IV-65
V. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 50,340,562,675
47,627,536,550 94.61
1 Pembangunan Jalan Salido - carocok, Lanjutan
50,574,500 50,274,500
99.41 2
Pembangunan Jalan Komplek PU - Ujung Tanjung 200,000,000
198,531,500 99.27
3 Peningkatan jalan Ampuan - Gunung Bungkuk
300,000,000 265,215,000
88.41 4
Pembangunan Jalan Kantor Wali Nagari Kambang barat - SMPN 1
200,000,000 199,452,000
99.73 5
Perencanaan jalan Pinggir Pantai Salido 200,000,000
197,660,000 98.83
6 Peningkatan Jalan Taratak Sei Tawa - Amping Parak Timur
200,000,000 199,447,000
99.72 7
Pembangunan Jalan Titian Patai Pasar Bukit Air haji 150,000,000
149,481,000 99.65
8 Perencanaan Peningkatan jalan Kabupaten
200,000,000 199,035,000
99.52 9
Perencanaan Pembangunan jalan Kabupaten 150,000,000
145,777,000 97.18
10 Perencanaan Pemeliharaan jalan Kabupaten 150,000,000
137,682,000 91.79
11 Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Binjai 50,000,000
49,782,000 99.56
12 Perencanaan Pembangunan Jembatan Beton Sei Tawa Nagari Setara Nanggalo
30,000,000 29,853,000
99.51 13 Peningkatan Jalan Kantor wali Nagari Aur Duri Sutera
200,000,000 199,453,000
99.73 14 Pembangunan Jalan RMP Lunang
400,000,000 10,000,000
2.50 15 Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Kampung Hulu
50,000,000 49,662,000
99.32 16 Pembangunan Jalan Bukit Punai - Pale Balai Selasa
200,000,000 199,484,000
99.74 17 Peningkatan Jalan Kabupaten Paket II
9,245,489,175 9,070,196,700
98.10 Jalan Muara Air Jambu - Muara Pandan
Jalan Karang Labuang Cupak Jalan Lb. Sarik - Kp. Akad
Jalan Rawang Timbulun Pesantren Sabilul Jannah Pelataran Parkir Gor Zaini Zein
18 Pembangunan Jalan Padang Sawah - Kp. Ujung Air Lanjutan 175,000,000
174,450,000 99.69
19 Peningkatan jalan Kabupaten paket I 17,415,402,500
17,111,886,000 98.26
Jalan Kp. Tanjung Medan Muara Sakai Jalan Ps. Lagan - Lagan Mudik
Jalan Ps. Lamo - Padang Damar Punggasan Jalan Labuhan Tanjak Sekitarnya
Jalan Pasar Bukit - Padang Buluh Jalan rawang Bakung - Ujung Pasak - Sikabu
Jalan Kp. Jambak Kt. Gadang - Sei Rotan Jalan Koto Langang - Koto Panjang
20 Pembangunan Jalan Pincuran Boga - Sungai Nipah, lanjutan 1,127,996,500
1,121,861,500 99.46
21 Pembangunan Jalan Masuk Akademi Komunitas 200,000,000
198,839,000 99.42
22 Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung SDN 20 Tambang
50,000,000 49,593,500
99.19 23 Pembangunan Jembatan Muaro Air jambu - Muaro Pandaan
200,000,000 199,480,000
99.74 24 Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Lama Labuhan Tanjak
Lanjutan 1,868,964,000
1,868,964,000 100.00
25 Pembangunan Jalan Durian Pandaan - Labuhan Tanjak 621,128,000
620,692,700 99.93
IV-66 26
Peningkatan Jalan Ps. Lama - Labuhan Tanjak 543,067,000
502,984,050 92.62
27 Peningkatan Jalan Jembatan Gantung Medan Baik - Padang
Panjang, Lengayang 199,480,500
199,479,200 100.00
28 Pembangunan Jalan Kantor Camat Sutera
149,545,000 149,543,700
100.00 29
Pembangunan Jalan kantor Camat Basa IV balai Tapan 156,928,500
155,654,600 99.19
30 Peningkatan Jalan Kapau - Limau Manis
411,480,000 406,175,500
