BELANJA TIDAK LANGSUNG 700,414,758,839.31 800,951,858,486.99 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 BAB III- 16 2.1.7.2.3 Bantuan Kepada Banjar adat - 1,800,000,000.00 2,520,000,000.00 2,520,000,000.00 2,520,000,000.00 2.1.7.2.4 Bantuan Kepada Banjar Dinas - 2,030,000,000.00 2,961,000,000.00 2,961,000,000.00 2,961,000,000.00 2.1.7.2.5 Bantuan Nafkah Bendesa - 420,000,000.00 504,000,000.00 504,000,000.00 504,000,000.00 2.1.7.2.6 Tunjangan Penghasilan Kelian Adat - 2,160,000,000.00 2,592,000,000.00 2,592,000,000.00 2,592,000,000.00 2.1.7.2.7 Bantuan Keuangan Kepada desa yang Berprestasi di Bidang Pengolahan Keuangan - 1,100,000,000.00 - - - 2.1.7.2.8 Bantuan Keuangan Kepada 43 LPM Desa Kelurahan - 129,000,000.00 129,000,000.00 129,000,000.00 129,000,000.00 2.1.7.2.9 Bantuan Forum LPM 4 Kecamatan - 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 2.1.7.2.10 Bantuan Kepada DPD Asosiasi LPM - 6,500,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 2.1.7.2.11 Batuan Keuangan Pembangunan Kantor Kelurahan Penatih - 100,000,000.00 - - - Bantuan Keuangan kepada Badan Layanan Umum Pengolahan Air Limbah BLUPAL 1,204,812,000.00 1,204,812,000.00 1,204,812,000.00 2.1.7.2.12 Bantuan Kepada Desa Bantuan Kepada Sekaa Teruna Se Kota Denpasar - 1,270,500,000.00 - - -

2.1.7.5 Belanja Bantuan Kepada

Partai Politik 846,443,675.00 831,472,125.00 846,443,675.00 846,443,675.00 846,443,675.00 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 296,008,000.00 9,124,101,992.19 1,890,000,000.00 3,000,000,000.00 - B JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 700,414,758,839.31 800,951,858,486.99 750,941,456,956.03 846,059,293,378.04 951,168,305,263.34 2.2 BELANJA LANGSUNG 609,115,223,118.24 736,904,284,991.65 801,579,706,288.00 605,536,346,644.03 - 2.2.1 Belanja Pegawai 50,005,352,300.00 50,422,356,896.00 18,637,751,000.00 - 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 352,966,157,103.24 432,473,575,504.65 511,682,958,990.00 - 2.2.3 Belanja Modal 206,143,713,715.00 254,008,352,591.00 271,258,996,298.00 - C JUMLAH BELANJA LANGSUNG 609,115,223,118.24 736,904,284,991.65 801,579,706,288.00 605,536,346,644.03 - D TOTAL JUMLAH BELANJA 1,309,529,981,957.55 1,537,856,143,478.64 1,552,521,163,244.03 1,451,595,640,022.06 951,168,305,263.34 Sumber : Bagian Keuangan 3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali danatau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Tabel 3.10 Realisasi dan ProyeksiTarget Pembiayaan Daerah Tahun 2012 s.d Tahun 2016 NO Uraian Jumlah Realisasi Tahun Realisasi Tahun Tahun Berjalan ProyeksiTarget ProyeksiTarget 2012 2013 2014 pada Tahun 2015 pada Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7

3.1 PENERIMAAN

PEMBIAYAAN 205,911,243,706.78 257,796,738,849.61 - - - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 BAB III- 17 3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya SILPA 205,836,243,706.78 257,796,738,849.61 100,000,000,000.00 - - 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - - - 3.1.3 Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - - - - - 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah - - - - - 3.1.5 Penerimaan kembali pemberi pinjaman 75,000,000.00 - - - 3.1.6 Penerimaan piutang daerah - - - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN