RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015
BAB III- 16
2.1.7.2.3 Bantuan Kepada Banjar adat -
1,800,000,000.00 2,520,000,000.00
2,520,000,000.00 2,520,000,000.00
2.1.7.2.4 Bantuan Kepada Banjar Dinas -
2,030,000,000.00 2,961,000,000.00
2,961,000,000.00 2,961,000,000.00
2.1.7.2.5 Bantuan Nafkah Bendesa -
420,000,000.00 504,000,000.00
504,000,000.00 504,000,000.00
2.1.7.2.6 Tunjangan Penghasilan Kelian
Adat -
2,160,000,000.00 2,592,000,000.00
2,592,000,000.00 2,592,000,000.00
2.1.7.2.7 Bantuan Keuangan Kepada
desa yang Berprestasi di Bidang Pengolahan Keuangan
- 1,100,000,000.00
- -
- 2.1.7.2.8
Bantuan Keuangan Kepada 43 LPM Desa Kelurahan
- 129,000,000.00
129,000,000.00 129,000,000.00
129,000,000.00 2.1.7.2.9
Bantuan Forum LPM 4 Kecamatan
- 20,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
20,000,000.00 2.1.7.2.10
Bantuan Kepada DPD Asosiasi LPM
- 6,500,000.00
6,500,000.00 6,500,000.00
6,500,000.00 2.1.7.2.11
Batuan Keuangan Pembangunan Kantor
Kelurahan Penatih -
100,000,000.00 -
- -
Bantuan Keuangan kepada Badan Layanan Umum
Pengolahan Air Limbah BLUPAL
1,204,812,000.00 1,204,812,000.00
1,204,812,000.00 2.1.7.2.12
Bantuan Kepada Desa Bantuan Kepada Sekaa
Teruna Se Kota Denpasar -
1,270,500,000.00 -
- -
2.1.7.5 Belanja Bantuan Kepada
Partai Politik
846,443,675.00 831,472,125.00
846,443,675.00 846,443,675.00
846,443,675.00 2.1.8 Belanja Tidak Terduga
296,008,000.00 9,124,101,992.19
1,890,000,000.00 3,000,000,000.00
- B
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
700,414,758,839.31 800,951,858,486.99 750,941,456,956.03 846,059,293,378.04
951,168,305,263.34
2.2 BELANJA LANGSUNG
609,115,223,118.24 736,904,284,991.65 801,579,706,288.00 605,536,346,644.03
-
2.2.1 Belanja Pegawai 50,005,352,300.00
50,422,356,896.00 18,637,751,000.00
- 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
352,966,157,103.24 432,473,575,504.65 511,682,958,990.00
- 2.2.3 Belanja Modal
206,143,713,715.00 254,008,352,591.00 271,258,996,298.00
- C
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
609,115,223,118.24 736,904,284,991.65 801,579,706,288.00 605,536,346,644.03
- D
TOTAL JUMLAH BELANJA 1,309,529,981,957.55 1,537,856,143,478.64 1,552,521,163,244.03 1,451,595,640,022.06 951,168,305,263.34
Sumber : Bagian Keuangan
3.2.1.3.
Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali danatau semua
pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Tabel 3.10 Realisasi dan ProyeksiTarget Pembiayaan Daerah
Tahun 2012 s.d Tahun 2016
NO Uraian Jumlah
Realisasi Tahun Realisasi Tahun
Tahun Berjalan ProyeksiTarget
ProyeksiTarget 2012
2013 2014
pada Tahun 2015
pada Tahun 2016
1 2 3
4 5
6 7
3.1 PENERIMAAN
PEMBIAYAAN 205,911,243,706.78
257,796,738,849.61 -
- -
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015
BAB III- 17
3.1.1 Sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya SILPA
205,836,243,706.78 257,796,738,849.61
100,000,000,000.00 -
- 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
- -
- -
- 3.1.3
Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- -
- -
- 3.1.4
Penerimaan pinjaman daerah
- -
- -
- 3.1.5
Penerimaan kembali pemberi
pinjaman 75,000,000.00
- -
- 3.1.6 Penerimaan piutang daerah
- -
- -
- JUMLAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN