II - 146
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Realisasi Capaian
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi Capaian
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
5 Meningkatnya Jumlah
Pengelola Perpustakaan Pustakawan
Meningkat -
Pembinaan organisasi perpustakaan dan
kepustakawanan orang
150 150
760 150
- Pendidikan
kemasyarakatan perpustakaan rumah
ibadah orang
70 35
245 70
- Bintek pengelola perpustakaan
orang 130
175 1.515
245 III
6 Program Penyelamatan Dan
Pelestarian Koleksi Perpustakaan
Meningkatnya Persentase Koleksi Penting Bernilai
Sejarah Yang Terselamatkan
Meningkat -
Karya Cetak dan Karya Rekam
Judul 980
2.809 3.495
1.000 -
Transliterasi koleksi bahan pustaka kuno
halaman 400
145 2.845
130
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Secara umum pembangunan urusan perpustakaan memiliki kinerja yang baik, dapat dilihat dari capaian sebanyak 6 indikator
yang tercantum dalam RPJMD, semuanya 6 indikator berstatus telah tercapai.
Dalam rangka meningkatkan kinerja, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2014 diprioritaskan pada : 1 peningkatan
budaya baca masyarakat, dan 2 peningkatan layanan perpustakaan melalui pengembangan pojok baca di Kantor Pemerintah Daerah,
pengembangan perpustakaan desa dan pengadaan mobil pintar.
2.2.2. Urusan Pilihan
Evaluasi kinerja kewenangan Urusan Pilihan adalah sebagai berikut : 1
Pertanian
Kinerja pembangunan Urusan Pertanian ditunjukan dengan 67 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel. 2.125 Capaian Kinerja Urusan Pertanian
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target RKPD
2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9 I.
Program Pengembangan Agribisnis
1 Meningkatnya penggunaan
pupuk organik di lahan sawah.
2 Tonha 60.000 Ha
60.728 Ha 60.728 Ha
70.000 Ha
II - 147
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target RKPD
2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
2 Menurunnya kehilangan hasil
padi dari 11,58 menjadi 11,50
11,5 10,41
10,39 10,39
10,30 3
Tersedianya informasi OPT dan iklim di 6 laboratorium hama
dan penyakit di Balai Perlindungan Tanaman Pangan
dan Hortikultura Jawa Tengah BPTPH.
6 Lab
Hama dan
Penyakit 6
6 6
6
4 Meningkatnya produksi
hortikultura unggulan daerah dan meningkatnya konsumsi
sayuran dan buah buahan dari 35 kgkapthn menjadi 45
kgkapthn pada akhir tahun 2013.
Mangga Ton
271.291 422.992
350.049 272.920
Durian Ton
99.615 79.237
67.334 100.611
Salak Ton
177.196 443.839
288.477 178.260
Pisang Ton
965.000 617.468
866.705 965.000
Cabai Merah Ton
95.733 130.127
124.738 95.733
Bawang Merah Ton
282.646 381.319
409.312 285.170
Kentang Ton
259.594 252.607
263.987 260.633
5 Terlaksananya promosi, pasar
lelang dan pasar tani di 10 sub terminal agribisnis STA.
10 STA
10 10
10 10
6 Tersedianya data informasi
pasar 25 unit di 23 kabupatenkota harian,
mingguan, bulanan,tahunan. 25
unit 25
25 25
25 7
Berkembangnya perekayasaan alsintan: power
mower 10 unittahun, power weeder 10 unittahun, dan
ripper 10 unittahun. 30 unit
tahun unit
58 955
955 58
8 Berkembangnya luas areal,
rehabilitasi dan intensifikasi komoditas prospektif untuk
peningkatan produksi : kelapa, kakao, karet, kopi,
nilam, wijen, mete, teh, tembakau, cengkeh dan aren
Kelapa Ha
230.300 234.985
234.985 233.015
Kakao Ha
7.000 6.731
6.731 5.562,30 Karet
Ha 2.200
7.732 7.732
5.250,49 Kopi
Ha 35.700
37.022 37.022
35.864,75 Nilam
Ha 4.000
3.372 3.372
3.372 Wijen
Ha 99,5
99,5 160
Mete Ha
25.403 25.403
25.966 Teh
Ha 5.140
5.140 5.247
Tembakau Ha
52.317 52.317
41.500 Cengkeh
Ha 41.713
41.713 42.177
Aren Ha
2.803 2.803
2.637 9
Peningkatan Produksi:
Kelapa ton
181.000 183.048
183.048 183.000
Kakao ton
1.800 1.890
1.890 2.000
Karet ton
2.200 1.580
1.580 3.000
Kopi ton
15.900 33.474
33.474 16.550
Nilam ton
17.560 12.487
12.487 17.000
II - 148
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target RKPD
2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Wijen ton
38,43 48
48 Mete
ton 8.780
12.056 12.056
8.700 Teh
ton 6.700
6.436 6.436
7.000 Tembakau
ton 24.600
40.873 40.873
24.600 Cengkeh
ton 6.200
7.571 7.571
6.400 Aren
ton 4.573
3.571 3.571
4.600 10
Meningkatnya kualitas penggunaan sarana produksi
: pupuk sesuai asas 6 tepat waktu, jenis, jumlah, mutu,
tempat dan harga dan fasilitas alsinbun
Penggunaan pupuk 90.000
Ton 35.765
59.230 114.668
18.000 Fasilitasi Alsinbun
2.100 Unit
400 3.465
5.228 420
11 Terselenggaranya fasilitasi
agropolitan dan cluster di Jateng.
