Urusan Pilihan Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun

II - 146 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Realisasi Capaian Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 Meningkatnya Jumlah Pengelola Perpustakaan Pustakawan Meningkat - Pembinaan organisasi perpustakaan dan kepustakawanan orang 150 150 760 150 - Pendidikan kemasyarakatan perpustakaan rumah ibadah orang 70 35 245 70 - Bintek pengelola perpustakaan orang 130 175 1.515 245 III 6 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Meningkatnya Persentase Koleksi Penting Bernilai Sejarah Yang Terselamatkan Meningkat - Karya Cetak dan Karya Rekam Judul 980 2.809 3.495 1.000 - Transliterasi koleksi bahan pustaka kuno halaman 400 145 2.845 130 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Secara umum pembangunan urusan perpustakaan memiliki kinerja yang baik, dapat dilihat dari capaian sebanyak 6 indikator yang tercantum dalam RPJMD, semuanya 6 indikator berstatus telah tercapai. Dalam rangka meningkatkan kinerja, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2014 diprioritaskan pada : 1 peningkatan budaya baca masyarakat, dan 2 peningkatan layanan perpustakaan melalui pengembangan pojok baca di Kantor Pemerintah Daerah, pengembangan perpustakaan desa dan pengadaan mobil pintar.

2.2.2. Urusan Pilihan

Evaluasi kinerja kewenangan Urusan Pilihan adalah sebagai berikut : 1 Pertanian Kinerja pembangunan Urusan Pertanian ditunjukan dengan 67 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel. 2.125 Capaian Kinerja Urusan Pertanian No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Program Pengembangan Agribisnis 1 Meningkatnya penggunaan pupuk organik di lahan sawah. 2 Tonha 60.000 Ha 60.728 Ha 60.728 Ha 70.000 Ha II - 147 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Menurunnya kehilangan hasil padi dari 11,58 menjadi 11,50 11,5 10,41 10,39 10,39 10,30 3 Tersedianya informasi OPT dan iklim di 6 laboratorium hama dan penyakit di Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Tengah BPTPH. 6 Lab Hama dan Penyakit 6 6 6 6 4 Meningkatnya produksi hortikultura unggulan daerah dan meningkatnya konsumsi sayuran dan buah buahan dari 35 kgkapthn menjadi 45 kgkapthn pada akhir tahun 2013.  Mangga Ton 271.291 422.992 350.049 272.920  Durian Ton 99.615 79.237 67.334 100.611  Salak Ton 177.196 443.839 288.477 178.260  Pisang Ton 965.000 617.468 866.705 965.000  Cabai Merah Ton 95.733 130.127 124.738 95.733  Bawang Merah Ton 282.646 381.319 409.312 285.170  Kentang Ton 259.594 252.607 263.987 260.633 5 Terlaksananya promosi, pasar lelang dan pasar tani di 10 sub terminal agribisnis STA. 10 STA 10 10 10 10 6 Tersedianya data informasi pasar 25 unit di 23 kabupatenkota harian, mingguan, bulanan,tahunan. 25 unit 25 25 25 25 7 Berkembangnya perekayasaan alsintan: power mower 10 unittahun, power weeder 10 unittahun, dan ripper 10 unittahun. 30 unit tahun unit 58 955 955 58 8 Berkembangnya luas areal, rehabilitasi dan intensifikasi komoditas prospektif untuk peningkatan produksi : kelapa, kakao, karet, kopi, nilam, wijen, mete, teh, tembakau, cengkeh dan aren  Kelapa Ha 230.300 234.985 234.985 233.015  Kakao Ha 7.000 6.731 6.731 5.562,30  Karet Ha 2.200 7.732 7.732 5.250,49  Kopi Ha 35.700 37.022 37.022 35.864,75  Nilam Ha 4.000 3.372 3.372 3.372  Wijen Ha 99,5 99,5 160  Mete Ha 25.403 25.403 25.966  Teh Ha 5.140 5.140 5.247  Tembakau Ha 52.317 52.317 41.500  Cengkeh Ha 41.713 41.713 42.177  Aren Ha 2.803 2.803 2.637 9 Peningkatan Produksi:  Kelapa ton 181.000 183.048 183.048 183.000  Kakao ton 1.800 1.890 1.890 2.000  Karet ton 2.200 1.580 1.580 3.000  Kopi ton 15.900 33.474 33.474 16.550  Nilam ton 17.560 12.487 12.487 17.000 II - 148 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Wijen ton 38,43 48 48  Mete ton 8.780 12.056 12.056 8.700  Teh ton 6.700 6.436 6.436 7.000  Tembakau ton 24.600 40.873 40.873 24.600  Cengkeh ton 6.200 7.571 7.571 6.400  Aren ton 4.573 3.571 3.571 4.600 10 Meningkatnya kualitas penggunaan sarana produksi : pupuk sesuai asas 6 tepat waktu, jenis, jumlah, mutu, tempat dan harga dan fasilitas alsinbun  Penggunaan pupuk 90.000 Ton 35.765 59.230 114.668 18.000  Fasilitasi Alsinbun 2.100 Unit 400 3.465 5.228 420 11 Terselenggaranya fasilitasi agropolitan dan cluster di Jateng. 