkatnya produksi kacang tanah; dan 2
meningkatnya produksi tebu. Capaian indikator meningkatnya produksi kacang tanah yang masih rendah disebabkan berkurangnya
luas panen akibat iklim ekstrim. Sementara itu, capaian indikator meningkatnya produksi tebu yang masih rendah disebabkan oleh
terjadinya anomali iklim ekstrim, sehingga musim tanam dan musim giling mundur.
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2014 yaitu peningkatan
produksi dan
produktivitas tanaman
pangan, perkebunan
dan peternakan
guna pemantapan
pencapaian kontribusi surplus beras nasional 10 juta ton dan swasembada gula
nasional serta swasembada daging Tahun 2014, peningkatan kemandirian dan kerentanan pangan, pengembangan diversifikasi
dan pola konsumsi pangan.
22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
II - 139
Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan dengan 25 indikator kinerja, dengan capaian
sebagai berikut :
Tabel 2.120 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD Tahun
2012 Realisasi
Tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9 I
Program fasilitasi pengembangan masyarakat
dan desa. 1
Terlatihnya Kader Pemberdayaan Masyarkat
600 Orang
- 140
965 70
2 Terlatihnya peningkatan
aparatur 350
Orang -
210 1.168
140 3
Tersusunnya dokumen desakel
567 dokumen
- 35
1.073 35
4 Terpilihnya 30 desa dan 30
kel berprestasi 60
Desa kel 12
9 51
9 5
Meningkatnya jumlah bantuan yang dikelola oleh
7807 desa untuk penanganan pemerintahan dan
pemberdayaan masyarakat 7.807
Desa Kel
7.810 7.809
7.809 7.809
II Program peningkatan
partisipasi masyarakat 6
Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong di Jawa
Tengah 8574
Desa kel 35
8.578 8.576
8.576 7
Penerapan TTG 150
Desa kel 29
47 122
28 8
Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat
35 Kab
kota 35
35 35
35 9
Meningkatnya status tingkat perkembangan unit posyandu
dari status mandiri ke posyandu model
15.000 Unit
3.708 2.338
11.838 4.000
10 Tertanamnya Nilai Budaya
Damai pada kader AIMDAMAI 5.000
Orang 750
750 2.955
2.045 11
Sosialisasi UU 23 2002 ttg PA
3.000 Orang
750 750
1.950 1.050
12 Lokasi kegiatan peningkatan
kesadaran, kepedulian, kemampuan kader adat
terpencil. 35
Kab kota
35 35
35 35
13 Meningkatnya peran dan
fungsi Unit peran dan fungsi Unit Pengaduan Masya-rakat
UPM terhadap pelaksanaan distri-busi minyak tanah,
konversi LPG dan Raskin di 35 Kabupatenkota.
35 Kab
kota 35
35 35
35
14 Tersusunnya dokumen-
dokumen program pemberdayaan masyarakat di
Jawa Tengah -
10 50
10
III Program penguatan
kelembagaan masyarakat 15
Meningkatnya peran dan fungsi 90 UED SP
90 UED SP
55 35
155 20
16 Meningkatnya peran dan
fungsi 90 Pasar tradisional pasar desa
90 Pasar tradisional
pasar desa
55 29
178 20
II - 140
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD Tahun
2012 Realisasi
Tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
17 Meningkatnya peran dan
fungsi 116 CPPD 116
CPPD 34
34 34
82 18
optimalnya peran dan fungsi TKPKD dalam
penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah
35 TKPKD
35 35
35 35
19 bantuan langsung
masyarakat PNPM PPK sesuai dengan prioritas kebutuhan
masyarakat 29
Kabkota 29
29 29
29 20
meningkatnya kinerja TK PNPM PPK kab, kec dan desa
29 29
29 29
29 21
meningkatnya status gizi anak SD
10.000 orang
1.440 1.440
2.867 7.133
22 meningkatnya kemampuan
kader P2M PMTAS 500
kader 350
210 465
70 23
Meningkatnya peran 200 lembaga UP2K se-Jawa
Tengah. 200
UP2K PKK
140 140
192 140
IV Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
24 meningkatnya kapasitas dan
kelembagaan pemerintahan desa
- 35
1168 140
25 Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan desa dan penyusunan peraturan
pemerintahan desa -
40 90
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
: Target 2013 merupakan upaya pemenuhan Target RPJMD 2008 - 2013 : Target RPJMD 2008
– 2013 telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk meningkatkan cakupan
Secara umum
pembangunan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki kinerja yang baik, ditunjukkan dari
sebanyak 25 indikator yang tercantum dalam RPJMD, sejumlah 14 indikator berstatus telah tercapai, 11 indikator berstatus akan
tercapai.
Untuk mencapai target RPJMD, pada tahun 2013 dilaksanakan kegiatan Penerapan TTG di 28 desakelurahan; pengembangan unit
posyandu model sebanyak 4.000 unit; bintek dan sosialisasi nilai budaya damai secara berjenjang melalui kader PKK, Posyandu dan
Dasawisma sebanyak 2.045 orang; Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2002 kepada 1.050 orang; pengembangan sebanyak 82 CPPD;
peningkatan status gizi anak SD sebanyak 7.133 orang.
Hal-hal yang menjadi prioritas pada tahun 2014 antara lain : 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui keterpaduan program
PNPM dalam
penanggulangan kemiskinan;
2 Penanganan
pengaduan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan; 3 Peningkatan partisipasi dan akses masyarakat pengguna Teknologi
Tepat Guna TTG; 4 Penguatan kelembagaan UED-SP, Pasar Desa
II - 141
dan CPPD; 5 Peningkatan kemandirian Badan Usaha Milik Desa BUMDes; 6 Peningkatan kapasitas kelembagaan PNPM-MD; 7
Peningkatan modal dan ketrampilan pengelola UP2K-PKK; 8 Peningkatan status gizi dan kesehatan serta partisipasi masyarakat
terhadap anak SDMI PMTAS; 9 Pendataan Profil DesaKelurahan.
23 Statistik
Kinerja pembangunan Urusan Statistik ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.121 Capaian Kinerja Urusan Statistik
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
Tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi Tahun
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
I Program Pengembangan
DataInformasi statistik Daerah
1 Tersedianya data statistik
sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan
Tersedianya Data
Statistik Tersedia
Penyusunan Jateng Dalam Angka
Buku 600
600 2.950
600 Penyusunan PDRB Jateng
Buku 450
450 2.650
450 Penyusunan Tinjauan
PDRB Kab.Kota Buku
- 250
1.000 150
Penyusunan Data Input- Output
Buku -
- 200
- Penyusunan Data Potensi
Daerah Kab
Kota 35
35 35
35 2
Terwujudnya kemudahan mengakses data statitik
Terwujud publikasi
data Statistik pd
website Bappeda
Prov. Paket
2 2
10 2
3 Meningkatnya kesadaran
petugas akan pentingnya data
Meningkat Penyeleng-
garaan Rakor Data
Rakor 2
2 10
2
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Kinerja pembangunan urusan statistik tergolong baik, terlihat dari capaian 3 indikator yang ditargetkan dalam dokumen RPJMD,
semuanya 3 indikator mengarah pada pencapaian target RPJMD berstatus akan tercapai. Upaya yang perlu dilakukan tahun 2014
yaitu peningkatan koordinasi antar SKPD untuk memberikan kontribusi data dan informasi yang cepat, faktual dan akurat sebagai
dasar penyusun perencanaan pembangunan daerah.
24 Kearsipan
II - 142
Kinerja pembangunan Urusan Kearsipan ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.122 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
Tahun 2012 Kinerja
2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD Tahun
2012 Realisasi
Tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9 I
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1 Terselenggaranya Sistem
Kearsipan Terseleng-
garanya Melaksanakan Pembenahan
Kearsipan Desa desa
174 150
1.532 125
Penyusunan Pedoman Kearsipan
pedoman 1
1 6
1 Pembinaan kearsipan
Prov.Jateng: - UPPDUPTD
Instansi 55
55 75
20 - Perangkat
5 - KabKota
Kab Kota 15
- Desa desa
16 - SKPD
SKPD 47
45 Terpeliharanya dan
terpasangnya sistem jaringan kearsipan
SKPD 15
30 30
43 Bintek Pengelola Kearsipan
Desa Sekdes orang
300500 300
2.650 250
Melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan
Pemdes desa
116 116
232 116
Lomba Tertib Arsip Desa desa
29 29
29 29
Lomba Arsiparis Teladan orang
50 58
58 100
Bintek Pengelola Kearsipan UPPD UPTDKabKota
orang 100
100 220
100
II Program Penyelamatan dan
Pelestarian DokumenArsip Daerah
Terpelihara- nya
2 Terpeliharanya
Dokumenarsip daerah Penyelamatan dan
Pelestarian arsip penyelamatan, pelestarian
dan penyusutan berkas
50.000 75.000
50.000 196.500
75.000
Meningkatkan kerjasama pengelolaan kearsipan
instansi 5
5 15
3 Menyelamatkan
arsipdokumen InstansiBUMD
Instansi 17
35 10
Meningkatkan kualitas arsip arsip udara, arsip prestasi
Jateng dan arsip Gubernur Jateng :
- foto udara, berkas
100 100
400 200
- peta, berkas
100 300
- PU Belanda, berkas
1.500 1.500
5.700 2.000
II - 143
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
Tahun 2012 Kinerja
2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD Tahun
2012 Realisasi
Tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
- Gubernur Jateng berkas
750 - prestasi
berkas 300
- foto berkas
750 750
1.950 1.000
- kearsitekturan berkas
150 150
1.150 1.000
Penyimpanan dan pelestarian arsip statis:
melaksanakan penyimpanan dan perawatan arsip
Kab Kota
8 8
20 5
Laminasi arsip kertas lembar
500 512
2.985 450
Menyelamatkan Informasi sejarah KabKota
Kab Kota 1
1 4
1 Alih media arsip Statis:
- Arsip tekstual, record
1.425 2.042
10.742 1.000
- Arsip Foto, record
2.913 3.905
16.337 2.000
- Video judul
15 15
188 25
- Audio file
50 100
750 100
III Program Peningkatan
Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat
Terseleng- garanya
3 Terselenggaranya pameran
dan sosialisasi kearsipan Menyelenggarakan pameran
kearsipan kali
47 4
23 5
IV Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Informasi 4
Terwujudnya pelayanan informasi kearsipan daerah
bagi masyarakat Terwujudnya
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap arsip
tentang sejarah batik dan pahlawan
keping CD 2
2 7
2
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Kinerja urusan kearsipan sangat baik, terlihat dari capaian sebanyak 4 indikator yang tercantum dalam RPJMD, semuanya 4
indikator mengarah pada pencapaian target RPJMD berstatus akan tercapai.
