KECAMATAN AIRPURA 474,578,962 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ IV-194 S. 490,645,950 472,079,640

96.22 1

238,006,900 230,645,990 96.91 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 15,000,000 8,729,700 58.20 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 22,200,000 22,200,000 100.00 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10,688,000 10,680,500 99.93 4 Penyediaan alat tulis kantor 19,944,900 19,938,490 99.97 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9,585,000 9,558,600 99.72 6 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 4,365,000 4,365,000 100.00 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,760,000 2,310,000 83.70 8 Penyediaan makanan dan minuman 25,794,000 25,200,000 97.70 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 58,470,000 58,463,700 99.99 10 Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah 64,200,000 64,200,000 100.00 11 Penyediaan jasa publikasi 5,000,000 5,000,000 100.00 2 106,161,500 105,058,900 98.96 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4,204,000 4,204,000 100.00 2 Pengadaan peralatan gedung kantor 47,550,000 47,281,000 99.43 3 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 6,848,000 6,848,000 100.00 4 Pemeliharaan rurin berkala gedung kantor 9,360,000 9,360,000 100.00 5 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 38,199,500 37,365,900 97.82 3 5,000,000 4,860,000 97.20 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5,000,000 4,860,000 97.20 4 17,312,700 17,263,800 99.72 1 Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Pemerintah Nagari 17,312,700 17,263,800 99.72 5 24,618,850 24,478,350 99.43 1 Distribusi Raskin 24,618,850 24,478,350 99.43 6 99,546,000 89,772,600 90.18 1 Pembinaan PKK Kecamatan 43,660,700 39,946,200 91.49 2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 7,231,400 4,142,000 57.28 3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 7,939,500 6,099,500 76.82 4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 8,148,400 8,144,900 99.96 5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan 13,222,200 12,144,200 91.85 6 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 19,343,800 19,295,800 99.75

T. 466,797,500

438,460,043 93.93 1 217,120,600 196,335,543 90.43 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 10,200,000 312,633,000 30.65 2 Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan 20,180,000 18,480,000 91.58 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13,854,000 13,854,000 100.00 4 Kegiatan Alat Tulis Kantor 21,518,000 21,518,000 100.00 5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.863.600,00 19.861.400,00 99,99 6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Gedung Kantor 1,210,000 1,117,000 92.31 7 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 2,990,000 2,510,000 83.95 8 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 22,095,000 13,334,000 60.35 9 Kegiatan Rapat-rapar koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 35,130,000 32,284,700 91.9 10 Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 70,080,000 69,720,000 99.49 KECAMATAN PANCUNG SOAL KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGABN DESANAGARI PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ IV-195 2 174,893,000 172,020,600 98.36 1 Kegaiatan Perlengkapan Gedung Kantor 2,610,000 2,610,000 100.00 2 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 70,683,000 68,620,000 97.08 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas 10.400.000,00 10.400.000,00 100,00 4 Kegiatan Pemelihaaran Rutin Berkala Gedung Kantor 14,500,000 14,500,000 100.00 5 Kegiatan Pemelihaaran Rutin Berkala Kendaraan dians Operasional 62,200,000 61,390,600 98.7 3 4,000,000 4,000,000 100.00 1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 4,000,000 4,000,000 100.00 4 6,904,500 6,894,500 99.86 1 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari 6,904,500 6,894,500 99.86 5 63,879,400 59,209,400 92.69 Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan 11,822,400 8,529,900 72.15 Kegiatan Pembinaan Bulan Bakti Gontong Royong 7,906,000 7,846,000 99.24 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 15,819,000 14,541,500 91.92 Kegiatan Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 7,365,000 7,325,000 99.46 Kegiatan Koordinasi MUSPIKA dan Pembinaan Kewilayahan 7,883,000 7,883,000 100.00 Kegitan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 13,084,000 13,084,000 100.00

U. 468,546,088

432,436,499 92.29 1 232,441,288 231,375,583 99.54 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 11,438,000 10,489,413 91.71 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 43,000,000 43,000,000 100.00 3 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 5,754,300 5,754,300 100.00 4 Penyediaan alat tulis kantor 13,850,688 13,850,556 100.00 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9,337,900 9,309,925 99.70 6 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 3,064,400 3,064,400 100.00 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,720,000 3,690,850 99.22 8 Penyediaan makanan dan minuman 22,356,000 22,358,000 100.01 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 33,790,000 33,733,139 99.83 10 Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah 86,130,000 86,125,000 99.99 2 74,512,500 72,503,962 97.30 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 19,550,000 19,500,000 99.74 2 Pengaadan peralatan gedung kantor 6,787,500 6,300,000 92.82 3 Pengadaan meubiler 3,125,000 3,125,000 100.00 4 Pemiliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 11,000,000 10,981,000 99.83 5 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 34,050,000 32,597,962 95.74 3 12,675,000 12,675,000 100.00 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya 12,675,000 12,675,000 100.00 4 5,000,000 5,000,000 100.00 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5,000,000 5,000,000 100.00 5 11,590,000 11,590,000 100.00 1 Pelatihan pengelolaan keuangan pemerintah nagari 11,590,000 11,590,000 100.00 6 24,199,112 24,197,800 99.99 1 Distribusi Raskin 24,199,112 24,197,800 99.99 7 108,128,188 104,291,954 96.45 1 Pembinaan PKK Kecamatan 50,587,544 46,905,810 92.72 2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 11,572,040 11,572,040 100.00 3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 11,505,584 11,505,584 100.00 4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 6,896,040 6,741,540 97.76 5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan 7,746,548 7,746,548 100.00 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 19,820,432 19,820,432 100.00 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Program Pembagunan Wilayah Kecamatan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN