URUSAN PARIWISATA 7.578.477.040 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

IV-287 II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 275.000.000 254.162.150 92,42 1 Pemeliharaan Rutinberkala gedung kantor 25.000.000 25.000.000 100 2 Pemeliharaan Rutinberkala kendaraan dinasoperasional 250.000.000 229.162.150 91,66 II I PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 50.000.000 49.891.000 99,78 1 Pendidikan dan Platihan Formal 50.000.000 49.891.000 99,78 IV PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 2,111,860,100 1,864,710,400 88,30 1 Pelaksanaan Festival Langkisau 324,018,100 321,293,000 99,16 2 Pelaksanaan Tour d’Singkarak 1,460,680,000 1,226,413,000 83,96 3 Pengingkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata 52,580,000 48,342,400 91,94 4 Pelaksanaan Promosi Pariwisata 274,582,000 268,662,000 97,84 V PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1,507,970,150 1,010,938,250 67,04 1 Pemeiharaan Rutin berkala Kawasan Objek Wisata 310,110,150 310,110,150 100 2 Pelaksanaan Pengelolaan Objek Wisata Carocok Painan 349,365,000 331,604,000 94,81 3 Pembangunan Pintu Gerbang Objek Wisata Batu Kalang 130,295,000 2,000,000 1,53 4 Pembangunan Pintu Gerbang Objek Wisata Carocok Painan 296,000,000 - - 5 Pembangunan MCK dan Kamar Bilas Pantai Sago 150,000,000 148,122,500 98,75 6 Pengadaan Tempat Sampah dan Peralatan Kebersihan carocok Painan 75,000,000 44,098,600 58,80 7 Pengadaan Peralatan Pada Posko Terpadu Carocok Painan 100,000,000 97,428,000 97,43 8 Pelaksanaan Pemeliharaan Objek Wisata Mandeh 96,800,000 77,575,500 80,14 VI PROGRAM PENGEMBANGAN SDM DAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN 213,612,500 203,247,500 95,15 1 Kegiatan Penyuluhan Sadar Wisata 133,612,500 128,565,500 96,22 2 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata 80,000,000 74,682,000 93,35 VII PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI BUDAYA 524,134,000 502,374,150 95,84 1 Profil Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya Media, Desain dan Iptek 45,890,500 32,493,200 70,81 2 Workshop Manajemen Usaha Berbasis Media, Desain dan Iptek 41,131,000 41,131,000 100 3 Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Desain Komunikasi Visual 30,990,000 28,085,900 90,63 4 Gelar Sumarak Pesisir Selatan 2015 140,010,500 135,947,000 97,10 5 Kegiatan Pemilihan Uda danUni Duta 85,646,500 84,296,500 98,42 IV-288 Wisata 2015 6 Kegiatan Aktifasi Ekonomi Berbasis Seni dan Budaya 63,939,000 63,938,050 100 7 Partisipasi Pada Event Ekonomi Berbasis Seni dan Budaya Daerah 116,526,500 116,482,500 99,96 B. DINAS KEHUTANAN DAN ESDM 19.395.000 17.364.800 89,53 I PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 19.395.000 17.364.800 89,53 1 Pelaksanaan Festival Langkisau 19.395.000 17.364.800 89,53

C. DINAS KOPERASI, UMKM,

PERINDAG DAN PASAR 72.489.000 72.055.000 99,40 I PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 72.489.000 72.055.000 99,40 1 Pelaksanaan Festival Langkisau 72.489.000 72.055.000 99,40

D. DINAS PENGELOLAAN

SUMBERDAYA AIR 1.679.044.000 1,630,838,800 97,13 I PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1.679.044.000 1,630,838,800 97,13 1 PembangunanRehabilitasi Dermaga Mini Pulau Batu Kereta 200.000.000 199,198,000 99.60 2 Pembangunan pedestrian Section A Carocok Painan 200.526.600 199,149,400 99.31 3 Pembangunan pedestrian Section B Carocok Painan dana sharing provinsi 1.278.517.400 1,232,491,400 96.40

E. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH 17.083.750 17.083.750 100 I PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 17.083.750 17.083.750 100 1 Pelaksanaan Festival Langkisau 17.083.750 17.083.750 100

F. DINAS PRASJALTARKIM

41.546.000 41.546.000 100 I PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 41.546.000 41.546.000 100 1 Pelaksanaan Promosi Pariwisata 41.546.000 41.546.000 100

G. KECAMATAN BAYANG

7.750.000 7.750.000 100 I PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 7.750.000 7.750.000 100 1 Pegelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah Pada Festival Langkisau 7.750.000 7.750.000 100

H. KECAMATAN IV JURAI

4.804.000 4.804.000 100 I PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 4.804.000 4.804.000 100 1 Pegelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah Pada Festival Langkisau 4.804.000 4.804.000 100

I. KECAMATAN BATANG KAPAS

12.405.000 12.387.000 99,85 I PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 12.405.000 12.387.000 99,85 1 Pelaksanaan Festival Langkisau 12.405.000 12.387.000 99,85 IV-289 J. KECAMATAN SUTERA 8.205.000 8.205.000 100 I PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 8.205.000 8.205.000 100 1 Pelaksanaan Festival Langkisau 8.205.000 8.205.000 100

K. KECAMATAN LENGAYANG

11.340.000 11.284.000 99,36 I PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 11.340.000 11.284.000 99,36 1 Pelaksanaan PameranBazar Festival Langkisau 11.340.000 11.284.000 99,36 L. KECAMATAN LINGGOSARI BAGANTI 6.455.000 6.455.000 100 I PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 6.455.000 6.455.000 100 1 Pegelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah Pada Festival Langkisau 6.455.000 6.455.000 100

M. KECAMATAN AIRPURA

11.297.300 11.297.300 100 I PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 11.297.300 11.297.300 100 1 Pegelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah Pada Festival Langkisau 11.297.300 11.297.300 100

N. KECAMATAN PANCUNG SOAL

8.245.750 8.245.000

99.99 I

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 8.245.750 8.245.000 99.99 1 Pegelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah Pada Festival Langkisau 8.245.750 8.245.000 99.99

O. KECAMATAN BAB TAPAN

9.106.000 9.106.000 100 I PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 9.106.000 9.106.000 100 1 Pelaksanaan Festival Langkisau 9.106.000 9.106.000 100

P. KECAMATAN RENAH IV HULU

TAPAN 5.793.000 5.793.000 100 I PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 5.793.000 5.793.000 100 1 Pegelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah Pada Festival Langkisau 5.793.000 5.793.000 100

Q. KECAMATAN LUNANG

8.160.000 8.160.000 100 I PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 8.160.000 8.160.000 100 1 Pegelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah Pada Festival Langkisau 8.160.000 8.160.000 100

R. KECAMATAN SILAUT

9.726.000 9.726.000 100 I PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 9.726.000 9.726.000 100 1 Pelaksanaan Festival Langkisau 9.726.000 9.726.000 100