Mendasarkan hasil capaian kinerja maka beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian di tahun 2014 untuk peningkatan
kinerja pada urusan kearsipan yaitu peningkatan dan pengelolaan kearsipan di Provinsi dan KabupatenKota.
25 Komunikasi dan Informatika
Kinerja pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja, dengan capaian sebagai
berikut :
II - 144
Tabel 2.123 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Realisasi Capaian
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi Capaian
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
I Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 Tersedianya sarana dan
prasarana urusan komunikasi dan informasi
sesuai kebutuhan dan terwujudnya peran dan
fungsi KPID sesuai dengan UU No. 32 tahun 2008 ttg
Penyiaran malalui: Tersedianya
Tersedia
Desiminasi Peraturan dan Proses Perijinan
Keg 2
4 14
8 Pembuatan Peta Digital
Lembaga Penyiaran Jateng 1 paket peta
paket peta
1 1
1 Pengawasan isi siaran
lembaga penyiaran Kab
kota 25
35 35
20 LP
60 109
533 60
Pelayanan Perijinan Lembaga Penyiaran
Lembaga Penyiaran
60 107
428 60
Dialog Interaktif ttg isu penyiaran
Publikasi 25
72 183
30
II Program Kerjasama
Informasi dengan Mass Media
2 Terjalinnya kerjasama
informasi dengan mass media malalui :
Terjalinnya Terjalin
Dialog interaktif siaran langsung
Paket 288
192 519
155 Dialog interaktif ttg PUG
Paket -
3 7
2 Blow Up PUG
Paket -
3 9
2 Dialog Interaktif ttg Cukai
Paket -
21 139
23 Spot televisi ttg Cukai
Paket -
6 61
6 Spot radio ttg Cukai
Paket -
138 Feature televisi ttg Cukai
Paket -
12 Blow up ttg Cukai
Paket -
6 68
6 Editorial Roundtable
Discusion Paket
- 2
Rubrik dan kolom khusus Paket
- 216
575 192
Forum Kehumasan Kegiatan
- 3
7 2
Fasilitasi FK-METRA Kab
Kota 3
4 10
3 Inventarisasi
pengembangan LKM Unit
6 14
28 2
III Program Pengkajian dan
Penelitian Bid. Informasi dan Komunikasi
3 Tersedianya hasil kajian dan
penelitian bidang informasi dan komunikasi Melalui :
Tersedianya
II - 145
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Realisasi Capaian
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi Capaian
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
Analisis berita pendapat umum serta diskusi hasil
Naskah 100
658 100
Bidang pengembangan dan penerapan IPTEK
Kajian 5
5 10
5
IV Program Fasilitasi
Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan
Informatika
4 Tersedianya SDM bidang
Kominfo profesional Tersedianya
orang -
200 400
Pemberdayaan Media cetak Mingguan bulanan
Berita media
- 87
87
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Secara umum
kinerja pembangunan
komunikasi dan
informatika di Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari capaian sebanyak 4 indikator program yang ditargetkan
dalam RPJMD, sejumlah 3 indikator berstatus telah tercapai, dan 1 indikator berstatus akan tercapai.
Pada tahun 2014, perlu ditingkatkan yaitu optimalisasi peran media cetakelektronik, Lembaga Komunikasi Masyarakat dan Media
Tradisional dalam rangka menyampaian hasil-hasil pembangunan.
26 Perpustakaan
Kinerja pembangunan Urusan perpustakaan ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.124 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Realisasi Capaian
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi Capaian
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
I Program Pengembangan
Budaya Baca 1
Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Meningkat orang
524.200 595.200
2.438.064 531.700
II 2
3 4
Program Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas
Perpustakaan Meningkatnya Presentase
Perpustakaan semua Jenis Perpustakaan dan memiliki
sarana prasarana lengkap Meningkat
unit 3.893
151.700 150.570
150.570 152.200
Meningkatnya dan Terpeliharanya Koleksi
Perpustakaan Meningkat
Eks 11.500
202.668 202.668
11.500 - Stock opnam koleksi
perpustakaan Eks
25.000 25.000
293.000 30.000
Meningkatnya Jumlah Perpustakaan masyarakat
Meningkat - Pengembangan
perpustakaan desa unit
50 70
1.675 105
- Peningkatan layanan Perpustakaan keliling
unit 1 Unit
mobil pintar
35 79
33
II - 146
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Realisasi Capaian
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi Capaian
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
5 Meningkatnya Jumlah
Pengelola Perpustakaan Pustakawan
Meningkat -
Pembinaan organisasi perpustakaan dan
kepustakawanan orang
150 150
760 150
- Pendidikan
kemasyarakatan perpustakaan rumah
ibadah orang
70 35
245 70
- Bintek pengelola perpustakaan
orang 130
175 1.515
245 III
6 Program Penyelamatan Dan
Pelestarian Koleksi Perpustakaan
Meningkatnya Persentase Koleksi Penting Bernilai
Sejarah Yang Terselamatkan
Meningkat -
Karya Cetak dan Karya Rekam
Judul 980
2.809 3.495
1.000 -
Transliterasi koleksi bahan pustaka kuno
halaman 400
145 2.845
130
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Secara umum pembangunan urusan perpustakaan memiliki kinerja yang baik, dapat dilihat dari capaian sebanyak 6 indikator
yang tercantum dalam RPJMD, semuanya 6 indikator berstatus telah tercapai.
Dalam rangka meningkatkan kinerja, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2014 diprioritaskan pada : 1 peningkatan
budaya baca masyarakat, dan 2 peningkatan layanan perpustakaan melalui pengembangan pojok baca di Kantor Pemerintah Daerah,
pengembangan perpustakaan desa dan pengadaan mobil pintar.
2.2.2. Urusan Pilihan
Evaluasi kinerja kewenangan Urusan Pilihan adalah sebagai berikut : 1
Pertanian
Kinerja pembangunan Urusan Pertanian ditunjukan dengan 67 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel. 2.125 Capaian Kinerja Urusan Pertanian
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target RKPD
2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9 I.
Program Pengembangan Agribisnis
1 Meningkatnya penggunaan
pupuk organik di lahan sawah.
2 Tonha 60.000 Ha
60.728 Ha 60.728 Ha
70.000 Ha
II - 147
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target RKPD
2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
2 Menurunnya kehilangan hasil
padi dari 11,58 menjadi 11,50
11,5 10,41
10,39 10,39
10,30 3
Tersedianya informasi OPT dan iklim di 6 laboratorium hama
dan penyakit di Balai Perlindungan Tanaman Pangan
dan Hortikultura Jawa Tengah BPTPH.
6 Lab
Hama dan
Penyakit 6
6 6
6
4 Meningkatnya produksi
hortikultura unggulan daerah dan meningkatnya konsumsi
sayuran dan buah buahan dari 35 kgkapthn menjadi 45
kgkapthn pada akhir tahun 2013.
Mangga Ton
271.291 422.992
350.049 272.920
Durian Ton
99.615 79.237
67.334 100.611
Salak Ton
177.196 443.839
288.477 178.260
Pisang Ton
965.000 617.468
866.705 965.000
Cabai Merah Ton
95.733 130.127
124.738 95.733
Bawang Merah Ton
282.646 381.319
409.312 285.170
Kentang Ton
259.594 252.607
263.987 260.633
5 Terlaksananya promosi, pasar
lelang dan pasar tani di 10 sub terminal agribisnis STA.
10 STA
10 10
10 10
6 Tersedianya data informasi
pasar 25 unit di 23 kabupatenkota harian,
mingguan, bulanan,tahunan. 25
unit 25
25 25
25 7
Berkembangnya perekayasaan alsintan: power
mower 10 unittahun, power weeder 10 unittahun, dan
ripper 10 unittahun. 30 unit
tahun unit
58 955
955 58
8 Berkembangnya luas areal,
rehabilitasi dan intensifikasi komoditas prospektif untuk
peningkatan produksi : kelapa, kakao, karet, kopi,
nilam, wijen, mete, teh, tembakau, cengkeh dan aren
Kelapa Ha
230.300 234.985
234.985 233.015
Kakao Ha
7.000 6.731
6.731 5.562,30 Karet
Ha 2.200
7.732 7.732
5.250,49 Kopi
Ha 35.700
37.022 37.022
35.864,75 Nilam
Ha 4.000
3.372 3.372
3.372 Wijen
Ha 99,5
99,5 160
Mete Ha
25.403 25.403
25.966 Teh
Ha 5.140
5.140 5.247
Tembakau Ha
52.317 52.317
41.500 Cengkeh
Ha 41.713
41.713 42.177
Aren Ha
2.803 2.803
2.637 9
Peningkatan Produksi:
Kelapa ton
181.000 183.048
183.048 183.000
Kakao ton
1.800 1.890
1.890 2.000
Karet ton
2.200 1.580
1.580 3.000
Kopi ton
15.900 33.474
33.474 16.550
Nilam ton
17.560 12.487
12.487 17.000
II - 148
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target RKPD
2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Wijen ton
38,43 48
48 Mete
ton 8.780
12.056 12.056
8.700 Teh
ton 6.700
6.436 6.436
7.000 Tembakau
ton 24.600
40.873 40.873
24.600 Cengkeh
ton 6.200
7.571 7.571
6.400 Aren
ton 4.573
3.571 3.571
4.600 10
Meningkatnya kualitas penggunaan sarana produksi
: pupuk sesuai asas 6 tepat waktu, jenis, jumlah, mutu,
tempat dan harga dan fasilitas alsinbun
Penggunaan pupuk 90.000
Ton 35.765
59.230 114.668
18.000 Fasilitasi Alsinbun
2.100 Unit
400 3.465
5.228 420
11 Terselenggaranya fasilitasi
agropolitan dan cluster di Jateng.
4 Agropoli
tan 4
4 4
4 12
3 Cluster
3 3
3 13
Terlaksananya fasilitasi promosi produk perkebunan
dan pelayanan informasi harga di sentra produksi
33 promosi
kali 7
7 32
8 14
31 Informasi harga
pasar kabupa-
ten 31
31 31
31
15 Terlaksananya pembinaan,
penggunaan, peningkatan, peningkatan produksi serta
pengawasan peredaran benihbibit bersertifikat
1.250.000 Bibit
berserti- fikat
label 1.000.000
3.326.266 5.327.527
1.000.000
16 Tercapainya peningkatan
mutu hasil produk perkebunan
150 sampel
25 25
195 35
17 Terlaksananya pemeliharaan
dan peningkatan kinerja 32 tiga puluh dua kebun dinas
Perkebunan dan 44 Kebun Dinas Pertanian
32 kebun
dinas perke-
bunan 32
32 32
32 18
44 Kebun
dinas Pertanian
44 44
44 44
19 Peningkatan produksi dan
produktivitas kebun dinas sehingga PAD meningkat 10
60 PAD dari kebun
dinas 10
10 16,37
10 20
Tercapainya penyediaan sarana pengendalian OPT
berupa agensia pengendali hayati APH dan pestisida
nabati serta penyebarannya 13.800
APH kg 6.800
13.145 24.095
7.500 21
1.160 Pesnab
lt 300
300 660
500 22
Meningkatnya produksi semen beku sapi
20 per tahun
Dosis 345.000
361.903 17,50
472.650 44,88
23 Meningkatnya produksi
semen beku kambing 10 per
tahun Dosis
20.000 79.039
79,65 22.000
89,86 Meningkatnya populasi
ternak: 24
- sapi potong 2 per
tahun 1.675.044
2.051.407 5,88
9,55 2.015.828
25 - sapi perah
0,6 per tahun
ekor 124.500
154.398 2,98
7,20 151.736
26 - kambing
10 per tahun
ekor 4.347.259
3.889.878 4,44
3,77 4.781.985
Meningkatnya produksi hasil- hasil peternakan:
27 - daging
7 per tahun
kg 247.802.156 252.218.874
8,28 265.148.307
II - 149
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target RKPD
2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
28 - telur
2,3 per tahun
kg 262.010.159 271.819.998
9,80 268.036.393
29 - susu
3 per tahun
liter 106.248.855 105.516.134
9,60 109.436.320
30 -Terlaksananya pemeliharaan
pejantan bull sapi 30 ekorthn
ekor 41
44 37
44 31
-Terlaksananya pemeliharaan pejantan kambing
15 ekorthn ekor
19 19
18 19
32 -Terlaksananya replacement
bull 8 ekor2 thn
ekor 8
41 6
33 -Tersedianya bibit ternak
ruminansia besar sapi perah ;
20 ekorthn ekor
45 154
75 55
34 -Tersedianya bibit ternak
ruminansia besar sapi potong ;
80 ekortahun
ekor 130
299 240
169 35
- ruminansia kecil kambing 400 ekor
tahun ekor
400 563
447 420
36 -Tersedianya produksi susu
20.000 ltrthn
liter 20.000
35.066 31.196
25.000 37
- Meningkatnya produksi pakan konsentrat pabrik
pakan mini 10 per
tahun ton
150 145,9
-0,07 23,71
155 38
-Tersedianya bibit ternak ayam buras
1.500 ekthn
ekor 15.000
21.991 13.754
15.000 39
-Tersedianya bibit ternak itik; 3.000
ekthn ekor
15.000 29.145
13.548 15.000
40 -Tersedianya bibit ternak
kelinci; 720 ekorthn
ekor 1.500
2.603 1.582
1.300 41
-Tersedianya produksi telur ayam
159.999 butirthn
butir 250.000
190.873 150.363
250.000 42
-Tersedianya produksi telur itik
340.000 butirthn
butir 300.000
278.193 212.811
320.000 43
-Terlaksananya surveylans penyakit hewan
3.000 sampel
30.000 38.925
32.841 30.000
44 -Menurunnya angka
kesakitan ternak besar 9 per
tahun 7,25
6,39 7,16
9 45
-Menurunnya angka kesakitan ternak kecil
15 per tahun
12,12 11,83
12,09 15
46 -Menurunnya angka
kesakitan ternak unggas 20 per
tahun 17,21
16,98 17,17
20 47
-Menurunnya angka kematian ternak besar
3 per tahun
2,45 2,01
2,39 3
48 -Menurunnya angka kematian
ternak kecil 5 per
tahun 4,08
3,89 4,05
5 49
-Menurunnya angka kematian ternak unggas
10 per tahun
4,87 4,29
5,11 10
50 Terselenggaranya fungsi
bengkel alsinbun Surakarta dalam pengembangan
alsinbun dan menyumbang PAD
1 bengkel
1 1
1 1
51 Berkembangnya
rekayasaprototype alsinbun 20 unit per tahun dan
peningkatan fasilitasi pengujian mutu hasil perkebunan
100 unit
50 158
50
52 Terlaksananya pembinaan
dan pengelolaan bahan baku tembakau dan cengkeh
Pembi- naan
org 6.550
13.323 2.800
53 Tersusun dan tersedianya
database, sistem informasi dan statistik perkebunan
1 dokumen 1
1 1
1
II - 150
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target RKPD
2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
54 Tersusunnya perencanaan,
pedoman-pedoman teknis pelaksanaan pembangunan
perkebunan 3 dokumen
3 3
3 3
55 Terlaksananya fungsi
monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
program pembangunan perkebunan dari berbagai
sumber pendanaan 4 dokumen
4 4
4 4
II. Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani 56
Terlaksananya kemitraan kelompok tani padi organik
dengan swasta dari 10 kelompok menjadi 50
kelompok. 50
kelompo k tani
10 50
4
57 Terbinanya Gapoktan yang
memperoleh alokasi anggaran PUAP Pengembangan Usaha
Agribisnis Pedesaan dalam manajemen usaha pertanian
di perdesaan dari 10 Gapoktan menjadi 50
Gapoktan. 50 Gapoktan
10 50
5
58 Terbentuknya lembaga
pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan
kawasan serta agroekosistem Kawasan
Agropoli- tan
6 16
59 Meningkatnya fungsi
kelembagaan dan unit usaha pertanian, usaha pelayanan
jasa alsin UPJA lumbung distribusi pangan masyarakat
LDPM rice mill 93 Lumbung
Pangan 121
232 25
60 Meningkatnya pembinaan
Gabungan kelompok tani Gapoktan dari 904 menjadi
955, dan terfasilitasinya pemberian penghargaan
terhadap prestasi kelembagaan petani pelaku
utama dan pelaku usaha. 51
Gapoktan 300
600 1.200
Kelom- pok
peneri- ma
peng- hargaan
15 39
15
61 Semakin mantapnya
kelembagan penyuluhan baik di tingkat kabupatenkota,
tingkat kecamatan dan desa, melalui:
Terbentuknya Kelembagaan Penyuluhan
di setiap Kab.Kota. 34
Kab. Kota
34 34
34 34
Terbentuknya Balai Penyuluhan Model
Kecamatan dan Posluhdes Desa
245 BP
Model 190
190 328
10 490
Posluh- des
56 56
266 244
62 Tersusunnya programa
penyuluhan, terwUjudnya Sistem Informasi Manajemen
SIM dan metoda Penyuluhan. 500
buku 110
110 500
100
63 Terfasilitasinya kebutuhan
dasar penyuluhan sejumlah 3.590 orang di Jawa Tengah,
dan terfasilitasinya pemberian penghargaan terhadap prestasi
penyuluh
Tersedianya sarana prasarana penyuluhan
Soil test kit
unit 130
668 100
pH meter
unit 209
540 60
moisture tester
unit 85
147 158
bagan warna daun
unit 3.872
8.498 200
II - 151
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target RKPD
2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
radio
unit 1
cyber
unit 212
250 10
GPS
unit 15
40 64
Meningkatnya penyelenggaran penyuluhan yang terintegrasi,
efektif dan efisien di setiap tingkatan
Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh PNS.
