Urusan Wajib Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun

II - 69 produktif semakin kecil. Jumlah penduduk berdasar kelompok umur dan rasio ketergantungan dapat dilihat pada Tabel 2.98. Tabel 2.98 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2011 Tahun Kelompok Umur tahun Jumlah Rasio Ketergantungan 0 - 14 15 - 64 65+ 2008 8.669.153 21.423.535 2.533.702 32.626.390 52,29 2009 8.784.425 21.598.118 2.482.020 32.864.563 52,16 2010 8.515.686 21.543.429 2.323.542 32.382.657 50,31 2011 8.373.852 21.986.712 2.283.048 32.643.612 48,47 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 diolah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun

2012 dan Realisasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 Berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Program RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 dan realisasi RPJMD Tahun 2008 – 2013, untuk realisasi tahun 2012 menggunakan hasil capaian kinerja berdasarkan validasi data per Triwulan I Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam LKPJ Gubernur Tahun 2012. Sedangkan target RKPD 2013 ditetapkan pada bulan Maret – Mei 2012 atau paska Musrenbang Provinsi Tahun 2012. Uraian evaluasi selengkapnya dirinci menurut Urusan Wajib dan Pilihan sebagai berikut.

2.2.1. Urusan Wajib

1 Pendidikan Kinerja pembangunan Urusan Pendidkan ditunjukan dengan 87 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.99 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Angka Partisipasi Kasar APK Pendidikan Anak Usia Dini PAUD 65 70,42 70,50 70,50 70,42 2 Prosentase Sarana Prasarana PAUD layak 70 60 60 60 70 3 Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik PAUD 1:20 1:30 1:30 1:30 1:30 4 Dokumen tentang pedoman pengelolaan PAUD ada tidak Ada Ada ada ada II - 70 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II Program Pendidikan Dasar 5 Angka Partisipasi Murni APM SDMI 98 98,25 98,3 98,3 98,83 6 APK Wajar Dikdas SMPMTs 98 100,49 100,5 100,5 100,4 9 7 Nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional UASBN SDMI 7 7,49 7,06 7,06 7,49 8 Nilai rata-rata Ujian Nasional UN SMPMTs 6,78 6,77 6,8 6,8 6,78 9 Angka naik kelas SDMI 98 99 99 99 100 10 Angka putus sekolah SDMI 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 11 Angka putus sekolah SMPMTs 0,22 0,38 0,38 0,38 0,22 12 Angka lulus SDMI 98 99,5 99,95 99,95 99,5 13 Angka lulus SMPMTs 93 99,5 99,15 99,15 99,5 14 Prosentase Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan 90 90 94,75 94,75 90 15 Prosentase Ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan 90 85 96,76 96,76 90 16 Prosentase SD yang memiliki laboratorium IPA dan komputer sesuai standar nasional pendidikan 2,42 4,82 5,46 5,46 4,82 1283 SDMI 1283 SDMI 17 Prosentase SMP yang memiliki laboratorium IPA dan komputer sesuai standar nasional pendidikan 30 43 47,87 47,87 43 18 Prosentase SD yang memiliki perpustakaan 35 35 70,95 70,95 35 19 Prosentase SMP yang memiliki perpustakaan 80 70 70,5 70,5 80 20 Prosentase SDMI terakreditasi 100 80 99,93 99,93 100 21 Prosentase SMPMTs terakreditasi 100 80 99,78 99,78 100 22 Prosentase SDMI yang melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP mencapai 100 100 100 100 100 100 23 Prosentase SMPMTs yang melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 100 100 100 100 100 II - 71 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KTSP mencapai 100 24 Prosentase SDMI dan SMPMTs melak- sanakan pembinaan kesiswaan 100 100 100 100 100 25 Setiap KabupatenKota di Jawa Tengah memiliki minimal 1 satu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional RSBI jenjang SD 100 88 48,5 48,5 88 RSBI sudah dibatal kan MK 26 Setiap KabupatenKota di Jawa Tengah memiliki minimal 1 satu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional RSBI jenjang SMP 100 100 100 100 100 III Program Pendidikan Menengah 27 Angka Partisipasi Kasar APK SMASMKMA 70 67 67 67 70 28 Rasio siswa SMK : SMA 70 : 30 66:34 67 : 33 67 : 33 70 : 30 29 Prosentase Ruang kelas SMASMK sesuai standar nasional pendidikan 40 80 80 80 80 30 Angka Putus Sekolah SMASMK 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 31 Prosentase SMASMK memiliki perpustakaan sesuai standar nasional pendidikan 90 87 87 87 90 32 Satuan pendidikan SMASMK memiliki laboratorium sesuai standar nasional pendidikan 75 80 80 80 80 33 Setiap KabupatenKota di Jawa Tengah terdapat 1 satu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional RSBI SMA 100 100 100 100 100 34 Setiap KabupatenKota di Jawa Tengah terdapat 1 satu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional RSBI SMK 100 95 100 100 100 II - 72 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 35 Satuan pendidikan SMA menerapkan Teknologi informasi dan Komunikasi TIK Based Learning 50 50 50,02 50,02 50 36 Nilai rata-rata Ujian Nasional SMAMASMK sebesar 7,1 7,1 7,75 7,73 7,73 7,75 37 Satuan pendidikan SMK yang memiliki bengkel 50 75 75,5 75,5 75 38 Mata pelajaran SMK yang memiliki buku sesuai Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP sebanyak 30 mapel 100 100 100 100 100 39 Satuan pendidikan SMA yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP mencapai 100 100 100 100 100 100 40 Satuan pendidikan SMK yang menerapkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP 100 100 100 100 100 41 Satuan pendidikan SMASMKMA yang terakreditasi 100 100 100 100 100 42 Jumlah Satuan pendidikan SMA menerapkan Internasional Standar Operational ISO Manajemen versi 9001-2000 6,82 7 7,28 7,28 7 43 Prosentase SMA SMK melaksanakan MBS dengan baik 50 50 100 100 50 44 Jumlah Satuan pendidikan SMK menerapkan International Standar Operational ISO Manajemen versi 9001-2000 11,93 13,42 38,75 38,75 13,42 45 Prosentase SMASMK melaksanakan pembinaan kesiswaan 100 80 100 100 100 II - 73 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IV Program Pendidikan Non Formal Pendidikan Kesetaraan 46 Prosentase Pendi- dikan kesetaraan mendukung capaian Angka Partisipasi Kasar Dikdas 7 6 6 6 7 47 Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A 97 98 95,32 95,32 98 48 Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B 95 94,34 96,03 96,03 95 49 Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C 90 91 98,08 98,08 91 50 Prosentase usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan 60 55 56,07 56,07 60 Pendidikan Masyarakat 51 Prosentase angka buta aksara usia 45 1 0,08 0,15 0,15 1 52 Prosentase desa di Jawa Tengah memiliki Taman Bacaan Masyarakat TBM 15 13 13,6 13,6 15 Kursus dan Kelembagaan 53 Prosentase Pengangguran usia 15- 44 th memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup 5 5 5,31 5,31 5 54 Prosentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi 10 8 11,7 11,7 10 55 Setiap Kabupaten Kota memiliki 1 satu model layanan Pendidikan Non Formal Unggulan 100 85 100 100 100

V Program

Pendidikan Khusus 56 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Khusus 40 40 51,74 51,74 40 57 Angka Naik Kelas Pendidikan Khusus 98 99 100 100 99 58 Angka Lulus pendidikan khusus 100 100 100 100 100 59 Ruang kelas pendidikan khusus yang sesuai standar nasional pendidikan 70 70 70 70 70 II - 74 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 Sarana dan prasarana pendidikan khusus sesuai standar nasional 40 66,94 67,83 67,83 66,94 61 Satuan pendidikan khusus yang terakreditasi 100 100 100 100 100

VI Program

Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan Pendidik Jawa Tengah berkualifikasi S1D4 mencapai: 62 Prosentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1D4 30 26,5 31,01 31,01 30 63 Prosentase Pendidik SDSDLB berkualifikasi S1D4 45 50 51,56 51,56 50 64 Prosentase Pendidik SMPSMPLB berkualifikasi S1D4 85 82 84,57 84,57 85 65 Prosentase Pendidik SMASMALB dan SMK berkualifikasi S1D4 93 91,75 91,85 91,85 93 66 Prosentase Pendidik Pendidikan Kesetaraan A, B dan C berkualifikasi S1D4 35 33 34 34 35 Pendidik Jawa Tengah bersertifikat pendidik mencapai : 67 Prosentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik 16 14 14,02 14,02 16 68 Prosentase Pendidik SDSDLB bersertifikat pendidik 45 37,5 46,9 46,9 45 69 Prosentase Pendidik SMPSMPLB bersertifikat pendidik 94 76 54,5 54,5 94 70 Prosentase Pendidik SMASMALB dan SMK bersertifikat pendidik 95 79 50,18 50,18 95 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jawa Tengah bersertifikat sesuai bidang keahlian: 71 Prosentase Pengawas TKSDSDLB bersertifikat pengawas 35 15 32,5 32,5 35 72 Prosentase Pengawas SMP bersertifikat pengawas 40 30 32,5 32,5 40 II - 75 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 73 Prosentase Pengawas SMASMK bersertifikat pengawas 50 32 97,2 97,2 50 74 Prosentase Laboran pada satuan pendidikan SMP bersertifikat laboran 45 35 36 36 45 75 Prosentase Laboran pada satuan pendidikan SMASMK bersertifikat laboran 30 25 39,67 39,67 30 76 Prosentase Instruktur kejuruan bersertifikat kompetensi keahlian 10 8 10 10 10 77 Prosentase Pustakawan pada SMP bersertifikat pustakawan 40 35 36,70 36,70 40 78 Prosentase Pustakawan pada SMASMK bersertifikat pustakawan 35 37 40,94 40,94 37 79 Prosentase Pendidik intruktur kursus kejuruan bersertifikat bidang keahlian 40 35 36 36 40 VII Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 80 Prosentase lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik 40 34 34 34 40 81 Prosentase SDMI yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah MBS 15 20 28 28 20 82 Prosentase SMPMTs yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah MBS 30 30 49 49 30 83 Satuan pendidikan SMASMKMA yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah MBS dengan Baik 50 50 100 100 50 84 Penerapan Sistem Manajemen Mutu versi 9001-2000 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 100 85 100 100 100 VIII Program Fasilitasi Perguruan Tinggi 85 Prosentase Perguruan Tinggi di Jawa Tengah yang bermitra dengan Pemerintah Daerah 25 22 40 40 25 II - 76 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan IX Program Pendidikan Berkelanjutan 86 Prosentase Satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah yang mengembangkan pembinaan wawasan kebangsaan 75 70 85 85 75 87 Prosentase Satuan pendidikan SDSMPSMASMK di Jawa Tengah yang mengembangkan kurikulum Bahasa Jawa 100 100 100 100 100 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Secara keseluruhan dari sebanyak 87 indikator pada urusan pendidikan, sebanyak 61 indikator berstatus telah tercapai, 24 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu perhatianupaya keras. Dua indikator yang berstatus perlu perhatian yaitu indikator: 1 Prosentase Pendidik SMPSMPLB bersertifikat pendidik; 2 Prosentase Pendidik SMASMALB dan SMK bersertifikat pendidik. Capaian indikator Prosentase Pendidik SMPSMPLB bersertifikat pendidik baru mencapai 54,5 dari target 94, dan Prosentase Pendidik SMASMALB dan SMK bersertifikat pendidik baru mencapai 50,18 dari target 95. Kuota sertifikasi ditetapkan oleh Pusat sehingga capaian target oleh Provinsi tergantung pada kebijakan Pusat. Pada tahun 2014 upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi indikator yang perlu perhatian yaitu fasilitasi kepada KabupatenKota guna peningkatan kualifikasi pendidik dan pemenuhan syarat sertifikasi serta koordinasi kepada Pemerintah Pusat untuk peningkatan kuota sertifikasi pendidik. Selanjutnya akan dilakukan pula peningkatan capaian untuk indikator yang akan tercapai antara lain Angka Putus Sekolah SMPMTs sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 0,38 dari target RPJMD sebesar 0,22 dan Angka Partisipasi Kasar APK SMAMASMK baru mencapai 67 dari target RPJMD sebesar 70 dan di bawah target nasional sebesar 70,53. Upaya yang dilakukan pada tahun 2014 antara lain : Sosialisasi dan mengalokasikan bantuan keuangan kepada KabupatenKota untuk Pendampingan II - 77 BOS SMPMTs dengan sasaran 1,6 juta siswa, dan peningkatan APK SMAMASMK melalui pemberian beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu juga akan dilakukan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

2 Kesehatan

Kinerja pembangunan Urusan Kesehatan ditunjukan dengan 94 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.100 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit 1 Cakupan UCI 100 98 98,05 98,05 100 2 Presentase kabkota dengan kelengkapan laporan surveilans lebih atau sama dengan 90 lebih atau sama dengan 90 99,10 99,10 lebih atau sama dengan 90 3 Presentase kabkota dengan ketepatan laporan surveilans lebih atau sama dengan 80 lebih atau sama dengan 80 97,30 97,30 lebih atau sama dengan 80 4 Meningkatnya persentase kabkota dengan Non Polio AFP 2100.000 anak usia 15 th Meningkat Mening- kat 95,00 95,00 mening kat 5 Meningkatnya Persentase Kabkota dengan penemuan kasus AFP dan pengambilan spesimennya 14 hari sesuai SOP Meningkat Mening- kat 100 100 Mening kat 6 Tertanganinya KLB kurang dari 24 jam 100 100 100 100 100 7 Menurunnya kematian karena kasus DBD 1 1 0,07 0,07 1 8 Menurunnya jumlah penderita DBD 210.000 210.000 1,02 1,02 210.000 9 Menurunnya angka kesakitan malaria API 1 Per 1.000 1 0,075 0,075 1 10 Menurunnya angka kesakitan Diare 8 – 10 1 51,43 -48,57 51,43 9,71 8-10 11 Menurunnya angka kematian diare 1 0,01 0,01 0,01 1 12 Meningkatnya penemuan kasus HIVAIDS Meningkat Mening- kat 111,51 111,51 mening kat 13 Menurunnya kematian akibat HIV AIDS Menurun Menurun 18,70 18,70 menurun 14 Meningkatnya penemuan kasus TB paru atau CDR case Detection Rate 70 65 58,45 58,45 70 15 Meningkatnya angka kesembuhan TB Paru lebih dari atau sama dengan 85 85 88,64 88,64 lebih dari atau sama dengan 85 II - 78 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 Menurunnya kecacatan dan kematian akibat kecelakaan dan cidera Menurun Menurun 67,80 67,80 menurun 17 Menurunnya Pneumonia balita 8 – 10 13 12 12 8 - 10 18 Meningkatnya KabKota yang melaksanakan sosialisasi PTM 50 50 100 100 50 19 Meningkatnya KabKota yang melaksanakan surveilans dan pengendalian faktor resiko PTM 25 25 100 100 25 20 Meningkatnya Kab Kota yang melaksanakan surveilans kesakitan dan kematian PTM 100 100 100 100 100 21 Meningkatnya Kab Kota yang melaksanakan deteksi dini PTM 25 25 75 75 25 22 20-30 penderita gangguan jiwa terlayani pada RSJD Prov.Jateng 100 100 100 100 100 II Program Sumber Daya Kesehatan 23 Melakukan pemerataan tenaga kesehatan di daerah pedesaan 100 100 100 100 100 24 Bertambahnya SDM kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan 10 10 10 10 10 25 Terakreditasinya pelatihan bidang kesehatan dinas kesehatan Provinsi Jateng 20 20 76 76 20 26 Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan tingkat provinsi dan Kabkota 100 100 100 100 100 27 Memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam evaluasi pembangunan kesehatan di tingkat provinsi maupun kabkota 100 100 100 100 100 28 Tenaga kesehatan yang mengetahui keberadaan dan peran MTKP jawa Tengah 70 70 100 100 70 29 Institusi pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi 80 80 91,46 91,46 80 30 Bertambahnya tenaga kesehatan yang terakreditasi 80 80 85 85 80 31 Adanya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan 100 100 100 100 100 32 Tertanganinya masalah kesehatan di lintas batas dan Provinsi anggota MPU mitra Praja Utama 100 100 100 100 100 33 Semua KabKota di Jawa Tengah menerapkan JPKM Jamkesda 100 100 100 100 100 II - 79 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 Terdistribusinya tenaga kesehatan strategis pada sarana pelayanan kesehatan didaerah sesuai kebutuhan 100 100 119 119 100 35 Pemanfaatan sistim informasi kesehatan terpadu dilingkungan Dinas Kesehatan Prov Jateng 100 100 100 100 100 36 Pemanfaatan sistim informasi kesehatan antara jejaring Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan KabupatenKota 70 70 100 100 70 37 Peningkatan informasi SPM bidang kesehatan dan tersediannya profil kesehatan 100 100 100 100 100 38 Pemanfaatan hasil kajianpenelitian sebagai dasar kebijakan dan pelaku program kesehatan 60 60 100 100 60 39 Meningkatnya persentase pengawasan keuangan dan pencapaian retribusi pada Dinas Kesehatan dan UPT 100 100 100 100 100 40 Meningkatnya mutu pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan dan UPT 100 100 100 100 100 41 Meningkatnya kompetensi tenaga medis dan non medis yang bersertifikat di RS sesuai dengan standar yang berlaku 100 100 100 100 100 42 meningkatnya jumlah tenaga medis dan non medis sesuai dengan kebutuhan RS 100 100 100 100 100 43 terpenuhinya tenaga kesehatan dokter spesialis jiwa 100 100 100 100 100 III Program Perbaikan Gizi Masyarakat 44 Menurunnya jumlah gizi buruk pada balita. Prevalensi Gizi buruk balita 0,82 0,82 0,05 0,05 0,82 45 Menurunnya jumlah KEK 20 20 7,3 7,3 20 46 Menurunnya kasus anemi pada ibu hamil dan nifas 33,5 33,50 4,6 4,6 33,5 47 Meningkatnya cakupan pemberian Vit A pada balita 100 100 98,34 98,34 100 48 Balita yang ditimbang secara teratur di Posyandu 80 80 81,4 81,4 80 49 Balita Gizi buruk GAKIN yang ditangani sesuai standar 100 100 100 100 100 50 Ibu menyusui ASI Eklusif 65 55 41,90 41,90 65 51 Balita GAKIN 6-24 bulan mendapat MP ASI 80 80 100 100 80 II - 80 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 52 Bayi, Balita, bumil dan bufas yang mendapat suplemen zat gizi mikro 80 70 91,03 91,03 80 53 Keluarga mengkonsumsi garam beryodium 80 80 81,90 81,90 80 54 Surveilance gizi termasuk sistim kewaspadaan dini KLB Gizi Buruk di Puskesmas 100 100 100 100 100 IV Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat 55 Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan 100 100 100 100 100 56 tercapainya usia harapan hidup 71 thn NA NA 71 57 Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan 102 Per 100.000 KH 102 116,34 116,34 102 58 Meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan 95 95 97,14 97,14 95 59 Penanganan komplikasi normal Neonatal 79 dari kasus yang ditemukan 79 65 66,38 66,38 79 60 Meningkatnya kunjungan nifas 90 90 95,63 95,63 90 61 cakupan pemanfaatan buku KIA 90 90 100 100 90 62 Semua desa melaksanakan P4K 100 100 100 100 100 63 Puskesmas Poned berfungsi optimal 2 Puskesmas Kab. Kota 100 100 100 100 100 64 Penurunan angka kematian bayi 9,8 Per 1000 KH 9,8 10,75 10,75 9,8 65 Penurunan angka kematian balita 12 Per 1000 KH 12 11,85 11,85 12 66 Balita Sakit ditangani dengan MTBS balita yang berkunjung di Puskesmas 90 90 90 90 90 67 Cakupan SDIDTK 95 95 95 95 95 95 68 Puskesmas PKPR 20 setiap KabKota 20 20 82,80 82,80 20 69 Puskesmas KTA 25 setiap KabKota 25 25 82,85 82,85 25 70 tersedianya sarana dan prasarana peralatan alat kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal SPM dan produk unggulan RS 100 95 100 100 100 71 Terlaksananya sistem rujukan rumah sakit Terlaksana - Terlaksan a terlaksana Terlaksa na terlaksa na

