Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
?
PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014
II-155
• Penyediaan
Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan DinasOperasional.
Dialokasikan anggaran sebesar Rp.103.720.000,- dan terealisasi sebesarRp.45.887.363,- atau 44,24 . Penyediaan dana kegiatan ini
diperuntukkan untuk membiayai pemeliharaan dan pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas dan kendaraan operasional baik
kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2, yang dalam pelaksanaannya direalisasikan sesuai dengan kondisi kendaraan dan
harga suku cadang dan jasa pemeliharaan di pasaran. •
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dialokasikan angaran sebesar Rp.197.951.000,- dan terealisasi
sebesar Rp.163.559.150,- atau 82,63. Kegiatan ini pada prinsipnya telah memenuhi kebutuhan atau terlaksana 100 sedangkan sisa
keuangan merupakan sisa tender. •
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Dialokasikan anggaran sebesar Rp.393.904.000,- dan terealisasi
sebesarRp. 334.415.000,- atau 84,90. Kegiatan ini telah memenuhi target kebutuhan atau terlaksana 100 sisa anggaran yg tidak
terealisasi merupakan hasil sisa tender. •
Penyediaan Makanan dan Minuman Dialokasikan anggaran sebesar Rp.21.600.600,- dan terealisasi
sebesar Rp.14.084.500,- atau 65,21. Kegiatan ini dialokasikan untuk rapat-rapat dilingkup DPPKAD yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.
• Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Dialokasikan anggaran sebesar Rp.365.800.000,- dan terealisasi sebesarRp.282.081.650,- atau 77,11. Dana ini dialokasikan untuk
membiyai rapat dan koordinasi serta konsultasi keluar daerah Kegiatan ini dilaksanakan secara selektif dan berdasarkan skala prioritas dan
efektivitas kegiatan pertemuan. •
Penyediaan Jasa Administrasi Lelang Dialokasikan anggaran sebesar Rp.53.225.500,- dan terealisasi
sebesarRp.42.883.500,- atau 80,57. Kegiatan ini telah dilaksanakan 100 sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan dana sesuai dengan
jumlah anggota Tim Pengadaan Barang dan Jasa. •
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dialokasikan anggaran sebesar Rp.39.452.000,- dan terealisasi
sebesarRp.16.418.000,- atau 41,62. Kegiatan ini telah dilaksanakan 100 dengan mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan pada jam kerja
sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran lembur.
A
PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014
II-156
• Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dialokasikan anggaran sebesar Rp.158.407.500,- dan terealisasi sebesar
Rp.130.928.900,- atau
82,65, Kegiatan
ini telah
dilaksanakan 100 dan penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan efektivitas kegiatan. Hasil akhir kegiatan ini
adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2011 Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2011 dan Peraturan Bupati Muara Enim No. 29 tahun 2012 Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2011. •
Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah LPPD Dialokasikan
anggaran sebesar
Rp.16.151.500,- dan
telah dilaksanakan 100, realisasi dana sebesar Rp.8.137.000,- atau
50,38. Realisasi keuangan disesuaikan kebutuhan dengan mengoptimalkan jam kerja sehingga ada efisiensi dari belanja
pegawai. •
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dialokasikan Dana Sebesar Rp. 95.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.58.876.500,- atau 61,98, Kegiatan ini telah dilaksanakan 100 dengan mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan pada saat jam kerja
sehingga terdapat efisiensi pada biaya lembur. •
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.470.435.000,- dan terealisasi
sebesarRp.1.236.628.000,- atau 84,43, Dana ini diantaranya
dialokasikan pada Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.404.010.000,- terealisasiRp.247.305.000,- atau 61,21 kegiatan ini
telah dilaksanakan secara selektif dan sesuai dengan kondisi riil kegiatan dilapangan.
• Operasional KCDUPTD
Dialokasikan anggaran sebesar Rp.76.611.000,- dan terealisasi sebesarRp.48.689.000,- atau 63,55, Dana ini dialokasikan untuk
membiayai operasional dan pemeliharaan kendaraan operasional UPTD setiap bulan, realisasi keuangan sesuai dengan usul kebutuhan
pemeliharaan dan tingkat kerusakan kendaraan UPTD sedangkan kondisi kendaraan masih dalam kondisi baik.
• Operasional Panitia Pelaksanaan Penilaian Aset
Dialokasikan anggaran sebesar Rp.234.645.000,- dan terealisasi sebesarRp.152.990.500,- atau 62,79, Kegiatan dilaksanakan untuk
Operasional Penilaian dan persiapan Lelang Aset Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang berada di Yogyakarta dan Malang, telah
dilaksanakan 100 karena dapat dilaksanakan secara efektif.
BCB
PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014
II-157
• Pengelolaan Aset Daerah
Dialokasikan anggaran sebesar Rp.705.591.000,- dan terealisasi sebesar Rp.486.012.216 atau 68,88, Kegiatan Pengelolaan Aset
Kegiatan ini semula berupa Workshop Aset pertahun pada Dana Anggaran Perubahan ABT, direncanakan4 angkatan, namun untuk
efektivitas volume kegiatan waktu kegiatan. Maka kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi SIMDA Aset, dan bagi
PengurusPenyimpan Barang masing –
masing SKPD lingkup Kabupaten Muara Enim.
• Operasional Panitia Penjualan Kendaraan Dinas
Dialokasikan anggaran sebesar Rp.193.291.000,- dan terealisasi sebesarRp.78.144.000,- atau 40,43, capaian realisasi keuangan
adalah berdasarkan jumlah penjualan kendaraan Dinas Pada Tahun 2012, sesuai Usulan Penghapusan yang telah lengkap Dokumen dan
Asetnya dan bisa dilaksanakan adalah berupa Pelelangan Kendaraan Dinas Roda 2. Kegiatan pelelangan tersebut telah dilaksanakan 100.
• Operasional Panitia Penghapusan Barang inventaris Daerah
Dialokasikan anggaran sebesar Rp.246.434.000,- dan terealisasi sebesarRp.196.042.500,- atau 79,55, Kegiatan ini diperuntukkan
untuk membiayai tugas Panitia Penghapusan Barang Inventaris Daerah, dalam pelaksanaannya untuk membiayai honorarium dan
survei barang berdasarkan laporan yang masuk dari masing SKPD yang akan melakukan penghapusan barang.
• Operasional Tim TPTGR
Dialokasikan anggaran sebesar Rp.58.050.000,- dan terealisasi sebesarRp.45.154.000,- atau 77,78 Alokasi anggaran kegiatan ini
diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan tugas Majelis dan Sekretariat Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
TPTGR Kabupaten Muara Enim, yang dalam pelaksanaannya membiayai honorarium dan rapat-rapat Tim Majelis berdasarkan
laporan yang masuk ke sekretariat. •
Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah Dialokasikan anggaran sebesar Rp.388.815.000,- dan terealisasi
sebesarRp.262.888.000,- atau 67,61, Melakukan penghematan melalui efisiensi dan efektifitas pelaksanaan rapat – rapat dan
melakukan perjalanan dinas dalam daerah yang dalam waktu bersamaan dilakukan dalam acara kegiatan lain pada SKPD Dinas
PPKAD.