3.590 Orang
1.915 1.915
4.321 1.030
65 Meningkatnya motivasi dan
sumberdaya manusia petani melalui kegiatan pelatihan,
magang kerja, bintek dan pemberdayaan kelompok : 900
petani kelapa, kopi, kakao, karet dan tebu per tahun
4.500 Petani
1.160 3.660
15.873 900
66 Peningkatan SDM petani
peternak di pedesaan Orang
1.440 4.100
67 Terlatihnya ketrampilan
pengolahan hasil pertanian pada kelompok wanita tani
Orang 60
345 100
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Kera.
: Target RPJMD telah tercapai dan Target RKPD 2013 untuk peningkapan cakupan. : Minat petani menurun karena harga fluktuatif.
Kinerja pembangunan pertanian tergolong baik, terlihat dari sejumlah 67 indikator yang tercantum dalam RPJMD, sebanyak 53
indikator berstatus telah tercapai, sebanyak 12 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu perlu perhatianupaya
keras. Dua indikator yang masih perlu perhatianupaya keras yaitu: 1 Meningkatnya populasi ternak kambing; dan 2 Tersedianya
produksi telur itik. Target populasi ternak kambing belum tercapai karena banyaknya pemotongan ternak kambing yang produktif. Pada
tahun 2013 ditargetkan populasi kambing sebanyak 4.781.985 ekor. Sementara itu produksi telur itik pada tahun 2013 ditargetkan
sebanyak 320.000 butir.
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2014 yaitu peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura, peternakan,
perkebunan serta penguatan sistem penyuluhan.
2 Kehutanan
Kinerja pembangunan Urusan Kehutanan ditunjukkan dengan 16 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.126 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi Capaian
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
I. Program Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
II - 152
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi Capaian
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
1 Terlaksananya kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan 25.000 hektar per tahun Total
125.000 Ha 125.000
ha 25.000
119.911 316.194
25.000 2
Hutan rakyat di lahan kritis bertambah
125.000 ha
734.803 293.475
706.455
II. Program Pembinaan dan
Penertiban Industri Hasil Hutan
3 Meningkatnya jumlah
perusahaan industri hasil hutan yang tertib 10 th
10 tahun
7,45 19,79
10
III. Program Pemanfaatan
Potensi Sumber Daya Hutan
4 Meningkatnya pemanfaatan
sumber daya hutan 10 per tahun
10 88,10
26,36 10
- Getah ton ton
64.923 50.731
- Kayu putih ton ton
11.501 9.577
- Kopal ton ton
243 223
Total HHBK 60.531
Jumlah standing stok hasil hutan kayu meningkat Ha
ha 546.290
- Produksi Hutan negara m3
m3 291.433
- Produksi Hutan rakyat m3
m3 4.289.015
5 Meningkatnya kontribusi
bagi hasil produksi hasil hutan untuk kesejahteraan
masyarakat sekitar hutan 10 berdasar perkiraan
bagi hasil tahun 2008 10
24,46 24,46
21
Penerimaan PSDH Rp Rp
40.743.729.936
Pendapatan daerah dan masyarakat meningkat
Rp
16.700.000.000
IV. Program Perencanaan
dan Pengembangan Hutan
6 Meningkatnya kualitas
data informasi sumber daya hutan dan sistem
perencanaan pembangunan kehutanan
dan pengembangan kehutanan
Tersedia nya
dokumen data dan
informasi SDA 4
judul Buku
Statistik Tersedia
sesuai target 4
dokthn
Buku Database,
Buku Informasi,
Buku NSDH
V. Program Rehabilitasi,
Perlindungan dan Konservasi Hutan
7 Terwujudnya pemantapan
kawasan hutan berupa tata batas sepanjang 25
km per tahun, dan meningkatnya fungsi
konservasi kawasan hutan.
125 km
25 32,76
185,1 25
VI. Rehabilitasi Pemulihan
Cadangan Devisa Sumber
II - 153
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi Capaian
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
Daya Alam
Terwujudnya Pengelolaan hutan sesuai dengan
fungsinya, terkendalinya bencana alam dari
kawasan hutan, terkelolanya hutan yang
bersertifikat lestari melalui:
8 - Sertifikasi hutan hutan
negara dan hutan rakyat 10
unit 2
8 1
9 - Pemulihan Hutan lindung
yang rusak 5
unit 2
11 2
10 - Kawasan Konservasi
meningkat fungsinya 1 unit per tahun
5 unit
1 6
1 11
- Paduserasi tata guna hutan dan tata ruang 4
kabupaten per tahun 20
kab 6
22 4
VII Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
12 Berkurangnya gangguan
keamanan hutan 10 per tahun dan terkendalinya
serangan organisme pengganggu tanaman.
-10 -35,95
11.607 phn
20,85 -10
Pencurian hasil hutan pohon
pohon 6.102
11.607 Kerugian Pencurian
hasil hutan Rp.000 Rp
6.857.318 Kerugian Perambahan
hutan Rp
182.000 Luas Kebakaran hutan
Ha ha
2.745 5.882
Kerugian Kebakaran hutan Rp 000
Rp 11.176.948
13.660.946 VIII
Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan
Sumber Daya Hutan 13
Terkendalinya pemanfaatan hasil hutan,
flora dan fauna. Terken-
dali KabKota
27 27
5 14
Tersedia data peredaran hasil hutan, flora dan
fauna Tersedia
dokumen 1
5 1
Penangkar Rusa unit
67 Pengusaha TSL
unit 39
Lembaga Konservasi unit
22 15
Tertib tebangan di hutan produksi dan hutan rakyat
tertib tertib
Penggunaan dokumen SKSKB set
set 33.960
Penggunaan dokumen SKAU set
set Penggunaan dokumen
FA-KB Pht set set
IX Program Pemberdayaan
Masyarakat Sekitar Hutan
16 Terwujudnya partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan Hutan secara
lestari disekitar kawasan hutan Total 1.765 LMDH
1.702 Unit
4 1.923
1.923 1.923
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
II - 154
Capaian pembangunan urusan kehutanan secara umum memiliki kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 16 indikator yang
ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 12 indikator berstatus telah tercapai, dan 4 indikator berstatus akan tercapai.
Keempat indikator yang akan tercapai adalah penyusunan dokumen data dan informasi; pengendalian pemanfaatan hasil hutan,
flora dan fauna di KabupatenKota; penyusunan data peredaran hasil hutan, flora dan fauna; dan penertiban penebangan di hutan
produksi dan hutan rakyat.
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2014 yaitu rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi DAS dengan
pengembangan hutan rakyat, penanganan lahan kritis dan penguatan kelembagaan masyarakat sekitar hutan; Penguatan
kapasitas
dan kelembagaan
masyarakat dalam
rangka pengembangan hasil hutan rakyat.
3 Energi dan Sumberdaya Mineral
Kinerja pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan dengan 27 indikator kinerja, dengan capaian
sebagai berikut :
Tabel 2.127 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
Tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9 I
Program Peningkatan SDM Bidang Energi Sumberdaya Mineral
Meningkatnya SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Meningkat 1
Penyertaan diklat teknis bagi 55 Orang
55 orang
100 100
502 300
II. Program Pengembangan
Pertambangan dan Air Tanah Meningkatnya perijinan usaha
pertambangan dan air tanah, pembangunan demplot reklamasi
lahan bekas pertambangan, penyusunan profil mineral unggulan,
penyelenggaraan pameran pertambangan, penerapan teknologi
tepat guna dan sumur bor pada daerah rawan kering
Meningkat
2 Pembangunan 30 unit sumur bor
30 Sumur
6 6
63 3
3 Penerapan teknologi tepat guna
bagi 12 kelompok penambang 12
kelompok 4
4 13
6
II - 155
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
Tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
4 Penerbitan 140 IUP SIPD
140 IUPSIPD
10 4
155 5
5 Pelaksanaan 12 kali pameran
produk per tambangan 12
Kali 3
3 19
4 6
Penyusunan 20 jenis profil mineral Unggulan
20 Jenis
5 5
24 7
Penerbitan ijin pengambilan air tanah di 250 obyek
250 Obyek
2.426
3 Program Pengembangan
Ketenagalistrikan dan Migas Meningkatnya Rasio Elektrifikasi
RE Jateng dan optimalnyaPemanfaatan energi
alternatif kurangnya penyimpangan distribusi migas bersubsidi
Meningkat
8 Peningkatan Rasio elektrifikasi 10
RE 67,19 77,19
RE 79,08
79,98 79,98
79,97 10
3,01 3,35
12,89 4,02
9 Pembangunan JTM 30 kms
30 Kms
7,52 9,81
22,7 7,839
10 Pembangunan JTR 20 kms
20 Kms
13,15 13,15
26,32 1
11 Pembangunan 8 unit PLTMH
8 Unit
2 2
9 1
12 Pembangunan 1.400 unit PLTS SHS
1.400 Unit
708 708
2.637 200
13 Pembangunan 3 unit PLTS komunal
3 Unit
1 3
4 2
14 Identifikasi panas bumi di 5
komplek 5
Komplek 1
1 5
1 15
Identifikasi potensi air di 9 lokasi 9
lokasi 2
3 6
4 16
Identifikasi gas rawa di 11 lokasi 11
Lokasi 3
3 15
4 17
Identifikasi biogas di 12 lokasi 12
Lokasi 10
20 36
6 18
Identifikasi biomassa di 3 lokasi 3
Lokasi
1 1
1 2
19 Identifikasi DME di 18 desa
18
Desa
13 13
49 13
20 Demplot gas rawa di 5 lokasi
5
Lokasi
2 2
6 1
21 Demplot biogas di 12 lokasi
12
Lokasi
9 20
44 10
22 Desa Berlistrik 100
100 100
100 100
100
4 Program Pengembangan Mitigasi
Bencana Alam dan Geologi Tersedianya peta up date potensi
rawan longsor, peta rawan vulkanik, potensi rawan tektoniktsunami,
geologi tata lingkungan, Tersedia
23 Pemetaaan Geologi Tata
Lingkungan di 15 Kab.Kota 15
Kabkota 4
3 15
24 Update peta rawan longsor di 21
Kab Kota 21
Kabkota 27
25 Pemetaan daerah rawan vulkanik
di 4 Kab. 4
Kabkota 5
5 8
7 26
Sosialisasi mitigasi bencana alam geologi di 50 lokasi
50 Lokasi
7 10
54 9
27 Pemetaan daerah rawan tektonik
di 10 Kab.
10 Kabkota
3 4
5 6
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
: Target RPJMD telah tercapai dan Target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan.
II - 156
Secara umum kinerja pembangunan urusan energi dan sumberdaya mineral memiliki kinerja yang baik, terlihat dari sebanyak
27 Indikator yang dievaluasi, terdapat sejumlah 23 indikator berstatus telah tercapai dan 4 indikator berstatus akan tercapai.
Keempat indikator yang akan tercapai yaitu: 1 indikator Pembangunan JTM 30 kms; 2 Identifikasi potensi air di 9 lokasi; 3
Identifikasi biomassa di 3 lokasi; dan 4 Pemetaan daerah rawan tektonik di 10 Kabupaten.
Capaian indikator Pembangunan JTM 30 kms, sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 22,7 kms. Direncanakan pada Tahun
2013 akan dibangun jaringan listrik desa 7,839 kms di 6 Kabupaten dengan alokasi anggaran APBD sebesar Rp3.000.000.000,00
sehingga target 30 kms dapat tercapai. Identifikasi potensi air di 9 lokasi, sampai dengan tahun 2012 baru tercapai sebanyak 6 lokasi,
untuk dapat mencapai target RPJMD pada Tahun 2013 dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp 200.000.000,00 untuk identifikasi
potensi air penyusunan DED PLTMH di 2 lokasi Kabupaten Pekalongan dan 1 lokasi di Kabupaten Banyumas sehingga target 9
lokasi tercapai. Identifikasi biomassa di 3 lokasi, sampai dengan tahun 2012 baru mencapai sebanyak 1 lokasi, pada tahun 2013 akan
dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 440.000.000,00 untuk pembangunan 2 unit demplot di Kabupaten Wonosobo dan Kudus
sehingga target 3 lokasi tercapai. Pemetaan daerah rawan tektonik di 10 Kabupaten, sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 6 lokasi,
direncanakan pada tahun 2013 dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp.550.000.000,00 untuk kegiatan pemetaan tektonik di 6
KabupatenKota Jepara, Rembang, Kudus, Pati, Boyolali dan Kota Surakarta sehingga mencapai 11 KabupatenKota melampaui target
10 KabupatenKota.
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2014 yaitu pengembangan energi baru terbarukan dan peningkatan akses listrik
bagi masyarakat serta konservasi energi dengan pengembangan dan pembangunan PLTS, PLTMH, PLTB; pengembangan pertambangan
dan air tanah; serta pengembangan mitigasi bencana alam dan geologi.
4 Pariwisata
Kinerja pembangunan Urusan Pariwisata ditunjukkan dengan 12 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.128 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
Tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
Capaian 2012
II - 157
1 2
3 4
5 6
7 8
9 I.
Program Pemasaran Pariwisata
Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan,
rata-rata lama tinggal dan pengeluaran belanja
wisarawan
1 Wisatawan Nusantara
Meningkat 5tahun
Orang
19.625.627
28,61 25.240.021
21,34 117.122.224
20.117.239 2
Wisatawan Mancanegara Meningkat
2tahun Orang
327.578 10,24
372.463 6,84
1.694.659 333.432
3 Rata-rata lama tinggal
wisatawan mancanegara 2,3
Hari 2,3
2,31 2,31
2,30 4
Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara
2,0 Hari
2 2,01
2,01 2
5 Rata-rata pengeluaran
belanja wisatawan mancanegara
200 US per
kunjungan 200
284,14 284,14
200 6
Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan
nusantara 336.000
Rp kunjungan
336.000 473.604
473.624 336.000
II. Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata 7
Kualitas produk dan jasa pariwisata semakin
meningkat: Meningkat
465 465
465 475
Biro Perjalanan Buah
117 439
439 446
Agen Perjalanan wisata Buah
26 26
29 8
Kualitas jumlah sarana dan prasarana pariwisata
serta Daya Tarik wisata semakin meningkat:
Meningkat 3.035
3.434 3.434
3.052 Desa Wisata
Desa 284
125 125
115 9
Kualitas sumber daya manusia pengelola obyek
dan daya tarik wisata, pramuwisata dan para
pelaku pariwisata lainnya meningkat
Meningkat 21.769
21.769 21.773
tenaga kerja dibidang pariwisata
Orang 21.520
21.520 21.520
21.650 Pramuwisata Madya
Orang 280
249 249
123
III. Program Pengembangan
Kemitraan 10
Sinergi pengembangan pariwisata
antarapemerintah, dunia usaha masyarakat
semakin meningkat
- Keterpaduan program Pembangunan
BidangKebudayaan Pariwisata antar
Pemerintah Pusat-Provinsi- Kab.Kota Antar Pelaku
Pariwisata serta dengan Prov. Anggota MPU
35 kabkota
35 35
35 35
- rencana dan kesepakatan kerjasama
antara Pemerintah Prov. dng Kab.Kota dlm rangka
pemanfaatan aset pariwisata milik Pemda
Jateng kabKota
2 2
7 -
11 Peran dan partisipasi aktif
masyarakat dalam pengembangan potensi
pariwisata daerah semakin meningkat
Kelompok sadar wisata
19026 225
125 210
II - 158
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
Tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
12 Forum dan klaster
pariwisata, lembaga asosiasi paguyuban
pelaku pariwisata kel. Masyarakat peduli
pariwisata semakin kuat dan mandiri
13 13
14
- Jumlah ForumKlaster Masyarakat peduli
pariwisata Forum
Klaster 16
10 10
10 - Jumlah Asosiasi
Lembaga Pariwisata Asosiasi
Lembaga Pariwisata
3 3
3 4
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Secara umum pembangunan pariwisata sampai dengan tahun 2012 menunjukkan kinerja yang baik, ditunjukkan dari sebanyak 12
indikator yang tercantum dalam RPJMD, sejumlah 10 indikator telah tercapai, dan sebanyak 2 indikator berstatus akan tercapai. Hal yang
perlu mendapatkan perhatian di tahun 2014 yaitu : 1 Pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kualitas promosi dan informasi
dalam pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri; 2 Pengembangan destinasi pariwisata untuk mengembangkan potensi
keunikan lokal masyarakat dan alam menjadi atraksi wisata; 3 Pengembangan kemitraan untuk meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pengembangan kemitraan.
5 Kelautan dan Perikanan
Kinerja pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukan dengan 16 indikator kinerja, dengan capaian sebagai
berikut :
Tabel 2.129 Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
I. Program
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir Meningkatnya usaha:
1 petambak garam 250
orang, 250
Orang 125
125 300
100 2
Wanita pesisir 800 orang
800 Orang
50 50
400 405
3 Taruna pesisir 275
orang 275
Orang 50
50 217
60
II - 159
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9 II
Program Pemberdayaan
Masyarakat dlm Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan
dan perikanan
4 Beraktifitasnya 21
kelompok kelembagaan masyarakat di bidang
pengendalian sumberdaya kelautan
dan perikanan 21 kelompok
1 1
100 1
5 Terbentuknya 30
kelompok baru 30 Kelompok
1 94
1 6
Terlaksananya 50 kali operasi pengawasan
50 Kali
3 3
60 5
III Program
pengembangan Perikanan tangkap
7 Meningkatnya
Produksi Perikanan tangkap sebesar: 1
per tahun 1tahun
283.957,60 10,35
tahun 205.796,29
tahun 2008 sebesar 195.808,11 ton
195.808,11 Ton
tahun 2009 sebesar 197.766,19 ton
197.766,19 Ton
tahun 2010 sebesar 199.743,85 ton
199.743,85 Ton
tahun 2011 sebesar 201.741,29 ton
201.741,29 Ton
Thn 2012 per Desmber
203.758,7 Ton
203.758,7 Pendapatan nelayan
laut dan perairan umum sebesar:
Tahun 2008 sebesar 5.733.180
Rpkapitath 5.733.180
Rpka- pitath
Tahun 2009 sebesar 5.786.500
Rpkapitath 5.786.500
Rpka- pitath
Tahun 2010 sebesar 5.840.310
Rpkapitath 5.840.310
Rpka- pitath
Tahun 2011 sebesar 5.894.630
Rpkapitath 5.894.630
Rpka- pitath
8 Thn 2012 per
Desember 5.949.450
Rpka- pitath
5.994.450 10.000.000
14,65th 6.004.780
IV Program
Pengembangan Perikanan Budidaya
9 Meningkatnya :
Produksi perikanan budidaya sebesar:
6,62 per
tahun tahun 2008 sebesar
108.585,11 ton 108.585,11
ton tahun 2009 sebesar
137.266,12 ton 137.266,12
ton tahun 2010 sebesar
146.310,49 ton 146.310,49
ton tahun 2011 sebesar
155.996,25 ton 155.996,25
ton
II - 160
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Thn 2012 per Desember
166.323,2 ton
166.323,2 251.135,80
18,77th 177.333,8
Pendapatan pembudidaya ikan
sebesar : tahun 2008 sebesar
2.063.210,00 Rpkapitath
2.063.210,00 Rp
kapita th
tahun 2009 sebesar 2.009.170,00
Rpkapitath 2.009.170,00
Rp kapita
th tahun 2010 sebesar
2.344.100,00 Rpkapitath
2.344.100,00 Rp
kapita th
tahun 2011 sebesar 2.498.570,00
Rpkapitath 2.498.570,00
Rp kapita
th 10
Thn 2012 per Desember
2.663.230 Rp
kapita th
2.2663.230 3.673.000
16,23th 2.838.740
V. Program
Optimalisasi Pengolahan dan
pemasaran Produksi Perikanan
Meningkatnya konsumsi makan ikan
2,4 per
tahun 11
tahun 2008 sebesar 15,88 kgkapitath
15,83 kgkapi
tath tahun 2009 sebesar
16,21 kgkapitath 16,21
kgkapi tath
tahun 2010 sebesar 16,60 kgkapitath
16,60 kgkapi
tath tahun 2011 sebesar
17,00 kgkapitath 17,00
kgkapi tath
Thn 2012 per Desember
17,41 17,41
17,50 3,86th
17,82 Ekspor Produk
Perikanan sebesar tahun 2008 sebesar
22.036.699,11 kg 22.036.699,11
kg tahun 2009 sebesar
18.701.566,28 kg 18.701.566,28
kg tahun 2010 sebesar
19.655.346,16 kg 19.655.346,16
kg 12
tahun 2011 sebesar 20.657.768,81 kg
20.657.768,81 kg
Thn 2012 per Desember
21.711.315,02 kg
21.711.315,02 23.791.384, 54 8,20th
22.818.592,09 VI
Program Rehabilitasi dan Konservasi
Sumberdaya Kelautan dan
perikanan
Meningkatnya kualitas ekosistem vital di
Pesisirlaut dengan : 13
Penanaman pohon 1.017.500 bijibatang,
1.017.500 biji
batang 296.000
332.000 991.510
323.000 14
Terumbu karang buatan 225 unit
225 unit
192 192
516 15
Transplatasi karang 265 unit
265 unit
50 90
222 60
16 Penebaran benih ikan
di kawasan konservasi calon
kawasan konservasi 1.017.500
ekor 220.000
2.921.450 246.000
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras
II - 161 : Target RPJMD telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan.
Secara umum pembangunan urusan kelautan dan perikanan menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian
sebanyak 16 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 12 indikator berstatus telah tercapai, sebanyak 4 indikator berstatus akan
tercapai.
Empat indikator yang berstatus akan tercapai yaitu indikator: 1 Meningkatnya usaha Taruna pesisir 275 orang; 2 meningkatnya
usaha wanita pesisir 800 orang; 3 Penanaman pohon 1.017.500 bijibatang; dan 4 Transplatasi karang 265 unit. Capaian indikator
meningkatnya usaha Taruna pesisir 275 orang, sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 217 orang. Pada tahun 2013 melalui kegiatan
Pendidikan Kemasyarakatan dilakukan pemberdayaan kepada 60 orang, sehingga mencapai 277 orang melampaui target 275 orang.
Adapun capaian indikator meningkatnya usaha wanita pesisir 800 orang, sampai dengan tahun 2012 baru tercapai sebanyak 400 orang.
Pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.103.962.500,00 untuk pemberdayaan 405 wanita pesisir sehingga mencapai 805 orang
melampaui target 800 orang. Capaian indikator penanaman pohon 1.017.500 bijibatang sampai dengan tahun 2012 baru mencapai
991.510 bijibatang, pada tahun 2013 melalui kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dilakukan
penanaman sebanyak 323.000 bijibatang sehingga mencapai 1.314.510 bijibatang melampaui target 1.017.500 bijibatang dan
transplatasi karang 265 unit sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 222 unit, pada tahun 2013 melalui kegiatan yang sama dilakukan
transplatasi karang sebanyak 60 unit sehingga mencapai 282 unit melampaui target 1.017.500 bijibatang.
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2014 yaitu peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, ekspor produk
perikanan dan konsumsi makan ikan; rehabilitasi pesisir dan laut melalui penanaman mangrove, transplantasi karang serta terumbu
karang buatan.
6 Perdagangan
Kinerja pembangunan Urusan Perdagangan ditunjukkan dengan 9 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.130 Capaian kinerja Urusan Perdagangan
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi Capaian2
012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
1 Program Peningkatan dan
II - 162
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi Capaian2
012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
Pengembangan Ekspor 2009- 2013. Program
Pengembangan Ekspor 2008
1 Kegiatan ekspor non migas
dengan pertumbuhan 8-8,5 per tahun.
Juta US 4.599
4.513 3.670
4.989 Total 40
8 5,96
8,39 8
2 Jumlah komoditas ekspor
meningkat 15 jenis komoditas 15 jenis
Komoditi 4
4 28
2 3
Sertifikasi mutu barang 350 jenis
350 Sertifikasi
350 529
2.304 350
II. Program Peningkatan
Kerjasama Perdagangan Internasional 2009-2013
Program Pengembangan Ekspor 2008
4 Pengembangan kerjasama, misi
dagang, kontrak dagang, dan promosi di 10 negara tujuan
ekspor utama. 10
Negara 4
4 16
2
III. Program Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri 2009-2013 Program
Pemberdayaan dan Penataan Basis Produksi dan Distribusi
2008
5 Pembinaan terhadap pelaku
usaha sebanyak 5000 UU 5.000
Unit usaha
1.500 1.605
4.508 697
6 pembangunan sarana pasar 25
unit 25
unit pasar 20
25 53
2
IV. Program Peningkatan
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2009-2013. 7
Tera dan tera ulang 50.000 buah
50.000 buah
10.000 25.521
79.401 5.000
8 Pengawasan barang beredar
pada pelaku usaha 2.500 UU 2500
UU 800
946 2.518
2.500
V. Program Pemberdayaan Usaha
Dagang Kecil dan Menengah 2009-2013
Program Perluasan dan Penguatan Lembaga
Pendukung UKM 2008 9
Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha
perdagangan sebanyak 5.000 UU.
5.000 IKM
1.000 1.150
7.917 2.200
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras
: Target 2013 merupakan upaya pemenuhan Target RPJMD 2008 - 2013 : Target RPJMD 2008
– 2013 telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk meningkatkan cakupan
Secara umum kinerja pembangunan urusan perdagangan menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sebanyak 9 indikator yang
ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 8 indikator telah tercapai, dan 1 indikator akan tercapai.
Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian di tahun 2014 yaitu : 1 Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan
pemberdayaan UDKM untuk meningkatkan daya saing daerah; 2 Peningkatan Ekspor, Promosi dan efisiensi impor dalam rangka
II - 163
pengembangan pasar baru dan persiapan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015; 3 Peningkatan perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan dalam negeri terhadap barang yang beredar.
7 Perindustrian
Kinerja pembangunan Urusan Perindustrian ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.131 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi Capaian
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
I. Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah IKM 2009-2013
Program Perluasan dan Penguatan Lembaga
Pendukung UKM 2008 1
Pengembangan produk unggulan daerah 35 jenis
produk. 35
jenis produk
5 5
30 6
2 Penurunan kandungan bahan
baku impor pada IKM 20- 40.