4 Agropoli tan 4 4 4 4 12 3 Cluster 3 3 3 13 Terlaksananya fasilitasi promosi produk perkebunan dan pelayanan informasi harga di sentra produksi 33 promosi kali 7 7 32 8 14 31 Informasi harga pasar kabupa- ten 31 31 31 31 15 Terlaksananya pembinaan, penggunaan, peningkatan, peningkatan produksi serta pengawasan peredaran benihbibit bersertifikat 1.250.000 Bibit berserti- fikat label 1.000.000 3.326.266 5.327.527 1.000.000 16 Tercapainya peningkatan mutu hasil produk perkebunan 150 sampel 25 25 195 35 17 Terlaksananya pemeliharaan dan peningkatan kinerja 32 tiga puluh dua kebun dinas Perkebunan dan 44 Kebun Dinas Pertanian 32 kebun dinas perke- bunan 32 32 32 32 18 44 Kebun dinas Pertanian 44 44 44 44 19 Peningkatan produksi dan produktivitas kebun dinas sehingga PAD meningkat 10 60 PAD dari kebun dinas 10 10 16,37 10 20 Tercapainya penyediaan sarana pengendalian OPT berupa agensia pengendali hayati APH dan pestisida nabati serta penyebarannya 13.800 APH kg 6.800 13.145 24.095 7.500 21 1.160 Pesnab lt 300 300 660 500 22 Meningkatnya produksi semen beku sapi 20 per tahun Dosis 345.000 361.903 17,50 472.650 44,88 23 Meningkatnya produksi semen beku kambing 10 per tahun Dosis 20.000 79.039 79,65 22.000 89,86 Meningkatnya populasi ternak: 24 - sapi potong 2 per tahun 1.675.044 2.051.407 5,88 9,55 2.015.828 25 - sapi perah 0,6 per tahun ekor 124.500 154.398 2,98 7,20 151.736 26 - kambing 10 per tahun ekor 4.347.259 3.889.878 4,44 3,77 4.781.985 Meningkatnya produksi hasil- hasil peternakan: 27 - daging 7 per tahun kg 247.802.156 252.218.874 8,28 265.148.307 II - 149 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 28 - telur 2,3 per tahun kg 262.010.159 271.819.998 9,80 268.036.393 29 - susu 3 per tahun liter 106.248.855 105.516.134 9,60 109.436.320 30 -Terlaksananya pemeliharaan pejantan bull sapi 30 ekorthn ekor 41 44 37 44 31 -Terlaksananya pemeliharaan pejantan kambing 15 ekorthn ekor 19 19 18 19 32 -Terlaksananya replacement bull 8 ekor2 thn ekor 8 41 6 33 -Tersedianya bibit ternak ruminansia besar sapi perah ; 20 ekorthn ekor 45 154 75 55 34 -Tersedianya bibit ternak ruminansia besar sapi potong ; 80 ekortahun ekor 130 299 240 169 35 - ruminansia kecil kambing 400 ekor tahun ekor 400 563 447 420 36 -Tersedianya produksi susu 20.000 ltrthn liter 20.000 35.066 31.196 25.000 37 - Meningkatnya produksi pakan konsentrat pabrik pakan mini 10 per tahun ton 150 145,9 -0,07 23,71 155 38 -Tersedianya bibit ternak ayam buras 1.500 ekthn ekor 15.000 21.991 13.754 15.000 39 -Tersedianya bibit ternak itik; 3.000 ekthn ekor 15.000 29.145 13.548 15.000 40 -Tersedianya bibit ternak kelinci; 720 ekorthn ekor 1.500 2.603 1.582 1.300 41 -Tersedianya produksi telur ayam 159.999 butirthn butir 250.000 190.873 150.363 250.000 42 -Tersedianya produksi telur itik 340.000 butirthn butir 300.000 278.193 212.811 320.000 43 -Terlaksananya surveylans penyakit hewan 3.000 sampel 30.000 38.925 32.841 30.000 44 -Menurunnya angka kesakitan ternak besar 9 per tahun 7,25 6,39 7,16 9 45 -Menurunnya angka kesakitan ternak kecil 15 per tahun 12,12 11,83 12,09 15 46 -Menurunnya angka kesakitan ternak unggas 20 per tahun 17,21 16,98 17,17 20 47 -Menurunnya angka kematian ternak besar 3 per tahun 2,45 2,01 2,39 3 48 -Menurunnya angka kematian ternak kecil 5 per tahun 4,08 3,89 4,05 5 49 -Menurunnya angka kematian ternak unggas 10 per tahun 4,87 4,29 5,11 10 50 Terselenggaranya fungsi bengkel alsinbun Surakarta dalam pengembangan alsinbun dan menyumbang PAD 1 bengkel 1 1 1 1 51 Berkembangnya rekayasaprototype alsinbun 20 unit per tahun dan peningkatan fasilitasi pengujian mutu hasil perkebunan 100 unit 50 158 50 52 Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan bahan baku tembakau dan cengkeh Pembi- naan org 6.550 13.323 2.800 53 Tersusun dan tersedianya database, sistem informasi dan statistik perkebunan 1 dokumen 1 1 1 1 II - 150 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 54 Tersusunnya perencanaan, pedoman-pedoman teknis pelaksanaan pembangunan perkebunan 3 dokumen 3 3 3 3 55 Terlaksananya fungsi monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan perkebunan dari berbagai sumber pendanaan 4 dokumen 4 4 4 4

II. Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani 56 Terlaksananya kemitraan kelompok tani padi organik dengan swasta dari 10 kelompok menjadi 50 kelompok. 50 kelompo k tani 10 50 4 57 Terbinanya Gapoktan yang memperoleh alokasi anggaran PUAP Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan dalam manajemen usaha pertanian di perdesaan dari 10 Gapoktan menjadi 50 Gapoktan. 50 Gapoktan 10 50 5 58 Terbentuknya lembaga pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kawasan serta agroekosistem Kawasan Agropoli- tan 6 16 59 Meningkatnya fungsi kelembagaan dan unit usaha pertanian, usaha pelayanan jasa alsin UPJA lumbung distribusi pangan masyarakat LDPM rice mill 93 Lumbung Pangan 121 232 25 60 Meningkatnya pembinaan Gabungan kelompok tani Gapoktan dari 904 menjadi 955, dan terfasilitasinya pemberian penghargaan terhadap prestasi kelembagaan petani pelaku utama dan pelaku usaha. 51 Gapoktan 300 600 1.200 Kelom- pok peneri- ma peng- hargaan 15 39 15 61 Semakin mantapnya kelembagan penyuluhan baik di tingkat kabupatenkota, tingkat kecamatan dan desa, melalui:  Terbentuknya Kelembagaan Penyuluhan di setiap Kab.Kota. 34 Kab. Kota 34 34 34 34  Terbentuknya Balai Penyuluhan Model Kecamatan dan Posluhdes Desa 245 BP Model 190 190 328 10 490 Posluh- des 56 56 266 244 62 Tersusunnya programa penyuluhan, terwUjudnya Sistem Informasi Manajemen SIM dan metoda Penyuluhan. 500 buku 110 110 500 100 63 Terfasilitasinya kebutuhan dasar penyuluhan sejumlah 3.590 orang di Jawa Tengah, dan terfasilitasinya pemberian penghargaan terhadap prestasi penyuluh  Tersedianya sarana prasarana penyuluhan  Soil test kit unit 130 668 100  pH meter unit 209 540 60  moisture tester unit 85 147 158  bagan warna daun unit 3.872 8.498 200 II - 151 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9  radio unit 1  cyber unit 212 250 10  GPS unit 15 40 64 Meningkatnya penyelenggaran penyuluhan yang terintegrasi, efektif dan efisien di setiap tingkatan Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh PNS. 3.590 Orang 1.915 1.915 4.321 1.030 65 Meningkatnya motivasi dan sumberdaya manusia petani melalui kegiatan pelatihan, magang kerja, bintek dan pemberdayaan kelompok : 900 petani kelapa, kopi, kakao, karet dan tebu per tahun 4.500 Petani 1.160 3.660 15.873 900 66 Peningkatan SDM petani peternak di pedesaan Orang 1.440 4.100 67 Terlatihnya ketrampilan pengolahan hasil pertanian pada kelompok wanita tani Orang 60 345 100 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Kera. : Target RPJMD telah tercapai dan Target RKPD 2013 untuk peningkapan cakupan. : Minat petani menurun karena harga fluktuatif. Kinerja pembangunan pertanian tergolong baik, terlihat dari sejumlah 67 indikator yang tercantum dalam RPJMD, sebanyak 53 indikator berstatus telah tercapai, sebanyak 12 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu perlu perhatianupaya keras. Dua indikator yang masih perlu perhatianupaya keras yaitu: 1 Meningkatnya populasi ternak kambing; dan 2 Tersedianya produksi telur itik. Target populasi ternak kambing belum tercapai karena banyaknya pemotongan ternak kambing yang produktif. Pada tahun 2013 ditargetkan populasi kambing sebanyak 4.781.985 ekor. Sementara itu produksi telur itik pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 320.000 butir. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2014 yaitu peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura, peternakan, perkebunan serta penguatan sistem penyuluhan.

2 Kehutanan

Kinerja pembangunan Urusan Kehutanan ditunjukkan dengan 16 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.126 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Program Rehabilitasi

Hutan dan Lahan II - 152 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan 25.000 hektar per tahun Total 125.000 Ha 125.000 ha 25.000 119.911 316.194 25.000 2 Hutan rakyat di lahan kritis bertambah 125.000 ha 734.803 293.475 706.455

II. Program Pembinaan dan

Penertiban Industri Hasil Hutan 3 Meningkatnya jumlah perusahaan industri hasil hutan yang tertib 10 th 10 tahun 7,45 19,79 10

III. Program Pemanfaatan

Potensi Sumber Daya Hutan 4 Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan 10 per tahun 10 88,10 26,36 10 - Getah ton ton 64.923 50.731 - Kayu putih ton ton 11.501 9.577 - Kopal ton ton 243 223 Total HHBK 60.531 Jumlah standing stok hasil hutan kayu meningkat Ha ha 546.290 - Produksi Hutan negara m3 m3 291.433 - Produksi Hutan rakyat m3 m3 4.289.015 5 Meningkatnya kontribusi bagi hasil produksi hasil hutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan 10 berdasar perkiraan bagi hasil tahun 2008 10 24,46 24,46 21 Penerimaan PSDH Rp Rp 40.743.729.936 Pendapatan daerah dan masyarakat meningkat Rp 16.700.000.000

