Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ
IV-29
V. PROG. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 897,268,000
831,489,192 92.67
1. Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan 176,143,500
171,194,650 97.19
2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 721,124,500
660,294,542 91.56
VI. PROG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 49,224,100
44,953,500 91.32
1. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya 49,224,100
44,953,500 91.32
VII. 1,876,121,000
1,744,962,778 93.01
1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
DAK Pajak Rokok TA. 2015 175,811,500
129,405,300 73.60
2. Usaha Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat 1,547,910,000
1,529,222,700 98.79
3. Pembinaan dan Pembentukkan Nagari Siaga 73,968,500
27,996,700 37.85
4. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten 78,431,000
58,338,078 74.38
VIII. PROG PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 329,139,500
269,849,250 81.99
1. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 118,500,000
110,035,000 92.86
2. Pemantauan Status Gizi Masyarakat 107,985,000
103,322,000 95.68
3. Pembinaan dan Monitoring Program Gizi Masyarakat 102,654,500
56,492,250 55.03
IX. PROG PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 798,578,900
595,383,020 74.56
1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 120,077,800
81,398,150 67.79
2. Pendamping PAMSIMAS 41,298,000
24,763,250 59.96
3. Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman PPSP
316,441,100 253,494,850
80.11 4. Pengelolaan Dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar
Masyarakat 139,702,000
105,034,250 75.18
5. Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat 181,060,000
130,692,520 72.18
X. 1,012,934,000
562,693,600 55.55
1. PenyemprotanFogging Sarang Nyamuk 218,726,000
88,106,600 40.28
2. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 212,372,000
131,785,300 62.05
3. Pencegahan Penularan Penyakit EndemikEpidemik 142,001,500
94,296,200 66.41
4. Peningkatan Imunisasi 322,599,500
149,227,500 46.26
5. Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah
43,343,000 39,465,000
91.05 6. Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat
BencanaKLB 73,892,000
59,813,000 80.95
XI. PROG STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 281,176,500
195,689,488 69.60
1. Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan 126,150,000
73,503,900 58.27
2. Pembinaan Dan Evaluasi Monitoring DRDRGBIDAN PTT 59,352,000
47,664,088 80.31
3. Upaya Peningkatan Kinerja Petugas Dan Institusi Kesehatan 39,424,000
33,731,300 85.56
4. Pengelolaan Dan Pembinaan Tenaga Fungsional 56,250,500
40,790,200 72.52
PROG PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ
IV-30 XII.
6,613,687,000 6,073,287,492
91.83
1. Pengadaan Puskesmas Keliling 1,050,000,000
950,670,000 90.54
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas DAK dan
Pendamping 3,085,472,000
2,834,801,000 91.88
3. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas 1,743,143,000
1,643,199,000 94.27
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Penunjang DAK
365,072,000 334,838,492
91.72 5. Pembangunan Poskesri Silaut Luar DBH Pajak Rokok TA.2015
370,000,000 309,779,000
83.72
XIII. PROG KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 27,734,442,448
16,480,082,557 59.42
1. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 5,244,177,459
4,816,012,145 91.84
2. Pelayanan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya 737,970,000
402,555,900 54.55
3. Pelayanan Kesehatan Kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional
JKN di Puskesmas 18,999,296,489
10,223,374,830 53.81
4. Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi JKN di Puskesmas 2,752,998,500
1,038,139,682 37.71
XIV. PROG PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 50,200,000
31,773,800 63.29
1. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 50,200,000
31,773,800 63.29
XV. 537,809,800
427,824,110 79.55