20-40 40
32 32
40
II. Program Pengembangan
SentraKlaster Industri Potensial 2009-2013
3 Pengembangan klaster industri
penghela 6 klaster dan klaster pendukung lainnya.
6 klaster
3 5
14 6
III. Program Penataan Struktur
Industri 2009-2013 4
Pembinaan terhadap IKM sebanyak 1.500 Unit
1.500 IKM
2.000 3.042
17.651 2.938
IV. Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri 2009-2013
5 Pembinaan dan bimbingan
teknis terhadap 1.000 UU IKM. 1.000
IKM 400
406 903
330
V. Program Peningkatan SDM,
Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri
6 Pendidikan dan latihan
terhadap 3.000 unit usaha IKM dan penyaluran bantuan
peralatan 3.000
IKM KUB
6.000 6.160
230 24.708
755 1.030
84
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras
: Target 2013 merupakan upaya pemenuhan Target RPJMD 2008 - 2013 : Target RPJMD 2008
– 2013 telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk meningkatkan cakupan
Capaian pembangunan
bidang perindustrian
telah menunjukkan perkembangan yang baik, dari sebanyak 6 indikator yang
ditargetkan dalam RPJMD, sejumlah 4 indikator berstatus telah tercapai, dan sejumlah 2 indikator berstatus akan tercapai.
Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu : 1 Pengembangan industri logam, mesin dan tekstil; 2 Pengembangan
industri agro, kimia dan hasil hutan untuk peningkatan daya saing
II - 164
ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
8 Transmigrasi
Kinerja pembangunan Urusan Transmigrasi ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja.
Tabel 2.132 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi Capaian
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
I Pengembangan wilayah
transmigrasi 1
Terwujudnya koordinasi singkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan
transmigrasi di 19 Provinsi lokasi transmigrasi di luar Jawa
19 Provinsi
8 19
8 2
Nota kesepakatan kerjasama antar wilalyah dalam pengembangan
kawasan transmigrasi 19
Provinsi naskah
KSAD 10
869 19349
881 3
Tercapainya pengiriman Transmigran 7500 KK
7.500 KK
900 700
3.796 560
4 Meningkatnya kualitas menajemen
pengelolaan dan pelayanan transmigran
35 Kab
Kota 10
35 35
35 5
Tercapainya 7.500 Kkcalon transmigran mendapatkan Pelatihan
Dasar Hukum PDU 2500
KK 900
475 3.064
650
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Secara umum kinerja pembangunan ketransmigrasian tergolong baik, terlihat dari sebanyak 5 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD,
sebanyak 4 indikator telah tercapai dan 1 indikator perlu perhatian upaya keras. Indikator yang memerlukan perhatianupaya keras adalah
pengiriman transmigran dari Jawa Tengah sebanyak 7.500 KK pada akhir periode RPJMD. Namun demikian sampai dengan tahun 2012
baru tercapai pengiriman transmigran sebanyak 3.796 KK. Hal ini dikarenakan kuota yang disediakan oleh Pemerintah Pusat sangat
terbatas dan tidak sebanding dengan animo masyarakat serta ketidaksiapan lokasi daerah calon penerima transmigran. Terkait
dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk menambah kuota serta
melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan daerah calon penerima transmigran agar dapat segera merealisasikan MoU yang telah
disepakati.
Upaya yang akan dilakukan pada Tahun 2014 adalah fasilitasi penyiapan, penempatan dan pemantapan transmigrasi serta koordinasi
bidang ketransmigrasian.
2.3. Evaluasi Capaian MDG’s
II - 165
Selain memperhatikan gambaran umum kondisi daerah yang telah diuraikan di atas, perlu juga untuk memperhatikan capaian MDGs
hingga tahun 2012. Berikut hasil capaian MDGs di Provinsi Jawa Tengah pada setiap tujuan Goal.
1 Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
Tujuan ini terdiri dari 3 target dan 10 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian tahun 2012, dari 10 indikator, 5
indikator telah tercapai; 2 indikator akan tercapai; dan 3 indikator perlu perhatian.
Indikator yang perlu perhatian adalah : 1 persentase penduduk miskin; 2 proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat
konsumsi minimum 1.400 Kkalkapitahr; dan 3 proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 2.000
Kkalkapitahr.
Tabel 2.133 Capaian Indikator MDGs Tujuan 1
NO INDIKATOR
Tahun 2010
Tahun 2011 Tahun 2012
Target MDGs
2015 Status
T R
T R
Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 PPP per hari dalam kurun waktu 1990-2015
1.1 Tingkat kemiskinan
berdasarkan garis kemiskinan nasional.
Persentase 16,56
15 16,21
13,44 14,98
8,75 Jumlah Penduduk
Miskin 5,369 jt
- 5,256 jt
- 4,863 jt
- Garis Kemiskinan Rp.
192.435 -
217.440 -
233.769 -
1.2 - Indeks Kedalaman
Kemiskinan P1 2,49
2,33 2,579
2,17 2,388
1,77 Indeks Keparahan
Kemiskinan P2 0,60
- 0,660
- 0,568
-
Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda
1.4 Laju PDRB per tenaga
kerja 6,61
2,92 sd 3,15
5,30 3,25 -
3,6 4,96
4,25 –
4,95 1.5
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk
usia 15 tahun ke atas 66,23
66,38 66,58
67,43 67,38
70,38 1.6
Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri
dan pekerja bebas keluarga terhadap total
kesempatan kerja 57,28
58,17 53,93
57,45 54,93
Feb 2012 55,35
Angkatan Kerja 16.856.330
- 16.918.797
- 17,09 juta
- Bekerja
Jumlah 15.809.447
- 15.916.135
- 16,13 juta
- Persentase
93,79 -
94,07 -
94,37 Pengangguran
Jumlah 1.046.883
- 1.002.662
- 0,96 juta
- Tingkat Pengang-guran
Terbuka TPT 6,21
6,32 - 6 5,93
5,8 5,63
-
Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015
1.8 Prevalensi balita
15,70 15,37
12,13 15,04
12,13 14,05
II - 166 NO
INDIKATOR Tahun
2010 Tahun 2011
Tahun 2012 Target
MDGs 2015
Status T
R T
R
dengan berat badan rendah kekurangan
gizi 2011
1.8a Prevalensi balita gizi
buruk 3,30
3,07 0,13
2,84 0,05
2,15 1.8b
Prevalensi balita gizi kurang
12,40 12,30
9,87 12,20
6,80 11,90
1.9 Proporsi penduduk
dengan asupan kalori di bawah tingkatKonsumsi
minimum:
- 1.400 Kkalkapitahr 15,22
2009 14,1
18,87 12,98
18,87 2011
8,50 - 2.000 Kkalkapitahr
66,89 2009
56,37 70,11
51,10 70,11
2011 35,32
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras
2 Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua
Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 4 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian tahun 2012, dari 4 indikator
tersebut, 2 indikator telah tercapai dan 2 indikator akan tercapai.
Tabel 2.134 Capaian Indikator MDGs Tujuan 2
NO INDIKATOR
Tahun 2010
Tahun 2011 Tahun 2012
Target MDGs
2015 Status
T R
T R
Target 2 A : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar
2.1 Angka Partisipasi
Murni APM SD MI sederajat
97,08 20092010
97,67 96,04
98,25 98,30
100 2.2
Proporsi murid kelas 1 yg berhasil
menamatkan SDMI.
99,78 20092010
99,83 99,78
2010 99,87
99,78 2010
100
2.3 Angka Melek Huruf
penduduk usia 15 –
24 th perempuan dan laki-laki
- Laki-laki
100 100
100 100
100 100
- Perempuan
100 100
100 100
100 100
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras
3 Tujuan 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan
Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 7 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian tahun 2012, dari 7 indikator
tersebut , 2 indikator telah tercapai , 4 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu perhatian. Indikator yang perlu perhatian adalah
kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian.
Tabel 2.135 Capaian Indikator MDGs Tujuan 3
II - 167 NO
INDIKATOR Tahun
2010 Tahun 2011
Tahun 2012 Target
MDGs 2015
Status T
R T
R Target 3 A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005,
dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 3.1
Rasio Perempuan terhadap laki-laki di tingkat
pendidikan dasar menengah dan tinggi.
Rasio APM perempuanlaki-laki
SDMIPaket A 99,32
99,48 98,13
99,61 98,13
2011 100
Rasio APM perempuanlaki-laki di
SMP 105,66
103,44 105,95
102,38 105,95
2011 100
Rasio APM perempuanlaki-laki di
SMA 98,19
98,55 100,82
98,91 100,82
2011 100
Rasio APM perempuanlaki-laki di
Perguruan Tinggi 124,88
119,90 90,34
114,93 90,34
2011 100
3.2 Rasio melek huruf
perempuan terhadap laki- laki pada kelompok usia
15-24 tahun. 100
2009 100
100,01 100
100,01 2011
100 3.3
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan
di sektor non pertanian. 65,51
2009 65,91
42,56 66,11
42,56 2011
Mening- kat
3.4 Proporsi kursi yang
diduduki perempuan di DPRD.
14,75 Pileg
2009 14,75
21,00 14,75
21,00 2011
Mening- kat
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras
4 Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak
Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 6 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian tahun 2012, dari 6 indikator
tersebut, 3 indikator telah tercapai dan 3 indikator akan tercapai.
Tabel 2.136 Capaian Indikator MDGs Tujuan 4
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras
5 Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu
Tujuan ini terdiri dari 2 target dan 5 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian tahun 2012, dari 5 indikator
tersebut, 3 indikator akan tercapai, dan 2 indikator perlu perhatian.
NO INDIKATOR
Tahun 2010
Tahun 2011 Tahun 2012
Target MDGs
2015 Status
T R
T R
Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak Target 4 A : Mengurangi 23 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015
4.1 Angka Kematian Bayi AKB
per 1.000 kelahiran hidup. 10,62
2010 9,1
10,34 9
10,75 8,5
- Cakupan Kunjungan
Neonatal Pertama KN1. 96,82
91,00 98,01
92 99,56
96,00 -
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi.
94,14 95,00
94,14 2010
96 96,95
98,00 4.2
Angka Kematian Balita AKBA per 1.000 kelahiran
hidup. 12,02
2010 12,01
11,50 12
11,85 11,85
- Cakupan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita. 76,38
81,00 81,02
83 81,02
2011 90,00
4.3 Proporsi anak berusia 1
tahun diimunisasi campak. 95
2010 95
94,58 95
94,58 2011
95
II - 168
Indikator yang perlu perhatian tersebut adalah : 1 angka kematian ibu, dan 2 unmetneed KB.
Tabel 2.137 Capaian Indikator MDGs Tujuan 5
NO INDIKATOR
Tahun 2010
Tahun 2011 Tahun 2012
Target MDGs
2015 Status
T R
T R
Target 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990
– 2015
5.1 Angka Kematian Ibu per
100.000 Kelahiran Hidup 104,97
100 116,01
90 116,34
60 5.2
Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan
terlatih 93,93
98 96,79
99 97,14
100
Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015
5.3 Angka pemakaian
kontrasepsi Contracep Tive Prevalence Rate CPR
pada perempuan menikah usia 15-49 tahun Cara
Modern 65,2
66,5 79,32
67,9 79,92
70,60
5.4 Tingkat kelahiran pada remaja
per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun
25,30 24,80
25,30 2010
24,2 25,30
2010 22,92
5.5 Cakupan pelayanan antenatal
K4 K4 :
92,04 92,5
93,70 93
92,99 95
5.6 Unmet need KB Kebutuhan
Keluarga BerencanaKB yang tidak terpenuhi
11,59 9,14
10,95 8,40
10,50 4,1
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras
6 Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit
Menular Lainnya
Tujuan ini terdiri dari 3 target dan 12 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian tahun 2012, dari 12 indiaktor
tersebut, 6 indikator telah tercapai, 3 indikator akan tercapai, dan 3 indikator perlu perhatian.
Indikator yang perlu perhatian adalah : 1 penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi; 2 proporsi penduduk
usia 15 – 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang
HIVAID; dan 3 proporsi kasus TB.
Tabel 2.138 Capaian Indikator MDGs Tujuan 6
NO INDIKATOR
Tahun 2010
Tahun 2011 Tahun 2012
Target MDGs
2015 Status
T R
T R
Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Target 6A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIVAIDS pada
tahun 2015
6.1 Prevalensi HIV pada
penduduk usia 15 – 24
tahun 0,25
0,3 0,29
0,4 0,29
2011 0,5
6.2 Penggunaan kondom
pada hubungan seks berisiko tinggi
30 35
33 45
37,60 70
II - 169 NO
INDIKATOR Tahun
2010 Tahun 2011
Tahun 2012 Target
MDGs 2015
Status T
R T
R
6.3 Proporsi penduduk
usia 15-24 th yang memiliki pengetahuan
komprehensif ttg HIVAIDS
14,3 65
32 70
21,25 85
Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015
6.4 Proporsi penduduk
terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses
pada obat obatan antiretroviral
35,33 75
88,99 80
88,52 95
Target 6C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya Tuberculosis hingga tahun 2015
6.5 Angka kejadian
tuberkulosis insiden semua kasus100.000
penduduktahun 107
104 117
101 82,56
88 6.6
Tingkat prevalensi tuberkulosis per
100.000 penduduk Belum
ada Data
231 119
228 119
219 6.7
Tingkat kematian karena tuberculosis
per 100.000 pend 2,13
5 2,25
4,5 1,96
3 6.8
Proporsi kasus TB yang ditemukan
melalui DOTS 53,72
70 59,52
75 58,45
90 6.9
Proporsi kasus TB yg disembuhkan mell
DOTS cure rate 90,57
86 90,13
87 88,64
90 6.10
Angka penemuan kasus Malaria per
1.000 penduduk 0,101
0,03 0,106
0,025 0,77
0,01 Penyakit Menular
Lainnya: DBD
6.11 Angka Kesakitan DBD
per 100.000 penduduk
59,5 55
15,27 50
19,29 35
6.12 Angka Kematian DBD
1,23 1
0,93 1
0,07 1
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Tujuan ini terdiri dari 4 target dan 10 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian tahun 2012, dari 10 indikator
tersebut, 1 indikator telah tercapai, 8 indikator akan tercapai, dan 1 indikator perlu perhatian. Indikator yang perlu perhatian tersebut
adalah proporsi penduduk berakses air minum layak di perkotaan dan perdesaan.
Tabel 2.139 Capaian Indikator MDGs Tujuan 7
NO INDIKATOR
Tahun 2010
Tahun 2011 Tahun 2012
Target MDGs 2015
Status
T R
T R
II - 170 NO
INDIKATOR Tahun
2010 Tahun 2011
Tahun 2012 Target
MDGs 2015
Status
T R
T R
Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program
nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang
7.1 Rasio luas kawasan tertu-
tup pepohonan berdasarkan
hasil pemotret- an citra satelit
dan survei foto udara terhadap
luas daratan 32
2010 32,20
32 2010
32,40 32
2010 33
7.2 Jumlah emisi karbondioksida
CO2 30.718 Gg
CO2e 2008
30.918 Gg
CO2e 30.718
Gg CO2e
2008 31.000
Gg CO2e
30.718 Gg CO2e
2008 Berkurang
2 pada th 2029 atau
31.500 Gg CO2 e 2015
dgn tutupan lahan sama
dgn kondisi th 2010
7.3 Jumlah konsumsi bahan
perusak ozon BPO
28,4 ton 2010
28,12 ton 28,4 ton
2010 27,83
ton 28,4 ton
2010 Jumlah
konsumsi Bahan
Perusak Ozon BPO
menjadi 27,01 ton
7.4 Proporsi tangkapan ikan
yang berada dalam batasan
biologis yang aman
102,3 2008
101,84 102,3
2008 101,38
102,3 2008
100
Target 7B : Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010
7.5 Rasio luas kawasan
lindung untuk menjaga
kelestarian keaneka-
ragaman hayati terhadap total
luas kawasan hutan
22,34 2010
kawasan hutan
terdiri dari
hutan rakyat
dan hutan
Negara 22,34
Tutupan pohon pd
kaw lindung
meningkat 1 dari
Th 2010 22,34
2010 kawasan
hutan terdiri
dari hutan
rakyat dan
hutan Negara
22,34 2010 kualitas
tutupan pepohonan
ditargetkan sebesar 2
melalui pelestarian
keanekaragaman hayati dengan
penanaman 30 jenis tanaman
langka dan perbaikan
kawasan lindung di luar kawasan
Hutan seluas 270 Ha
22,34 2010 Peningkatan
kualitas tutupan
pepohonan melalui
pelestarian keanekaragam
an hayati dengan
penanaman 62 jenis tanaman
langka dan perbaikan
kawasan lindung di luar
kawasan hutan seluas
599,49 Ha 22,34
tetap, tutupan
pohon pd kaw lindung
meningkat 5 dari th
2010
7.6 Rasio kawasan lindung perairan
terhadap total luas perairan
territorial 0,000093
2010 Kualitas
kaw lindung
meningkat 1 dari
Tahun 2010
0,000093 2010
Luas kaw konservasi
bertmbh Krg Jeruk, Kab Tegal
52 ha dan kualitas kaw
lindung meningkat 2 dr
th 2010 0,000093
2010 Meningkat
0,032 dg bertambah
nya luasan kawsn
lindung perairan
Ujung Negoro
Batang seluas
49,425 ha
Target 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015.
7.7 Proporsi rumah 23,46
- 46,61
- 46,61
57,72
II - 171 NO
INDIKATOR Tahun
2010 Tahun 2011
Tahun 2012 Target
MDGs 2015
Status
T R
T R
tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap air
minum layak, perkotaan dan
perdesaan 2010
2011
Perkotaan 38
2010 62,50
38,90 63
40,60 75
Perdesaan 16,3
2010 23,60
18 30,90
20,30 52,80
7.8 Proporsi rumah
tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap
sanitasi dasar, perkotaan dan
perdesaan 57
2010 60
58,40 63
60,50 72
Target 7D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020
7.9 Proporsi
rumahtangga kumuh
perkotaan 4,98
4,94 3,70
4,89 3,70 2011
4,76 Keterangan :
: Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ;
: Perlu PerhatianUpaya Keras
2.4. Kondisi Pengembangan Wilayah