V Program Pengembangan

Lingkungan Sehat 72 Meningkatnya KabKota dengan Tempat Usaha penjamah Makanan TUPM memenuhi syarat 80 80 80 86 86 80 II - 81 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 73 Meningkatnya KabKota dengan cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan 75 75 75 86 86 75 74 Meningkatnya KabKota dengan keluarga yang telah menggunakan air bersih 85 85 85 86 86 85 75 Meningkatnya KabKota dengan keluarga yang telah menggunakan jamban sebesar 80 80 80 87 87 80 76 Meningkatnya kabKota dengan cakupan institusi yang dibina 80 80 80 80 80 80 77 Terwujudnya pengelolaan sampah perkotaan 95 95 95 96 96 95 78 Terwujudnya pengelolaan sampah pedesaan 65 65 65 68 68 65 79 meningkatnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah 17,8 17,8 25 25 17,8 80 Meningkatnya inspeksi kesehatan pada Tempat- Tempat Umum TTU 80 80 80 80 80 80 VI Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 81 Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan obat publik dan perbekalan keshatan lainnya di pelayanan kesehatan 60 55 74,89 74,89 60 82 Meningkatnya pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan 100 100 100 100 100 83 Meningkatnya cakupan pembinaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasim alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga PKRT 100 100 100 100 100 84 Meningkatnya fasilitasi pembinaan makanan minuman kepada KabKota 60 60 85,34 85,34 60 85 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional dalam pelayanan formal 80 100 100 100 80 86 Meningkatnya pemanfaatan laboratorium makanan dan minuman dalam menjamin mutu dan keamanan produk makanan dan minuman 100 100 100 100 100 VII Program Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat 87 50 KabupatenKota menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat JPK 50 50 100 100 50 88 KabKota melaksanakan kampanye kesehatan melalui media promosi kesehatan cetak elektronik, outdoor,indoor dan penyuluhan langsung 100 100 100 100 100 II - 82 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 89 Kabkota mengembangkan desakelurahan siaga 100 100 100 100 100 90 Kabkota yang mempunyai kebijakan dalam mendukung peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan 35 35 100 100 35 91 KabKota mencapai rumah tangga sehat rumah tangga ber PHBS 50 50 75 75 50 92 Menurunnya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza 15 KabKota 15 15 15 15 93 Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa 100 100 100 100 100 94 meningkatnya pemanfaatan fasilitas kesehatan jiwa oleh masyarakat 100 100 100 100 100 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Secara garis besar kinerja pembangunan urusan kesehatan menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari sejumlah 94 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 86 indikator berstatus telah tercapai, 4 indikator berstatus akan tercapai, dan 4 indikator berstatus perlu perhatian. Indikator yang berstatus perlu perhatian yaitu: 1 Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan yang disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, meningkatnya kejadian penyakit tekanan darah tinggi pada ibu hamil yang salah satunya sebagai akibat dari pola konsumsi masyarakat, masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta masih kurangnya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi oleh masyarakat; 2 Menurunnya angka kematian bayi yang disebabkan karena masalah pada neonatal seperti asfiksia sesak napas saat lahir, Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah BBLR serta infeksi neonatus; selain itu pneumonia, diare serta masalah gizi buruk dan gizi kurang yang biasanya mulai terjadi sejak masa kehamilan; belum terpenuhinya sarana dan prasarana perawatan bayi BBLR di Puskesmas Poned dan Rumah Sakit Ponek serta tingginya rotasi tenaga yang sudah dilatih di Puskesmas Ponek; 3 Meningkatnya Penemuan kasus TB paru dikarenakan belum semua komponen pelaksana penemuan kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapatkan pelatihan dan belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana di puskesmas dan rumah sakit; 4 Ibu menyusui ASI eksklusif capaiannya masih rendah disebabkan oleh kurangnya kampanye asi dibandingkan dengan promosi susu formula; belum semua rumah sakit, rumah bersalin dan puskesmas perawatan persalinan mempunyai media II - 83 promosi asi eksklusif dan tenaga terlatih untuk inisiasi menyusui dini serta belum semua masyarakat sadar dan memahami pentingnya asi eksklusif. Upaya yang dilakukan pada Tahun 2014 antara lain adalah: 1 Pemenuhan pelayanan kesehatan ibu-anak, gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan tingkat dasar serta rujukan; 2 Pemenuhan sarana penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan; 3 Pengendalian angka kejadiankesakitan dan kematian penyakit menular serta penanganan kejadian Luar Biasa KLB dan bencana.

3 Pekerjaan Umum

Kinerja Urusan Pekerjaan Umum ditunjukkan dalam 28 indikator, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.101 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Program

Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Lancarnya aksesibilitas transportasi dari dan ke terminal baru Bandara A. Yani. 1,15 Km Terlaksananya pembangunan jalan akses menuju terminal baru Bandara A. Yani panjang 1,15 km.

II. Program Rehabilitasi

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2 Terlaksananya rehabilitasi pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 2.539,70 km 2.539,70 Km 2.618,93 2.618,93 2.618,93 2.472,971 3 Terlaksananya rehabilitasi pemeliharaan jembatan provinsi sepanjang 24.135 m. 24.135 M 25.335 25.335 25.326,23

III. Program

Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan 4 Meningkatnya kondisi jalan baik sebesar 86,54 86,54 86,18 86,18 86,18 86,54 5 Meningkatnya kondisi jembatan baik 79 79 78,32 78,32 78,32 79 6 Tersedianya sebagian lahan bebas dan tertanganinya sebagian fisik ruas jalan JJLS di Kab. Cilacap, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo dan Kab. Wonogiri. Km 10,19 Km 4,58 Km Prov + 5,61 Km Kab Pembeba-san Lahan : 112,29 Km Seluas : 2.216.204 m2 Tersedianya sebagian lahan bebas seluas 2.216.204 m2 dan pemba-ngunan fisik sepan-jang 28,19km. Pembeba-san lahan 5,24 Km, seluas 111.429 M 2 Fisik : 6,16 km 4 lajur 22,03 km 2 lajur II - 84 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 Terhubungnya aksesibilitas yang aman lancar dan memadai antara lain Kota Pekalongan- Kab. Pekalongan-Kab. Banjarnegara-Kab. Wonosobo- Kab. Kebumen; Kab. Pemalang-Kab. Purbalingga-Kab. Purwokerto-Kab. Cilacap dan Kab. Kendal Weleri – Kab. Temanggung 40 Km 10,425 10,425 Km efektif Tercapainya aksesibilitas yang aman, lancar dan memadai antara lain Kab. Pekalongan-Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo- Kab. Kebumen; Kab. Pemalang- Kab. Purbalingga- Purwokerto-Kab. Cilacap dan Kab. Kencal weleri- Kab. Temang- gung sepan-jang 40,69 Km 11,050 efektif 8 Membaiknya kondisi prasarana jalan dan jembatan dalam mendukung kelancaran arus transportasi wilayah diantaranya kawasan Blok Cepu, pariwisata, perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten kota, daerah rawan bencana dan kawasan pengembangan perekonomian wilayah. 180 Km 52.110 52,11 efektif Membaiknya kondisi prasarana jalan dan jembatan dalam mendu-kung kelancaran arus trans-portasi wilayah diantara- nya kawasan Blok Cepu, pariwisata, perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten kota, daerah rawan bencana dan kawasan pengembangan perekono-mian wilayah, sepanjang 222,89 Km 78,18 Km efektif

IV. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 9 Optimalnya kinerja fungsi jalan dan jembatan Provinsi Jawa Tengah Jalan dan jembatan berfungsi dengan baik Jalan dan jembatan berfungsi dengan baik LHR 89 Pos, aspal 1184 drum, perbaikan alat berat 16 jenis 110 buah, pengadaan bahan 4 jenis 1365 buah, alat berat 3 jenis 4 buah. Tercapai kondisi jalan dan jembatan berfungsi baik. Leger 82,65 Km,LHR 543 Pos, aspal 5.390 drum, pengadaan bahan 13 jenis 5.695 bh, terpeliharanya alat berat 211, 49 jenis alat laboratorium 75 unit, Jalan dan jembatan berfungsi dengan baik LHR 100 Pos, pengadaan aspal 815 drum, perbaikan alat berat 16 jenis 110 buah, pengadaan bahan 4 jenis 2.300 buah, pengadaan alat berat 2 jenis 4 buah

V. Program

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya 10 Meningkatkan kondisi fisik jaringan irigasi kewenangan Pemerintah dari kondisi baik sebesar 79 menjadi 89, kewenangan provinsi dari 41 menjadi 72 dan kewenangan kabupatenkota dari 72 66 66 66 72 II - 85 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 35 menjadi 60 melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi

VI. Program Penyediaan

dan Pengelolaan Air Baku 11 Pemenuhan kebutuhan air baku sampai dengan 10 dari 40 menjadi 50 50 48 48 48 50

VII. Program Pengemba-

ngan,Pengelolaan dan Konservasi sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya. 12 Penanganan konservasi di 35 DAS Kritis 35 DAS kritis 6 6 28 7 13 Pembuatan sumur resapan percontohan dengan pemberdayaan masyarakat di 6 Balai PSDA. 6 Balai PSDA 4 6 14 Pembangunan embung-embung atau tampu-ngan air sebanyak 5 buah embung 5 Buah - 5 - 15 Terbentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA Wilayah Sungai WS Bodri Kuto dan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Terbentu knya TIM sudah terbentuk sudah terbentuk Tim Koordinasi Pengelo-laan Sumber Daya Air TKPSDA Wilayah Sungai WS Bodri Kuto dan Dewan Sumber Daya Air Provinsi sudah terbentuk 16 Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air pada 7 Wilayah Sungai WS kewenangan pusat dan 2 WS kewenangan kabupaten Terlaksa nanya Kerja- sama - Sudah terlaksa- na Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air pada 7 Wilayah Sungai WS - 17 Terbentuknya forum masyarakat peduli terhadap konservasi sumber daya air Terben- tuknya Forum - Terbentuknya forum masyara- kat peduli terhadap konservasi sumber daya air -

VIII Program

Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 18 Terpenuhinya operasi dan pemeliharaan, peningkatan, rehabilitasi prasarana dan sarana sistem pengendalian banjir pada 10 sungai di wilayah sungai Bodri Kuto dan mengupayakan pengurangan luas rawan genangan 167.000 Ha 6.486 173.485 173.485 167.000 II - 86 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 banjir dari 199.427 Ha menjadi 167.000 Ha, pada 7 WS kewenangan Pemerintah, 1 WS kewenangan Provinsi dan 2 WS kewenangan Kabupaten 19 Terlaksananya Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah Terlaksa nanya forum - sudah terlaksana sudah terlaksana Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah - 20 Berkurangnya pantai kritis dari 157 Km menjadi 110 km 110 Km 10 120 120 110 21 Terbentuknya forum masyarakat peduli banjir di 10 sungai pada wilayah sungai Bodri Kuto dan wilayah sungai lainnya. Terben- tuknya forum - sudah terbentuk sudah terbentuk -

IX. Program

Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Pedesaan 22 Berkurangnya kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana antar wilayah Pantura- Tengah-Pansela sesuai dengan karakteristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatan kualitas kerjasama pembangunan kawasan strategis,peningkatan peran dan fungsi perkotaan, percepatan dan peningkatan pembangunan perdesaan dan peningkatan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah Mening- kat lokasi - - 2 lokasi pembangu- nan jalan poros desa Agropolitan di Kab. Purworejo dan Kab. Pekalongan. 5 keldesa peningkatan sarpras PKN: Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Magelang PKW : Kab. Boyolali, Kab. Blora 3 lokasi sarpras penunjang kawasan wisata tradisional cagar budayaKab. Mglng, Kab. Boyolali, Kab Semarang Penataan dan pembangu-nan kawasan Tugu Batas Jateng- Jatim di Rembang - 21 lokasi pemba- ngunan prasarana dan sarana Agropoli-tan. - 11 lokasi revitalisa-si kawasan kumuh sebagai fungsi PKN ndan PKW. - 23 lokasi pembangunan prasarana dan sarana peruma- han penun-jang kawasan wisata dan revitalisa-si tradisio-nalcagar budaya. - 4 lokasi penanganan penataan kawasan perbatasan. 3 lokasi pemba- ngunan jalan poros desa Agropoli-tan di Kab. Cilacap, Kab. Purworejo dan Kab. Pekalongan. 8 kel desa di PKN : Kota Smg, Kota Solo. PKW : Kab. Kudus, Kebumen,Wono sobo, Klaten, Blora, Kota Pekalo-ngan. 7 lokasi sarpras penun-jang kawasan wisata, tradisio- nal Cagar Budaya Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Wonosobo, Klaten, Karanganyar, Kota Solo. DED Tugu Batas Jateng-Jabar di Kab. Cilacap dan Penyusu- nan RTBL Kawasan Perbatasan Jateng-DIY di Kab. Purworejo II - 87 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan Meningkat lokasi - 3 Lokasi sarpras penunjang kawasan wisata tradisional cagar budaya Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab.Sema- rang. 22 lokasi prasarana dan sarana permukiman 7 Lokasi sarpras penun- jang kawasan wisata tradisio- nal cagar budaya Kab.Magelang, Kab. Boyolali, Wonoso-bo, Klaten, Karanga-nyar, Kota Solo

X. Program Peningkatan

Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi 24 Meningkatnya pelayanan air bersih, sanitasi dan persampahan terutama bagi masyarakat RTM di perkotaan maupun perdesaan Meningkat Cakupan pelayanan air bersih - Perkotaan Meningkat 63 40,60 40,60 63,50 - perdesaan Meningkat 30,90 20,30 20,30 38,20 Cakupan pelayanan sanitasi Meningkat 63 60,03 60,03 66

XI. Program Pembangunan dan

pengelolaan bangunan gedung serta pengembangan jasa konstruksi 25 Meningkatnya pemahaman NSPM para konsultan dan kontraktor serta para pihak yang terkait dengan pembangunan publik. Mening- kat - 70 orang 35 KabKota Sosialisasi Bintek kepada Konsultan Kontraktor pemenang tender pelaksana Pembangu-nan Interior Gedung DESPRA dan Penataan dan Pemb Kawasan Tugu Batas Jateng – Jatim di Rembang Sosialiasibintek kepada konsultankontrak -tor, pembangunan Gedung Despra dan penataan kawasan tugu batas. RTBL Kawasan Perbata-san Jateng – DIY di Kab Purwo-rejo 26 Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi jasa konstruksi. Meningkat orang Pembinaan Bid. Jasa Konstruksi 35 KabKot 70 org Terselenggaranya pembina-an dan sosialisa-si jakon kepada 587 orang 70 orang 35 KabKot 27 Bertambahnya perusahaan jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikasi kompetensi baik terhadap badan usahanya SBU maupun terhadap SDMnya Meningkat Sertifi- kasi Badan Usaha 14.198 SBU Perusahaan yang memiliki SBU sebanyak 62.140 perusahaan. Sertifi- kasi ketrampi lan kerja 2.201 SKTK 32.349 SKTK 220 pekerja kons. Tersertifikasi. II - 88 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 28 Meningkatnya jumlah gedung yang berkualitas sesuai NSPM baik dari segi kualitas maupun kinerja pengelolaan semakin tinggi. Meningkat Mutu pelayanan laboratoria l uji Reakreditasi ISO 17025: 2005 oleh Komite Akreditasi Nasional ; Survailen ISO 9001: 2008 oleh IAPMO Lembaga Sertifikasi Mening-kat Mutu pelaya-nan laboratorial uji Meningkatnya pemaha-man NSPM para konsultan kontraktor serta para pihak yang terkait dg pembangunan publik; Meningkatnya jumlah gedung yg berkuali-tas sesuai NSPM baik dari segi kualitas maupun kinerja pengelolaan semakin tinggi. meningkat pengelola- an gedung - Mening- katnya pengelola an gedung. 1 pkt peserta Pembina an penyel. BGN Meningkat nya pengelo-laan gedung melalui Bintek kepada 170 peserta sosialisasi dan pembinaan teknis penyeleng- garaan pembangunan BGN dan Rumdin. Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras : Target RPJMD telah tercapai dan target 2013 merupakan peningkatan cakupan indikator. Hasil evaluasi menunjukkan dari sebanyak 28 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 13 indikator berstatus telah tercapai dan 15 indikator berstatus akan tercapai. Pada Tahun 2014, kinerja yang telah dicapai dapat lebih ditingkatkan kinerja dan pelayanan utamanya yaitu peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana jalan dan jembatan semakin merata dan mendukung pengembangan wilayah, peningkatan kondisi jaringan irigasi dan air baku untuk mendukung pertanian, peningkatan penanganan prasarana pengendalian banjir utamanya di Wilayah Sungai Bodri Kuto sebagai kewenangan Provinsi serta percepatan penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi melalui pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum Regional, pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Regional di Jawa Tengah dan upaya pengurangan timbunan sampah melalui program 3R. 4 Perumahan Kinerja Urusan Perumahan di tunjukkan dalam 8 indikator, dengan capaian sebagai berikut. II - 89 Tabel. 2.102 Capaian Kinerja Urusan Perumahan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Program Pembangunan Perumahan 1 Terbangunnya rumah baik oleh pengembang, pemerintahpemerintah daerah dan swadaya masyarakat ciptakarya Meningkat Paket Lokasi Paket Lokasi Kasibalasi- ba 2 6 19 19 3 6 2 Meningkatnya kualitas perumahan Meningkat Paket pen dampingan 6 26 6 3 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan lahan kws perumahanpermukima nkualitas perumahan; Meningkat Twin block 27 65,5, 4 Terfasilitasinya MBR di pedesaan dan perkotaan untuk memiliki rumah yang layak Terfasilitasi Rumah Tangga Miskin RTM 920 920 2.890 700 Rumah Tidak Layak Huni RTLH 575 648 RTLH 50 R 3.473

II. Pemberdayaan Komunitas Perumahan

5 Meningkatnya pengetahuan kesadaran, partisipasi masyarakat pedesaan dan MBR dalam peningkatan kualitas hunian Meningkat Unit RTM 920 2.890 700 6 Meningkatnya Pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dlm pengurangan resiko bencana Meningkat KabKota Sosialisa- si kepada masyara- kat penerima manfaat tentang pengguna an material bahan bangu- nan yang akan diberikan pada masyara- kat rentan bencana Kab Pema- lang, Brebes, Banjarne gara, Banyu- mas. Sosialisasi kpd Masy penerima manfaat tentang pengguna- an material bahan bangunan yang akan diberikan pd masy rentan bencana Kab. Pemalang, Brebes, Bjngr, Banyumas Sosialisasi kpd Masy penerima manfaat tentang pengguna- an material bahan bangunan yang akan diberikan pd masy rentan bencana Kab. Pemalang, Brebes, Bjngr, Banyumas Sosialisasi kpd Masy penerima manfaat tentang pengguna an material bahan bangunan yang akan diberikan pada masy Rentan Bencana Kab Purworejo, Pemalang, Bnjarnega ra, Temanggu ng 7 Meningkatnya sinergitas komunitas perumahan dlm pengelolaan dan pemeliharaan serta sharing pembangunan dan pembiayaan perumahan Meningkat Lokasi Pembang unan PSD rusuna- wa di 2 lokasi Kota Pemb PSD Rusunawa di 2 lokasi Kab Pklg, Kab Skhrjo Kota Smg, Skrta, Skhj, Kr.anyar, Clp, Kota PKl, Kudus, Pemb PSD Rusunawa di 3 lokasi Kab Pemalang, Klaten, Kota II - 90 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pekalong an, Kab. Sukohar- jo Jpr, Kab. Pkl. Tegal 8 Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan permukiman Meningkat Lokasi sarpras Ds. Kumuh, Ds. Nelayan, dan Ds. Miskin Sarpras di 13 kabkota 31 desa sarpras kumuh desa nelayan tradisional di Kota Semarang, Kab Smg, Kab Sragen, Kab Grobogan, Kab Brebes, Kab Blora, Kab Pemalang, Kota Tegal, Kab Pati, Kab Kendal, Kab Wonogiri, Kab Jepara, Kab Tmgg 101 desa Sarpras Kumus 28 Desa sarpras kumuh desa nelayan tradisional di Kab Semarang, Brebes, Sragen, Pati, Blora, Pemalang, Kab Tegal, Wonogiri, Kota Semarang, Klaten, Temanggu ng, Boyolali, Rembang, Purworejo, Banjarneg ara, Kendal, Wonosobo, Karanga- nyar, Banyumas , Kab Pekalo- ngan, Batang, Kab Magelang Meningkat Lokasi Sarpras 5 KabKota 10 lokasi pengemba ngan KTP2D di Kab Blora, Kab Karangany ar, Kab Sragen, Kab Brebes, Kab Pemalang 27 lokasi di Kab Pkl, Kdl, Grbg, Srg, Tmg, Smg, Kbm, Kr.anyar, Wnsb, Brbs, Pmlg, Blora 8 lokasi pengemba ngan KTP2D di Kab Sukoharjo , Sragen, Brebes, Blora, Pemalang, Karanga- nyar Meningkat Lokasi Penataan Lingkung an Permuki man di 1.180 Lokasi Penataan lingkungan permukima n di 1.180 lokasi Penataan lingkungan permukima n di 5.691 lokasi Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras : Target RPJMD telah tercapai dan target 2013 untuk peningkatan cakupan. Hasil evaluasi menunjukkan dari sebanyak 8 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, semuanya 8 indikator berstatus akan tercapai. Namun demikian, Pemerintah Daerah masih perlu memberikan stimulan bagi perbaikan kualitas perumahan dalam II - 91 rangka ikut mendorong percepatan pengurangan angka kemiskinan, hal ini dtunjukkan dengan masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni di Jawa Tengah sebesar 1.989.804 rumah, untuk itu perlu peningkatan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni di Jawa Tengah. Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah pemberian stimulan perbaikan rumah tidak layak huni serta penyediaan sarana prasarana perumahan di Jawa Tengah.

5 Penataan Ruang

Kinerja Urusan Penataan Ruang di tunjukkan dalam 9 indikator, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.103 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Program Perencanaan Tata

Ruang 1 RTRW Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan UU 262007 tentang Penataan Ruang Tersedia RTRW Prov. Jateng sesuai dengan UU 262007 dok Tersedia RTRW Prov. Jateng sesuai dengan UU 262007 Perda RTRW Prov Jateng 2009-2029 2 Fasilitasi Penyesuaian RTRW KabKota sesuai UU 262007 tentang Penataan Ruang Terfasilitasi Penyesuaian RTRW KabKota sesuai UU 262007 Dok RTRW perda=10 Rencana Rinci=25 RTRW perda=34 Evaluasi gub=1 RDTR KabKota sudah dibahas 6 RTRW perda=34 Evaluasi gub=1 RDTR KabKota sudah dibahas 6 Terselesai- kannya RTRW 35 KabKota di Jateng, terbitnya rekomendasi gub RDTR KabKota 3 Tersusunnya rencana rinci Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah Tersedianya Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah Dok 4 RTR Kawasan Strategis Bregasma- lang,Renca- na Rinci Tata Ruang Kawasan Dataran Dieng,Renca na Rinci Tata Ruang Kawasan Rawa Pening,Pemb inaan fasilitasi penyus review RTR di 10KK; RDTR Kota Magelang Zoning Regulasi Perkotaan Magelang Seluruh capaian 2008-2012 RTR Kawasan Strategis Kawasan Kebun Raya Batu Raden, Kawasan Petanglong, Kawasan Purwomang- gung Perkotaan Magelang dan sekitarnya, kawasan Perkotaan Cepu, Pembinaan Fasilitasi Penyusunan Review RTR KabKota, RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Kota Tegal II - 92 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9

II. Program

Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 4 Monitoring dan pembaharuan data spasial Data spasial yang akurat dan terkini Doku- men Pemetaan Intrusi Air Laut di Kab. Kendal Batang 1 dokumen; Penataan Kawasan Pertam- bangan Majenang- Bantarka- wung; G. Slamet; Kendeng Selatan; G. Lawu; Peg. Selatan 5 dok 9 - 5 Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya. Meningkat - Peran serta masyara- kat dalam penyeleng- garaan penataan ruang Meningkat nya kesa- daran dan kepatuhan Masyara- kat melalui Penyu- sunan Sosialisasi Kebijakan Pengendali an Pemanfaat an Ruang Prov Meningkat nya kesa- daran dan kepatuhan Masyara- kat melalui Penyu- sunan Sosialisasi Kebijakan Pengendali an Pemanfaat an Ruang Prov Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang Meningkat nya kesa- daran dan kepatuhan Masyara- kat melalui Penyu- sunan Sosialisasi Kebijakan Pengendali an Pemanfaa- tan Ruang 6 Berkurangnya pelanggaran pemanfaatan ruang Berkurang - Pemanfaat an ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Berkurang nya pelanggara an melalui Penyusu- nan Sosialisasi Kebijakan Pengendali an Pemanfaa- tan Ruang Prov Berkurang nya pelanggara an melalui Penyusu- nan Sosialisasi Kebijakan Pengendali an Pemanfaa- tan Ruang Prov Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang Tersedia- nya alat pengendali an dalam penyelengg araan pemanfaa- tan ruang melalui penyusu- nan arahan pemberian insentif dan disinsentif Provinsi Jawa Tengah 7 Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang Meningkat - Peningka- tan kesepaha- man aparatur melalui Sosialisasi Kebijakan Pengen- Meningkat- nya kesadaran Aparatur melalui penyusu- nan Sosialisasi Kebijakan Meningkat- nya kesadaran Aparatur melalui penyusunan Sosialisa- si Kebijakan Pengen- Terpadu- nya pemaha- man yang benar penyele- saian permasala han II - 93 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dalian Pemanfaat an Ruang Pengen- dalian Pemanfaa- tan Ruang Prov; dalian Pemanfaatan Ruang Prov; Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang pemanfaa- tan ruang sesuai peraturan yang berlaku melalui fasilitasi penyele- saian permasala han pemanfaa- tan ruang 8 Meningkatnya kesadaran aparatur dalam pengendalian ruang Meningkat Meningkat nya kinerja Pokja Pengendali an Pemanfaat an Ruang BKPRD Prov. Jateng Meningkat nya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendali an pemanfata an Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 KabKota Meningkat nya kinerja melalui RakorPokja Pengen- dalian pemanfata an Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 KabKota Meningkat nya keasadaran aparatur melalui penyusu- nan kebijakan pengendali an pemanfaa- tan ruang Meningkat nya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendali an pemanfata an Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 KabKota 9 Peningkatan kinerja Badan Koordinasi Pernataan Ruang Daerah, BKPRD dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Meningkat Meningkat nya kinerja melalui Rakor Pokja Pengen- dalian pemanfaat an Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 KabKota Meningkat nya kinerja melalui Rakor Pokja Pengen- dalian pemanfaat an Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 KabKota Meningkat nya kinerja melalui Rakor Pokja Pengen- dalian pemanfaat an Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 KabKota Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Secara umum pembangunan penataan ruang menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari sejumlah 9 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, 1 indikator berstatus telah tercapai, dan 8 indikator berstatus akan tercapai. Terbitnya peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Jawa Tengah dan di 35 KabupatenKota, masih perlu serta harus ditindaklajuti dengan penyusunan Rencana Rinci penjabarannya, baik ditingkat Provinsi maupun KabupatenKota. II - 94 Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah penyusunan Rencana Detil Tata Ruang RDTR sebagai Penjabaran RTRW Provinsi Jawa Tengah serta fasilitasi penyusunan RDTR KabupatenKota di Jawa Tengah.

6 Perencanaan Pembangunan

Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan di tunjukkan dalam 10 indikator, dengan capaian sebagai berikut : Tabel. 2.104 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi RKPD 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Program Peningkatan kerjasama pembangunan Dilaksanakan melalui program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Terselenggaranya forum kerjasama antar daerah Kabupaten Kota dan propinsi dalam perencanaan pembangunan 60 35 SKPD Prov. KabKota 59 35 59 35 59 35 59 35 II Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan Dilaksanakan melalui program Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Terwujudnya akselerasi perkembangan dan pertumbuhan wilayah perbatasan - Program Kegiatan hasil kesepakatan antar wilayah perbatasan yang terakomodir dlm RKPD 100 persen 100 100 100 100 III Program Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan cepat tumbuh Dilaksanakan melalui program Perencanaan Pembangunan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam 3 Berkembangnya wilayah strategis sebagai pusat- pusat pertumbuhan di Propinsi Jawa Tengah Berkem- bang Dokumen - - - 1 Dokumen kajian Tipologi Tingkat Perkem- bangan Wilayah, Konsep Penanganan

IV Program Perencanaan

Pengembangan Kota- kota Menengah dan Besar Dilaksanakan melalui program Perencanaan Pembangunan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam II - 95 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi RKPD 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Terkendalinya pengembangan kota-kota Besar dan Menengah di Jawa Tengah Terkendali Dokumen - - - Rencana induk pengem- bangan kawasan cepat tumbuh

V Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 Tersedianya sumber daya aparatur perencanaan pembangunan daerah, tersusun dan terlaksananya kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan Tersedia Tersedia  Peningkatan Kualitas SDM Perencana Paket 1. Mening- katnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur perencana 2. Mening- katnya kualitas SDM Fung- sional Perencana 3. Mening- katnya Kualitas dan kinerja pegawai FGD : 3 kali; Pembinaan 2 kali; Penilaian angka kredit fungsional pe-renca-na 4 kali; fasili- tasi pengemba- ngan jabatan fungsional 1 kali. FGD : 26 kali; Pembina- an 34 kali; Penilaian angka kredit fungsio- nal pe- rencana 4 kali; fasilitasi pengemba ngan jabatan fungsional 1 kali. FGD : 3 kali; Pembinaan 4 kali; Penilaian angka kredit fungsional perencana 4 kali; fas pengemb jabatan fungsional 1 kali.  Evaluasi IPM Dokumen - - 1 1  Identifikasi Program Kegiatan APBD Dokumen 1 1 5 1  Identifikasi Program Kegiatan APBN Dokumen 1 1 5 1  Penyusunan Laporan Konsolidasi Triwulanan Dokumen 4 4 20 4  Penyusunan dan Pengendalian serta Evaluasi Hasil-hasil Pembangunan Jawa Tengah: 1 Evaluasi RKPD 2 Evaluasi Paruh Waktu RPJMD Buku Monev 1 1 1 1 1 5 5 3 1 1 1  Bidang ekonomi Rekomen- dasi 3 3 24 3  Bidang pemerintahan dan sosial budaya Rekomen- dasi 3 3 17 3  Bidang prasarana wilayah Rekomen- dasi 3 3 16 3  Berbagai Bidang dan sektor pembangunan Rekomen- dasi 30 31 112 44  Bidang pengembangan dan penerapan IPTEK Kegiatan 5 29 48 5 II - 96 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi RKPD 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Fasilitas penelitian kawasan terpadu Kegiatan 5 5 14 5 VI Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan seperti Renja SKPD, Renstra SKPD, RKPD, RPJMD, dan RPJPD Tersedia Tersedia  Dokumen RPJMD 2 Perda RPJMD Perda RPJMD 1 Perda RPJMD 2008 – 2013 1 draft Perda RPJMD 2013 – 2018  Dokumen RKPD 6 Pergub RKPD Pergub RKPD 1 1 Pergub RKPD 2013 5 Pergub RKPD 1 Pergub RKPD 2014 VII Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah: Tersedia Tersedia  Dokumen Perencanaan Pengembangan Perekonomian dokumen 2 2 8 2  Dokumen Pengembangan Sumber Daya Alam Pertanian dokumen 2 2 10 3 VIII Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya 8 Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat serta bidang pemerintahan dan kependudukan Tersedia Tersedia  Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat dokumen 5 5 21 4  Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Kependudukan dokumen 6 6 33 5 IX Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 9 Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam. Tersedia Tersedia  Laporan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. dokumen 5 5 29 5  Laporan Pendampingan Koordinasi dokumen 4 4 13 3 II - 97 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi RKPD 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembaharuan Kebijakan Perencanaan dan Pengelolaan Sektor Pengairan dan Irigasi WISMP.  Laporan Koordinasi Pelaksanaan Partisipatory Irigation Sector Project PISP. dokumen 1 1 8 1 X Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 10 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Tersedia Dokumen 1 1 2 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Secara umum kinerja urusan perencanaan pembangunan tergolong baik. Dari sebanyak 10 indikator untuk urusan perencanaan pembangunan yang tercantum dalam dokumen RPJMD, sebanyak 7 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai. Tiga indikator yang akan tercapai yaitu: 1 Berkembangnya wilayah strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan di Propinsi Jawa Tengah; 2 Terkendalinya pengembangan kota-kota Besar dan Menengah di Jawa Tengah; dan 3 tersedianya dokumen perencanaan pembangunan seperti Renja SKPD, Renstra SKPD, RKPD, RPJMD, dan RPJPD. Untuk mencapai target RPJMD pada indikator Berkembangnya wilayah strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan di Propinsi Jawa Tengah, maka pada tahun 2013 akan dilakukan penyusunan Dokumen kajian Tipologi Tingkat Perkembangan Wilayah, Konsep Penanganan wilayah strategis. Untuk mencapai target indikator Terkendalinya pengembangan kota- kota Besar dan Menengah di Jawa Tengah pada tahun 2013 akan disusun Rencana induk pengembangan kawasan cepat tumbuh. Hal-hal yang menjadi prioritas pada tahun 2014 antara lain penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018; fasilitasi dan koordinasi wilayah perbatasan dan peningkatan kualitas perencanaan dan sinergitas pembangunan daerah antara Pusat, Provinsi dan KabupatenKota; optimalisasi pengembangan dan penerapan hasil penelitian dan iptek serta teknologi tepat guna dalam mendukung pembangunan daerah.