4 Agropoli
tan 4
4 4
4 12
3 Cluster
3 3
3 13
Terlaksananya fasilitasi promosi produk perkebunan
dan pelayanan informasi harga di sentra produksi
33 promosi
kali 7
7 32
8 14
31 Informasi harga
pasar kabupa-
ten 31
31 31
31
15 Terlaksananya pembinaan,
penggunaan, peningkatan, peningkatan produksi serta
pengawasan peredaran benihbibit bersertifikat
1.250.000 Bibit
berserti- fikat
label 1.000.000
3.326.266 5.327.527
1.000.000
16 Tercapainya peningkatan
mutu hasil produk perkebunan
150 sampel
25 25
195 35
17 Terlaksananya pemeliharaan
dan peningkatan kinerja 32 tiga puluh dua kebun dinas
Perkebunan dan 44 Kebun Dinas Pertanian
32 kebun
dinas perke-
bunan 32
32 32
32 18
44 Kebun
dinas Pertanian
44 44
44 44
19 Peningkatan produksi dan
produktivitas kebun dinas sehingga PAD meningkat 10
60 PAD dari kebun
dinas 10
10 16,37
10 20
Tercapainya penyediaan sarana pengendalian OPT
berupa agensia pengendali hayati APH dan pestisida
nabati serta penyebarannya 13.800
APH kg 6.800
13.145 24.095
7.500 21
1.160 Pesnab
lt 300
300 660
500 22
Meningkatnya produksi semen beku sapi
20 per tahun
Dosis 345.000
361.903 17,50
472.650 44,88
23 Meningkatnya produksi
semen beku kambing 10 per
tahun Dosis
20.000 79.039
79,65 22.000
89,86 Meningkatnya populasi
ternak: 24
- sapi potong 2 per
tahun 1.675.044
2.051.407 5,88
9,55 2.015.828
25 - sapi perah
0,6 per tahun
ekor 124.500
154.398 2,98
7,20 151.736
26 - kambing
10 per tahun
ekor 4.347.259
3.889.878 4,44
3,77 4.781.985
Meningkatnya produksi hasil- hasil peternakan:
27 - daging
7 per tahun
kg 247.802.156 252.218.874
8,28 265.148.307
II - 149
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target RKPD
2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
28 - telur
2,3 per tahun
kg 262.010.159 271.819.998
9,80 268.036.393
29 - susu
3 per tahun
liter 106.248.855 105.516.134
9,60 109.436.320
30 -Terlaksananya pemeliharaan
pejantan bull sapi 30 ekorthn
ekor 41
44 37
44 31
-Terlaksananya pemeliharaan pejantan kambing
15 ekorthn ekor
19 19
18 19
32 -Terlaksananya replacement
bull 8 ekor2 thn
ekor 8
41 6
33 -Tersedianya bibit ternak
ruminansia besar sapi perah ;
20 ekorthn ekor
45 154
75 55
34 -Tersedianya bibit ternak
ruminansia besar sapi potong ;
80 ekortahun
ekor 130
299 240
169 35
- ruminansia kecil kambing 400 ekor
tahun ekor
400 563
447 420
36 -Tersedianya produksi susu
20.000 ltrthn
liter 20.000
35.066 31.196
25.000 37
- Meningkatnya produksi pakan konsentrat pabrik
pakan mini 10 per
tahun ton
150 145,9
-0,07 23,71
155 38
-Tersedianya bibit ternak ayam buras
1.500 ekthn
ekor 15.000
21.991 13.754
15.000 39
-Tersedianya bibit ternak itik; 3.000
ekthn ekor
15.000 29.145
13.548 15.000
40 -Tersedianya bibit ternak
kelinci; 720 ekorthn
ekor 1.500
2.603 1.582
1.300 41
-Tersedianya produksi telur ayam
159.999 butirthn
butir 250.000
190.873 150.363
250.000 42
-Tersedianya produksi telur itik
340.000 butirthn
butir 300.000
278.193 212.811
320.000 43
-Terlaksananya surveylans penyakit hewan
3.000 sampel
30.000 38.925
32.841 30.000
44 -Menurunnya angka
kesakitan ternak besar 9 per
tahun 7,25
6,39 7,16
9 45
-Menurunnya angka kesakitan ternak kecil
15 per tahun
12,12 11,83
12,09 15
46 -Menurunnya angka
kesakitan ternak unggas 20 per
tahun 17,21
16,98 17,17
20 47
-Menurunnya angka kematian ternak besar
3 per tahun
2,45 2,01
2,39 3
48 -Menurunnya angka kematian
ternak kecil 5 per
tahun 4,08
3,89 4,05
5 49
-Menurunnya angka kematian ternak unggas
10 per tahun
4,87 4,29
5,11 10
50 Terselenggaranya fungsi
bengkel alsinbun Surakarta dalam pengembangan
alsinbun dan menyumbang PAD
1 bengkel
1 1
1 1
51 Berkembangnya
rekayasaprototype alsinbun 20 unit per tahun dan
peningkatan fasilitasi pengujian mutu hasil perkebunan
100 unit
50 158
50
52 Terlaksananya pembinaan
dan pengelolaan bahan baku tembakau dan cengkeh
Pembi- naan
org 6.550
13.323 2.800
53 Tersusun dan tersedianya
database, sistem informasi dan statistik perkebunan
1 dokumen 1
1 1
1
II - 150
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target RKPD
2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
54 Tersusunnya perencanaan,
pedoman-pedoman teknis pelaksanaan pembangunan
perkebunan 3 dokumen
3 3
3 3
55 Terlaksananya fungsi
monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
program pembangunan perkebunan dari berbagai
sumber pendanaan 4 dokumen
4 4
4 4
II. Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani 56
Terlaksananya kemitraan kelompok tani padi organik
dengan swasta dari 10 kelompok menjadi 50
kelompok. 50
kelompo k tani
10 50
4
57 Terbinanya Gapoktan yang
memperoleh alokasi anggaran PUAP Pengembangan Usaha
Agribisnis Pedesaan dalam manajemen usaha pertanian
di perdesaan dari 10 Gapoktan menjadi 50
Gapoktan. 50 Gapoktan
10 50
5
58 Terbentuknya lembaga
pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan
kawasan serta agroekosistem Kawasan
Agropoli- tan
6 16
59 Meningkatnya fungsi
kelembagaan dan unit usaha pertanian, usaha pelayanan
jasa alsin UPJA lumbung distribusi pangan masyarakat
LDPM rice mill 93 Lumbung
Pangan 121
232 25
60 Meningkatnya pembinaan
Gabungan kelompok tani Gapoktan dari 904 menjadi
955, dan terfasilitasinya pemberian penghargaan
terhadap prestasi kelembagaan petani pelaku
utama dan pelaku usaha. 51
Gapoktan 300
600 1.200
Kelom- pok
peneri- ma
peng- hargaan
15 39
15
61 Semakin mantapnya
kelembagan penyuluhan baik di tingkat kabupatenkota,
tingkat kecamatan dan desa, melalui:
Terbentuknya Kelembagaan Penyuluhan
di setiap Kab.Kota. 34
Kab. Kota
34 34
34 34
Terbentuknya Balai Penyuluhan Model
Kecamatan dan Posluhdes Desa
245 BP
Model 190
190 328
10 490
Posluh- des
56 56
266 244
62 Tersusunnya programa
penyuluhan, terwUjudnya Sistem Informasi Manajemen
SIM dan metoda Penyuluhan. 500
buku 110
110 500
100
63 Terfasilitasinya kebutuhan
dasar penyuluhan sejumlah 3.590 orang di Jawa Tengah,
dan terfasilitasinya pemberian penghargaan terhadap prestasi
penyuluh
Tersedianya sarana prasarana penyuluhan
Soil test kit
unit 130
668 100
pH meter
unit 209
540 60
moisture tester
unit 85
147 158
bagan warna daun
unit 3.872
8.498 200
II - 151
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008- 2013
Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target RKPD
2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
radio
unit 1
cyber
unit 212
250 10
GPS
unit 15
40 64
Meningkatnya penyelenggaran penyuluhan yang terintegrasi,
efektif dan efisien di setiap tingkatan
Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh PNS.
3.590 Orang
1.915 1.915
4.321 1.030
65 Meningkatnya motivasi dan
sumberdaya manusia petani melalui kegiatan pelatihan,
magang kerja, bintek dan pemberdayaan kelompok : 900
petani kelapa, kopi, kakao, karet dan tebu per tahun
4.500 Petani
1.160 3.660
15.873 900
66 Peningkatan SDM petani
peternak di pedesaan Orang
1.440 4.100
67 Terlatihnya ketrampilan
pengolahan hasil pertanian pada kelompok wanita tani
Orang 60
345 100
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Kera.
: Target RPJMD telah tercapai dan Target RKPD 2013 untuk peningkapan cakupan. : Minat petani menurun karena harga fluktuatif.
Kinerja pembangunan pertanian tergolong baik, terlihat dari sejumlah 67 indikator yang tercantum dalam RPJMD, sebanyak 53
indikator berstatus telah tercapai, sebanyak 12 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu perlu perhatianupaya
keras. Dua indikator yang masih perlu perhatianupaya keras yaitu: 1 Meningkatnya populasi ternak kambing; dan 2 Tersedianya
produksi telur itik. Target populasi ternak kambing belum tercapai karena banyaknya pemotongan ternak kambing yang produktif. Pada
tahun 2013 ditargetkan populasi kambing sebanyak 4.781.985 ekor. Sementara itu produksi telur itik pada tahun 2013 ditargetkan
sebanyak 320.000 butir.
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2014 yaitu peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura, peternakan,
perkebunan serta penguatan sistem penyuluhan.
2 Kehutanan
Kinerja pembangunan Urusan Kehutanan ditunjukkan dengan 16 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.126 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi Capaian
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
I. Program Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
II - 152
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi Capaian
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
1 Terlaksananya kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan 25.000 hektar per tahun Total
125.000 Ha 125.000
ha 25.000
119.911 316.194
25.000 2
Hutan rakyat di lahan kritis bertambah
125.000 ha
734.803 293.475
706.455
II. Program Pembinaan dan
Penertiban Industri Hasil Hutan
3 Meningkatnya jumlah
perusahaan industri hasil hutan yang tertib 10 th
10 tahun
7,45 19,79
10
III. Program Pemanfaatan
Potensi Sumber Daya Hutan
4 Meningkatnya pemanfaatan
sumber daya hutan 10 per tahun
10 88,10
26,36 10
- Getah ton ton
64.923 50.731
- Kayu putih ton ton
11.501 9.577
- Kopal ton ton
243 223
Total HHBK 60.531
Jumlah standing stok hasil hutan kayu meningkat Ha
ha 546.290
- Produksi Hutan negara m3
m3 291.433
- Produksi Hutan rakyat m3
m3 4.289.015
5 Meningkatnya kontribusi
bagi hasil produksi hasil hutan untuk kesejahteraan
masyarakat sekitar hutan 10 berdasar perkiraan
bagi hasil tahun 2008 10
24,46 24,46
21
Penerimaan PSDH Rp Rp
40.743.729.936
Pendapatan daerah dan masyarakat meningkat
Rp
16.700.000.000
IV. Program Perencanaan
dan Pengembangan Hutan
6 Meningkatnya kualitas
data informasi sumber daya hutan dan sistem
perencanaan pembangunan kehutanan
dan pengembangan kehutanan
Tersedia nya
dokumen data dan
informasi SDA 4
judul Buku
Statistik Tersedia
sesuai target 4
dokthn
Buku Database,
Buku Informasi,
Buku NSDH
V. Program Rehabilitasi,
Perlindungan dan Konservasi Hutan
7 Terwujudnya pemantapan
kawasan hutan berupa tata batas sepanjang 25
km per tahun, dan meningkatnya fungsi
konservasi kawasan hutan.
