REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ IV-29

V. PROG. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 897,268,000

831,489,192 92.67 1. Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan 176,143,500 171,194,650 97.19 2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 721,124,500 660,294,542 91.56

VI. PROG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 49,224,100

44,953,500 91.32 1. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 49,224,100 44,953,500 91.32

VII. 1,876,121,000

1,744,962,778 93.01 1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat DAK Pajak Rokok TA. 2015 175,811,500 129,405,300 73.60 2. Usaha Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat 1,547,910,000 1,529,222,700 98.79 3. Pembinaan dan Pembentukkan Nagari Siaga 73,968,500 27,996,700 37.85 4. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten 78,431,000 58,338,078 74.38

VIII. PROG PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 329,139,500

269,849,250 81.99 1. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 118,500,000 110,035,000 92.86 2. Pemantauan Status Gizi Masyarakat 107,985,000 103,322,000 95.68 3. Pembinaan dan Monitoring Program Gizi Masyarakat 102,654,500 56,492,250 55.03

IX. PROG PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 798,578,900

595,383,020 74.56 1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 120,077,800 81,398,150 67.79 2. Pendamping PAMSIMAS 41,298,000 24,763,250 59.96 3. Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman PPSP 316,441,100 253,494,850 80.11 4. Pengelolaan Dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Masyarakat 139,702,000 105,034,250 75.18 5. Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat 181,060,000 130,692,520 72.18

X. 1,012,934,000

562,693,600 55.55 1. PenyemprotanFogging Sarang Nyamuk 218,726,000 88,106,600 40.28 2. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 212,372,000 131,785,300 62.05 3. Pencegahan Penularan Penyakit EndemikEpidemik 142,001,500 94,296,200 66.41 4. Peningkatan Imunisasi 322,599,500 149,227,500 46.26 5. Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah 43,343,000 39,465,000 91.05 6. Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat BencanaKLB 73,892,000 59,813,000 80.95

XI. PROG STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 281,176,500

195,689,488 69.60 1. Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan 126,150,000 73,503,900 58.27 2. Pembinaan Dan Evaluasi Monitoring DRDRGBIDAN PTT 59,352,000 47,664,088 80.31 3. Upaya Peningkatan Kinerja Petugas Dan Institusi Kesehatan 39,424,000 33,731,300 85.56 4. Pengelolaan Dan Pembinaan Tenaga Fungsional 56,250,500 40,790,200 72.52 PROG PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ IV-30 XII. 6,613,687,000 6,073,287,492 91.83 1. Pengadaan Puskesmas Keliling 1,050,000,000 950,670,000 90.54 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas DAK dan Pendamping 3,085,472,000 2,834,801,000 91.88 3. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas 1,743,143,000 1,643,199,000 94.27 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Penunjang DAK 365,072,000 334,838,492 91.72 5. Pembangunan Poskesri Silaut Luar DBH Pajak Rokok TA.2015 370,000,000 309,779,000 83.72

XIII. PROG KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 27,734,442,448

16,480,082,557 59.42 1. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 5,244,177,459 4,816,012,145 91.84 2. Pelayanan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya 737,970,000 402,555,900 54.55 3. Pelayanan Kesehatan Kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Puskesmas 18,999,296,489 10,223,374,830 53.81 4. Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi JKN di Puskesmas 2,752,998,500 1,038,139,682 37.71

XIV. PROG PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 50,200,000

31,773,800 63.29 1. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 50,200,000 31,773,800 63.29

XV. 537,809,800

427,824,110 79.55 1. Usaha Kesehatan Ibu dan Anak 537,809,800 427,824,110 79.55

XIV. 126,820,800

111,516,800 87.93 1. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular PTM DBH Pajak Rokok TA. 2015 83,856,000 72,764,000 86.77 2. Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra 42,964,800 38,752,800 90.20

B. 57,391,956,554

50,320,514,726 87.68

I. 202,250,000

202,083,600 99.92 1 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 202,250,000 202,083,600 99.92

II. 150,000,000

87,997,244 58.66 1 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 150,000,000 87,997,244 58.66

III. 9,837,213,570

7,588,578,121 77.14 1 Pengadaan Pengembangan alat alat kesehatan Rumah Sakit sisa DAK 2014 308,739,520 307,093,816 99.47 2 Pengadaan Alat Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan CHT 205,696,000 205,569,185 99.94 3 Pengadaan alat kesehatan DBH Pajak Rokok Tahun 2015 4,002,710,000 3,937,245,088 98.36 4 Pengadaan Pengembangan Alat Kesehatan sisa DAK 2014 Penunjang 1,979,000 1,979,000 100.00 5 Pengadaan Alat Kesehatan DAK dan Pendamping 2,273,557,000 1,862,089,742 81.90 6 Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang DAK 18,792,550 17,155,700 91.29 7 Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Relokasi RS PIP 3,000,000,000 1,244,371,390 41.48 8 Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang PIP 25,739,500 13,074,200 50.79 PROG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR RSUD M.ZEIN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengadaan Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru parurumah sakit PROG PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK PROG PENGADAAN,PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMASPUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ IV-31

IV. 2,684,403,803

2,684,403,803 100.00 1 Kemitraan Asuransi Penyediaan Jasa Pelaynan BPJS 2,684,403,803 2,684,403,803 100.00

V. 44,518,089,181

39,757,451,958 89.31 1 Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD 44,518,089,181 39,757,451,958 89.31

C. 100,099,887,000

17,123,684,084 17.11

I. 100,099,887,000

17,123,684,084 17.11 1 Manajemen Konstruksi RSUD Baru 1,077,193,500 844,836,884 78.43 2 Operasional Pemb. RSUD Painan 1,797,434,500 1,698,760,200 94.51 3 Pembangunan Relokasi RSUD M. Zein Painan 96,000,000,000 14,126,835,000 14.72 4 Penyusunan Master Plan dan Perencanaan teknis RSUD baru 385,800,000 2,678,500 0.69 5 Pembuatan Amdal RSUD Baru 642,468,500 260,193,000 40.50 6 Pemotongan Tanah Lahan RSUD baru Lanjutan 146,990,500 143,840,500 97.86 7 Pembuatan Animasi RSUD Baru 50,000,000 46,540,000 93.08 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Urusan Kesehatan dilaksanakanoleh 3 tiga SKPD, Dinas Kesehatan, RSUD M.Zein Painan, dan Dinas Prasjaltarkim dengan 22 Program dan 148 Kegiatan. Alokasi dana untuk Urusan Kesehatan sebesar Rp. 201.884.315.402 Terealisasi sebesar Rp. 98.175.422.519,- atau sekitar 48.63 . 1. DINAS KESEHATAN Dinas Kesehatan dengan Pagu dana sebesar Rp. 44.392.471.848,- teralisasi sebesar Rp. 30.731.223.709,- atau sekitar 69.23 yang terdiri dari 16 Program dan 59 Kegiatan:

a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dianggarkan sebesar Rp.1.874.166.800,- dengan realisasinya Rp.1.602.837.164,- atau 85,52 . Program pelayanan administrasi perkantoran berisikan 16 kegiatan dengan realisasi kinerja fisik yaitu 89,96. Manfaat dari program Pelayanan Aministrasi perkantoran yaitu mempercepat kelancaran administrasi dan pelayanan kantor di Dinas Kesehatan dan 18 Puskesmas b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan termasuk rehabilitasi gedung kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan kesehatan dengan alokasi dana sebesar Rp.38.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.37.942.000,- atau sebesar 99,85. Adapun realisasi kinerja fisiknya yaitu 100 , dengan terlaksananya Pemeliharaan 1 unit gedung Forum Kabupaten Sehat di Salido, Pemasangan air PDAM di Puskesmas Surantih dan Asam Kumbang.