IV. Program Perencanaan

dan Pengembangan Hutan 6 Meningkatnya kualitas data informasi sumber daya hutan dan sistem perencanaan pembangunan kehutanan dan pengembangan kehutanan Tersedia nya dokumen data dan informasi SDA 4 judul Buku Statistik Tersedia sesuai target 4 dokthn Buku Database, Buku Informasi, Buku NSDH

V. Program Rehabilitasi,

Perlindungan dan Konservasi Hutan 7 Terwujudnya pemantapan kawasan hutan berupa tata batas sepanjang 25 km per tahun, dan meningkatnya fungsi konservasi kawasan hutan. 125 km 25 32,76 185,1 25

VI. Rehabilitasi Pemulihan

Cadangan Devisa Sumber II - 153 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Daya Alam Terwujudnya Pengelolaan hutan sesuai dengan fungsinya, terkendalinya bencana alam dari kawasan hutan, terkelolanya hutan yang bersertifikat lestari melalui: 8 - Sertifikasi hutan hutan negara dan hutan rakyat 10 unit 2 8 1 9 - Pemulihan Hutan lindung yang rusak 5 unit 2 11 2 10 - Kawasan Konservasi meningkat fungsinya 1 unit per tahun 5 unit 1 6 1 11 - Paduserasi tata guna hutan dan tata ruang 4 kabupaten per tahun 20 kab 6 22 4 VII Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 12 Berkurangnya gangguan keamanan hutan 10 per tahun dan terkendalinya serangan organisme pengganggu tanaman. -10 -35,95 11.607 phn 20,85 -10  Pencurian hasil hutan pohon pohon 6.102 11.607  Kerugian Pencurian hasil hutan Rp.000 Rp 6.857.318  Kerugian Perambahan hutan Rp 182.000  Luas Kebakaran hutan Ha ha 2.745 5.882  Kerugian Kebakaran hutan Rp 000 Rp 11.176.948 13.660.946 VIII Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Sumber Daya Hutan 13 Terkendalinya pemanfaatan hasil hutan, flora dan fauna. Terken- dali KabKota 27 27 5 14 Tersedia data peredaran hasil hutan, flora dan fauna Tersedia dokumen 1 5 1  Penangkar Rusa unit 67  Pengusaha TSL unit 39  Lembaga Konservasi unit 22 15 Tertib tebangan di hutan produksi dan hutan rakyat tertib tertib  Penggunaan dokumen SKSKB set set 33.960  Penggunaan dokumen SKAU set set  Penggunaan dokumen FA-KB Pht set set IX Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan 16 Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan secara lestari disekitar kawasan hutan Total 1.765 LMDH 1.702 Unit 4 1.923 1.923 1.923 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras II - 154 Capaian pembangunan urusan kehutanan secara umum memiliki kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 16 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 12 indikator berstatus telah tercapai, dan 4 indikator berstatus akan tercapai. Keempat indikator yang akan tercapai adalah penyusunan dokumen data dan informasi; pengendalian pemanfaatan hasil hutan, flora dan fauna di KabupatenKota; penyusunan data peredaran hasil hutan, flora dan fauna; dan penertiban penebangan di hutan produksi dan hutan rakyat. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2014 yaitu rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi DAS dengan pengembangan hutan rakyat, penanganan lahan kritis dan penguatan kelembagaan masyarakat sekitar hutan; Penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam rangka pengembangan hasil hutan rakyat. 3 Energi dan Sumberdaya Mineral Kinerja pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan dengan 27 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.127 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Program Peningkatan SDM Bidang Energi Sumberdaya Mineral Meningkatnya SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Meningkat 1 Penyertaan diklat teknis bagi 55 Orang 55 orang 100 100 502 300

II. Program Pengembangan

Pertambangan dan Air Tanah Meningkatnya perijinan usaha pertambangan dan air tanah, pembangunan demplot reklamasi lahan bekas pertambangan, penyusunan profil mineral unggulan, penyelenggaraan pameran pertambangan, penerapan teknologi tepat guna dan sumur bor pada daerah rawan kering Meningkat 2  Pembangunan 30 unit sumur bor 30 Sumur 6 6 63 3 3  Penerapan teknologi tepat guna bagi 12 kelompok penambang 12 kelompok 4 4 13 6 II - 155 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4  Penerbitan 140 IUP SIPD 140 IUPSIPD 10 4 155 5 5  Pelaksanaan 12 kali pameran produk per tambangan 12 Kali 3 3 19 4 6  Penyusunan 20 jenis profil mineral Unggulan 20 Jenis 5 5 24 7  Penerbitan ijin pengambilan air tanah di 250 obyek 250 Obyek 2.426 3 Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas Meningkatnya Rasio Elektrifikasi RE Jateng dan optimalnyaPemanfaatan energi alternatif kurangnya penyimpangan distribusi migas bersubsidi Meningkat 8  Peningkatan Rasio elektrifikasi 10 RE 67,19 77,19 RE 79,08 79,98 79,98 79,97 10 3,01 3,35 12,89 4,02 9  Pembangunan JTM 30 kms 30 Kms 7,52 9,81 22,7 7,839 10  Pembangunan JTR 20 kms 20 Kms 13,15 13,15 26,32 1 11  Pembangunan 8 unit PLTMH 8 Unit 2 2 9 1 12  Pembangunan 1.400 unit PLTS SHS 1.400 Unit 708 708 2.637 200 13  Pembangunan 3 unit PLTS komunal 3 Unit 1 3 4 2 14  Identifikasi panas bumi di 5 komplek 5 Komplek 1 1 5 1 15  Identifikasi potensi air di 9 lokasi 9 lokasi 2 3 6 4 16  Identifikasi gas rawa di 11 lokasi 11 Lokasi 3 3 15 4 17  Identifikasi biogas di 12 lokasi 12 Lokasi 10 20 36 6 18  Identifikasi biomassa di 3 lokasi 3 Lokasi 1 1 1 2 19  Identifikasi DME di 18 desa 18 Desa 13 13 49 13 20  Demplot gas rawa di 5 lokasi 5 Lokasi 2 2 6 1 21  Demplot biogas di 12 lokasi 12 Lokasi 9 20 44 10 22  Desa Berlistrik 100 100 100 100 100 100 4 Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi Tersedianya peta up date potensi rawan longsor, peta rawan vulkanik, potensi rawan tektoniktsunami, geologi tata lingkungan, Tersedia 23  Pemetaaan Geologi Tata Lingkungan di 15 Kab.Kota 15 Kabkota 4 3 15 24  Update peta rawan longsor di 21 Kab Kota 21 Kabkota 27 25  Pemetaan daerah rawan vulkanik di 4 Kab. 4 Kabkota 5 5 8 7 26  Sosialisasi mitigasi bencana alam geologi di 50 lokasi 50 Lokasi 7 10 54 9 27  Pemetaan daerah rawan tektonik di 10 Kab. 10 Kabkota 3 4 5 6 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras : Target RPJMD telah tercapai dan Target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan. II - 156 Secara umum kinerja pembangunan urusan energi dan sumberdaya mineral memiliki kinerja yang baik, terlihat dari sebanyak 27 Indikator yang dievaluasi, terdapat sejumlah 23 indikator berstatus telah tercapai dan 4 indikator berstatus akan tercapai. Keempat indikator yang akan tercapai yaitu: 1 indikator Pembangunan JTM 30 kms; 2 Identifikasi potensi air di 9 lokasi; 3 Identifikasi biomassa di 3 lokasi; dan 4 Pemetaan daerah rawan tektonik di 10 Kabupaten. Capaian indikator Pembangunan JTM 30 kms, sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 22,7 kms. Direncanakan pada Tahun 2013 akan dibangun jaringan listrik desa 7,839 kms di 6 Kabupaten dengan alokasi anggaran APBD sebesar Rp3.000.000.000,00 sehingga target 30 kms dapat tercapai. Identifikasi potensi air di 9 lokasi, sampai dengan tahun 2012 baru tercapai sebanyak 6 lokasi, untuk dapat mencapai target RPJMD pada Tahun 2013 dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp 200.000.000,00 untuk identifikasi potensi air penyusunan DED PLTMH di 2 lokasi Kabupaten Pekalongan dan 1 lokasi di Kabupaten Banyumas sehingga target 9 lokasi tercapai. Identifikasi biomassa di 3 lokasi, sampai dengan tahun 2012 baru mencapai sebanyak 1 lokasi, pada tahun 2013 akan dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 440.000.000,00 untuk pembangunan 2 unit demplot di Kabupaten Wonosobo dan Kudus sehingga target 3 lokasi tercapai. Pemetaan daerah rawan tektonik di 10 Kabupaten, sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 6 lokasi, direncanakan pada tahun 2013 dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp.550.000.000,00 untuk kegiatan pemetaan tektonik di 6 KabupatenKota Jepara, Rembang, Kudus, Pati, Boyolali dan Kota Surakarta sehingga mencapai 11 KabupatenKota melampaui target 10 KabupatenKota. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2014 yaitu pengembangan energi baru terbarukan dan peningkatan akses listrik bagi masyarakat serta konservasi energi dengan pengembangan dan pembangunan PLTS, PLTMH, PLTB; pengembangan pertambangan dan air tanah; serta pengembangan mitigasi bencana alam dan geologi.

4 Pariwisata

Kinerja pembangunan Urusan Pariwisata ditunjukkan dengan 12 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.128 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 II - 157 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Program Pemasaran Pariwisata Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan, rata-rata lama tinggal dan pengeluaran belanja wisarawan 1 Wisatawan Nusantara Meningkat 5tahun Orang 19.625.627 28,61 25.240.021 21,34 117.122.224 20.117.239 2 Wisatawan Mancanegara Meningkat 2tahun Orang 327.578 10,24 372.463 6,84 1.694.659 333.432 3 Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara 2,3 Hari 2,3 2,31 2,31 2,30 4 Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara 2,0 Hari 2 2,01 2,01 2 5 Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan mancanegara 200 US per kunjungan 200 284,14 284,14 200 6 Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan nusantara 336.000 Rp kunjungan 336.000 473.604 473.624 336.000

II. Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata 7 Kualitas produk dan jasa pariwisata semakin meningkat: Meningkat 465 465 465 475  Biro Perjalanan Buah 117 439 439 446  Agen Perjalanan wisata Buah 26 26 29 8 Kualitas jumlah sarana dan prasarana pariwisata serta Daya Tarik wisata semakin meningkat: Meningkat 3.035 3.434 3.434 3.052 Desa Wisata Desa 284 125 125 115 9 Kualitas sumber daya manusia pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata dan para pelaku pariwisata lainnya meningkat Meningkat 21.769 21.769 21.773 tenaga kerja dibidang pariwisata Orang 21.520 21.520 21.520 21.650 Pramuwisata Madya Orang 280 249 249 123

III. Program Pengembangan

Kemitraan 10 Sinergi pengembangan pariwisata antarapemerintah, dunia usaha masyarakat semakin meningkat - Keterpaduan program Pembangunan BidangKebudayaan Pariwisata antar Pemerintah Pusat-Provinsi- Kab.Kota Antar Pelaku Pariwisata serta dengan Prov. Anggota MPU 35 kabkota 35 35 35 35 - rencana dan kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Prov. dng Kab.Kota dlm rangka pemanfaatan aset pariwisata milik Pemda Jateng kabKota 2 2 7 - 11 Peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata daerah semakin meningkat Kelompok sadar wisata 19026 225 125 210 II - 158 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 Forum dan klaster pariwisata, lembaga asosiasi paguyuban pelaku pariwisata kel. Masyarakat peduli pariwisata semakin kuat dan mandiri 13 13 14 - Jumlah ForumKlaster Masyarakat peduli pariwisata Forum Klaster 16 10 10 10 - Jumlah Asosiasi Lembaga Pariwisata Asosiasi Lembaga Pariwisata 3 3 3 4 Keterangan : : Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras Secara umum pembangunan pariwisata sampai dengan tahun 2012 menunjukkan kinerja yang baik, ditunjukkan dari sebanyak 12 indikator yang tercantum dalam RPJMD, sejumlah 10 indikator telah tercapai, dan sebanyak 2 indikator berstatus akan tercapai. Hal yang perlu mendapatkan perhatian di tahun 2014 yaitu : 1 Pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kualitas promosi dan informasi dalam pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri; 2 Pengembangan destinasi pariwisata untuk mengembangkan potensi keunikan lokal masyarakat dan alam menjadi atraksi wisata; 3 Pengembangan kemitraan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan.

5 Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukan dengan 16 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.129 Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Program

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Meningkatnya usaha: 1 petambak garam 250 orang, 250 Orang 125 125 300 100 2 Wanita pesisir 800 orang 800 Orang 50 50 400 405 3 Taruna pesisir 275 orang 275 Orang 50 50 217 60 II - 159 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II Program Pemberdayaan Masyarakat dlm Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan perikanan 4 Beraktifitasnya 21 kelompok kelembagaan masyarakat di bidang pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan 21 kelompok 1 1 100 1 5 Terbentuknya 30 kelompok baru 30 Kelompok 1 94 1 6 Terlaksananya 50 kali operasi pengawasan 50 Kali 3 3 60 5

III Program

pengembangan Perikanan tangkap 7 Meningkatnya Produksi Perikanan tangkap sebesar: 1 per tahun 1tahun 283.957,60 10,35 tahun 205.796,29 tahun 2008 sebesar 195.808,11 ton 195.808,11 Ton tahun 2009 sebesar 197.766,19 ton 197.766,19 Ton tahun 2010 sebesar 199.743,85 ton 199.743,85 Ton tahun 2011 sebesar 201.741,29 ton 201.741,29 Ton Thn 2012 per Desmber 203.758,7 Ton 203.758,7 Pendapatan nelayan laut dan perairan umum sebesar: Tahun 2008 sebesar 5.733.180 Rpkapitath 5.733.180 Rpka- pitath Tahun 2009 sebesar 5.786.500 Rpkapitath 5.786.500 Rpka- pitath Tahun 2010 sebesar 5.840.310 Rpkapitath 5.840.310 Rpka- pitath Tahun 2011 sebesar 5.894.630 Rpkapitath 5.894.630 Rpka- pitath 8 Thn 2012 per Desember 5.949.450 Rpka- pitath 5.994.450 10.000.000 14,65th 6.004.780

IV Program

Pengembangan Perikanan Budidaya 9 Meningkatnya : Produksi perikanan budidaya sebesar: 6,62 per tahun tahun 2008 sebesar 108.585,11 ton 108.585,11 ton tahun 2009 sebesar 137.266,12 ton 137.266,12 ton tahun 2010 sebesar 146.310,49 ton 146.310,49 ton tahun 2011 sebesar 155.996,25 ton 155.996,25 ton II - 160 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Thn 2012 per Desember 166.323,2 ton 166.323,2 251.135,80 18,77th 177.333,8 Pendapatan pembudidaya ikan sebesar : tahun 2008 sebesar 2.063.210,00 Rpkapitath 2.063.210,00 Rp kapita th tahun 2009 sebesar 2.009.170,00 Rpkapitath 2.009.170,00 Rp kapita th tahun 2010 sebesar 2.344.100,00 Rpkapitath 2.344.100,00 Rp kapita th tahun 2011 sebesar 2.498.570,00 Rpkapitath 2.498.570,00 Rp kapita th 10 Thn 2012 per Desember 2.663.230 Rp kapita th 2.2663.230 3.673.000 16,23th 2.838.740