125 km
25 32,76
185,1 25
VI. Rehabilitasi Pemulihan
Cadangan Devisa Sumber
II - 153
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi Capaian
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
Daya Alam
Terwujudnya Pengelolaan hutan sesuai dengan
fungsinya, terkendalinya bencana alam dari
kawasan hutan, terkelolanya hutan yang
bersertifikat lestari melalui:
8 - Sertifikasi hutan hutan
negara dan hutan rakyat 10
unit 2
8 1
9 - Pemulihan Hutan lindung
yang rusak 5
unit 2
11 2
10 - Kawasan Konservasi
meningkat fungsinya 1 unit per tahun
5 unit
1 6
1 11
- Paduserasi tata guna hutan dan tata ruang 4
kabupaten per tahun 20
kab 6
22 4
VII Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
12 Berkurangnya gangguan
keamanan hutan 10 per tahun dan terkendalinya
serangan organisme pengganggu tanaman.
-10 -35,95
11.607 phn
20,85 -10
Pencurian hasil hutan pohon
pohon 6.102
11.607 Kerugian Pencurian
hasil hutan Rp.000 Rp
6.857.318 Kerugian Perambahan
hutan Rp
182.000 Luas Kebakaran hutan
Ha ha
2.745 5.882
Kerugian Kebakaran hutan Rp 000
Rp 11.176.948
13.660.946 VIII
Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan
Sumber Daya Hutan 13
Terkendalinya pemanfaatan hasil hutan,
flora dan fauna. Terken-
dali KabKota
27 27
5 14
Tersedia data peredaran hasil hutan, flora dan
fauna Tersedia
dokumen 1
5 1
Penangkar Rusa unit
67 Pengusaha TSL
unit 39
Lembaga Konservasi unit
22 15
Tertib tebangan di hutan produksi dan hutan rakyat
tertib tertib
Penggunaan dokumen SKSKB set
set 33.960
Penggunaan dokumen SKAU set
set Penggunaan dokumen
FA-KB Pht set set
IX Program Pemberdayaan
Masyarakat Sekitar Hutan
16 Terwujudnya partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan Hutan secara
lestari disekitar kawasan hutan Total 1.765 LMDH
1.702 Unit
4 1.923
1.923 1.923
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
II - 154
Capaian pembangunan urusan kehutanan secara umum memiliki kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 16 indikator yang
ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 12 indikator berstatus telah tercapai, dan 4 indikator berstatus akan tercapai.
Keempat indikator yang akan tercapai adalah penyusunan dokumen data dan informasi; pengendalian pemanfaatan hasil hutan,
flora dan fauna di KabupatenKota; penyusunan data peredaran hasil hutan, flora dan fauna; dan penertiban penebangan di hutan
produksi dan hutan rakyat.
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2014 yaitu rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi DAS dengan
pengembangan hutan rakyat, penanganan lahan kritis dan penguatan kelembagaan masyarakat sekitar hutan; Penguatan
kapasitas
dan kelembagaan
masyarakat dalam
rangka pengembangan hasil hutan rakyat.