98.71 31
Peningkatan jalan SMK Ranah Pesisir 362,805,000
354,329,500 97.66
32 Peningkatan Jalan Padang Tae - SMA 3 Sutera
23,420,500 21,280,500
90.86 33
Peningkatan jalan Sungai pampam - Limau manis 328,658,000
328,655,700 100.00
34 Peningkatan Jl. Lb. Sarik - Kp. Akad
33,409,000 32,678,500
97.81 35
Peningkatan Jl. Gurun Panjang - Patai Kapuh 330,330,000
330,302,400 99.99
36 Peningkatan Jalan Lb. Kumpai - Api-Api
1,302,444,000 1,287,815,700
98.88 37
Perencanaan Pembangunan Jembatan dan Jalan Bukit Langkisau - Bukit Putus - Salido , Kec. IV Jurai
231,653,500 229,618,500
99.12 38
Pembangunan Jembatan Paket I: 2,722,850,500
2,709,270,600 99.50
Pembangunan Jembatan Beton Sungai Tawa, Kec. Koto XI tarusan
Pembangunan Jembatan Kp. Siguntur Tua, Kec. Koto XI tarusan batal
Pembangunan Jembatan Pasar talaok, Kec. Bayang Pembangunan Jembatan gantung Belakang SMP 3 Bunga
Pasang Pembangunan Jembatan Beton Kp. Aur Duri, Kec. Sutera
Pembangunan Jembatan Talao Kandis, Lanjutan Pembangunan Jembatan Silaut I
batal 39
Pembangunan Jalan Lingkar Pasar Kambang 199,573,000
192,443,000 96.43
40 Pembangunan Jembantan Lambung Bukit Lanjutan
1,101,987,500 1,101,984,600
100.00 41
Peningkatan jalan rawang - Gn. Malelo 257,262,000
247,867,000 96.35
42 Peningkatan jalan Jinang - Kp. Pansur
288,944,000 286,289,500
99.08 43
Peningkatan jalan Kp. Koto Nan Tigo 262,395,000
260,254,100 99.18
44 Peningkatan Jl. Calau - Lansano - Taratak Baru
174,611,500 174,608,300
100.00 45
Pembuatan Dinding Penahan Lokasi RSUD Baru 1,549,490,000
50,764,500 3.28
46 Peningkatan Jalan Koto Panjang Tanjung Kandis
348,255,000 344,419,200
98.90 47
Pemb. Jl. Bukit Pulai - Labuhan Baruk 331,087,000
320,064,000 96.67
48 Pembangunan Jl. Sikabu - pdg Panjang
552,082,000 550,622,100
99.74 49
Peningkatan Jl. Padat Karya - Tj. Gadang 389,562,000
382,471,700 98.18
50 Peningkatan Jalan Kayu Gadang - Langgai Lanjutan
212,144,500 212,140,900
100.00 51
Peningkatan Jl. Lubuak Aguang - Koto Pulai 199,473,000
199,469,400 100.00
52 Peningkatan jalan Pasar lakitan - Koto Rawang
415,521,000 412,644,000
99.31 53
Peningkatan jalan Sualang - Lubuak Jua 385,034,000
377,634,500 98.08
54 Peningkatan Jalan Karang Labuang - Cupak
32,678,500 32,378,500
99.08 55
Peningkatan jalan Pulai - Tj. Durian 356,096,000
356,064,200 99.99
56 Peningkatan Jalan Belakang SMA 3
100,000,000 99,142,100
99.14 57
Peningkatan Jalan Koto Lamo Nagari Lakitan Tengah 374,814,000
369,049,500 98.46
58 Pembangunan Jalan Teluk Nibung, Kec. Bayang
199,445,500 199,441,500
100.00 59
Peningkatan jalan Silaut I - Durian Saribu 548,475,000
548,473,200 100.00
60 Peningkatan Jalan Rawang VII - Sekitarnya
199,406,500 199,403,100
100.00 61
Peningkatan Jalan Padang tae - Lakuak 376,299,500
307,591,500 81.74
62 Peningkatan Jalan Siguntur Tua
150,000,000 149,453,000
99.64 63
Peningkatan Jalan Masuk Kantor Camat Ranah IV Hulu Tapan 150,000,000
149,489,000 99.66
64 Peningkatan Jalan Lingkar Lubuk Cubadak Pelangai Kecil
420,000,000 366,421,000
87.24 65
Peningkatan Jalan Palo Koto Aia gadang Nagari Koto baru 35,300,000
33,492,300 94.88
