Persentase Luas RTH Yang Berfungsi Optimal Terhadap Keseluruhan Luas RTH Yang Ada

luas RTH yang ada selama 4 empat tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.64. Grafik III.64 Persentase Luas RTH yang Berfungsi Optimal Terhadap Keseluruhan Luas RTH yang Ada Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendalahambatan yaitu: 1. Kepemilikan lahan oleh warga dan perusahaan pengembang perumahan; 2. Kurangnya pengetahuan warga tentang mangrove; 3. Pasang surut ombak mempengaruhi pertumbuhan bibit mangrove yang sudah ditanam; 4. Sampah dari laut menyebabkan kematian pada bibit mangrove. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator persentase luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH adalah sebagai berikut: 1. Optimalisasi terhadap lahan yang masih ada; 2. Sosialisasi terkait dengan pentingnya mangrove untuk melindungi kawasan pantai dari gempuran ombak; 3. Kerjasama dengan petani di wilayah pamurbaya untuk bersih- 107.33 89.97 70.17 69.17 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 2011 2012 2013 2014 C apai an Tahun AKUNTABILITAS KINERJA 132 bersih pantai; 4. Memelihara dan mengganti kembali tanaman yang mati. Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program “Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH” dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Penataan Ruang Terbuka Hijau; 2. Pengembangan Dekorasi Kota; 3. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Taman dan Jalur Hijau; 4. Pemeliharaan dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi; 5. Pengadaan Tanah danatau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau sebanyak 1 Lokasi 6. Pengelolaan kawasan lindung pesisir pantai Surabaya; 7. Pembangunan Hutan dan pemeliharaan Hutan Kota.

15. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini telah ditetapkan dengan menggunakan 14 indikator sasaran utama. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan mulai tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel III.15 Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Cakupan Layanan Kebersihan TAHUN TARGET REALISASI CAPAIAN 2011 165175=0,94 174175=0.99 105.77 2012 167175 176175 105.86 2013 171175 179175 104.68 2014 173175 184175 106.06 AKUNTABILITAS KINERJA 133 Kualitas Air Limbah Industri BOD TAHUN TARGET REALISASI CAPAIAN 2011 62.00 62.99 101.60 2012 64.00 65.09 101.70 2013 68.00 69.80 102.65 2014 72.00 73.26 101.75 Kualitas Air Limbah Industri COD TAHUN TARGET REALISASI CAPAIAN 2011 58.00 60.93 105.05 2012 60.00 65.47 109.12 2013 62.00 65.79 106.11 2014 66.00 67.67 102.53 Kualitas Air Limbah Industri TSS TAHUN TARGET REALISASI CAPAIAN 2011 52.00 52.04 100.08 2012 56.00 56.41 100.73 2013 60.00 61.39 102.32 2014 66.00 67.40 102.12 Kualitas Air Limbah Domestik BOD TAHUN TARGET REALISASI CAPAIAN 2011 30.00 30.28 100.93 2012 36.00 36.77 102.14 2013 42.00 43.29 103.07 2014 46.00 49.50 107.61 Kualitas Air Limbah Domestik TSS TAHUN TARGET REALISASI CAPAIAN 2011 34.00 34.02 100.06 2012 38.00 38.79 102.08 2013 42.00 44.15 105.12 2014 48.00 48.51 101.06 AKUNTABILITAS KINERJA 134