V. Program

Optimalisasi Pengolahan dan pemasaran Produksi Perikanan Meningkatnya konsumsi makan ikan 2,4 per tahun 11 tahun 2008 sebesar 15,88 kgkapitath 15,83 kgkapi tath tahun 2009 sebesar 16,21 kgkapitath 16,21 kgkapi tath tahun 2010 sebesar 16,60 kgkapitath 16,60 kgkapi tath tahun 2011 sebesar 17,00 kgkapitath 17,00 kgkapi tath Thn 2012 per Desember 17,41 17,41 17,50 3,86th 17,82 Ekspor Produk Perikanan sebesar tahun 2008 sebesar 22.036.699,11 kg 22.036.699,11 kg tahun 2009 sebesar 18.701.566,28 kg 18.701.566,28 kg tahun 2010 sebesar 19.655.346,16 kg 19.655.346,16 kg 12 tahun 2011 sebesar 20.657.768,81 kg 20.657.768,81 kg Thn 2012 per Desember 21.711.315,02 kg 21.711.315,02 23.791.384, 54 8,20th 22.818.592,09 VI Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan perikanan Meningkatnya kualitas ekosistem vital di Pesisirlaut dengan : 13 Penanaman pohon 1.017.500 bijibatang, 1.017.500 biji batang 296.000 332.000 991.510 323.000 14 Terumbu karang buatan 225 unit 225 unit 192 192 516 15 Transplatasi karang 265 unit 265 unit 50 90 222 60 16 Penebaran benih ikan di kawasan konservasi calon kawasan konservasi 1.017.500 ekor 220.000 2.921.450 246.000 Keterangan : : Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras II - 161 : Target RPJMD telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan. Secara umum pembangunan urusan kelautan dan perikanan menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian sebanyak 16 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 12 indikator berstatus telah tercapai, sebanyak 4 indikator berstatus akan tercapai. Empat indikator yang berstatus akan tercapai yaitu indikator: 1 Meningkatnya usaha Taruna pesisir 275 orang; 2 meningkatnya usaha wanita pesisir 800 orang; 3 Penanaman pohon 1.017.500 bijibatang; dan 4 Transplatasi karang 265 unit. Capaian indikator meningkatnya usaha Taruna pesisir 275 orang, sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 217 orang. Pada tahun 2013 melalui kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan dilakukan pemberdayaan kepada 60 orang, sehingga mencapai 277 orang melampaui target 275 orang. Adapun capaian indikator meningkatnya usaha wanita pesisir 800 orang, sampai dengan tahun 2012 baru tercapai sebanyak 400 orang. Pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.103.962.500,00 untuk pemberdayaan 405 wanita pesisir sehingga mencapai 805 orang melampaui target 800 orang. Capaian indikator penanaman pohon 1.017.500 bijibatang sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 991.510 bijibatang, pada tahun 2013 melalui kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dilakukan penanaman sebanyak 323.000 bijibatang sehingga mencapai 1.314.510 bijibatang melampaui target 1.017.500 bijibatang dan transplatasi karang 265 unit sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 222 unit, pada tahun 2013 melalui kegiatan yang sama dilakukan transplatasi karang sebanyak 60 unit sehingga mencapai 282 unit melampaui target 1.017.500 bijibatang. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2014 yaitu peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, ekspor produk perikanan dan konsumsi makan ikan; rehabilitasi pesisir dan laut melalui penanaman mangrove, transplantasi karang serta terumbu karang buatan.

6 Perdagangan

Kinerja pembangunan Urusan Perdagangan ditunjukkan dengan 9 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.130 Capaian kinerja Urusan Perdagangan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian2 012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Program Peningkatan dan II - 162 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian2 012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengembangan Ekspor 2009- 2013. Program Pengembangan Ekspor 2008 1 Kegiatan ekspor non migas dengan pertumbuhan 8-8,5 per tahun. Juta US 4.599 4.513 3.670 4.989 Total 40 8 5,96 8,39 8 2 Jumlah komoditas ekspor meningkat 15 jenis komoditas 15 jenis Komoditi 4 4 28 2 3 Sertifikasi mutu barang 350 jenis 350 Sertifikasi 350 529 2.304 350

II. Program Peningkatan

Kerjasama Perdagangan Internasional 2009-2013 Program Pengembangan Ekspor 2008 4 Pengembangan kerjasama, misi dagang, kontrak dagang, dan promosi di 10 negara tujuan ekspor utama. 10 Negara 4 4 16 2