66 Pembangunan Jalan Ke Kantor Camat Silaut
200,000,000 199,442,000
99.72 67
Pembangunan Jalan Talao Bukit Siayah Lumpo 100,000,000
99,478,000 99.48
IV-67
VI. Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong-gorong 2,326,750,000
2,272,825,500 97.68
1 Pemeliharaan Drainase Perkotaan
275,500,000 254,992,000
92.56 2
Pembangunan saluran Drainase Gorong-gorong : 980,250,000
975,902,500 99.56
Pemb. Saluran Drainase gang SMA 2 Painan Pembangunan Drainase Sekitar Pasar Painan
Pembangunan Trotoar Carocok Painan Sekitarnya Pembangunan Drainase Pasar Air Haji
3 Pembangunan Drainase Bukit Putus - Pincuran Boga
150,000,000 148,378,500
98.92 4
DED Pembangunan Drainase Pasar Sago Sekitarnya 50,000,000
48,158,000 96.32
5 DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Dua Jalur Sago -
Painan 190,000,000
174,302,500 91.74
6 DED Pembangunan Drainase Kp. Baru Sianik Sekitarnya
50,000,000 47,452,500
94.91 7
DED Pembangunan Drainase Kota Painan 50,000,000
47,822,000 95.64
8 Pemeliharaan Drainase Pasar Ibukota Kecamatan
85,000,000 83,722,000
98.50 9
Pembangunan Drainase Painan Timur 122,000,000
120,891,500 99.09
10 Pembangunan Drainase Koto Pulai Kp. Kapau 174,000,000
172,605,000 99.20
11 Pembangunan Drainase Kp. Lalang Nagari Betung 200,000,000
198,599,000 99.30
VII. Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 42,897,179,150
41,236,929,350 96.13
1 RehabilitasiPemeliharaan Jalan
4,732,000,000 4,730,440,400
99.97 pemeliharaan rutin jalan kabupaten
2 Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Kabupaten DAK 2015
22,962,640,300 21,797,772,550
94.93 Peningkatan jalan paket I
Jalan Koto Baru - Limau Manis Kp. Akad Jalan Koto kabun - Air Tambang
Jalan IBRD Seb. Tarok - Sei Liku Jalan Labuhan Tanjak - Sei. Sirah Hilir
Jalan Koto Merapak - Koto Panjang Jalan Tanjung Medan - Muaro Sakai
Jalan Lubuk Nyiur - Tuik
Pemeliharaan BerkalaRehabilitasi jalan paket I jalan STAI karang sago
jalan Koto Kaduduak - Tj. Kandis Jalan Anakan - Tl. Kasai
Pembangunan Jembatan Sei Putih Pemb. Jembatan Sei Putih
Pembangunan Jembatan Kayu Bawang Pemb. Jembatan kayu bawang Simp 4 Kambang
Peningkatan jalan paket II Jalan Tarusan - Sungai Tawa
jalan Cumateh - Kampung Sawah
IV-68
Peningkatan Jaln Koto Kaduduk - Tanjung Kandis 3
Pengawasan RehabilitasiPemeliharaan Jalan Kabupaten DAK 467,215,600
445,999,500 95.46
4 Perencanaan RehabilitasiPemeliharaan Jalan Kabupaten DAK 2016
215,710,000 212,512,400
98.52 5
Penunjang RehabilitasiPemeliharaan Periodik Jalan kabupaten DAK Paket I
75,000,000 63,650,600
84.87 6
Penunjang RehabilitasiPemeliharaan Periodik Jalan kabupaten DAK Paket II
53,460,000 46,225,000
86.47 7
Penunjang RehabilitasiPemeliharaan Periodik Jalan kabupaten DAK Paket III
60,000,000 44,997,100
75.00 8
Penunjang RehabilitasiPemeliharaan Periodik Jalan kabupaten DAK Paket IV
48,246,000 38,338,500
79.46 9
Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan Pedesaan 8,563,083,850
8,422,289,400 98.36
Pengadaan Rambu-Rambu Jembatan Rehabilitasi Jembatan Kayu Aro, Langgai
Rehab. Jembatan Gantung Pasar Baru, Luhung Rehab. Jembatan gantung Batu Hampar