3 Energi dan Sumberdaya Mineral
Kinerja pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan dengan 27 indikator kinerja, dengan capaian
sebagai berikut :
Tabel 2.127 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
Tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9 I
Program Peningkatan SDM Bidang Energi Sumberdaya Mineral
Meningkatnya SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Meningkat 1
Penyertaan diklat teknis bagi 55 Orang
55 orang
100 100
502 300
II. Program Pengembangan
Pertambangan dan Air Tanah Meningkatnya perijinan usaha
pertambangan dan air tanah, pembangunan demplot reklamasi
lahan bekas pertambangan, penyusunan profil mineral unggulan,
penyelenggaraan pameran pertambangan, penerapan teknologi
tepat guna dan sumur bor pada daerah rawan kering
Meningkat
2 Pembangunan 30 unit sumur bor
30 Sumur
6 6
63 3
3 Penerapan teknologi tepat guna
bagi 12 kelompok penambang 12
kelompok 4
4 13
6
II - 155
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
Tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
4 Penerbitan 140 IUP SIPD
140 IUPSIPD
10 4
155 5
5 Pelaksanaan 12 kali pameran
produk per tambangan 12
Kali 3
3 19
4 6
Penyusunan 20 jenis profil mineral Unggulan
20 Jenis
5 5
24 7
Penerbitan ijin pengambilan air tanah di 250 obyek
250 Obyek
2.426
3 Program Pengembangan
Ketenagalistrikan dan Migas Meningkatnya Rasio Elektrifikasi
RE Jateng dan optimalnyaPemanfaatan energi
alternatif kurangnya penyimpangan distribusi migas bersubsidi
Meningkat
8 Peningkatan Rasio elektrifikasi 10
RE 67,19 77,19
RE 79,08
79,98 79,98
79,97 10
3,01 3,35
12,89 4,02
9 Pembangunan JTM 30 kms
30 Kms
7,52 9,81
22,7 7,839
10 Pembangunan JTR 20 kms
20 Kms
13,15 13,15
26,32 1
11 Pembangunan 8 unit PLTMH
8 Unit
2 2
9 1
12 Pembangunan 1.400 unit PLTS SHS
1.400 Unit
708 708
2.637 200
13 Pembangunan 3 unit PLTS komunal
3 Unit
1 3
4 2
14 Identifikasi panas bumi di 5
komplek 5
Komplek 1
1 5
1 15
Identifikasi potensi air di 9 lokasi 9
lokasi 2
3 6
4 16
Identifikasi gas rawa di 11 lokasi 11
Lokasi 3
3 15
4 17
Identifikasi biogas di 12 lokasi 12
Lokasi 10
20 36
6 18
Identifikasi biomassa di 3 lokasi 3
Lokasi
1 1
1 2
19 Identifikasi DME di 18 desa
18
Desa
13 13
49 13
20 Demplot gas rawa di 5 lokasi
5
Lokasi
2 2
6 1
21 Demplot biogas di 12 lokasi
12
Lokasi
9 20
44 10
22 Desa Berlistrik 100
100 100
100 100
100
4 Program Pengembangan Mitigasi
Bencana Alam dan Geologi Tersedianya peta up date potensi
rawan longsor, peta rawan vulkanik, potensi rawan tektoniktsunami,
geologi tata lingkungan, Tersedia
23 Pemetaaan Geologi Tata
Lingkungan di 15 Kab.Kota 15
Kabkota 4
3 15
24 Update peta rawan longsor di 21
Kab Kota 21
Kabkota 27
25 Pemetaan daerah rawan vulkanik
di 4 Kab. 4
Kabkota 5
5 8
7 26
Sosialisasi mitigasi bencana alam geologi di 50 lokasi
50 Lokasi
7 10
54 9
27 Pemetaan daerah rawan tektonik
di 10 Kab.
10 Kabkota
3 4
5 6
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras
: Target RPJMD telah tercapai dan Target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan.
II - 156
Secara umum kinerja pembangunan urusan energi dan sumberdaya mineral memiliki kinerja yang baik, terlihat dari sebanyak
27 Indikator yang dievaluasi, terdapat sejumlah 23 indikator berstatus telah tercapai dan 4 indikator berstatus akan tercapai.
Keempat indikator yang akan tercapai yaitu: 1 indikator Pembangunan JTM 30 kms; 2 Identifikasi potensi air di 9 lokasi; 3
Identifikasi biomassa di 3 lokasi; dan 4 Pemetaan daerah rawan tektonik di 10 Kabupaten.
Capaian indikator Pembangunan JTM 30 kms, sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 22,7 kms. Direncanakan pada Tahun
2013 akan dibangun jaringan listrik desa 7,839 kms di 6 Kabupaten dengan alokasi anggaran APBD sebesar Rp3.000.000.000,00
sehingga target 30 kms dapat tercapai. Identifikasi potensi air di 9 lokasi, sampai dengan tahun 2012 baru tercapai sebanyak 6 lokasi,
untuk dapat mencapai target RPJMD pada Tahun 2013 dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp 200.000.000,00 untuk identifikasi
potensi air penyusunan DED PLTMH di 2 lokasi Kabupaten Pekalongan dan 1 lokasi di Kabupaten Banyumas sehingga target 9
lokasi tercapai. Identifikasi biomassa di 3 lokasi, sampai dengan tahun 2012 baru mencapai sebanyak 1 lokasi, pada tahun 2013 akan
dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 440.000.000,00 untuk pembangunan 2 unit demplot di Kabupaten Wonosobo dan Kudus
sehingga target 3 lokasi tercapai. Pemetaan daerah rawan tektonik di 10 Kabupaten, sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 6 lokasi,
direncanakan pada tahun 2013 dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp.550.000.000,00 untuk kegiatan pemetaan tektonik di 6
KabupatenKota Jepara, Rembang, Kudus, Pati, Boyolali dan Kota Surakarta sehingga mencapai 11 KabupatenKota melampaui target
10 KabupatenKota.
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2014 yaitu pengembangan energi baru terbarukan dan peningkatan akses listrik
bagi masyarakat serta konservasi energi dengan pengembangan dan pembangunan PLTS, PLTMH, PLTB; pengembangan pertambangan
dan air tanah; serta pengembangan mitigasi bencana alam dan geologi.
4 Pariwisata
Kinerja pembangunan Urusan Pariwisata ditunjukkan dengan 12 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.128 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
Tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
Capaian 2012
II - 157
1 2
3 4
5 6
7 8
9 I.
Program Pemasaran Pariwisata
Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan,
rata-rata lama tinggal dan pengeluaran belanja
wisarawan
1 Wisatawan Nusantara
Meningkat 5tahun
Orang
19.625.627
28,61 25.240.021
21,34 117.122.224
20.117.239 2
Wisatawan Mancanegara Meningkat
2tahun Orang
327.578 10,24
372.463 6,84
1.694.659 333.432
3 Rata-rata lama tinggal
wisatawan mancanegara 2,3
Hari 2,3
2,31 2,31
2,30 4
Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara
2,0 Hari
2 2,01
2,01 2
5 Rata-rata pengeluaran
belanja wisatawan mancanegara
200 US per
kunjungan 200
284,14 284,14
200 6
Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan
nusantara 336.000
Rp kunjungan
336.000 473.604
473.624 336.000
II. Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata 7
Kualitas produk dan jasa pariwisata semakin
meningkat: Meningkat
465 465
465 475
Biro Perjalanan Buah
117 439
439 446
Agen Perjalanan wisata Buah
26 26
29 8
Kualitas jumlah sarana dan prasarana pariwisata
serta Daya Tarik wisata semakin meningkat:
Meningkat 3.035
3.434 3.434
3.052 Desa Wisata
Desa 284
125 125
115 9
Kualitas sumber daya manusia pengelola obyek
dan daya tarik wisata, pramuwisata dan para
pelaku pariwisata lainnya meningkat
Meningkat 21.769
21.769 21.773
tenaga kerja dibidang pariwisata
Orang 21.520
21.520 21.520
21.650 Pramuwisata Madya
Orang 280
249 249
123
III. Program Pengembangan
Kemitraan 10
Sinergi pengembangan pariwisata
antarapemerintah, dunia usaha masyarakat
semakin meningkat
- Keterpaduan program Pembangunan
BidangKebudayaan Pariwisata antar
Pemerintah Pusat-Provinsi- Kab.Kota Antar Pelaku
Pariwisata serta dengan Prov. Anggota MPU
35 kabkota
35 35
35 35
- rencana dan kesepakatan kerjasama
antara Pemerintah Prov. dng Kab.Kota dlm rangka
pemanfaatan aset pariwisata milik Pemda
Jateng kabKota
2 2
7 -
11 Peran dan partisipasi aktif
masyarakat dalam pengembangan potensi
pariwisata daerah semakin meningkat
Kelompok sadar wisata
19026 225
125 210
II - 158
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja
Tahun 2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD
2013 Status
Target RKPD
2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
12 Forum dan klaster
pariwisata, lembaga asosiasi paguyuban
pelaku pariwisata kel. Masyarakat peduli
pariwisata semakin kuat dan mandiri
13 13
14
- Jumlah ForumKlaster Masyarakat peduli
pariwisata Forum
Klaster 16
10 10
10 - Jumlah Asosiasi
Lembaga Pariwisata Asosiasi
Lembaga Pariwisata
3 3
3 4
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Secara umum pembangunan pariwisata sampai dengan tahun 2012 menunjukkan kinerja yang baik, ditunjukkan dari sebanyak 12
indikator yang tercantum dalam RPJMD, sejumlah 10 indikator telah tercapai, dan sebanyak 2 indikator berstatus akan tercapai. Hal yang
perlu mendapatkan perhatian di tahun 2014 yaitu : 1 Pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kualitas promosi dan informasi
dalam pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri; 2 Pengembangan destinasi pariwisata untuk mengembangkan potensi
keunikan lokal masyarakat dan alam menjadi atraksi wisata; 3 Pengembangan kemitraan untuk meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pengembangan kemitraan.
5 Kelautan dan Perikanan
Kinerja pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukan dengan 16 indikator kinerja, dengan capaian sebagai
berikut :
Tabel 2.129 Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
I. Program
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir Meningkatnya usaha:
1 petambak garam 250
orang, 250
Orang 125
125 300
100 2
Wanita pesisir 800 orang
800 Orang
50 50
400 405
3 Taruna pesisir 275
orang 275
Orang 50
50 217
60
II - 159
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9 II
Program Pemberdayaan
Masyarakat dlm Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan
dan perikanan
4 Beraktifitasnya 21
kelompok kelembagaan masyarakat di bidang
pengendalian sumberdaya kelautan
dan perikanan 21 kelompok
1 1
100 1
5 Terbentuknya 30
kelompok baru 30 Kelompok
1 94
1 6
Terlaksananya 50 kali operasi pengawasan
50 Kali
3 3
60 5
III Program
pengembangan Perikanan tangkap
7 Meningkatnya
Produksi Perikanan tangkap sebesar: 1
per tahun 1tahun
283.957,60 10,35
tahun 205.796,29
tahun 2008 sebesar 195.808,11 ton
195.808,11 Ton
tahun 2009 sebesar 197.766,19 ton
197.766,19 Ton
tahun 2010 sebesar 199.743,85 ton
199.743,85 Ton
tahun 2011 sebesar 201.741,29 ton
201.741,29 Ton
Thn 2012 per Desmber
203.758,7 Ton
203.758,7 Pendapatan nelayan
laut dan perairan umum sebesar:
Tahun 2008 sebesar 5.733.180
Rpkapitath 5.733.180
Rpka- pitath
Tahun 2009 sebesar 5.786.500
Rpkapitath 5.786.500
Rpka- pitath
Tahun 2010 sebesar 5.840.310
Rpkapitath 5.840.310
Rpka- pitath
Tahun 2011 sebesar 5.894.630
Rpkapitath 5.894.630
Rpka- pitath
8 Thn 2012 per
Desember 5.949.450
Rpka- pitath
5.994.450 10.000.000
14,65th 6.004.780
IV Program
Pengembangan Perikanan Budidaya
9 Meningkatnya :
Produksi perikanan budidaya sebesar:
6,62 per
tahun tahun 2008 sebesar
108.585,11 ton 108.585,11
ton tahun 2009 sebesar
137.266,12 ton 137.266,12
ton tahun 2010 sebesar
146.310,49 ton 146.310,49
ton tahun 2011 sebesar
155.996,25 ton 155.996,25
ton
II - 160
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Target RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012 Realisasi
Capaian 2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Thn 2012 per Desember