III. Program Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri 2009-2013 Program Pemberdayaan dan Penataan Basis Produksi dan Distribusi 2008 5 Pembinaan terhadap pelaku usaha sebanyak 5000 UU 5.000 Unit usaha 1.500 1.605 4.508 697 6 pembangunan sarana pasar 25 unit 25 unit pasar 20 25 53 2

IV. Program Peningkatan

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2009-2013. 7 Tera dan tera ulang 50.000 buah 50.000 buah 10.000 25.521 79.401 5.000 8 Pengawasan barang beredar pada pelaku usaha 2.500 UU 2500 UU 800 946 2.518 2.500

V. Program Pemberdayaan Usaha

Dagang Kecil dan Menengah 2009-2013 Program Perluasan dan Penguatan Lembaga Pendukung UKM 2008 9 Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha perdagangan sebanyak 5.000 UU. 5.000 IKM 1.000 1.150 7.917 2.200 Keterangan : : Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras : Target 2013 merupakan upaya pemenuhan Target RPJMD 2008 - 2013 : Target RPJMD 2008 – 2013 telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk meningkatkan cakupan Secara umum kinerja pembangunan urusan perdagangan menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sebanyak 9 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 8 indikator telah tercapai, dan 1 indikator akan tercapai. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian di tahun 2014 yaitu : 1 Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM untuk meningkatkan daya saing daerah; 2 Peningkatan Ekspor, Promosi dan efisiensi impor dalam rangka II - 163 pengembangan pasar baru dan persiapan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015; 3 Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dalam negeri terhadap barang yang beredar.

7 Perindustrian

Kinerja pembangunan Urusan Perindustrian ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.131 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah IKM 2009-2013 Program Perluasan dan Penguatan Lembaga Pendukung UKM 2008 1 Pengembangan produk unggulan daerah 35 jenis produk. 35 jenis produk 5 5 30 6 2 Penurunan kandungan bahan baku impor pada IKM 20- 40. 20-40 40 32 32 40

II. Program Pengembangan

SentraKlaster Industri Potensial 2009-2013 3 Pengembangan klaster industri penghela 6 klaster dan klaster pendukung lainnya. 6 klaster 3 5 14 6

III. Program Penataan Struktur

Industri 2009-2013 4 Pembinaan terhadap IKM sebanyak 1.500 Unit 1.500 IKM 2.000 3.042 17.651 2.938

IV. Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi Industri 2009-2013 5 Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap 1.000 UU IKM. 1.000 IKM 400 406 903 330

V. Program Peningkatan SDM,

Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri 6 Pendidikan dan latihan terhadap 3.000 unit usaha IKM dan penyaluran bantuan peralatan 3.000 IKM KUB 6.000 6.160 230 24.708 755 1.030 84 Keterangan : : Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras : Target 2013 merupakan upaya pemenuhan Target RPJMD 2008 - 2013 : Target RPJMD 2008 – 2013 telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk meningkatkan cakupan Capaian pembangunan bidang perindustrian telah menunjukkan perkembangan yang baik, dari sebanyak 6 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sejumlah 4 indikator berstatus telah tercapai, dan sejumlah 2 indikator berstatus akan tercapai. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu : 1 Pengembangan industri logam, mesin dan tekstil; 2 Pengembangan industri agro, kimia dan hasil hutan untuk peningkatan daya saing II - 164 ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

8 Transmigrasi

Kinerja pembangunan Urusan Transmigrasi ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja. Tabel 2.132 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Pengembangan wilayah transmigrasi 1 Terwujudnya koordinasi singkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi di 19 Provinsi lokasi transmigrasi di luar Jawa 19 Provinsi 8 19 8 2 Nota kesepakatan kerjasama antar wilalyah dalam pengembangan kawasan transmigrasi 19 Provinsi naskah KSAD 10 869 19349 881 3 Tercapainya pengiriman Transmigran 7500 KK 7.500 KK 900 700 3.796 560 4 Meningkatnya kualitas menajemen pengelolaan dan pelayanan transmigran 35 Kab Kota 10 35 35 35 5 Tercapainya 7.500 Kkcalon transmigran mendapatkan Pelatihan Dasar Hukum PDU 2500 KK 900 475 3.064 650 Keterangan : : Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ; : Perlu PerhatianUpaya Keras Secara umum kinerja pembangunan ketransmigrasian tergolong baik, terlihat dari sebanyak 5 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 4 indikator telah tercapai dan 1 indikator perlu perhatian upaya keras. Indikator yang memerlukan perhatianupaya keras adalah pengiriman transmigran dari Jawa Tengah sebanyak 7.500 KK pada akhir periode RPJMD. Namun demikian sampai dengan tahun 2012 baru tercapai pengiriman transmigran sebanyak 3.796 KK. Hal ini dikarenakan kuota yang disediakan oleh Pemerintah Pusat sangat terbatas dan tidak sebanding dengan animo masyarakat serta ketidaksiapan lokasi daerah calon penerima transmigran. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk menambah kuota serta melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan daerah calon penerima transmigran agar dapat segera merealisasikan MoU yang telah disepakati. Upaya yang akan dilakukan pada Tahun 2014 adalah fasilitasi penyiapan, penempatan dan pemantapan transmigrasi serta koordinasi bidang ketransmigrasian.

2.3. Evaluasi Capaian MDG’s