Rehabilitasi Jembatan Gantung Kampung Akad Rehabilitasi Jembatan Gantung Pulai - Lakitan
Rehabilitasi Jembatan Gantung Tanjung Medan - Damar Rumput Rehabilitasi Jembatan Gantung Muaro Sakai - Pasir Ganting
Rehabilitasi Jembatan Gantung Kampung Tanjung Rehabilitasi Jembatan Koto Pulai
Rehabilitasi Jembatan Silaut I Rehabilitasi Jembatan Gantung Koto Panjang
Rehabilitasi Jembatan Gantung ganting Kubang Rehabilitasi Jembatan Koto Merapak
10 Rehabilitasi Jalan Simpang Bungo Pasang - Salido Kecil 21,991,000
1,811,000 8.24
11 Penunjang RehabilitasiPemeliharaan Periodik Jalan kabupaten DAK 2015 Paket V
54,844,000 40,964,100
74.69 12 Rehabilitasi Jalan Bukit Langkisau
200,000,000 197,144,000
98.57 13 Pemeliharaan jalan kabupaten
5,442,988,400 5,194,784,800
95.44 _
Jalan Simpang Bungo Pasang - Salido Kecil _
Komplek Pemda _
Jalan Simpang Apa Jaya - Lb. Pasing _
jalan Lingkar Puskesmas dan Balai Lamo Salido _
Jalan SMK - Pintu Rimbo _
Kp. Baru - Sianik
VIII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 331,374,000
308,870,000 93.21
1 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
81,100,000 76,520,000
94.35 2
Rehabilitasipemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel Alat - alat berat
149,125,000 131,780,500
88.37 3
Rehabilitasipemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
20,000,000 20,000,000
100.00 4
Operasional Laboratorium 81,149,000
80,569,500 99.29
IV-69 IX.
10,670,744,400 9,772,613,544
91.58
1 Pembangunan Infrastruktur Air Minum DAK
3,810,948,200 3,287,301,200
86.26 2
Penunjang Pembangunan Infrastruktur Air MinumDAK 54,528,500
47,403,900 86.93
3 Pengawasan Pembangunan Infratruktur Air Minum DAK
103,152,500 85,873,545
83.25 4
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Air minum DAK 2016 50,000,000
48,813,000 97.63
5 Pembangunan Infrastruktur Sanitasi DAK 2015
4,066,346,700 4,066,340,399
100.00 6
Penunjang Pembangunan Infrastruktur Sanitasi DAK 2015 179,075,000
176,478,400 98.55
7 Pemeliharaan Sapras Air Bersih Kab. Pesisir Selatan
391,000,000 213,578,500
54.62 8
Pemb. Sarana dan Prasarana Air Bersih 2,015,693,500
1,846,824,600 91.62
X. 6,085,709,232
4,726,436,960 77.66
1 PembangunanPeningkatan Infrastruktur
4,962,709,232 3,819,716,960
76.97 2
Perencanaan Rest Area Puncak Paku Kawasan Mandeh 30,000,000
28,851,500 96.17
3 Perencanaan Menara pandang Kawasan mandeh
50,000,000 47,848,000
95.70 4
Penyusunan Masterplan Kawasan Wisata Terpadu Carocok Painan 450,000,000
368,857,500 81.97
5 Percepatan Pembangunan Kawasan Wisata Mandeh
250,000,000 244,299,000
97.72 6
Pembangunan Sarana Prasarana Rest Area Sei Gemuruh 250,000,000
130,398,500 52.16
7 Penataan bangunan Kawasan Destinasi Wisata Mandeh Rubiah
43,000,000 38,232,500
88.91 8
Percepatan Pembangunan Kawasan Wisata Batu Kalang dan Pulau Karam
50,000,000 48,233,000
96.47
XI. 28,375,342,975
27,934,361,102 98.45
1 HIK Pamsimas
400,000,000 400,000,000
100.00 Pembangunan sarana air minumsarana sanitasi kec. Bayang Utara
Pembangunan sarana air minumsarana sanitasi kec. Lengayang Pembangunan sarana air minumsarana sanitasi kec. IV Jurai