7 Perhubungan

Kinerja Urusan Perhubungan di tunjukkan dalam 36 indikator, dengan capaian sebagai berikut : II - 98 Tabel 2.105 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Program Pengembangan Perhubungan Darat 1 Peningkatan sarpras lalu lintas dan angkutan jalan, kelaikan jalan kendaraan bermotor, kualitas pelayanan, kualitas pengawasan dan pengendalian, meningkatnya disiplin manajemen dan rekayasa untuk mewujudkan keselamatan jalan raya Meningkat Paket - 10 46 10 2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika Peningkatan koord dan konsultasi Bid Hubkominfo Kegiatan Rakor Perhubu- ngan, Komunikasi dan Informatika 1 1 5 1 3 Terfasilitasinya pembangunan terminal tipe A dan B. Terfas. Pemb. Termi nal kelas A dan B Terminal 1 1 4 1 4 Terbangunnya jembatan timbang 4 buah dan meningkatnya kapasitas timbang serta integrasi jaringan inter koneksi sebanyak 17 buah Meningkat kapasitas timbang Paket 1 1 4 1 5 Terfasilitasinya pembangunan BRT di 3 kota Semarang, Surakarta dan Purwokerto. 3 Kota 1 1 3 1 6 Meningkatnya jumlah fasilitas perlengkapan jalan. Meningkat- nya Rambu buah 1.902 1.902 6.081 1.902 RPPJ buah 101 101 218 101 APILL unit 1 1 Guadrail meter 226 904 2.552 1.626 Marka meter 52.415 52.815 137.800 212.600 7 Meningkatnya unjuk kerja alur alternatif dan perintis. Meningkat kab.kota 6 8 Meningkatnya kinerja pelayanan bis AKDP dan AKAP Perijinan Meningkat UPP 10 10 10 10 9 Terbangunnya Area Traffic Control System ATCS di 2 Kab.Kota. 2 kab.kota 2 2 6 1 10 Peningkatan SDM bidang LLAJ, ASDP dan KA di 35 lokasi. 35 lokasi 35 35 35 35 11 Terfasilitasinya revitalisasi jalur-jalur non operasi KA terutama di Kedungjati- Tuntang, Magelang-Bedono, Magelang-, Semarang- Demak-Kudus-Rembang, Kudus-Jepara, Rembang- Blora. Kegiatan fasilitasi Paket 1 1 5 1 12 Terfasilitasinya pengoperasian KA terutama lintas Klaten-Solo-Sragen, Pekalongan - Semarang. Kegiatan fasilitasi Paket 1 1 5 1 II - 99 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 Terfasilitasinya pengoperasian KA Komuter terutama lintas Semarang- Tegal-Purwokerto-Kutoarjo- Jogja- Solo-Semarang. Kegiatan fasilitasi Paket 1 5 1 14 Terfasilitasinya pembangunan double track lintas Tegal-Pekalongan- Semarang-Cepu dan angkutan kereta api perkotaan di Solo. Keg. fasilitasi MSP 29 90 151 30 15 Peningkatan keselamatan: pembinaan sosialisasi, pener-tiban, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pembangunan perlintasan sebidang di 22 kabkota. 22 kab.kota 14 14 36 14 16 Terfasilitasinya pengembangan KA wisata Tuntang-Ambarawa – Bedono, Borobudur dan sekitarnya. Fasilitasi pengem- bangan lintasan lintasan 1 1 1 1 17 Terfasilitasinya peningkatan frekuensi KA lintas Tegal- Semarang, Semarang –Solo– Sragen, Semarang –Cepu, dan Solo- Wonogiri Fas. Pengem- bangan lintasan lintasan 3 3 4 3 18 Terfasilitasinya dan pendampingan pembangunan pelabuhan penyeberangan Kendal. Fas Pengem- bangan dan Penanganan 60 60 60 100 19 Pembangunan transportasi 8 waduk Malahayu, Sempor, Wadas lintang, Kedungombo, Gajah Mungkur, Cacaban, Rawa Pening dan Mrica 8 waduk 2 8 2 20 Terfasilitasinya pengoperasian kapal penyeberangan lintas Kendal- Kumai dan terfasilitasinya pengoperasian coastal ferry Lampung-Banten-DKI-Jabar- Kendal-Jatim-Bali-NTB, NTT Kegiatan Fasilitasi Paket 1 1 1 1 21 Pengembangan transportasi ASDP di 3 lokasi. 3 lokasi - 3 2 II. 22 23 24 Program Pengembangan Perhubungan Laut Terfasilitasinya pemeliharaan alur dan kolam di 4 lokasi Rembang, Jepara, Brebes, dan Karimunjawa. 4 lokasi 1 1 5 2 Pengoperasian KM Kemojan di Karimunjawa. Beroperasi- nya KM Kemojan kegiatan 1 1 1 1 Terfasilitasinya peningkatan dan pengembangan sarpras pelabuhan di 9 lokasi Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tegal, Batang, Juwana, Rembang, Karimunjawa, Jepara dan Brebes. Fas Peningkatan Sarpras 9 lokasi lokasi 9 9 9 9 25  Tersedianya fasilitas keselamatan pelabuhan SBNP di perairan Jateng Fas Keselama- tan Paket 1 1 4 1 26  Terfasilitasinya pembangunan fasilitas pendukung di Pelabuhan Tanjung Emas. Fasilitasi kegiatan 1 1 1 1 27  Peningkatan SDM bidang perhubungan laut Meningkat kegiatan rakor bidang perhubu- ngan laut 1 1 2 1 II - 100 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III. Program Pengembangan Perhubungan Udara 28 Terfasilitasinya pengembangan fasilitas Bandar Udara dan Keselamatan Penerbangan di 4 lokasi Bandara A. Yani Semarang, Adisumarmo Surakarta, Tunggul Wulung Cilacap dan Dewadaru Karimunjawa Jepara. Falisitasi pengemba- ngan 4 lokasi lokasi 4 4 4 4 29 Peningkatan SDM bidang perhubungan udara Meningkat kegiatan rakor perhu- bungan udara 1 1 5 1

IV. Program Pos,

Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR 30 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian postel dan frekuensi Peningk Palayan Perusahaan postel 150 150 160 150 31 Terlaksananya koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan KPUUSO. Terlaksana koordi kegiatan 1 1 5 1 32 Terlaksananya kegiatan siaran radio tetap dan bergerak Pelaksana- an Kegiatan event 3 4 15 3

V. Program Pengembangan

Komunikasi, Kerjasama Informasi dan Media Massa 33 Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika orang 200 200 625 200 34 Terlaksananya fasilitasi pengembangan forum komunikasi media tradisional FK METRA kab.kota 3 3 19 3 35 Meningkat dan berkembangnya lembaga komunikasi masyarakat. kab.kota 14 14 35 14 36 Meningkatnya kerjasama penyampaian informasi melalui OrmasLSM, organisasi profesi pers OPP dan media watch kegiatan 1 1 7 1 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras : Target RPJMD telah tercapai dan target 2013 untuk peningkatan cakupan Secara umum pembangunan urusan perhubungan menunjukkan kinerja yang baik, ditunjukkan dari sejumlah 36 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 16 indikator berstatus telah tercapai, dan 20 indikator berstatus akan tercapai. Pada Tahun 2014 upaya-upaya peningkatan kinerja pelayanan dan keselamatan transportasi perlu semakin ditingkatkan utamanya pada perhubungan darat baik lalu lintas, ASDP maupun Perkeretaapian dengan meningkatkan sinergitas dalam pencapaiannya bersama Pemerintah, KabupatenKota dan Masyarakat. Selain itu upaya untuk fasilitasi pembangunan infrastruktur strategis Bandara Ahmad Yani Semarang, Pembangunan Pelabuhan Tanjung Emas dan Pembangunan Double Track untuk dapat dioptimalkan. II - 101

8 Lingkungan Hidup

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di tunjukkan dalam 17 indikator, dengan capaian sebagai berikut : Tabel. 2.106 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan LH 1 2 3 Terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber pencemaran 10 kluster UMKM, 500 usaha danatau kegiatan menengahbesar dan 50 obyek domestik 500 Usaha danatau kegiatan 196 208 622 150 50 obyek domestik 16 57 9 10 kluster 1 6 32 19 4 Terlaksananya perbaikan kinerja pengelolaan B-3 dan limbah B-3 pada 300 usaha danatau kegiatan disesuaikan dengan PP yang Berlaku 300 usaha danatau kegiatan 200 196 877 159 5 Terlaksananya pengawasan dan penegakan hukum pada 100 usaha dan atau kegiatan 100 usaha dan atau kegiatan 15 29 96 18 6 Terkuranginya penyimpangan aspek lingkungan dalam pemanfaatan ruang sebesar 17 di 6 Daerah 17 57,14 6 Daerah 3

II. Program Pengembangan

Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut Hutan 7 Meningkatnya fungsi kawasan lindung sebesar 5 dari luasan 222.759 ha di 31 KabupatenKota dan sebesar 10 tangkapan sumber air dapat terpelihara serta tertanamnya 360 jenis tanaman langka di sejumlah daerah; Tengah 5 dari luasan 222.759 Ha 11.137,95 di 31 KabKota dan sebesar 10 tangkapan sumber air dapat terpelihara Ha 690 599,49 2.799,47 500 8.478,68 360 jenis 50 62 390 50 III Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 8 Terlaksananya penanganan kawasan lahan kritis dengan komoditas perkebunan 350 ha per tahun 1.750 Ha 3.120 7.820 100 9 - Meningkatnya penerapan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan civil teknis serta integrasi perkebunan ternak pada lahan kritis, DAS, dan tangkapan waduk - Terlaksananya peningkatan produksi, produktivitas dan - unit sumur resapan 54 82 3 - unit PAH 10 31 6 - unit sumur rombong 200 - unit dam parit 1 - unit 2 6 II - 102 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kualitas hasil serta terpeliharanya sumber daya alam bangunan pencegah longsor IV Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH 10 Terlaksananya perluasan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau sebesar 20 di 10 daerah 20 di 10 daerah 205,41 45,20 45,20 65,02 48,67 Ha 92,84 133,56 100 V 11 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Tersusunnya hasil kajian penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkugan pada 6 DASSub DAS Jawa Tengah 6 Sub DASDAS Daya Tampung 1 1 6 1 6 Sub DASDAS Daya Dukung 1 1 2 4 12 Tertanganinya kerusakan lingkungan hutan dan lahan sebesar 10 dari seluruh area ekosistem DAS di 6 Sub DAS Jawa Tengah. 10 dari seluruh area ekosistem DAS di 6 Sub DAS Jawa Tengah 7.000 Ha Ha 822,48 767,10 7.059,78 540 11,74 10,96 100,85 7,70 13 Terbangunnya sabuk pantai di wilayah pesisir Jawa Tengah sepanjang 3.000 m 3.000 Meter 565 585,5 2.410 650 14 Terbentuknya ekosistem mangrove seluas 200 Ha 200 Ha 40 48 221,75 40 VI 15 16 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan LH Terfasilitasinya pembelajaran 350 orang aparat pengelola lingkungan hidup, 500 anggota kelompok masyarakat, 100 orang guru dan 400 pelajar 350 orang aparat 30 460 15 500 orang anggota kelompok masyarakat 1.827 9.982 728 100 orang guru 120 290 400 orang pelajar 420 Terfasilitasinya pelaksanaan program adiwiyata di 10 sekolah 10 Sekolah 8 18 10 VII 17 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH Tersusun dan terpubli- kasikannya dokumen statistik lingkungan, status lingkungan hidup daerah dan informasi lingkungan melalui media cetak dan elektronik setiap tahun buku SLHD buku 65 330 100 buku SLH buku 65 430 100 buletin warta lingkungan eksemplar 400 3.000 200 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras : Target RPJMD telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan. II - 103 Pembangunan lingkungan hidup secara umum memiliki kinerja yang baik, terlihat dari sebanyak 17 indikator yang tercantum dalam RPJMD, sebanyak 12 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, 2 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus upaya keras, yaitu : 1 Terbangunnya sabuk pantai di wilayah pesisir Jawa Tengah sepanjang 3.000 m; 2 Terlaksananya perluasan RTH sebesar 20 di 10 daerah. Dalam rangka pencapaian target indikator terbangunnya sabuk pantai di wilayah pesisir Jawa Tengah sepanjang 3.000 m, pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.050.000.000,00 untuk pembangunan 700 m sehingga mencapai 3.110 m. Sampai dengan tahun 2012 indikator perluasan RTH di wilayah perkotaan baru tercapai sebesar 13,00 atau 133,56 ha dari target 20 atau 205,41 ha. Dalam rangka meningkatkan luas RTH di wilayah perkotaan, pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,00 untuk fasilitasi bibit tanaman produktif dan tanaman keras seluas 100 Ha sehingga mencapai 240,56 Ha. Hal – hal yang menjadi perhatian pada tahun 2014 adalah peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau RTH dengan peningkatan sebaran dan proporsi luasan RTH; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan pengawasan dan penegakan lingkungan; peningkatan luasan kawasan lindung di luar kawasan hutan dan pengembangan plasma nutfah; penanganan kerusakan pesisir, lahan bekas tambang dan ketersediaan sumber air CAT.

9 Pertanahan

Kinerja Urusan Pertanahan di tunjukkan dalam 8 indikator, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.107 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Program penataan

penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah 1 Berkurangnya kasus pelanggaran penggunaan tanah. Berkurang - Identifikasi Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Kawasan Lindung DAS Serayu dan DAS Comal- Gangsa  Pertanian di 2 kawasan cepat  DAS Bengw Solo  DAS Gotri  DAS Serayu  DAS Comal Identifikasi Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Kawasan Lindung DAS Jratun Seluna, Identifikasi Perubahan Penggunaan II - 104 NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 Dan Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Pertanian di Kab Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Purworejo 2 Meningkatkan Bidang tanah yang terpetakan. Terpetakan Bidang  CSR-HGU Terpetakan bidang 15 15 15  Identifikasi HGU Terpetakan bidang 48  Identifikasi HGB Terpetakan bidang 35  Identifikasi HP Terpetakan bidang 55 3 Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan Terselesai- kan Kasus 13 86 10 4 Terbangunnya sistem informasi pertanahan Terbangun Unit 1 Unit Sistem informasi lahan Aplikasi database kawasan strategis Bregasmalang 3 Unit Sistem informasi lahan 1 Unit Sistem informasi lahan 5 Berkurangnya konversi lahan pertanian ke non pertanian Berkurang M 2 Dari 348.198 menjadi 398.543 Dari 1.514.469 menjadi 2.001.379 Dari 195.300 menjadi 220.400 6 Meningkatnya kualitas tertib administrasi pertanahan Sertifikasi tanah; Sosialisasi MPBM Sertifikasi tanah; Sosialisasi MPBM Sertifikasi tanah; Sosialisasi MPBM 7 Tersosialisasi dan diterapkannya Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat MPBM 150 Desa pada 29 Kab Desa 20 20 80 70 8 Tersertifikasinya tanah masyarakat potensi sawah lestari dan kawasan lindung Sertifikasi Dokumen 1.825 1.734 15.179 1.500 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Secara umum pembangunan urusan pertanahan sampai dengan tahun 2012 memiliki kinerja yang baik, ditunjukkan dari sejumlah 8 indikator, sebanyak 7 indikator berstatus akan tercapai, 1 indikator berstatus perlu perhatianupaya keras. Indikator yang berstatus perlu perhatianupaya keras adalah berkurangnya konversi lahan pertanian ke non pertanian. Capaian konversi lahan pertanian ke non pertanian yang tinggi dikarenakan tingginya kebutuhan lahan untuk menunjang kegiatan ekonomi. Upaya yang perlu dilaksanakan pada tahun 2014 adalah Sosialisasi dan Penerapan Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat, Sertifikasi Tanah di Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari dan Sertifikasi Tanah Kas Desa. II - 105

10 Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukkan dengan 4 indikator. Tabel 2.108 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Target RPJMD Tahun 2012 Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Kependudukan Penataan administrasi kependudukan 1 Tercapainya peningkatan keterpaduan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil. 35 Kab kota 35 35 35 35 35 2 Terwujudnya pengelolaan. Informasi dengan sistem informasi kependudukan SIAK secara On line di Jateng. 35 Kab kota 35 35 35 35 35 3 Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil yang valid dan dinamis sesuai dengan perkembangan di lapangan. 100 90 90 100 100 100 4 Tersedianya berbagai bentuk laporan hasil pengolahan data kependudukan dan pencatatan sipil 24 Laporan 4 4 4 24 4 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Secara umum kinerja pembangunan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tergolong baik, terlihat dari capaian sejumlah 4 indikator yang tercantum dalam RPJMD, semuanya 4 indikator telah mencapai target RPJMD berstatus telah tercapai. Hal-hal yang akan dilakukan pada tahun 2014 yaitu pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi dan catatan sipil di 35 KabupatenKota dan pengelolaan serta penyajian data kependudukan.

11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dalam 49 indikator. II - 106 Tabel 2.109 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Program Keserasian

Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak 1 Berbagai kebijakan dan program yang mendorong peningkatan kualitas perempuan dan anak masuk dalam dokumen perencanaan RPJP, RPJM, RKPD, RKA. - RPJPD Dok 1 - RPJMD Dok 1 - RKPD Dok 1 Dok. RKPD Tahun 2012 1 Dok. RKPD Tahun 2013 4 Dok RKPD 1 Dok. RKPD Tahun 2014 - RKA SKPD responsif gender SKPD 30 SKPD Prov. 9 RKA SKPD 49 49 49 2 Terwujudnya peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju quota 30 perempuan di legislative 30 19 19 19 19 3 Terwujudnya Perda Perlindungan Anak 1 Perda Perlindungan Anak Perda 1 Perda Perlin- dungan Anak Penyem- purnaan 1 draft Perda Perlin- dungan Anak 1 Draf Perda Perlin- dungan Anak 1 Perda Perlin- dungan Anak 4 Terwujudnya kebijakan yang mendorong meningkatnya partisipasi politik perempuan dan pelibatan partisipasi anak. RAD Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan RAD 1 RAD SE Gub ttg Pemben- tukan Forum Anak SE Gub 1 5 Adanya kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender Kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender Dok 1

II. Program Penguatan

kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak Terwujudnya kelembagaan responsif gender dan anak: 6 - 30 perencana SKPD - 30 Perencana SKPD 100 100 100 100 7 - Seluruh PSWG Jateng - 100 PSWG Jateng 100 25 PSWG 100 25 PSWG 100 25 PSWG 100 25 PSWG 8 - 5 lembaga keagamaan di provinsi 5 lembaga 5 5 5 5 9 - 1 Jaringan LSM 1 LSM 1 1 1 1 II - 107 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 1 Jaringan organisasi perempuan 1 Jaringan 5 5 5 5 11 -Terwujudnya KLA di Kab.Kota 10 KabKota 2 5 17 5 12 Kab Kota Membentuk POKJA Penanganan ABH 50 Kabkota KabKota 3 3 18 6 Adanya WEB SIGA di jateng 13 - Adanya draf indicator SIGA 1 Provinsi Draf 1 1 14 - Adanya WEB SIGA di Jawa Tengah 1 provinsi Unit 1 1 1 1 15 - Adanya WEB SIGA di KabKota 5 Kab Kota 2 2 4 1 16 Terfasilitasinya pembentukan P2TP2A di 8 Kab yang terintegrasi dengan Program Penanggulangan Kemiskinan 8 Kabkota Kab Kota 1 1 7 5 17 Adanya komitmen KabKota melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak 35 35 35 35 18 Terbentuknya Jejaring Kelembagaan Masyarakat dlm PUG dan PUHA kab kota 3 3 12 4

III. Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 19 Meningkatnya jumlah kelompok integrasi pelestarian buta aksara perempuan dan BKBPosyandu 2 2 20 Terwujudnya kerangka kebijakan yang responsif gender dan hak anak untuk memberikan dukungan bagi penguatan kelembagaan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan responsif gender dan hak anak, pada 30 SKPD dan di 10 KabupatenKota dengan GDI rendah 30 SKPD Prov. melakukan PUG 100 100 100 100 21 10 Kab.Kota dengan GDI rendah 18 Kab.Kot a dengan GDI rendah 18 Kab Kota GDI rendah 18 Kab Kota GDI rendah 6 Kab Kota GDI rendah 22 Meningkatnya kemampuan sesuai dengan keahlian yang dimiliki perempuan, sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja - orang 280 280 280 390 23 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehamilan sehat dan persalinan aman, serta hak reproduksi di 10 KabupatenKota dengan kematian ibu tinggi - Kab Kota 35 35 35 35 24 Meningkatnya cakupan pemberian ASI ekslusif 10 melalui Gerakan Sayang Ibu dan Bayi GSIB 65 65 65 65 70 25 Meningkatnya jumlah kec. sayang ibu dan bayi di 10 kab kota dengan AKI Tinggi 10 Kab Kota 1 1 15 1 26 Meningkatnya penguasaan ilmu dan teknologi jaringan usaha menengah dan koperasi serta pemahaman kewirausahaan yang dikelola perempuan - orang 280 280 280 390 Perem- puan di 4 kab. Perem- puan di 4 Kab Perem- puan di 4 Kab Perem- puan di 4 Kab II - 108 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 Meningkatnya jumlah Desa Prima di 10 Kab dg GDI rendah 10 Desa di 10 Kabkota baru dan lanjutan Kab Kota 3 3 9 6 28 Meningkatnya akses 5 klp perempuan pelaku usaha mikro kecil pada sumber daya ekonomi 5 Kelompok Kelompok 7 7 7 12 29 30 Kab.Kota Mengapresiasi Model Restoratif Justice RJ Dalam Penanganan ABH 11 kab 17  Sosialisasi 35 KabKota 35 35  Inisiasi - KabKota 2 2 17  Implementasi - KabKota 2 2 2 2 30 Jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurun, jumlah anak sejahtera meningkat, meningkatnya perlin-dungan anak secara luas termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus anak korban bencana, korban penelantaran, korban perlakuan salah, korban tindak kekerasan, dan anak yang berhadapan dengan hukum 100 tertangani 100 tertangani 100 tertangan i 1.352 kasus 100 tertangani 3.567 kasus 100 tertang ani 100 tertangani 31 Berkembangnya model keadilan restoratif untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum 2 Kab 2 2 2 2 32 Meningkatnya cakupan akte kelahiran. - 40 68 68 100 33 Berkembangnya metode dan pola pembinaan anak terlantar yang responsif anak - Model SBA 1 1 1 1 1Tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan perlind. perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO 34 a. Perda Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Jawa Tengah 1 Dok 1 Perda 2 Pergub 35 b. RAD Traficking 1 1 - Sosialisasi RAD Kabkota 35 - Implementasi RAD Kabkota 35 35 35 35 36 c. SPM Pelayanan terpadu korban Kekerasan 1 Draft 1 Pergub No 60 2012 1 Pergub No 60 2012 1 Rencana Penca- paian SPM 37 d. SOP Penanganan kekerasan 1 SOP 1 - Sosialisasi SOP 1 Kegiatan 1 1 1 1 - Implementasi SOP 1 Kegiatan 1 1 1 1 II - 109 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 38 Menguatnya kapasitas kelembagaan pelayanan terpadu dalam penanganan kekeras-an berbasis gender dan anak termasuk trafficking di: Provinsi PPT Provinsi Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak KPK2BGA dan 15 KabKota 100 100 100 100 - Provinsi PPT Provinsi dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak KPK2BGA 2 KPK2BGA 2 2 2 2 - KabKota 15 KabKota 35 35 35 35 39 Meningkatnya kapasitas kelembagaan PPT di Provinsi dan KabupatenKota 1 15 Prov KabKota 1 35 35 1 35 1 35 40 Terlindunginya setiap perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor 100 korban yang mengadu dilayani 100 100 100 100 41 Menguatkan kerjasama antar Provinsi di 10 Prov. MPU dan 5 Prov luar Jawa daerah transit dan tujuan traficking Kerjasama 10 Prov. Prov. MPU 10 10 10 10 42 a.Kerjasama 10 Prov. MPU - Draf Kerjasama MPU Dok - Penandatanganan MoU MoU - Implementasi Prov. MPU 10 10 10 10 43 b. Kerjasama dengan 5 Prov. Jawa daerah transit dan tujuan traficking - Penandatanganan MoU 5 Provinsi Provinsi 7 - Implementasi Provinsi 5 5 5 5 44 c. Kerjasama antar lembaga - Kerjasama dng Lembaga Biologi Molekuler 1 Kegiatan Dokumen - 1 1 1

IV. Program Peningkatan Peran

Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan 45 Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender IDG 61,8 IDG 67,96 68,99 68,99 67,96 46 Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender IPG 65,9 IPG 65,79 66,45 66,45 65,90 47 Terlatihnya aparatur pemerintah tentang peningkatan peran serta anak dan kesetaraan dan keadilan gender 100 100 100 100 48 Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta anak dan kesetaraan serta keadilan gender KabKota 3 3 13 3 49 Meningkatkan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan 35 KabKota - Pembentukan Forum Anak Kabkota 1 2 35 - Pembentukan Kabkota 35 35 35 - - Penguatan Kabkota 35 35 35 35 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras II - 110 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengampu empat program, yaitu Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan. Secara umum capaian pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan kinerja yang baik, dari sebanyak 49 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 44 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, sebanyak 2 indikator berstatus perlu perhatianupaya keras. Dua indikator yang berstatus perlu perhatianupaya keras yaitu: 1 Terwujudnya peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju quota 30 perempuan di legislatif; 2 Adanya kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender. Capaian indikator terwujudnya peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju kuota 30 perempuan di legislatif masih rendah, disebabkan oleh masih terbatasnya SDM perempuan yang memiliki ketertarikan dan berpartisipasi di politik serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilih wakil perempuan di lembaga legislatif. Sementara itu pencapaian indikator adanya kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender diupayakan melalui advokasi kepada BKD pada tahun 2013. Hal-hal yang perlu dilakukan pada Tahun 2014 antara lain : 1 Internalisasi Strategi Nasional PPRG dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Provinsi Jawa Tengah dan penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 2 Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tumbuh kembang anak; 3 Peningkatan kapasitas perempuan dalam lembaga - lembaga pengambilan keputusan; 4 Sinergitas kebijakanperaturan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender antara pusat dan daerah; 5 Percepatan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM Bidang Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Saksi danatau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; 6 Meningkatkan upaya perlindungan perempuan kelompok rentan, dan anak yang memerlukan perlindungan serta berkebutuhan khusus; 7 Meningkatkan upaya-upaya Affirmative Action untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dalam politik, pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan anak; serta 8 Meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan. II - 111

12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditunjukan dalam 35 indikator. Tabel 2.110 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Program Pelayanan

Keluarga Berencana 1 Menurunnya tingkat DO peserta KB dari 15,09 menjadi 9 9 11,70 15,09 15,09 9 2 Menurunnya Unmedneed hingga 7 7 9,49 10,26 10,26 7 3 Total Fertility Rate dari 2,3 menjadi 2,1 2,1 2,15 2,5 2,5 2,1 4 Meningkatnya jumlah dan kualitas penyuluhpetugas lapangan KB PKBPLKB PPKBD, sub PPKBD di Kabkota  PLKB Meningkat PLKB 3.204 3.355 3.355 3.239  PPKBD Meningkat PPKBD 8.836 8.729 8.729 8.836  Sub PPKBD Meningkat Sub PPKBD 51.695 51.646 51.646 51.695 5 Meningkatnya sarana moblitas Tim KB keliling di KabKota Meningkat Unit 8.577 7.209 7.209 8.577 6 Meningkatnya Peran Serta Masy dalam ber KB Meningkat KabKota 35 35 35 35  Jumlah Kelompok UPPKS terdaftar pada direktori data basis online UPPKS Meningkat Kelompok 29.770 30.878 42.222 29,983  Jumlah kelompok UPPKS yang dapat akses modal Meningkat Kelompok 8.950 30.878 546.333 9.251 7 Tersedianya alat kontrasepsi jangka panjang IUD dan implant yg dpt menjangkau seluruh masyarakat termasuk alat kontrasepsi untuk pria Tersedia Unit 80.140 71.540 71.540 85.140 8 Memperluas cakupan dan jangkauan kualitas pelayanan KB Meningkat  Jumlah Peserta KB Baru 982.124 1.028.969 1.028.969 1.031.230 - IUD Meningkat orang 80.140 94.782 94.782 84.147 - MOW Meningkat orang 22.114 24.722 24.722 23.219 - Implant Meningkat orang 126.377 128.539 128.539 32.695 - Suntik Meningkat orang 442.220 555.352 555.352 464.331 - Pil Meningkat orang 240.210 170.974 170.974 252.220 - MOP Meningkat orang 3.960 2.227 2.227 4.158 - Kondom Meningkat orang 67.103 52.380 52.380 70.458

II. Program Peningkatan

Kesehatan Reproduksi Remaja KRR 9 Meningkatnya kelompok KRR di seluruh KabKota Meningkat Klp 1.248 1.305 1.305 1.310  Jumlah PIK KRR Kategori Tumbuh Meningkat Klp 908 966 966 953 II - 112 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012  Jumlah PIK KRR Kategori Tegak Meningkat Klp 243 235 235 255  Jumlah PIK KRR kategori Tegar Meningkat Klp 97 104 104 101 10 Meningkatnya peran Kelompok KRR dalam penyebarluasan reproduksi remaja Meningkat PIK KRR 1.248 1.305 1.305 1.310 11 Kesehatan Reproduksi menjadi muatan lokal dalam bidang pendidikan Meningkat Kabkota 35 35 35 35 12 Meningkatnya penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDs dengan indikator capaian Meningkat Kabkota 35 35 35 35 13 Meningkatnya pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba dan PMS dan termasuk HIVAIDs Meningkat Kabkota 35 35 35 35 14 Berkurangnya remaja yang menjadi korban bahaya narkoba dan PMS termasuk HIVAIDs Meningkat Kabkota 35 35 35 35 15 Meningkatnya generasi muda penerus yang sehat jasmani rohani dan sosial Meningkat Kabkota 35 35 35 35 16 Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dan penyelenggaraan penanggulangan HIV AIDs Meningkat Kabkota 35 35 35 35

III. Program Pengembangan

Model Operasional BKB- Posyandu-PAUD 17 Terlaksananya Pengembangan Model Integrasi BKB-Posyandu- PAUD Terlaksana Kab kota 19 6 19 25  Persentase jumlah Bina Keluarga Balita 99,65 89,59 105,69 99,75  Persentase Jumlah Bina Keluarga Remaja 104,71 112,67 112,67 104,85  Persentase Jumlah Bina Keluarga Lansia 104,89 86,67 104,89 105 18 Meningkatnya Peranserta institusi pemerintah dan masyarakat dengan terselenggaraanya : TMKK,Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes, bayangkara KB-kes, Harganas,Bakti Sosial Pelayanan KB, Muslimat NU, Aisyiah, PGRI 100 100 100 100 19 Terbentuknya model BKB, Posyandu dan PAUD. Terbentuk KabKota 6 6 6 8 20 Meningkatnya kualitas Posyandu dalam BKB dan PAUD. Meningkat KabKota 35 35 35 35 21 Meningkatnya kapasitas kader pendamping kelompok bina keluarga di kabupatenkota. Kab Kota 35 35 35 35 22 Tersedianya kader Posyandu dan PAUD dalam melakukan BKB dan PAUD. - Kab Kota 35 35 35 35 23 Makin banyak BKB dan PAUD yang terbina. - Kab Kota 35 35 35 35 II - 113 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 24 Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam ber KB dan KS. - Kab Kota 35 35 35 35 25 Terwujudnya layanan informasi dalam pelaksanaan KB-KS. - Kab Kota 35 35 35 35 26 Terlaksananyafasilitasi TMKK, KesatuanGerak PKK KB-Kesehatan, Bhayangkara KB KesehatandanHarganas - Kodim Pencana- ngan TMKK di 2 Kodim, Penilaian TMKK di 5 Kodim Pencana- ngan TMKK di 2 Kodim, Penilaian TMKK di 5 Kodim Pencana- ngan TMKK di 2 Kodim, Penilaian TMKK di 5 Kodim - Polres Penilaian Bhayang- kara KB Kes di 6 Polres Penilaian Bhayang- kara KB Kes di 6 Polres PenilaianB hayang- kara KB Kes di 6 Polres - Kab Kota Penilaian PKK KB Kes Kategori KabKota Penilaian PKK KB Kes Kategori KabKota Penilaian PKK KB Kes Kategori KabKota - Kab Kota Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam rangka Harlah Muslimat NU di 6 Kabupaten Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam rangka Harlah Muslimat NU di 6 Kabupaten Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam rangka Harlah Muslimat NU di 6 Kabupaten - Kab Kota Bakti Sosial pelayanan KB dlm rangka Milad Aisyiyah di 6 Kab Kota Bakti Sosial pelayanan KB dlm rangka Milad Aisyiyah di 6 Kab Kota Bakti Sosial pelayanan KB dlm rangka Milad Aisyiyah di 6 Kab Kota 27 Meningkatnya peran kelompok Bina Keluarga, Bina Balita, Bina Remaja dan Bina Lansia. Meningkat Klp 18.198 Kelom- pok BKB 18.290 kelom- pok BKB 18.689 kelompok BKB 18.198 kelompok Klp 7.696 BKR 7.868 kelom- pok BKR 7.868 kelompok BKR 7.696 kelompok BKR Klp 8.934 Kelomp ok BKL 10.143 Kelompok BKL 10.143 Kelompok BK 8.934 Kelompok BKL

IV. Program Pembinaan

peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri. 28 Menurunnya angka drop out KB bagi masyarakat melalui kesertaan KB Mandiri Menurun 9,48 15,09 15,09 9,00 29 Terwujudnya KB Mandiri oleh masyarakat yang akan menekan angka unmet need Meningkat akseptor 477.071 691.640 691.640 496.000 30 Meningkatnya partisipasi dan kesertaan masyarakat dalam pelayanan KB mandiri termasuk KB pria Meningkat akseptor 548.134 510.835 547.308 496.000 31 Meningkatnya jumlah peserta KB pria Meningkat akseptor 70.301 70.301 70.301 75.445 II - 114 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 32 Meningkatnya jumlah masyarakat miskin untuk memperoleh akses dalam memperoleh pelayanan KB Meningkat akseptor 515.584 298.047 479.948 480.500

V. Program Promosi

Kesehatan Ibu-Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita. 33 Terbinanya kelompok- kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita hingga tingkat desa. - Kelompok BKB 18.198 Kelomp ok BKB 18.290 22.256 18.198 34 Makin tersebarnya informasi kesehatan ibu- bayi hingga menjangkau wilayah perdesaan 35 KabKota 35 35 35 35 35 Terselenggaranya KIE untuk menunjang Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita. 35 KabKota 35 35 35 35 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Secara umum kinerja pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sebanyak 35 indikator yang tercantum dalam RPJMD, sebanyak 22 indikator berstatus telah tercapai, 9 indikator berstatus akan tercapai, 4 indikator berstatus perlu perhatianupaya keras. Empat indikator yang berstatus perlu perhatianupaya keras adalah: 1 Total Fertility rate dari 2,3 menjadi 2,1 ; 2 Menurunnya tingkat Drop Out DO peserta KB dari 10 menjadi 9; dan 3 Menurunnya Unmetneed hingga 7, 4 Menurunnya angka DO KB bagi masyarakat melalui kesertaan KB mandiri. Capaian indikator tersebut rendah disebabkan oleh: 1 rendahnya kepersertaan KB mandiri khusunya KB Pria; 2 Banyaknya akseptor yang tidak menggunakan MKJP Metode Kontrasepsi Jangka Panjang; 3 Adanya Perda KabupatenKota yang memungut biaya pelayanan KB di KabKota; 4 Jumlah PLKB Petugas Lapangan KB terbatas; dan Kurangnya sosialisasi KB mandiri ke masyarakat. Tingginya tingkat DO peserta KB disebabkan banyak akseptor yang tidak menggunakan MKJP; adanya Perda KabupatenKota yang memungut biaya pelayanan KB; Jumlah Petugas Lapangan KB PLKB terbatas ideal 1 petugas mengampu 1 desa, tetapi kenyataannya 1 petugas mengampu 4-6 desa. Tingginya Unmetneed KB disebabkan banyaknya PUS yang berkeinginan untuk menunda memiliki anak, dan kurangnya optimalisasisosialisasi penggerakan progran KB sampai daerah terpencil. Hal-hal yang perlu dilakukan pada tahun 2014 antara lain : 1 Membangun komitmen politis dengan para pemangku kepentingan dasar Penyelenggaraan Operasional Program Kependudukan dan II - 115 Keluarga Berencana dimasing-masing Daerah; 2 Meningkatkan penggunaan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP seperti IUD,Implan,MOP dan MOP kepada Pasangan Usia Subur khususnya bagi masyarakat miskin; 3 Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat IMP, LKMD, RT, RW, PKK, Toga, Toma dll agar ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Program KB; 4 Menggerakkan Pelayanan KB Mandiri,karena secara financial anggaran yang disediakan pemerintah masih belum dapat mencukupi seluruh PUS sehingga peran masyarakat yang sudah mampu lebih diarahkan untuk mengikuti program KB Mandiri; 5 Meningkatkan Advokasi dan KIE baik melalui Petugas KB maupun melalui media cetak dan pemasangan baliho di tempat-tempat strategis; 6 Meningkatkan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga melalui Tri Bina yaitu melalui UPPKS dengan prioritas menjadi PesertaKB aktif.

