Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

? PEMERINTAHAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-155 • Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional. Dialokasikan anggaran sebesar Rp.103.720.000,- dan terealisasi sebesarRp.45.887.363,- atau 44,24 . Penyediaan dana kegiatan ini diperuntukkan untuk membiayai pemeliharaan dan pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas dan kendaraan operasional baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2, yang dalam pelaksanaannya direalisasikan sesuai dengan kondisi kendaraan dan harga suku cadang dan jasa pemeliharaan di pasaran. • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dialokasikan angaran sebesar Rp.197.951.000,- dan terealisasi sebesar Rp.163.559.150,- atau 82,63. Kegiatan ini pada prinsipnya telah memenuhi kebutuhan atau terlaksana 100 sedangkan sisa keuangan merupakan sisa tender. • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Dialokasikan anggaran sebesar Rp.393.904.000,- dan terealisasi sebesarRp. 334.415.000,- atau 84,90. Kegiatan ini telah memenuhi target kebutuhan atau terlaksana 100 sisa anggaran yg tidak terealisasi merupakan hasil sisa tender. • Penyediaan Makanan dan Minuman Dialokasikan anggaran sebesar Rp.21.600.600,- dan terealisasi sebesar Rp.14.084.500,- atau 65,21. Kegiatan ini dialokasikan untuk rapat-rapat dilingkup DPPKAD yang dilaksanakan sesuai kebutuhan. • Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Dialokasikan anggaran sebesar Rp.365.800.000,- dan terealisasi sebesarRp.282.081.650,- atau 77,11. Dana ini dialokasikan untuk membiyai rapat dan koordinasi serta konsultasi keluar daerah Kegiatan ini dilaksanakan secara selektif dan berdasarkan skala prioritas dan efektivitas kegiatan pertemuan. • Penyediaan Jasa Administrasi Lelang Dialokasikan anggaran sebesar Rp.53.225.500,- dan terealisasi sebesarRp.42.883.500,- atau 80,57. Kegiatan ini telah dilaksanakan 100 sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan dana sesuai dengan jumlah anggota Tim Pengadaan Barang dan Jasa. • Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dialokasikan anggaran sebesar Rp.39.452.000,- dan terealisasi sebesarRp.16.418.000,- atau 41,62. Kegiatan ini telah dilaksanakan 100 dengan mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan pada jam kerja sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran lembur. A PEMERINTAHAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-156 • Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dialokasikan anggaran sebesar Rp.158.407.500,- dan terealisasi sebesar Rp.130.928.900,- atau 82,65, Kegiatan ini telah dilaksanakan 100 dan penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan efektivitas kegiatan. Hasil akhir kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2011 Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Bupati Muara Enim No. 29 tahun 2012 Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011. • Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah LPPD Dialokasikan anggaran sebesar Rp.16.151.500,- dan telah dilaksanakan 100, realisasi dana sebesar Rp.8.137.000,- atau 50,38. Realisasi keuangan disesuaikan kebutuhan dengan mengoptimalkan jam kerja sehingga ada efisiensi dari belanja pegawai. • Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dialokasikan Dana Sebesar Rp. 95.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.58.876.500,- atau 61,98, Kegiatan ini telah dilaksanakan 100 dengan mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan pada saat jam kerja sehingga terdapat efisiensi pada biaya lembur. • Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.470.435.000,- dan terealisasi sebesarRp.1.236.628.000,- atau 84,43, Dana ini diantaranya dialokasikan pada Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.404.010.000,- terealisasiRp.247.305.000,- atau 61,21 kegiatan ini telah dilaksanakan secara selektif dan sesuai dengan kondisi riil kegiatan dilapangan. • Operasional KCDUPTD Dialokasikan anggaran sebesar Rp.76.611.000,- dan terealisasi sebesarRp.48.689.000,- atau 63,55, Dana ini dialokasikan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan kendaraan operasional UPTD setiap bulan, realisasi keuangan sesuai dengan usul kebutuhan pemeliharaan dan tingkat kerusakan kendaraan UPTD sedangkan kondisi kendaraan masih dalam kondisi baik. • Operasional Panitia Pelaksanaan Penilaian Aset Dialokasikan anggaran sebesar Rp.234.645.000,- dan terealisasi sebesarRp.152.990.500,- atau 62,79, Kegiatan dilaksanakan untuk Operasional Penilaian dan persiapan Lelang Aset Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang berada di Yogyakarta dan Malang, telah dilaksanakan 100 karena dapat dilaksanakan secara efektif. BCB PEMERINTAHAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-157 • Pengelolaan Aset Daerah Dialokasikan anggaran sebesar Rp.705.591.000,- dan terealisasi sebesar Rp.486.012.216 atau 68,88, Kegiatan Pengelolaan Aset Kegiatan ini semula berupa Workshop Aset pertahun pada Dana Anggaran Perubahan ABT, direncanakan4 angkatan, namun untuk efektivitas volume kegiatan waktu kegiatan. Maka kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi SIMDA Aset, dan bagi PengurusPenyimpan Barang masing – masing SKPD lingkup Kabupaten Muara Enim. • Operasional Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Dialokasikan anggaran sebesar Rp.193.291.000,- dan terealisasi sebesarRp.78.144.000,- atau 40,43, capaian realisasi keuangan adalah berdasarkan jumlah penjualan kendaraan Dinas Pada Tahun 2012, sesuai Usulan Penghapusan yang telah lengkap Dokumen dan Asetnya dan bisa dilaksanakan adalah berupa Pelelangan Kendaraan Dinas Roda 2. Kegiatan pelelangan tersebut telah dilaksanakan 100. • Operasional Panitia Penghapusan Barang inventaris Daerah Dialokasikan anggaran sebesar Rp.246.434.000,- dan terealisasi sebesarRp.196.042.500,- atau 79,55, Kegiatan ini diperuntukkan untuk membiayai tugas Panitia Penghapusan Barang Inventaris Daerah, dalam pelaksanaannya untuk membiayai honorarium dan survei barang berdasarkan laporan yang masuk dari masing SKPD yang akan melakukan penghapusan barang. • Operasional Tim TPTGR Dialokasikan anggaran sebesar Rp.58.050.000,- dan terealisasi sebesarRp.45.154.000,- atau 77,78 Alokasi anggaran kegiatan ini diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan tugas Majelis dan Sekretariat Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi TPTGR Kabupaten Muara Enim, yang dalam pelaksanaannya membiayai honorarium dan rapat-rapat Tim Majelis berdasarkan laporan yang masuk ke sekretariat. • Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah Dialokasikan anggaran sebesar Rp.388.815.000,- dan terealisasi sebesarRp.262.888.000,- atau 67,61, Melakukan penghematan melalui efisiensi dan efektifitas pelaksanaan rapat – rapat dan melakukan perjalanan dinas dalam daerah yang dalam waktu bersamaan dilakukan dalam acara kegiatan lain pada SKPD Dinas PPKAD.