166.323,2 ton
166.323,2 251.135,80
18,77th 177.333,8
Pendapatan pembudidaya ikan
sebesar : tahun 2008 sebesar
2.063.210,00 Rpkapitath
2.063.210,00 Rp
kapita th
tahun 2009 sebesar 2.009.170,00
Rpkapitath 2.009.170,00
Rp kapita
th tahun 2010 sebesar
2.344.100,00 Rpkapitath
2.344.100,00 Rp
kapita th
tahun 2011 sebesar 2.498.570,00
Rpkapitath 2.498.570,00
Rp kapita
th 10
Thn 2012 per Desember
2.663.230 Rp
kapita th
2.2663.230 3.673.000
16,23th 2.838.740
V. Program
Optimalisasi Pengolahan dan
pemasaran Produksi Perikanan
Meningkatnya konsumsi makan ikan
2,4 per
tahun 11
tahun 2008 sebesar 15,88 kgkapitath
15,83 kgkapi
tath tahun 2009 sebesar
16,21 kgkapitath 16,21
kgkapi tath
tahun 2010 sebesar 16,60 kgkapitath
16,60 kgkapi
tath tahun 2011 sebesar
17,00 kgkapitath 17,00
kgkapi tath
Thn 2012 per Desember
17,41 17,41
17,50 3,86th
17,82 Ekspor Produk
Perikanan sebesar tahun 2008 sebesar
22.036.699,11 kg 22.036.699,11
kg tahun 2009 sebesar
18.701.566,28 kg 18.701.566,28
kg tahun 2010 sebesar
19.655.346,16 kg 19.655.346,16
kg 12
tahun 2011 sebesar 20.657.768,81 kg
20.657.768,81 kg
Thn 2012 per Desember
21.711.315,02 kg
21.711.315,02 23.791.384, 54 8,20th
22.818.592,09 VI
Program Rehabilitasi dan Konservasi
Sumberdaya Kelautan dan
perikanan
Meningkatnya kualitas ekosistem vital di
Pesisirlaut dengan : 13
Penanaman pohon 1.017.500 bijibatang,
1.017.500 biji
batang 296.000
332.000 991.510
323.000 14
Terumbu karang buatan 225 unit
225 unit
192 192
516 15
Transplatasi karang 265 unit
265 unit
50 90
222 60
16 Penebaran benih ikan
di kawasan konservasi calon
kawasan konservasi 1.017.500
ekor 220.000
2.921.450 246.000
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras
II - 161 : Target RPJMD telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan.
Secara umum pembangunan urusan kelautan dan perikanan menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian
sebanyak 16 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 12 indikator berstatus telah tercapai, sebanyak 4 indikator berstatus akan
tercapai.
Empat indikator yang berstatus akan tercapai yaitu indikator: 1 Meningkatnya usaha Taruna pesisir 275 orang; 2 meningkatnya
usaha wanita pesisir 800 orang; 3 Penanaman pohon 1.017.500 bijibatang; dan 4 Transplatasi karang 265 unit. Capaian indikator
meningkatnya usaha Taruna pesisir 275 orang, sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 217 orang. Pada tahun 2013 melalui kegiatan
Pendidikan Kemasyarakatan dilakukan pemberdayaan kepada 60 orang, sehingga mencapai 277 orang melampaui target 275 orang.
Adapun capaian indikator meningkatnya usaha wanita pesisir 800 orang, sampai dengan tahun 2012 baru tercapai sebanyak 400 orang.
Pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.103.962.500,00 untuk pemberdayaan 405 wanita pesisir sehingga mencapai 805 orang
melampaui target 800 orang. Capaian indikator penanaman pohon 1.017.500 bijibatang sampai dengan tahun 2012 baru mencapai
991.510 bijibatang, pada tahun 2013 melalui kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dilakukan
penanaman sebanyak 323.000 bijibatang sehingga mencapai 1.314.510 bijibatang melampaui target 1.017.500 bijibatang dan
transplatasi karang 265 unit sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 222 unit, pada tahun 2013 melalui kegiatan yang sama dilakukan
transplatasi karang sebanyak 60 unit sehingga mencapai 282 unit melampaui target 1.017.500 bijibatang.
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2014 yaitu peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, ekspor produk
perikanan dan konsumsi makan ikan; rehabilitasi pesisir dan laut melalui penanaman mangrove, transplantasi karang serta terumbu
karang buatan.
6 Perdagangan
Kinerja pembangunan Urusan Perdagangan ditunjukkan dengan 9 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.130 Capaian kinerja Urusan Perdagangan
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi Capaian2
012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
1 Program Peningkatan dan
II - 162
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi Capaian2
012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
Pengembangan Ekspor 2009- 2013. Program
Pengembangan Ekspor 2008
1 Kegiatan ekspor non migas
dengan pertumbuhan 8-8,5 per tahun.
Juta US 4.599
4.513 3.670
4.989 Total 40
8 5,96
8,39 8
2 Jumlah komoditas ekspor
meningkat 15 jenis komoditas 15 jenis
Komoditi 4
4 28
2 3
Sertifikasi mutu barang 350 jenis
350 Sertifikasi
350 529
2.304 350
II. Program Peningkatan
Kerjasama Perdagangan Internasional 2009-2013
Program Pengembangan Ekspor 2008
4 Pengembangan kerjasama, misi
dagang, kontrak dagang, dan promosi di 10 negara tujuan
ekspor utama. 10
Negara 4
4 16
2
III. Program Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri 2009-2013 Program
Pemberdayaan dan Penataan Basis Produksi dan Distribusi
2008
5 Pembinaan terhadap pelaku
usaha sebanyak 5000 UU 5.000
Unit usaha
1.500 1.605
4.508 697
6 pembangunan sarana pasar 25
unit 25
unit pasar 20
25 53
2
IV. Program Peningkatan
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2009-2013. 7
Tera dan tera ulang 50.000 buah
50.000 buah
10.000 25.521
79.401 5.000
8 Pengawasan barang beredar
pada pelaku usaha 2.500 UU 2500
UU 800
946 2.518
2.500
V. Program Pemberdayaan Usaha
Dagang Kecil dan Menengah 2009-2013
Program Perluasan dan Penguatan Lembaga
Pendukung UKM 2008 9
Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha
perdagangan sebanyak 5.000 UU.