13 Sosial

Kinerja pembangunan Urusan Sosial ditunjukkan dengan 21 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.111 Capaian Kinerja Urusan Sosial No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008- 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS lainnya. 1 Terlaksananya pelatihan ketrampilan keluarga rawan sosial ekonomi PKRSE dan WRSE sebesar 7.900 orang 7.900 orang 2.175 3.450 9.986 2375 2 Meningkatnya keterampilan dan taraf hidup warga KAT melalui Stimulan UEP 500 orang 500 orang 200 200 435 250 3 Terfasilitasinya kesejahteraan bagi PK dan Veterankeluarganya serta meningkatnya kelangsungan hidup bagi warakawuri Terfasilitasi- nya orang 524 395 1.032 397 4 Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin. Terpenuhi Ada Ada Ada - 5 Menurunnya jumlah keluarga miskin di Jawa Tengah Menurun 13,44 14,98 14,98 11,88 6 Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS sebesar 5 333.050 PMKS 144.217 144.217 314.943 18.107 7 Meningkatnya jumlah dan ketrampilan tenaga yang menanganani PMKS Meningkat - - Karang taruna, 7.050, PSM 36.478 Dunia Usaha 1.239 Karang taruna 32.711, PSM 180.214 Dunia Usaha 4.868 Mening- kat II Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8 Meningkatnya kualitas pembinaan penanganan penyandang cacat 1.000 orang, eks penyandang kronis 1.150, penderita penyakit 4.550 orang 1.640 1.045 3.020 1.700 II - 116 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008- 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 menahun terlantar 1.100 orang, penyandang cacat bibir sumbing dan katarak 500 orang dan penyandang cacat lewat BLK 800 orang. 9 Meningkatnya sarana dan prasarana panti-panti sosial Meningkat Unit 18 11 37 14 10 Tersusunnya standar operasional pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Tersusun dokumen 3 3 12 3 11 Tersosialisasinya standar operasional pelayanan dan rehabilitasi kesejateraan sosial Tersosialisasi - Ada Ada Ada Ada III Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Eks Narapidana dan Penyakit Sosial Lainnya 12 Terdatanya eks penyandang penyakit sosial eks napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya Terdata - Terdata Terdata Terdata Terdata 13 Meningkatnya kegiatan pembinaan eks penyandang penyakit sosial eks PGOT 500 orang, eks napi 500 orang, eks PSK dan penyandang HIV AIDS 1.000 2.000 orang 460 980 6.180 550 IV Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 14 Teridentifikasinya potensi dan sumber kesejahteraan sosial diseluruh KabKota Teridentifikasi - Teridenti- fikasi Teridenti- fikasi Teridenti fikasi 15 Meningkatnya kualitas penanganan dan kapasitas lembaga yang menangani PMKS Meningkat  Meningkatnya aktivitas PSM dalam ikut membatu penanganan PMKS 1.830 Meningkat PSM 376 376 950 350  Meningkatnya aktivitas Karang Taruna dalam ikut membantu penanganan PMKS 1876 Orang 685 1.220 1.716 1120 - Karang Taruna 221 unit 221 unit 75 70 136 35 - Anggota Karang Taruna 1825 orang 1.825 orang 610 1.050 1.710 1120 16 Meningkatnya kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka untuk membantu penanganan PMKS Meningkat 1500 8870 28.370 6300 17 Meningkatnya kerjasama Dunia Usaha dalam penanganan PMKS Meningkat DU 160 665 1.530 665 V Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 18 meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana Meningkat  Terlatihnya aparatur dan Relawan dalam penenaggulangan bencana melaluiGladi Manajemen Bencana Terlatih Orang 120 120 720 150  Tersusunnya Peta Risiko Bencana di KabupatenKota diProvinsi Jawa Tengah Tersusun KabKot a 4 5 25 4  Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap Budaya Sadar Bencana Meningkat orang 1000 300 1.125 1000  Terfasilitasinya Pengembangan Desa Siaga Bencana di Prov. Jateng Fasilitasi Desa 2 3 24 2  Teridentifikasinya dan tersosialisasinya Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah Identifikasi dan Sosialisasi KabKota 35 3 35 35  Terfasilitasinya Kegiatan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jateng dari masyarakat profesioanal Terfaslitasi orang 5 5 20 5 II - 117 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008- 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Terselenggaranya Fasilitasi Pedoman dan Kebijakan Penyelenggaraan Bencana di Provinsi Jawa Tengah Terselenggara- nya Fasilitasi orang - 150 150  Terselenggaranya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi oleh aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah Terselenggara- nya koord. Dan sinkronisasi kpd aparat orang - 100 100  Tersusunya dokumen Perencanaan umum Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah Tersusunnya dokumen - 2 6 4  Terjalinya Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana dengan pemerintah Desa Terjalinnya kerjasama Desa - 4 4  Tersedianya Pengembangan Pusat Informasi Bencana di Jawa Tengah Pengem- bangan PIB Unit - 1 2 1 19 meningkatnya penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana, penanganan pengungsi dan pemulihan sarpras vital untuk masyarakat meningkat  Terpenuhinya Kebutuhan dasar pangan bagi korban bencana dinsos 5 paket 1 1 5 1  Terpenuhinya Kebutuhan dasar pangan bagi korban bencana BPBD 2000 orang 350 950  Terselenggaranya Kegiatan Operasional SATKORLAK Bencana di Jawa Tengah Penyelengg. Operasional orang - 90 90  Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana di Jawa Tengah Penyelenggg. Koordnasi orang - 10 10  Tersusunnya Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat Bencana di Jawa Tengah Monev Kab Kota 35 35 35 35  Terselenggaranya Posko dan Penanganan Darurat Bencana Jawa Tengah Posko dan penanganan darurat unit 1 1 4 1 20 meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan Meningkat  Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi teknis penanggulangan bencana di Jawa Tengah Penyelengg Fasilitasi dan Koordinasi orang 80 90 320 100  Terselenggaranya Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment Pelatihan Penghitungan Secara Cepat dan Akurat Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Pelatihan Teknis DALLA orang 40 40 160 100  Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah Penyelengg Fasilitasi dan Koordinasi kali 3 2 6 3  Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Tengah Penyelengg Fasilitasi dan Koordinasi kali 3 2 3 21 meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana, peralatan dan logistik bencana Meningkat  Tersedianya Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah Penyediaan peralatan dan Logistik paket 1 1 5 1 II - 118 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008- 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi, Konsolidasi Logistik dan Peralatan Bencana Fasilitasi Koord dan peralatan bencana kab kota 35 35 35 35 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras : Target 2013 merupakan upaya pemenuhan target RPJMD Secara umum kinerja pembangunan Urusan Sosial menunjukkan kinerja yang baik terlihat dari sebanyak 21 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD sebanyak 12 indikator berstatus telah tercapai, dan 8 indikator berstatus akan tercapai serta 1 indikator memerlukan upaya keras. Upaya yang dilakukan pada Tahun 2014 dalam penanganan PMKS, adalah : 1 Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan serta pemberian bantuan UEP; 2 Peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial; 3 Pemenuhan sarana prasarana dan SDM profesional fungsional di Bahresos; 4 Peningkatan kualitas penanganan dan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS serta potensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS dalam mendukung penanganan PMKS; 5 Peningkatan kuantitas dan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana.

14 Ketenagakerjaan

Kinerja pembangunan Urusan Ketenagakerjaan ditunjukkan dengan 39 indikator kinerja. Tabel 2.112 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Program Peningkatan

Kesempatan Kerja 1 AKL 100.000 Orang 34.000 34.140 202.168 35.000 2 AKAD 75.000 Orang 16.000 69.959 120.051 16.000 3 AKAN 336.000 Orang 45.000 115.275 318.909 103.605 4 Penempatan tenaga kerja melalui BKK, JMF, BKO 12.500 lowongan BKK JMF 10.000 131.650 259.500 11.000 5 Terbentuknya 350 BKK 350 BKK 35 35 908 35 6 Terbinanya 500 BKK 500 BKK 35 60 490 35 7 JMF, diikuti 350 perusahaan dan menghasilkan 12.000 lowongan kerja 12.000 lowongan kerja 5.000 15.026 30.569 4.900 II - 119 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 Tersebarnya informasi pasar di 35 KabupatenKota 35 Kab 35 35 175 35 II Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 9 Peningkatan kompetensi 52.000 tenaga kerja 52.000 Orang 92.500 92.670 217.712 92.500 10 Tercapainya 1.100 lembaga Penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja 1.100 lembaga 1.199 1.214 1.214 1.210 11 Terfasilitasinya 10.000 tenaga kerja dan 250 instruktur 10.000 tenaga kerja 92.500 92.670 217.712 95.000 12 250 Instruktur 25 25 370 40 13 Tercapainya penempatan 500 org pemagangan dalam negeri dan 3000 orang pemagangan luar negeri. 500 pemagangan dalam negeri Orang 60 964 2.244 120 14 3.000 pemagangan luar negeri Orang 200 233 1.335 200 15 Terbentuknya 25 Tempat Uji Kompetensi 25 TUK 3 10 38 3 16 Peningkatan kemampuan dan ketrampilan Tenaga Kerja di sektor pertanian Tenaga Kerja 550 618 3.002 650 17 Tercapainya revitalisasi 5 UPTD BLK 5 UPTD BLK 5 5 5 5 18 Peningkatan kompetensi 500 instruktur dan 250 pengelola LPK 500 Instruktur 25 25 415 30 19 250 Pengelola LPK 25 125 447 210 20 Tersusunnya 25 program pelatihan CBT dan 100 modul pelatihan CBT 25 program pelatihan 2 5 28 25 21 100 Modul 10 30 276 50 22 Terakreditasinya 250 lembaga pelatihan kerja 250 lembaga 12 18 138 40 23 Tercapainya peningkatan produktifitas 2.500 naker dan 1.000 perusahaan 2.500 Naker 610 1390 5.490 690 24 1.000 perusahaan 40 794 2.654 40 III Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 25 Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Penetapan UMK dengan pencapaian 100 KHL sd 2013 Rata rata UMK dari 35 KabKota Rp 834,255,30 834,255,30 914.278,68 26 UMK 2013 sebesar 100 KHL 100 97,51 96,42 96,42 97,31 27 Penambahan peserta jamsostek luar hubungan kerja dari jumlah pekerja informal sebanyak 10 dari 14.799.001 orang 10 32.784 128.281 28 Terbentuknya koperasi karyawan sebanyak 1.200 perusahaan 1.200 Perusaha- an 25 1.297 1.297 25 29 Terwujudnya peningkatan syarat- syarat kerja di perusahaan dan meningkatnya kualitas materi PP dan PKB PP 50 3.062 3.062 50 PKB 50 862 3.885 50 30 Berkurangnya kasus-kasus ketenagakerjaan di Jateng Berkurang -nya kasus kasus 30 159 236 45 31 Perselisihan PHI kasus 2820 4.017 8.034 650 32 TKI kasus 60 2.299 4.598 70 II - 120 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 33 Peningkatan profesionalisme 129 mediator se-Jateng konsiliator dan arbiter 129 Orang 122 122 122 122 34 Revitalisasi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan di 35 kabkota 35 Kabkota 35 35 35 35 PPTKIS 5 26 44 5 cabang PPTKIS 100 278 648 100 pegawai pengawas 145 146 146 142 35 Meningkatkan peran dan fungsi dan pembentukan P2K3 - P2K3 20 21 62 25 Tercapainya jaminan perlindungan tenaga kerja dan terwujudnya kondisi hubungan industrial yang harmonis melalui: 36 a. Terbentuknya 2.500 SP di tingkat perusahaan 2.500 SP 50 313 2.594 50 37 b. Terbentuknya 660 LKS BIPARTIT 660 LKS BIPARTIT 50 1.382 1.382 50 38 c. Revitalisasi 36 organisasi pengusaha untuk mendukung kondisi HI di Jateng 36 organisasi 5 36 36 5 39 d. Revitalisasi peran 36 LKS Tripatit dlm memberikan pertimbangan ketenagakerjaan kepada pimpinan daerah 36 LKS 36 36 36 36 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Kinerja pembangunan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2012 menunjukan kinerja yang baik, terlihat dari capaian kinerja sebanyak 39 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 28 indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 9 indikator berstatus akan tercapai, dan sebanyak 2 indikator berstatus perlu perhatianupaya keras. Dua indikator yang perlu perhatianupaya keras adalah: 1 Penambahan peserta jamsostek luar hubungan kerja dari jumlah pekerja informal sebanyak 10 dari 14.799.001 orang; dan 2 Tercapainya penempatan 500 orang pemagangan dalam negeri dan 3.000 orang pemagangan luar negeri. Indikator pemagangan luar negeri yang belum sesuai target RPJMD disebabkan jumlah pemagang disesuaikan dengan kebutuhan IMM Jepang melalui seleksi dan test yang sangat ketat. Disamping itu bencana alam tsunami di Jepang menyebabkan beberapa perusahaan tutup, sehingga mengurangi permintaan tenaga magang ke Jepang. Indikator berkurangnya kasus-kasus ketenagakerjaan juga perlu perhatian ditunjukkan jumlah kasus ketenagakerjaan dari tahun 2008 sampai tahun 2012 yang mengalami peningkatan. Secara umum beban perusahaan semakin besar, sehingga beberapa perusahaan melakukan PHK akibat kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Selain itu terjadi ketidakpuasan pekerja terhadap besaran penetapan Upah Minimum II - 121 KabupatenKota. Capaian indikator penambahan peserta jamsostek luar hubungan kerja dari jumlah pekerja informal yang masih rendah disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran pekerja informal terhadap arti penting perlindungan dan jaminan ketenagakerjaan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dll, meskipun pemerintah telah berupaya memberikan subsidi premi selama 8 bulan berturut-turut. Kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah : 1 Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja Dalam dan Luar Negeri; 2 Peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja di sektor pertanian dan UMKM; 3 Peningkatan SDM instruktur dan pengelola lembaga pelatihan kerja; 4 Peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan UMK dan keikutsertaan Jamsostek.

15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kinerja pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditunjukan dengan 19 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut: Tabel 2.113 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Menguatnya kapasitas kelembagaan dan usaha Koperasi dengan sasaran: 1 1. 5.000 Koperasi berkualitas dari 12.290 Koperasi aktif 5.000 Koperasi 400 408 4.848 160 2 2. Fasilitasi pendirian dan perubahan BHAD 250 Koperasi 250 Koperasi 30 71 289 40 3 3.KSPUSPKoperasi yang sehat di tiap kecamatan 1 KSPUSP tiap kec 1 KSPUSP KSPUSP 132130 1.733 2.078 98 4 4. Pemeriksaan dan Pengawasan KSPUSP 200 KSP USP 200 256 1.102 335 II. 5 6 7 8 9 10 Program Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing Meluasnya pangsa pasar produk Koperasi dan UMKM melalui: Promosi, pameran, kontak dagang, pasar rakyat, temu usaha sebanyak 100 event 100 Event 18 26 91 17 Menguatnya usaha bidang ritel di 300 waserda dan 67 senkuko 300 waserda 70 105 290 35 67 senkuko 20 39 67 35 HKI 150 sertifikat 150 sertifikat 35 75 154 20 Ijin kesehatan usaha 3.000 UMKM 3.000 UMKM 75 900 3.080 350 Pengembangan 590 KUDKop sektor agribisnis 590 KUD Koperasi sektor agribisnis 100 100 794 15 II - 122 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III. Program Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha 11 Fasilitasi sertifikat tanah 1.750 UMKM 1750 UMKM 2200 2.200 3.885 50 12 Pelaksanaan linkage program 566 KSPUSP 566 KSPUSP 161 1.125 1.944 70 13 Bintek permodalan 1500 KSPUSP 1.500 KSPUSP 100 308 1.781 375 14 Pendampingan 115 sentra 115 Sentra 21 35 104 35 IV Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui Peningkatan Produktivitas pemasaran dan Jaringan Usaha 15 Bantuan peralatan 2.000 UMKM 2.000 UMKM 164 1.137 2.808 165 16 Bintek Produksi 4.500 UMKM 4.500 UMKM 1.200 1.430 3.202 1.433 17 Workshop bagi 1.500 UMKM 1.500 UMKM 360 585 1.514 161 5 Program Perluasan dan Peningkatan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan 18 Peningkatan pengetahuan kemampuan dan ketrampilan SDM 8.700 Kop. 8.700 Orang 559 1.955 10.150 50 19 Kompetensi SDM KUMKM 750 org 750 Orang 76 150 737 125 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras : Target 2013 merupakan upaya pemenuhan target RPJMD : : Target RPJMD telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan. Secara umum kinerja pembangunan urusan koperasi dan UMKM menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sebanyak 19 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 13 indikator berstatus telah tercapai, 6 indikator berstatus akan tercapai. Upaya yang perlu dilakukan tahun 2014 adalah : 1 Penguatan kapasitas kelembagaan dalam upaya untuk mendukung penumbuh kembangan lembaga keuangan mikro sampai di wilayah pedesaan; 2 Pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal untuk mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM berbasis produk unggulan daeah yang bertumpu pada sumberdaya lokal serta penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja; 3 Peningkatan produktivitas, pemasaran dan jaringan usaha untuk membangun dan mengembangkan jaringan distribusi dan networking ekonomi sampai perdesaan.

16 Penanaman Modal

Kinerja pembangunan Urusan Penanaman Modal ditunjukan dengan 18 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut: II - 123 Tabel 2.114 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal No Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Realisasi Capaian 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Program peningkatan promosi dan kerjasama

investasi Meningkatnya kualitas dan kuantitas informasi investasi yang dapat disampaikan ke calon investor, dan tercapainya realisasi investasi meliputi: 1 - profil 6 sektor usaha 6 Sektor usaha 6 6 6 2 - event promosi dan temu usaha tingkat nasional 5 kali 5 Kali 3 3 14 4 3 - event promosi dan temu usaha internasional 10 kali 10 Kali 3 3 10 3 4 - updating website 10 kali 10 Kali 28 1 Meningkatnya jumlah kerjasama investasi: 5 - kerjasama dalam negeri dengan prov. Potensial 20 Provinsi 2 2 17 3 6 - kerjasama luar negeri di 5 negara 5 Negara 6

II. Program peningkatan iklim dan realisasi investasi

7 Tersusunnya sebuah perda penanaman modal dan empat aturan pelaksanaannya. 1 Perda 1 perda 2 Pergub 1 Pergub RUPM 2 pergub 2 Perka 3 1 Perka pedoman dan tata cara permohon an penanama n modal dan 1 Perka SOTK 2 Perka 8 Menurunnya gangguan keamanan investasi 35 Kab Kota 35 35 35 9 Meningkatnya persetujuan realisasi investasi 2008 : 4,016 T 2009 : 4,257 T 2010 : 4,512 T 2011 : 4,783 T 2012 : 5,070 T 2013 : 5,374 T 28,012 Trilyun Persetuju an dan Realisasi PMA 71 proyek 500 proyek - Rp 1,859 Trilyun dan US 3.894,47 juta Rp.36,5 32 Trilyun Rp. 13,63 Trilyun dan US 10.497,24 juta Rp.103,5 Trilyun Rp.5,01 Trilyun Persetuju an dan Realisasi PMDN 56 proyek 281 proyek Rp 14,573 Trilyun Rp.56,848 Trilyun dan US 2,30 Juta Rp.0,022 Trilyun Rp.12,56 Trilyun II - 124 No Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Realisasi Capaian 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110,8 Trilyun TOTAL Rp.70,478 Trilyun dan US 10.499,54 Juta Rp.103,5 22 Trilyun 10 Meningkatnya kerjasama Pemprov. Dengan KabKota Jateng dalam menarik investasi 35 kabkota 35 35 35 11 Terjadinya sinergitas perencanaan pengembangan investasi antara pusat, provinsi dan kabkota Forum RKPPMD 1 4 1 Forum KP3MR 4 1 Forum KP3MN 1 5 1

III. Program penyiapan Potensi

sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 12 Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur pendukung investasi melalui peningkatan kualitas jalan akses ekonomi dari desa ke kota 35 Kab kota 35 35 35 13 Peningkatan kualitas pelabuhan untuk eksporimpor, dan dermaga peti kemas 2 Pelabu- han 2 2 2 14 Peningkatan kualitas bandara 5 Bandara 5 15 Peningkatan energi, telekomunikasi, air dan fasilitas kesehatan terkait investasi 35 Kab Kota 35 35 35 16 Tersedianya sarana prasarana dan tersedianya lahan 9 kawasan industri 9 kawasan industri 1 1 8 1 17 Meningkatnya jumlah tenaga kerja terdidiktrampil mendukung investasi di 35 kabkota 35 kabkota 35 35 35 35 18 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerima investasi di 35 kabkota 35 kabkota 35 35 35 35 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Capaian kinerja pembangunan penanaman modal sampai dengan tahun 2012 secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari capaian sebanyak 18 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 16 indikator berstatus telah tercapai, dan 2 indikator berstatus akan tercapai. Upaya yang perlu mendapatkan perhatian tahun 2014 yaitu : 1 Promosi dalam dan luar negeri; 2 Fasilitasi kerjasama penanaman modal; 3 Fasilitasi pelayanan investasi; 4 Pengendalian dan pengawasan penanaman modal; 5 Penyusunan profil dan potensi investasi.

17 Kebudayaan

II - 125 Kinerja pembangunan Urusan Kebudayaan ditunjukan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut: Tabel 2.115 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Tar- get RKPD 2012 Reali- sasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai dan Keberagaman Budaya 1 Meningkatnya pembinaan nilai- nilai etika, moral, budaya dan keagamanaan Indonesia kepada masyarakat melalui berbagai media. Meningkat  Jumlah masyarakat yang terbina terhadap nilai-nilai etika, moral dan budaya melalui peningkatan budi pekerti orang 200 280 680 200 2 Meningkatnya penanaman nilai- nilai etika, moral dan keagamaan melalui organisasi sosial keagamaan di berbagai lapisan dengan berbagai sosialisasi dan media. Meningkat  jumlah masyarakat yang memahami nilai - nilai moral melalui Jelajah Budaya orang 120 120 360 250 3 Meningkatnya penanaman dan sosialisasi etika, moral dan nilai keagamaan dikalangan para remaja dan organisasi pemuda Meningkat  Jumlah remaja yang tertanam budi pekerti dan memahami keaneka ragaman budaya melalui Kemah Budaya untuk siswa SLTA orang 385 440 1.595 900 4 Tersusunnya database ragam budaya daerah Jawa Tengah Tersusun  Revitalisasi program aplikasi data permuseuman dan kepurbakalaan Kegdata 1 12 413 12 5 Meningkatnya upaya-upaya perlindungan dan promosi budaya daerah di tingkat nasional dan internasional Meningkat  Jumlah museum daerah yang dibina lokasi - 2 12 9  Pameran Bersama Per museuman dan Kepurba kalaan Tk. RegionalMPU dan Internasional kali 2 2 6 1  Pelestarian Benda Cagar Budaya BCB. lokasi 2 4 15 4 II Program Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME 6 Meningkatnya jumlah dan jenis lembaga pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap kepercayaan yang dianut Meningkat  Jumlah generasi muda penghayat dan SDM pelaku budaya spiritual yang dibina. orang 555 505 2.450 120 Keterangan : II - 126 : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Kinerja pembangunan urusan kebudayaan, terlihat dari capaian kinerja sejumlah 6 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, semua indikator 6 indikator berstatus telah tercapai. Pada tahun 2014 perlu dilakukan upaya untuk peningkatan capaian kinerja dengan prioritas pada pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kekayaan budaya daerah melalui pengembangan kualitas kesenian budaya daerah, permuseuman dan pelestarian benda cagar budaya. 18 Pemuda dan Olahraga Kinerja pembangunan Urusan Pemuda dan Olahraga ditunjukan dengan 12 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut: Tabel 2.116 Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Stat us Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Program Pengembangan

dan Pemberdayaan Pemuda 1 Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan Meningkat  Pembinaan SP3 Orang 34 34 75 40 2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas kewirausahaan pemuda Meningkat  Kewirausahaan Pemuda - Orang 295 295 566 300 3 Meningkatnya wawasan dan rasa kebangsaan generasi muda serta Tumbuhnya kesadaran kewajiban bela negara Meningkat  Pelatihan dan pengembangan Generasi Muda Meningkat Orang 3.500 3.500 26.548 2.165 4 Berkembangnya budaya lokal Berkembang  Pelatihan kepencintaalaman Orang 35 35 235 40 5 Meningkatnya kesadaran terhadap bahaya narkoba, pornografi dan pornoaksi Meningkat  Penanggulangan bahaya merokok, HIVAIDS dan Narkoba bagi pemuda Orang 350 350 1.385 350 II Program Pemberdayaan Lembaga Organisasi Kepemudaan 6 Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan kepemudaan dalam memecahkan permasalahan pemuda di 35 KabKota Meningkat II - 127 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Stat us Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Pembinaan Organisasi Kepemudaan OKP 72 72 315 75  Paskibraka dan TUBBB Orang 225 225 1.125 225 III Program Pembibitan, pembinaan dan Pemaduan serta Pemasyarakatan Olahraga 7 Munculnya 5 cabang olahraga unggulan baru 5 cabor baru - - 5 - 8 Munculnya 50 atlet olahraga baru yang berprestasi 50 atlet baru - - 72 - 9 Meningkatnya kualitas dan kemampuan atlet olahraga di Jateng Meningkat  PPLPD 578 atlet Atlet 120 120 468 120  Kompetisi Olahraga Pelajar 31.920 Orang Orang 6.634 7.145 28.425 6.500  Pengembangan Olahraga Unggulan 1.050 atlet potensial Atlet 245 245 875 175 10 Meningkatnya motivasi dan partisipasi masy dalam kegiatan olahraga kesegaran jasmani Meningkat  Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani Orang 10.288 10.288 40.358 10.000  Pemassalan Olahraga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Orang 4.045 4.015 8.035 6.000

IV Program Pengembangan

Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olahraga 11 Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan olahraga Meningkat  Peningkatan kualitas SDM Pelatih 350 350 1.650 500  Peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga Orang 105 105 520 245

V Program Peningkatan

Sarana Prasarana Olahraga 12 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga Meningkat - - - Sarpras ASEAN PARAGAMES; Stadion Sriwedari, Stadion Manahan, Gedung Wanita, Kolam Renang, Wisma Haji Donohudan, dan Penataan Lingkungan  Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras OR Klub olahraga pelajar dan PPLP 123 105 klub olahraga pelajar dan 18 PPLP 123 105 klub olahraga pelajar dan 18 PPLP 719 Klub olahrag pelajar, 18 PPLP 18 PPLP 105 Klub olahraga pelajar II - 128 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Secara umum kinerja pembangunan urusan pemuda dan olahraga menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari capaian sejumlah 12 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 12 indikator berstatus telah tercapai. Pada tahun 2014, beberapa hal yang perlu terus ditingkatkan antara lain: 1 Pemberdayaan pemuda dalam rangka peningkatan partisipasiperan aktif pemuda dalam pembangunan; 2 Peningkatan kewirausahaan dan ketrampilankecakapan hidup pemuda dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat; serta 3 Peningkatan pembinaan keolahragaan melalui optimalisasi penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah PPLPD.

19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditunjukan dengan 8 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut: Tabel 2.117 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Target RPJMD Tahun 2012 Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Program Pening- katan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 1 Menurunnya gang- guan keamanan dan meningkatnya kenyamanan lingkungan di masyarakat Menurun Mening- katnya kemanan dan kenya- manan lingkungan  Fasilitasi pembinaan tranmas Orang 70 630 210

II. Program

Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 2 Menurunnya tingkat gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Menurun Mening- katnya sinergitas pemerin- tah dan masyara- kat dalam rangka menjaga ketertiban dan II - 129 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Target RPJMD Tahun 2012 Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 keamanan  Pengendalian dan penanganan tramtibum di Jateng Kab kota 35 35 35

III. Program

Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3 Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat Meningkat Mening- katnya wawasan kebang- saan dalam masyaraka t serta rasa persatuan dan kesatuan bangsa  Peningkatan Kesadaran Bela Negara 22 kali 1.710 orang kali orang 3210 191560 7300  Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat Serta Akulturasi Budaya 18 kegiatan 1.400 orang keg. orang 4240 241545 4240

IV. Program

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4 Bertambahnya jumlah kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dengan LSM dan masyarakat untuk pengembangan wawasan kebangsaan.  Pendayagunaan potensi Ormas 8 kegiatan 500 orang keg. orang 3180 11720 3180  Penguatan penghayatan ideology Pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat 9 kali450 orang keg. orang 3225 8475 5250  Peningkatan Etika, budaya, plitik dalam kerangka pengu- atan Etika, Buda- ya Politik Dalam Kerangka Pengu- atan Wasbang dan ideologi Ne- gara bagi pemuda keg. orang 4480 252045 5300 II - 130 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Target RPJMD Tahun 2012 Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan pelajar 20 kali 1.580 orang

V. Program

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 5 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan Meningkat  Fasilitasi pemberdayaan FKDM 48 kali kali 12 55 12  Peningkatan Kapasitas masy. Sipil dalam penyelesaian konflik sosial 9450 orang kali orang 2105 7355 3150

VI. Peningkatan

Pemberantasan Penyakit Masyarakat 6 Menurunnya tingkat penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat Pekat lainnya Menurun  Koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama penegakan hukum, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba P4GN paket 1 5

VII. Program

Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat 7 Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Meningkat  Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Toma Toga Ormas LSM, 20 kali 1.485 orang kali orang Meningkat- nya partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah di 4 Kabkota 4300 161185 5390  Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat 28 kali 2.275 orang kali orang Meningkat- nya pendidikan politik masya- rakat 6600 222045 6600 II - 131 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Target RPJMD Tahun 2012 Capaian Kinerja tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VIII. Program

Peningkatan Kemampuan Perlindungan MasyarakatLINMA S dan Rakyat Terlatih RATIH 8 Meningkatnya partisipasi Linmas dan Ratih Meningkat  Fasilitasi Pembinaan dan Pengerahan HansipLinmas KabKota se Jawa Tengah 12kali 5.245 orang kali orang Meningkat nya kemam- puan linmas dan ratih terhadap bahaya ancaman gangguan bencana dan kamtibmas 1875 93995 41370  Peningkatan Ketrampilan Pam Lingk. Bagi Komandan Sat- Linmas 5 kali 215 orang kali orang 2100 6310 150 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Secara umum capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan dari capaian 8 indikator yang tercantum dalam RPJMD, semua indikator 8 indikator berstatus akan tercapai. Beberapa hal yang menjadi prioritas di tahun 2014 yaitu implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, pendidikan politik bagi masyarakat, serta pengamanan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif Tahun 2014. 20 Otonomi daerah Kinerja pembangunan Urusan Otonomi daerah ditunjukan dengan 15 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut: Tabel 2.118 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD Tahun 2012 Realisasi Tahun 2012 II - 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Program Penaatan Peraturan

Perundang- undangan 1 Tercapainya koordinasi dan sinergitas penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum serta meningkatnya kemampuan teknis dalam penerapan dan penegakan Hukum HAM Tercapai Tercapai  Penyusunan Peraturan Daerah Raperda 6 7 38 6  Koordinasi Antar lembaga Dalam Bidang Bantuan Hukum Perkara 300 2.151 400  Sosialisasi Produk-produk Hukum Terkait Dengan Pemda. Perda 1 8 2

II. Program Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum 2 Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik: OSS, pelayanan haji, pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Meningkat Meningkat  Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, sertifikasi ISO UPP 2 2 14 4 UPP 2 2 13 2  SKPD Prov Jateng yang telah mempunyai Standar pelayanan publik SPPSOP SKPD 3 19  Penyusunan LAKIP SKPD 59 59 59  Fasilitasi dan penilaian kinerja 35 kab kota Kab kota 5 34  Penyusunan LKPJ SKPD 59 59 59  Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Kab kota 35 35  Bintek Kepala Desa Orang 476 1.776  Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat Kegiatan 3 16 3  Pengkajian dan pengembangan diklat Kegiatan 3 3 4  Reformasi Kediklatan Kegiatan 1 4  Standarisasi dan profesionalisme Widyaiswara Kegiatan 3 5  Penerbitan Warta Diklat, Leaflet dan kalender Eksemplar 5 edisi, 400 leaflet, 500 kalender, 250 buku profil 25 edisi, 6.100 leaflet, 4.600 kalender, 500 buku  Terwujudnya sarana informasi melalui system aplikasi yang tepat guna Kabkota 35 35  Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Paket 4 8

III. Program Peningkatan

Pelaksanaan Otonomi Daerah 3 Tercapainya peningkatan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung pelaksanaan otonomi Meningkat Meningkat II - 133 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD Tahun 2012 Realisasi Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 daerah  Terselenggaranya Pemilukada di 35 KabKota Kab kota 4 35 7  Pelantikan KDH dan Wakil KDH 35 KDH WKDH KDH WKDH 5 35 4  Terfasilitasinya penanganan permasalahan Pilkada di Jateng di 35 KabKota KabKota 4 35 7  Tersusunnya LPPD dan Draft LPPD Dokumen buku 1 180 5420 180  Terfasilitasinya penerapan dan capaian target SPM pada 6 urusan wajib di SKPD SKPD 12  Pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria NSPK di Prov dan Kabkota 27 NSPK. NSPK 17 34

IV. Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi 4 Meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi Meningkat Meningkat  Pelayanan Jateng ONLINE kegiatan 4 8 1  Pemanfaatan LPSE dalam pengadaan Barang dan Jasa Paket meningkat 1.285 2.570  Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Unit 1 2

V. Program Peningkatan

Kerjasama Pemerintah Daerah 5 Meningkatnya kesepakatan MoU dan tindak lanjut kerjasama dengan Pemerintahan Daerah KabKota, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri Meningkat Identifikasi, fasilitasi, koordinasi, monitoring kerjasama dalam dan luar negeri serta pihak ketiga 192 505 51  Fasilitasi peningkatan kerjasama Pemprov. Jateng dgn 35 Kab Kota dan Kerjasama bilateral Jateng - Prov lain 3 provinsi Kab kota 35 35 35

VI. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 6 Tercapainya sinergitas dan sinkronisasi regulasiperaturan pengelolaan keuangan daerah dalam mengimplementasikan dan optimalisasi tertib administrasi keuangan daerah Tercapai Tercapai  Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah WTP, WDP, Disclaimer NA WTP  Waktu Penetapan Perda APBD Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu 7 Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sumber pendapatan lainnya Meningkat Juta Rupiah 11.693.998 11.693.998 II - 134 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD Tahun 2012 Realisasi Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VII. Program Pengelolaan Aset

Daerah 8 Tercapainya peningkatan pengelolaan aset daerah Meningkat Meningkat  Ganti rugi tanah jalan masuk dari jalan jolotundo MAJT semarang Terselesaika nnya ganti rugi tanah jalan masuk dari jalan jolotundo MAJT semarang Terselesaika nnya ganti rugi tanah jalan masuk dari jalan jolotundo MAJT semara ng Terselesa ikannya ganti rugi tanah jalan masuk dari jalan jolotundo MAJT sema- rang  Pembelianganti rugi tanah untuk kantor Badan Kesbangpolinmas Pembelian ganti rugi tanah untuk kantor Badan Kesbang- polinmas Jl. A. Yani No160 Sema ra ng  Optimalisasi pemanfaatan aset daerah Obyek 48 78  Penyusunan database aset SKPD 25 25  Penyelesaian kasus sengketa aset Kasus 1 9

VIII. Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah 9 Tercapainya penurunan tingkat penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tercapai Tercapai 1  Pengawasan internal secara berkala Obrik 60 95 468 95 2  Penanganan kasus dan pemeriksaan khusus Kasus 45 412 3  Pemeriksaan Bantuan Keuangan 35 kab kota kab kota 35 35 35

IX. Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 10 Terwujudnya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional Terwujud Terwujud  Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan kegiatan 5 29 4

X. Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 11 Tercapainya peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tercapai Tercapai  Penyusunan dan pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif Perda 10 13 52 II - 135 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD Tahun 2012 Realisasi Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Penyiapan, pengkajian dan penelaahan per UU an keg 12 24

XI. Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan KDHWKDH 12 Tercapainya pelaksanaan urusan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tercapai paket 4 8

XII. Program Penyelenggaraan

Kepegawaian dan Perangkat Daerah 13 Tercapainya peningkatan kualitas penyelenggaraan management kepegawaian daerah peningkatan  Kegiatan Pengadaan CPNSD Jateng Provinsi orang 1.000 2.357 KabKota orang 20.000 34.064  Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab Kota BUMD dan Instansi lainnya UDIN orang 1.540 1.412 7.412 UKPPI orang 1.220 7.403  Kegiatan Tes Kompetensi pejabat struktural Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi pejabat Pem. KabKota Prov Pejabat 384 384 1.136 Kab. Kota Pejabat 108 132 579  Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural Pejabat 903 857 4.450  Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional JFK 1.500 1.500 15.108 JFU 5.500 10.332 24.640  Kegiatan Penganugerahan tanda jasa kepada PNS Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi penganugerahan tanda jasa kepada PNS Kab Kota Prov. Orang 250 720 4.209 KabKota Orang 4.000 5.300 36.707  Kegiatan Penyelesaian Kasus pelanggaran disiplin PNS Kali sidang 6 9 37  Kegiatan Pengembangan aplikasi simpeg pada SKPD Pem. Prov. Jateng SKPD 59 59 59  Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pem. Prov. Jateng Pelamar 80 4 85 TB S2 Orang 8 3 42 IB S2 Orang 40 36 169 IB S1 D3 Orang 40 53 192  Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Teknis Orang 14 995 3.845  Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Fungsional orang 480 2.264  Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan orang 676 2.363  Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah orang 40 40 639 II - 136 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD Tahun 2012 Realisasi Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan orang 2.387 18.395

XIII. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah 14 Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Peningkatan SKPD 59 59 59

XIV. Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah 15 Terwujudnya aparatur pemerintahan daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya melalui Diklat, Bintek serta Sosialisasi Tercapai  Bimbingan Teknis Pegawai SKPD 59 59 59 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Secara umum pembangunan pada urusan otonomi daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian target indikator, dari sebanyak 15 indikator yang tercantum dalam RPJMD, sebanyak 10 indikator berstatus telah tercapai, dan 5 indikator berstatus akan tercapai. Beberapa hal yang menjadi prioritas pada tahun 2014 yaitu implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pengawasan internal secara berkala, implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 2011-2014, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal SPM pada layanan sosial dasar masyarakat, penerapan Standar Manajemen Mutu SMM, Sertifikasi ISO 9001:2008, peningkatan kompetensi aparatur serta inventarisasi asset daerah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

21 Ketahanan Pangan

Kinerja pembangunan Urusan Ketahanan Pangan ditunjukkan dengan 27 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.119 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan II - 137 No Program dan Indikator Kinerja Program Targ;et RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD Tahun 2012 Realisasi Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Program Peningkatan