1. Usaha Kesehatan Ibu dan Anak 537,809,800
427,824,110 79.55
XIV. 126,820,800
111,516,800 87.93
1. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular PTM
DBH Pajak Rokok TA. 2015 83,856,000
72,764,000 86.77
2. Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra 42,964,800
38,752,800 90.20
B. 57,391,956,554
50,320,514,726 87.68
I. 202,250,000
202,083,600 99.92
1 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 202,250,000 202,083,600
99.92
II. 150,000,000
87,997,244 58.66
1 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 150,000,000
87,997,244 58.66
III. 9,837,213,570
7,588,578,121 77.14
1 Pengadaan Pengembangan alat alat kesehatan Rumah Sakit
sisa DAK 2014 308,739,520 307,093,816
99.47 2
Pengadaan Alat Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan CHT
205,696,000 205,569,185 99.94
3 Pengadaan alat kesehatan DBH Pajak Rokok Tahun 2015 4,002,710,000 3,937,245,088 98.36
4 Pengadaan Pengembangan Alat Kesehatan sisa DAK 2014
Penunjang 1,979,000 1,979,000 100.00
5 Pengadaan Alat Kesehatan DAK dan Pendamping 2,273,557,000 1,862,089,742
81.90 6 Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang DAK
18,792,550 17,155,700 91.29
7 Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Relokasi RS PIP 3,000,000,000 1,244,371,390
41.48 8 Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang PIP
25,739,500 13,074,200 50.79
PROG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
RSUD M.ZEIN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengadaan Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru parurumah sakit
PROG PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK PROG PENGADAAN,PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA
DAN PRASARANA PUSKESMASPUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ
IV-31
IV. 2,684,403,803
2,684,403,803 100.00
1 Kemitraan Asuransi Penyediaan Jasa Pelaynan BPJS 2,684,403,803 2,684,403,803 100.00
V. 44,518,089,181
39,757,451,958 89.31
1 Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD 44,518,089,181 39,757,451,958
89.31
C. 100,099,887,000
17,123,684,084 17.11
I. 100,099,887,000
17,123,684,084 17.11
1 Manajemen Konstruksi RSUD Baru 1,077,193,500
844,836,884 78.43
2 Operasional Pemb. RSUD Painan 1,797,434,500
1,698,760,200 94.51
3 Pembangunan Relokasi RSUD M. Zein Painan 96,000,000,000
14,126,835,000 14.72
4 Penyusunan Master Plan dan Perencanaan teknis RSUD baru 385,800,000
2,678,500 0.69
5 Pembuatan Amdal RSUD Baru 642,468,500
260,193,000 40.50
6 Pemotongan Tanah Lahan RSUD baru Lanjutan 146,990,500
143,840,500 97.86
7 Pembuatan Animasi RSUD Baru 50,000,000
46,540,000 93.08
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Urusan Kesehatan dilaksanakanoleh 3 tiga SKPD, Dinas Kesehatan, RSUD M.Zein Painan, dan Dinas Prasjaltarkim dengan 22 Program dan 148
Kegiatan. Alokasi
dana untuk
Urusan Kesehatan
sebesar Rp. 201.884.315.402 Terealisasi sebesar Rp. 98.175.422.519,- atau sekitar
48.63 . 1.
DINAS KESEHATAN
Dinas Kesehatan dengan Pagu dana sebesar Rp. 44.392.471.848,- teralisasi sebesar Rp. 30.731.223.709,- atau sekitar 69.23 yang terdiri dari
16 Program dan 59 Kegiatan:
a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini dianggarkan sebesar Rp.1.874.166.800,- dengan realisasinya Rp.1.602.837.164,- atau 85,52 . Program pelayanan
administrasi perkantoran berisikan 16 kegiatan dengan realisasi kinerja fisik yaitu 89,96. Manfaat dari program Pelayanan Aministrasi
perkantoran yaitu mempercepat kelancaran administrasi dan pelayanan
kantor di Dinas Kesehatan dan 18 Puskesmas b
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan termasuk
rehabilitasi gedung kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan kesehatan
dengan alokasi dana sebesar Rp.38.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.37.942.000,- atau sebesar 99,85. Adapun realisasi kinerja fisiknya
yaitu 100 , dengan terlaksananya Pemeliharaan 1 unit gedung Forum Kabupaten Sehat di Salido, Pemasangan air PDAM di Puskesmas Surantih
dan Asam Kumbang.