5.000 IKM
1.000 1.150
7.917 2.200
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras
: Target 2013 merupakan upaya pemenuhan Target RPJMD 2008 - 2013 : Target RPJMD 2008
– 2013 telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk meningkatkan cakupan
Secara umum kinerja pembangunan urusan perdagangan menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sebanyak 9 indikator yang
ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 8 indikator telah tercapai, dan 1 indikator akan tercapai.
Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian di tahun 2014 yaitu : 1 Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan
pemberdayaan UDKM untuk meningkatkan daya saing daerah; 2 Peningkatan Ekspor, Promosi dan efisiensi impor dalam rangka
II - 163
pengembangan pasar baru dan persiapan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015; 3 Peningkatan perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan dalam negeri terhadap barang yang beredar.
7 Perindustrian
Kinerja pembangunan Urusan Perindustrian ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.131 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi Capaian
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
I. Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah IKM 2009-2013
Program Perluasan dan Penguatan Lembaga
Pendukung UKM 2008 1
Pengembangan produk unggulan daerah 35 jenis
produk. 35
jenis produk
5 5
30 6
2 Penurunan kandungan bahan
baku impor pada IKM 20- 40.
20-40 40
32 32
40
II. Program Pengembangan
SentraKlaster Industri Potensial 2009-2013
3 Pengembangan klaster industri
penghela 6 klaster dan klaster pendukung lainnya.
6 klaster
3 5
14 6
III. Program Penataan Struktur
Industri 2009-2013 4
Pembinaan terhadap IKM sebanyak 1.500 Unit
1.500 IKM
2.000 3.042
17.651 2.938
IV. Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri 2009-2013
5 Pembinaan dan bimbingan
teknis terhadap 1.000 UU IKM. 1.000
IKM 400
406 903
330
V. Program Peningkatan SDM,
Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri
6 Pendidikan dan latihan
terhadap 3.000 unit usaha IKM dan penyaluran bantuan
peralatan 3.000
IKM KUB
6.000 6.160
230 24.708
755 1.030
84
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras
: Target 2013 merupakan upaya pemenuhan Target RPJMD 2008 - 2013 : Target RPJMD 2008
– 2013 telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk meningkatkan cakupan
Capaian pembangunan
bidang perindustrian
telah menunjukkan perkembangan yang baik, dari sebanyak 6 indikator yang
ditargetkan dalam RPJMD, sejumlah 4 indikator berstatus telah tercapai, dan sejumlah 2 indikator berstatus akan tercapai.
Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu : 1 Pengembangan industri logam, mesin dan tekstil; 2 Pengembangan
industri agro, kimia dan hasil hutan untuk peningkatan daya saing
II - 164
ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
8 Transmigrasi
Kinerja pembangunan Urusan Transmigrasi ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja.
Tabel 2.132 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi
No Program dan Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Target
RKPD 2013
Status Target
RKPD 2012
Realisasi Capaian
2012 1
2 3
4 5
6 7
8 9
I Pengembangan wilayah
transmigrasi 1
Terwujudnya koordinasi singkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan
transmigrasi di 19 Provinsi lokasi transmigrasi di luar Jawa
19 Provinsi
8 19
8 2
Nota kesepakatan kerjasama antar wilalyah dalam pengembangan
kawasan transmigrasi 19
Provinsi naskah
KSAD 10
869 19349
881 3
Tercapainya pengiriman Transmigran 7500 KK
7.500 KK
900 700
3.796 560
4 Meningkatnya kualitas menajemen
pengelolaan dan pelayanan transmigran
35 Kab
Kota 10
35 35
35 5
Tercapainya 7.500 Kkcalon transmigran mendapatkan Pelatihan
Dasar Hukum PDU 2500
KK 900
475 3.064
650
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras
Secara umum kinerja pembangunan ketransmigrasian tergolong baik, terlihat dari sebanyak 5 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD,
sebanyak 4 indikator telah tercapai dan 1 indikator perlu perhatian upaya keras. Indikator yang memerlukan perhatianupaya keras adalah
pengiriman transmigran dari Jawa Tengah sebanyak 7.500 KK pada akhir periode RPJMD. Namun demikian sampai dengan tahun 2012
baru tercapai pengiriman transmigran sebanyak 3.796 KK. Hal ini dikarenakan kuota yang disediakan oleh Pemerintah Pusat sangat
terbatas dan tidak sebanding dengan animo masyarakat serta ketidaksiapan lokasi daerah calon penerima transmigran. Terkait
dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk menambah kuota serta
melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan daerah calon penerima transmigran agar dapat segera merealisasikan MoU yang telah
disepakati.
Upaya yang akan dilakukan pada Tahun 2014 adalah fasilitasi penyiapan, penempatan dan pemantapan transmigrasi serta koordinasi
bidang ketransmigrasian.
2.3. Evaluasi Capaian MDG’s