Ketahanan Pangan 1 Meningkatnya produksi padi 1,5 per tahun. ton 10.275.168 10.232.934 10.295.253 1,50 8,95 3,06 per tahun 2 Jagung 1,5 per tahun 3.151.159 3.041.630 3,62 per tahun 3.198.426 3 Kedelai 10 per 5 tahun 195.586 152.416 7,47 per tahun 199.497 4 Kacang tanah 3 per 5 tahun 203.750 143.687 -3,16 per tahun 204.972 5 Kacang hijau 1 per tahun 102.540 111.495 10,13 per tahun 103.565 6 Ubi kayu 3 per 5 tahun 4.021.261 3.848.462 16,24 per tahun 4.045.388 7 Meningkatnya penggunaan benih padi bermutu dari 35.000 ton per tahun menjadi 45.000 ton per tahun 45.000 ton ton 42.222 62.484 62.484 65.480 8 Terbentuknya sistem distribusi pangan yg efisien mudah terjangkau oleh masyarakat 123 Gapoktan APBN 31 31 139 15 9 Mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal 2.200 KkalKapHari dan penyediaan protein perkapita minimal 57 grkaphr sesuai WNPG VIII tahun 2004 2200 KkalKap Hr 2200 3.592,02 3.592,02 2.200 10 57 GrKap Hr 57 92,24 92,24 57 11 Tercapainya skor PPH sebesar 90 dari target skor ideal 100 pada tahun 2020 dengan sasaran tahunan 90 89,82 89,87 89,87 90 12 - Konsumsi beras turun 1 per-tahun 95 KgKap Th 94,68 90,49 -2,24 95 13 - Konsumsi umbi-umbian naik 1 per-tahun 24 KgKap Th 23 32,31 20,52 24 14 - Konsumsi pangan hewani naik 2 per-tahun 175 KkalKap Hr 170 178,52 9,86 175 15 - Konsumsi sayur dan buah naik 1 per-thn 115 KkalKap Hr 112 97,29 0,04 115 16 - Meningkatnya konsumsi energi minimal 2000 KkalKapHari sesuai rekomendasi WNPG VIII tahun 2004 2.000 KgKap Th 2.000 2.002,39 2.002,39 2.000 17 Terwujudnya 210 unit Desa Mandiri Pangan pada tahun 2013 210 Desa 38 59 281 4 18 Meningkatnya produksi tebu 10 per tahun ton 4.745.000 4.555.355 6,44 per tahun 5.025.000 19 Gula 368.000 Ton 280.000 329.191 329.191 368.000 20 Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan atau pengelolaan lahan kering atau tegalan 100 hektar per tahun di bidang perkebunan. 500 ha 100 450 745 100 21 Meningkatnya penyediaan dan penggunaan sarana produksi :pupuk organik 10 persen, dan penerapan ton 60.000 60.247 60.247 II - 138 No Program dan Indikator Kinerja Program Targ;et RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD Tahun 2012 Realisasi Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 asas 6 tepat. 22 Terkendalinya eksplosi OPT utama pada sentra komoditas pangan di Jawa Tengah. 0,50 0,50 0,50 0,50 23 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan di 29 Kabupaten. 29 Peta tingkat kecama- tan 29 29 29 29 24 Tersedianya peta kekeringan rawan banjir di 35 KabupatenKota 35 Peta tingkat Kab Kota 35 35 35 35 II. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan 25 Berkembangnya diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dimasyarakat 888 Desa 80 80 681 207

III. Program Peningkatan

Mutu dan Keamanan Pangan 26 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan standar mutu pangan. 60 Warung sekolah 5 5 42 30 27 Tersertifikatnya produk PRIMA 3 aman dikonsumsi untuk 17 komoditas di 29 Kabupaten. 17 Komodi- tas 4 3 16 3 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras : Target RPJMD telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan. Secara umum kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan memiliki kinerja cukup baik, terlihat dari sebanyak 27 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sejumlah 17 indikator berstatus telah tercapai, 8 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator perlu perhatianupaya keras. Dua indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu: 1 meningkatnya produksi kacang tanah; dan 2 meningkatnya produksi tebu. Capaian indikator meningkatnya produksi kacang tanah yang masih rendah disebabkan berkurangnya luas panen akibat iklim ekstrim. Sementara itu, capaian indikator meningkatnya produksi tebu yang masih rendah disebabkan oleh terjadinya anomali iklim ekstrim, sehingga musim tanam dan musim giling mundur. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2014 yaitu peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, perkebunan dan peternakan guna pemantapan pencapaian kontribusi surplus beras nasional 10 juta ton dan swasembada gula nasional serta swasembada daging Tahun 2014, peningkatan kemandirian dan kerentanan pangan, pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan.

22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

II - 139 Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan dengan 25 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.120 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD Tahun 2012 Realisasi Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Program fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa. 1 Terlatihnya Kader Pemberdayaan Masyarkat 600 Orang - 140 965 70 2 Terlatihnya peningkatan aparatur 350 Orang - 210 1.168 140 3 Tersusunnya dokumen desakel 567 dokumen - 35 1.073 35 4 Terpilihnya 30 desa dan 30 kel berprestasi 60 Desa kel 12 9 51 9 5 Meningkatnya jumlah bantuan yang dikelola oleh 7807 desa untuk penanganan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat 7.807 Desa Kel 7.810 7.809 7.809 7.809 II Program peningkatan partisipasi masyarakat 6 Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong di Jawa Tengah 8574 Desa kel 35 8.578 8.576 8.576 7 Penerapan TTG 150 Desa kel 29 47 122 28 8 Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat 35 Kab kota 35 35 35 35 9 Meningkatnya status tingkat perkembangan unit posyandu dari status mandiri ke posyandu model 15.000 Unit 3.708 2.338 11.838 4.000 10 Tertanamnya Nilai Budaya Damai pada kader AIMDAMAI 5.000 Orang 750 750 2.955 2.045 11 Sosialisasi UU 23 2002 ttg PA 3.000 Orang 750 750 1.950 1.050 12 Lokasi kegiatan peningkatan kesadaran, kepedulian, kemampuan kader adat terpencil. 35 Kab kota 35 35 35 35 13 Meningkatnya peran dan fungsi Unit peran dan fungsi Unit Pengaduan Masya-rakat UPM terhadap pelaksanaan distri-busi minyak tanah, konversi LPG dan Raskin di 35 Kabupatenkota. 35 Kab kota 35 35 35 35 14 Tersusunnya dokumen- dokumen program pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah - 10 50 10 III Program penguatan kelembagaan masyarakat 15 Meningkatnya peran dan fungsi 90 UED SP 90 UED SP 55 35 155 20 16 Meningkatnya peran dan fungsi 90 Pasar tradisional pasar desa 90 Pasar tradisional pasar desa 55 29 178 20 II - 140 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD Tahun 2012 Realisasi Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 Meningkatnya peran dan fungsi 116 CPPD 116 CPPD 34 34 34 82 18 optimalnya peran dan fungsi TKPKD dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah 35 TKPKD 35 35 35 35 19 bantuan langsung masyarakat PNPM PPK sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat 29 Kabkota 29 29 29 29 20 meningkatnya kinerja TK PNPM PPK kab, kec dan desa 29 29 29 29 29 21 meningkatnya status gizi anak SD 10.000 orang 1.440 1.440 2.867 7.133 22 meningkatnya kemampuan kader P2M PMTAS 500 kader 350 210 465 70 23 Meningkatnya peran 200 lembaga UP2K se-Jawa Tengah. 200 UP2K PKK 140 140 192 140

IV Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 24 meningkatnya kapasitas dan kelembagaan pemerintahan desa - 35 1168 140 25 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa dan penyusunan peraturan pemerintahan desa - 40 90 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras : Target 2013 merupakan upaya pemenuhan Target RPJMD 2008 - 2013 : Target RPJMD 2008 – 2013 telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk meningkatkan cakupan Secara umum pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki kinerja yang baik, ditunjukkan dari sebanyak 25 indikator yang tercantum dalam RPJMD, sejumlah 14 indikator berstatus telah tercapai, 11 indikator berstatus akan tercapai. Untuk mencapai target RPJMD, pada tahun 2013 dilaksanakan kegiatan Penerapan TTG di 28 desakelurahan; pengembangan unit posyandu model sebanyak 4.000 unit; bintek dan sosialisasi nilai budaya damai secara berjenjang melalui kader PKK, Posyandu dan Dasawisma sebanyak 2.045 orang; Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2002 kepada 1.050 orang; pengembangan sebanyak 82 CPPD; peningkatan status gizi anak SD sebanyak 7.133 orang. Hal-hal yang menjadi prioritas pada tahun 2014 antara lain : 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui keterpaduan program PNPM dalam penanggulangan kemiskinan; 2 Penanganan pengaduan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan; 3 Peningkatan partisipasi dan akses masyarakat pengguna Teknologi Tepat Guna TTG; 4 Penguatan kelembagaan UED-SP, Pasar Desa II - 141 dan CPPD; 5 Peningkatan kemandirian Badan Usaha Milik Desa BUMDes; 6 Peningkatan kapasitas kelembagaan PNPM-MD; 7 Peningkatan modal dan ketrampilan pengelola UP2K-PKK; 8 Peningkatan status gizi dan kesehatan serta partisipasi masyarakat terhadap anak SDMI PMTAS; 9 Pendataan Profil DesaKelurahan.

23 Statistik

Kinerja pembangunan Urusan Statistik ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.121 Capaian Kinerja Urusan Statistik No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD Tahun 2012 Realisasi Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Program Pengembangan

DataInformasi statistik Daerah 1 Tersedianya data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan Tersedianya Data Statistik Tersedia  Penyusunan Jateng Dalam Angka Buku 600 600 2.950 600  Penyusunan PDRB Jateng Buku 450 450 2.650 450  Penyusunan Tinjauan PDRB Kab.Kota Buku - 250 1.000 150  Penyusunan Data Input- Output Buku - - 200 -  Penyusunan Data Potensi Daerah Kab Kota 35 35 35 35 2 Terwujudnya kemudahan mengakses data statitik Terwujud publikasi data Statistik pd website Bappeda Prov. Paket 2 2 10 2 3 Meningkatnya kesadaran petugas akan pentingnya data Meningkat Penyeleng- garaan Rakor Data Rakor 2 2 10 2 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Kinerja pembangunan urusan statistik tergolong baik, terlihat dari capaian 3 indikator yang ditargetkan dalam dokumen RPJMD, semuanya 3 indikator mengarah pada pencapaian target RPJMD berstatus akan tercapai. Upaya yang perlu dilakukan tahun 2014 yaitu peningkatan koordinasi antar SKPD untuk memberikan kontribusi data dan informasi yang cepat, faktual dan akurat sebagai dasar penyusun perencanaan pembangunan daerah.

24 Kearsipan

II - 142 Kinerja pembangunan Urusan Kearsipan ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.122 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD Tahun 2012 Realisasi Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1 Terselenggaranya Sistem Kearsipan Terseleng- garanya  Melaksanakan Pembenahan Kearsipan Desa desa 174 150 1.532 125  Penyusunan Pedoman Kearsipan pedoman 1 1 6 1  Pembinaan kearsipan Prov.Jateng: - UPPDUPTD Instansi 55 55 75 20 - Perangkat 5 - KabKota Kab Kota 15 - Desa desa 16 - SKPD SKPD 47 45  Terpeliharanya dan terpasangnya sistem jaringan kearsipan SKPD 15 30 30 43  Bintek Pengelola Kearsipan Desa Sekdes orang 300500 300 2.650 250  Melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan Pemdes desa 116 116 232 116  Lomba Tertib Arsip Desa desa 29 29 29 29  Lomba Arsiparis Teladan orang 50 58 58 100  Bintek Pengelola Kearsipan UPPD UPTDKabKota orang 100 100 220 100 II Program Penyelamatan dan Pelestarian DokumenArsip Daerah Terpelihara- nya 2 Terpeliharanya Dokumenarsip daerah  Penyelamatan dan Pelestarian arsip penyelamatan, pelestarian dan penyusutan berkas 50.000 75.000 50.000 196.500 75.000  Meningkatkan kerjasama pengelolaan kearsipan instansi 5 5 15 3  Menyelamatkan arsipdokumen InstansiBUMD Instansi 17 35 10  Meningkatkan kualitas arsip arsip udara, arsip prestasi Jateng dan arsip Gubernur Jateng : - foto udara, berkas 100 100 400 200 - peta, berkas 100 300 - PU Belanda, berkas 1.500 1.500 5.700 2.000 II - 143 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD Tahun 2012 Realisasi Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Gubernur Jateng berkas 750 - prestasi berkas 300 - foto berkas 750 750 1.950 1.000 - kearsitekturan berkas 150 150 1.150 1.000  Penyimpanan dan pelestarian arsip statis:  melaksanakan penyimpanan dan perawatan arsip Kab Kota 8 8 20 5  Laminasi arsip kertas lembar 500 512 2.985 450  Menyelamatkan Informasi sejarah KabKota Kab Kota 1 1 4 1  Alih media arsip Statis: - Arsip tekstual, record 1.425 2.042 10.742 1.000 - Arsip Foto, record 2.913 3.905 16.337 2.000 - Video judul 15 15 188 25 - Audio file 50 100 750 100

III Program Peningkatan

Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat Terseleng- garanya 3 Terselenggaranya pameran dan sosialisasi kearsipan  Menyelenggarakan pameran kearsipan kali 47 4 23 5

IV Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Informasi 4 Terwujudnya pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat Terwujudnya  Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap arsip tentang sejarah batik dan pahlawan keping CD 2 2 7 2 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Kinerja urusan kearsipan sangat baik, terlihat dari capaian sebanyak 4 indikator yang tercantum dalam RPJMD, semuanya 4 indikator mengarah pada pencapaian target RPJMD berstatus akan tercapai. Mendasarkan hasil capaian kinerja maka beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian di tahun 2014 untuk peningkatan kinerja pada urusan kearsipan yaitu peningkatan dan pengelolaan kearsipan di Provinsi dan KabupatenKota.

25 Komunikasi dan Informatika

Kinerja pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : II - 144 Tabel 2.123 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Realisasi Capaian Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Tersedianya sarana dan prasarana urusan komunikasi dan informasi sesuai kebutuhan dan terwujudnya peran dan fungsi KPID sesuai dengan UU No. 32 tahun 2008 ttg Penyiaran malalui: Tersedianya Tersedia  Desiminasi Peraturan dan Proses Perijinan Keg 2 4 14 8  Pembuatan Peta Digital Lembaga Penyiaran Jateng 1 paket peta paket peta 1 1 1  Pengawasan isi siaran lembaga penyiaran Kab kota 25 35 35 20 LP 60 109 533 60  Pelayanan Perijinan Lembaga Penyiaran Lembaga Penyiaran 60 107 428 60  Dialog Interaktif ttg isu penyiaran Publikasi 25 72 183 30 II Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 2 Terjalinnya kerjasama informasi dengan mass media malalui : Terjalinnya Terjalin  Dialog interaktif siaran langsung Paket 288 192 519 155  Dialog interaktif ttg PUG Paket - 3 7 2  Blow Up PUG Paket - 3 9 2  Dialog Interaktif ttg Cukai Paket - 21 139 23  Spot televisi ttg Cukai Paket - 6 61 6  Spot radio ttg Cukai Paket - 138  Feature televisi ttg Cukai Paket - 12  Blow up ttg Cukai Paket - 6 68 6  Editorial Roundtable Discusion Paket - 2  Rubrik dan kolom khusus Paket - 216 575 192  Forum Kehumasan Kegiatan - 3 7 2  Fasilitasi FK-METRA Kab Kota 3 4 10 3  Inventarisasi pengembangan LKM Unit 6 14 28 2 III Program Pengkajian dan Penelitian Bid. Informasi dan Komunikasi 3 Tersedianya hasil kajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Melalui : Tersedianya II - 145 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Realisasi Capaian Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Analisis berita pendapat umum serta diskusi hasil Naskah 100 658 100  Bidang pengembangan dan penerapan IPTEK Kajian 5 5 10 5 IV Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika 4 Tersedianya SDM bidang Kominfo profesional Tersedianya orang - 200 400  Pemberdayaan Media cetak Mingguan bulanan Berita media - 87 87 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Secara umum kinerja pembangunan komunikasi dan informatika di Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari capaian sebanyak 4 indikator program yang ditargetkan dalam RPJMD, sejumlah 3 indikator berstatus telah tercapai, dan 1 indikator berstatus akan tercapai. Pada tahun 2014, perlu ditingkatkan yaitu optimalisasi peran media cetakelektronik, Lembaga Komunikasi Masyarakat dan Media Tradisional dalam rangka menyampaian hasil-hasil pembangunan.

26 Perpustakaan

Kinerja pembangunan Urusan perpustakaan ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.124 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Realisasi Capaian Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Program Pengembangan

Budaya Baca 1 Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan Meningkat orang 524.200 595.200 2.438.064 531.700 II 2 3 4 Program Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan Meningkatnya Presentase Perpustakaan semua Jenis Perpustakaan dan memiliki sarana prasarana lengkap Meningkat unit 3.893 151.700 150.570 150.570 152.200 Meningkatnya dan Terpeliharanya Koleksi Perpustakaan Meningkat Eks 11.500 202.668 202.668 11.500 - Stock opnam koleksi perpustakaan Eks 25.000 25.000 293.000 30.000 Meningkatnya Jumlah Perpustakaan masyarakat Meningkat - Pengembangan perpustakaan desa unit 50 70 1.675 105 - Peningkatan layanan Perpustakaan keliling unit 1 Unit mobil pintar 35 79 33 II - 146 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Realisasi Capaian Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Status Target RKPD 2012 Realisasi Capaian 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 Meningkatnya Jumlah Pengelola Perpustakaan Pustakawan Meningkat - Pembinaan organisasi perpustakaan dan kepustakawanan orang 150 150 760 150 - Pendidikan kemasyarakatan perpustakaan rumah ibadah orang 70 35 245 70 - Bintek pengelola perpustakaan orang 130 175 1.515 245 III 6 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Meningkatnya Persentase Koleksi Penting Bernilai Sejarah Yang Terselamatkan Meningkat - Karya Cetak dan Karya Rekam Judul 980 2.809 3.495 1.000 - Transliterasi koleksi bahan pustaka kuno halaman 400 145 2.845 130 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu PerhatianUpaya Keras Secara umum pembangunan urusan perpustakaan memiliki kinerja yang baik, dapat dilihat dari capaian sebanyak 6 indikator yang tercantum dalam RPJMD, semuanya 6 indikator berstatus telah tercapai. Dalam rangka meningkatkan kinerja, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2014 diprioritaskan pada : 1 peningkatan budaya baca masyarakat, dan 2 peningkatan layanan perpustakaan melalui pengembangan pojok baca di Kantor Pemerintah Daerah, pengembangan perpustakaan desa dan pengadaan mobil pintar.

2.2.2. Urusan Pilihan