57,391,956,554 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ IV-31

IV. 2,684,403,803

2,684,403,803 100.00 1 Kemitraan Asuransi Penyediaan Jasa Pelaynan BPJS 2,684,403,803 2,684,403,803 100.00

V. 44,518,089,181

39,757,451,958 89.31 1 Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD 44,518,089,181 39,757,451,958 89.31

C. 100,099,887,000

17,123,684,084 17.11

I. 100,099,887,000

17,123,684,084 17.11 1 Manajemen Konstruksi RSUD Baru 1,077,193,500 844,836,884 78.43 2 Operasional Pemb. RSUD Painan 1,797,434,500 1,698,760,200 94.51 3 Pembangunan Relokasi RSUD M. Zein Painan 96,000,000,000 14,126,835,000 14.72 4 Penyusunan Master Plan dan Perencanaan teknis RSUD baru 385,800,000 2,678,500 0.69 5 Pembuatan Amdal RSUD Baru 642,468,500 260,193,000 40.50 6 Pemotongan Tanah Lahan RSUD baru Lanjutan 146,990,500 143,840,500 97.86 7 Pembuatan Animasi RSUD Baru 50,000,000 46,540,000 93.08 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Urusan Kesehatan dilaksanakanoleh 3 tiga SKPD, Dinas Kesehatan, RSUD M.Zein Painan, dan Dinas Prasjaltarkim dengan 22 Program dan 148 Kegiatan. Alokasi dana untuk Urusan Kesehatan sebesar Rp. 201.884.315.402 Terealisasi sebesar Rp. 98.175.422.519,- atau sekitar 48.63 . 1. DINAS KESEHATAN Dinas Kesehatan dengan Pagu dana sebesar Rp. 44.392.471.848,- teralisasi sebesar Rp. 30.731.223.709,- atau sekitar 69.23 yang terdiri dari 16 Program dan 59 Kegiatan:

a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dianggarkan sebesar Rp.1.874.166.800,- dengan realisasinya Rp.1.602.837.164,- atau 85,52 . Program pelayanan administrasi perkantoran berisikan 16 kegiatan dengan realisasi kinerja fisik yaitu 89,96. Manfaat dari program Pelayanan Aministrasi perkantoran yaitu mempercepat kelancaran administrasi dan pelayanan kantor di Dinas Kesehatan dan 18 Puskesmas b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan termasuk rehabilitasi gedung kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan kesehatan dengan alokasi dana sebesar Rp.38.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.37.942.000,- atau sebesar 99,85. Adapun realisasi kinerja fisiknya yaitu 100 , dengan terlaksananya Pemeliharaan 1 unit gedung Forum Kabupaten Sehat di Salido, Pemasangan air PDAM di Puskesmas Surantih dan Asam Kumbang. Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ IV-32 c Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untukpengembangan Sumber Daya Manusia tenaga kesehatan melalui keikutsertaan pelatihan-pelatihan Diklat yang diadakan oleh instansi vertikal ataupun instansiunit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.Alokasi anggaran program ini adalah Rp.50.000.000,-dan realisasi anggarannya yaitu Rp.49.261.900,- atau 98,52 . Hasilkeluaran kegiatan inirealisasi fisik 100 yaitu dengan terlaksananya pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 4 orang; Bimbingan Teknis Keuangan ke Jokyakarta sebanyak 2 orang; dan Bimbingan Teknis ASN ke Jakarta sebanyak 1 Orang. d Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar PKD masyarakat di unit pelayanan kesehatan Puskesmas, Pustu dan Poskesri serta meningkatkan pemerataan dan ketersediaan obat-obatan pada masyarakat. Program ini mempunyai alokasi anggaran Rp.2.122.903.000,- yang bersumber dari DAK ditambah dengan APBD Kabupaten Pesisir Selatan DAK dan Pendamping dengan realisasi keuangannya yaitu Rp.1.671.677.058,- atau 78,74 .Adapun realisasi fisik atau kinerja program ini adalah 88,99 dengan perincian Pembelian 1 paket obat Pelayanan Kesehatan Dasar PKD sebanyak 76 item obat; 1 paket 19 item bahan labor; Blanko LPLPO 36 buah, Blanko Peresepan 36 buah; Blanko Kartu Stok Gudang 1000 lembar; Kwitansi NCR 2 buah; Cetak spanduk 4 meter dan pertemuan petugas program 1 kali setahun yang diikuti oleh 18 orang. e Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.Alokasi anggaran program ini adalah Rp.897.268.000,-dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 831.489.192,- atau 92,67 . Adapun realisasi fisikkinerjanya adalah 97,32 dengan perincian terlaksananya Pelayanan kesehatan masyarakat oleh dokter spesialis melalui kunjungan dokter spesialis ke puskesmas pada 18 Puskesmas;Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Yankesmas Usaha Kesehatan Sekolah UKSUKGS, Yankes Indra, Perkesmas, Kesehatan Jiwa dan Olahraga pada 18 Puskesmas; dan Study Banding program upaya kesehatan masyarakat ke Dinas Kesehatan Sijunjung. Adapun realisasi fisik untuk kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat berupa terlaksananya pelayanan kesehatan pada individu dan masyarakat Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD pada 18 Puskesmas;