Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah Lainnya

Dalam pencapaian target indikator kinerja ini telah dilakukan upaya yaitu melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait bagi hasil untuk KabKota. Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan kegiatan sebagaimana telah diuraikan diatas.

9. SASARAN PENINGKATAN KEKAYAAN DAERAH

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini telah ditetapkan dengan menggunakan 1 indikator sasaran utama. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama Sasaran Peningkatan Kekayaan Daerah mulai tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel III.9 Sasaran Peningkatan Kekayaan Daerah Jumlah Aset Pemkot yang Tersertifikat TAHUN TARGET REALISASI CAPAIAN 2011 557 539 96.77 2012 582 552 94.85 2013 612 566 92.48 2014 647 580 89.64 Rincian capaian indikator Sasaran Peningkatan Kekayaan Daerah tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Pemkot Yang Tersertifikat

Pada tahun 2014, jumlah aset pemerintah Kota Surabaya yang telah bersertifikat sebanyak 580 bidang atau 46.36 dari total aset pemerintah Kota Surabaya sebesar 1.251 bidang. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 647 AKUNTABILITAS KINERJA 73 bidang, maka capaian kinerjanya adalah 89.64. Perkembangan capaian target indikator jumlah aset Pemerintah Kota yang telah bersertifikat selama 4 empat tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.36. Grafik III.36 Jumlah Aset Pemkot yang Tersertifikat Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendalahambatan yaitu: 1. Tidak adanya kelengkapan data berkas pendukung bukti kepemilikan dalam proses sertifikasi; 2. Tidak adanya petunjuk batas yang pasti. Namun demikian, terdapat dukungan dimana untuk pengajuan sertifikasi diperlukan data pendukung yakni bukti kepemilikan, PertekPenlok, Pengukuran oleh BPN, SP2D dan LHI untuk sekolah-sekolah yang merupakan pelimpahan dari pusat, Simbada, dan SP Walikota. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan BPN, Kelurahan, Bagian Perlengkapan dan SKPD terkait untuk status tanah. 96.77 94.85 92.48 89.64 89.00 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 2011 2012 2013 2014 C apai an Tahun AKUNTABILITAS KINERJA 74