2 Penunjang Pamsimas dan sanimas
114,131,500 105,129,400
92.11 3
Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa I 2,578,850,000
2,572,722,600 99.76
4 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa II
1,818,025,000 1,761,307,300
96.88 5
Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa III 419,469,500
419,368,900 99.98
6 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa IV
2,063,080,300 2,014,505,100
97.65 7
Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa V 1,952,204,500
1,946,582,000 99.71
8 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa VI
1,997,579,500 1,994,014,100
99.82 9
Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa VII 3,153,255,000
3,150,905,000 99.93
10 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa VIII 1,949,543,000
1,944,973,600 99.77
11 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa IX 1,957,946,000
1,819,105,699 92.91
12 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa X 724,559,500
721,724,300 99.61
13 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa XI 258,949,500
257,052,300 99.27
14 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa XII 315,371,500
315,344,700 99.99
15 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa XIII 215,000,000
214,463,800 99.75
16 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa XIV 573,744,000
571,861,700 99.67
17 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa XV 1,688,506,500
1,594,628,500 94.44
18 Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan PPIP 39,299,000
33,401,300 84.99
Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
IV-70 19
Pemb. Jl. Transportasi Perdesaan DAK 2015 5,131,565,000
5,131,565,000 100.00
Peningkatan Jalan Tb. Tinggi - Talang TS - Padang Limau manis Peningkatan Jl. Limau Sundai - Pelangai gadang
Peningkatan Jalan Labuhan tanjak - Sekitarnya 20
Penunjang Jalan Transportasi Perdesaan DAK 2015 58,041,000
54,707,500 94.26
21 Pengawasan Jalan Transportasi Perdesaan DAK
109,257,500 95,902,500
87.78 22
Perencanaan Jalan Transportasi Perdesaan DAK 50,000,000
49,515,800 99.03
23 Pamsimas Reguler APBD
440,000,000 440,000,000
100.00 Pembangunan Sarana Air minumSanitasi kec. Koto XI Tarusan
Pembangunan Sarana Air minumSanitasi kec. Bayang 24
Penunjang Kegiatan AMPL Air minum dan Penyehatan Lingkungan 37,024,000
14,993,100 40.50
25 Penunjang HIK Pamsimas
129,941,175 114,581,403
88.18 26
Pembangunan MCK 200,000,000
196,005,500 98.00
Pembangunan MCK Rumah miskin Nagari kec. Koto XI Tarusan Pembangunan MCK Kp. Koto Pulai Kec. Lengayang
XII. Program Dukungan Dana Untuk Program Bersama DDUPB 2,232,449,000
1,793,339,800 80.33
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana TPA Gunung Bungkuk
21,362,500 20,734,500
97.06 2
Pembangunan Jl. Minapolitan Mandeh, Koto XI Tarusan 198,792,500
196,869,500 99.03
3 Pembangunan SPAM IKK Koto Gunung Batang Kapas
457,028,000 455,990,600
99.77 4
Pembangunan SPAM PPI Muaro Gadang, Linggo Sari Baganti 200,000,000
196,475,500 98.24
5 Pembangunan SPAM MBR Kota Painan
444,119,000 440,144,000
99.10 6
Penyediaan Infrastruktur Permukiman Kumuh Salido 38,000,000
31,439,100 82.73
7 Pembangunan SPAM IKK Sei Lundang
94,264,100 90,335,100
95.83 8
Penunjang 3R 95,180,000
68,720,000 72.20
9 Penunjang Lanjutan Pembangunan Infrastruktur Sindang Lunang
DAK 2014 7,362,500
- 10
Lanjutan Pembangunan Infrastruktur Sindang Lunang DAK 2014 174,321,000
- 11
Perencanaan SPAM Nagari Sei Pinang 50,000,000
48,671,000 97.34
12 Perencanaan SPAM Nagari Sei Nyalo
50,000,000 48,896,000
97.79 13
Perencanaan SPAM Nagari Mandeh 50,000,000
48,472,000 96.94
14 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau RTH
352,019,400 146,592,500
41.64
XIII. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 9,385,700
9,340,200 99.52
1 Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi
9,385,700 9,340,200
99.52
XIV. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 861,200,575
761,114,240 88.38
1 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan
195,749,000 157,829,000
80.63 2
Singkronisasi RPIJM-CIPTA KARYA 111,963,400
105,891,800 94.58
3 Singkronisasi Program DAK dan APBN
199,725,500 188,340,340
94.30 4
Penunjang Kegiatan bantuan Perumahan BSPS 84,660,375
80,269,100 94.81
5 Identifikasi Kegiatan 2016
33,102,300 32,738,300
98.90 6
Profil Kawasan Kumuh Mandeh dan Sei Nyalo 53,000,000
30,348,600 57.26
7 Penyusunan Dokumen HSBGN
33,000,000 23,589,100
71.48 8
Feseability Studi Ruang Terbuka Hijau RTH Kawasan mandeh Tarusan
50,000,000 47,874,500
95.75 9
Feseability Studi Fasilitas Perkantoran Kawasan mandeh Tarusan 50,000,000
47,100,500 94.20
10 Feseability Studi Rusunawa Kawasan Carocok Tarusan
50,000,000 47,133,000
94.27
IV-71
XV. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan 1,042,830,800
1,019,342,700 97.75
1 Pemeliharaan dan Operasional Pertamanan
842,830,800 830,285,200
98.51 2
Perencanaan Sarana dan Prasarana Pertamanan 200,000,000
189,057,500 94.53
XVI. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 648,268,000
581,959,300 89.77
1 Inventarisasi Data Base Kebinamargaan
250,000,000 249,425,500
99.77 2
Inventarisasi Data Base Keciptakaryaan 248,268,000
245,881,500 99.04
3 UKLUPL Jalan Pinggir Sago - Salido
50,000,000 48,392,000
96.78 4
Sistem Informasi Data Base Perumahan SIDBP 50,000,000
17,731,100 35.46
5 Pendataan Pemutakhiran Data Aset Daerah Bidang Kebinamargaan
50,000,000 20,529,200
41.06
B. 47,515,112,778
43,743,022,182 92.06
I. 1,149,586,146
1,051,671,825 91.48
1 Penyediaanjasakomunikasi, sumberdaya air danlistrik
131,980,000 86,101,734
65.24 2
Penyediaanjasaadministrasikeuangan 548,830,000
531,705,502 96.88
3 Penyediaanjasakebersihankantor
40,659,200 38,098,000
93.7 4
Penyediaanjasaperbaikanperalatankerja 15,900,000
9,644,000 60.65
5 PenyediaanAlatTulis Kantor
77,935,116 70,669,000
90.68 6
Penyediaanbarangcetakandanpenggandaan 33,326,200
26,779,800 80.36
7 Penyediaankomponeninstalasilistrikpeneranganbangunan kantor
8,400,000 4,785,000
56.96 9
Penyediaanmakanandanminuman 63,630,000
55,597,500 87.38
10 Rapat-rapatkordinasidankonsultasikeluardaerah
153,860,000 153,838,289
99.99 11
Rapat-rapatKoordinasidanKonsultasiDalam Daerah 72,960,000
72,350,000 99.16
12 PenyusunanStandarOperasionalProsedur SOP
2,105,630 2103000
99.88
II. 2,159,783,240
1,895,847,950 87.78
1 Pembangunan Gedung Kantor
733,017,500 726,982,500
99.18 2
PengadaanKendaraanDinasOperasional 462,750,000
384,570,000 83.11
3 PengadaanPeralatanGedung Kantor
345,829,400 259,448,000
75.02 4
PengadaanMebeleur 62,875,000
57,934,250 92.14
5 PemeliharaanRutinBerkalaGedungkantor
113,816,340 109,103,200
95.86 6
PemeliharaanRutinBerkalaKendaraanDinasOperasional 241,495,000
159,552,500 66.07
7 RehabilitasiSedangBeratGedung Kantor
200,000,000 198,257,500
99.13
III. 118,810,000
103,989,976 87.53
1 PendidikandanPelatihan Formal
118,810,000 103,989,976
87.53
IV. 5,465,228,500
5,431,455,600 99.38
1 Pembangunan SaluranDrainaseGorong-gorong
5,389,528,500 5,356,208,800
99.38 2
Pembangunan DrainaseSurantih Alokasidanabantuankeuangan yang bersifatkhususpropinsi TA. 2014
75,700,000 75,246,800
99.4
V. 21,953,208,200
19,425,722,381 88.49
1 PelaksaanNormalisasiSaluran Sungai
691,200,000 622,586,400
90.07 2
RehabilitasiPemeliharaanJaringanIrigasi 3,150,418,400
2,946,260,750 93.52
3 OptimalisasiFungsiJaringanIrigasi yang telahDibangun
1,250,000,000 1,233,842,600
98.71 4
PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi DAK 6,659,520,000
5,796,930,073 87.05
5 PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi Penunjang DAK
110,898,700 107,368,500
96.82
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASEGORONG-GORONG
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN, RAWA, DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
IV-72 6
PerencanaanPeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi 1,340,258,242
1,326,652,300 98.98
7 Kegiatan WISMP Loan
601,200,000 -
8 Kegiatan WISMP Penunjang
118,100,000 11,304,600
9.57 9
PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi DAK TambahandanPendamping 2015
5,552,616,000 5,163,944,908
93 10
PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi Penunjang DAK Tambahan 2015
91,290,700 76,369,600
83.66 11
PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi Luncuran DAK danPendamping DAK 2013
208,257,708 9,251,400
4.44 12
PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi DAK Tambahan P3K2 Tahun 2015
1,928,600,000 1,880,362,800
97.5 13
PelaksanaanNormalisasiSaluran Sungai LuncuranTahun 2014 247,360,200
247,360,200 100
14 RehabilitasiPemeliharaanJaringanIrigasiTahun 2014
3,488,250 3,488,250
100
VI. 671,864,616
542,225,100 80.7
1 Monitoring, EvaluasidanPelaporan
33,541,900 12,276,000
36.6 2
LaporanPelaksanaan AMDAL 137,997,200
30,552,700 22.14
3 PerencanaanEmbungdanBangunanPenampungLainnya
108,369,516 108,034,400
99.69 4
PerencanaanEmbungdanBangunanPenampungLainnya LuncuranTahun 2014
289,080,000 289,080,000
100 5
PenyusunanDokumen UKP dan UPL 102,876,000
102,282,000 99.42
VII. 15,996,632,076
15,292,109,350 95.6
1 RehabilitasidanPemeliharaanbantarandantanggulsungai
10,249,197,776 9,825,533,000
95.87 2
Pengembanganpengelolaandaerahrawadalamrangkapengendalianbanj ir
3,420,775,000 3,392,578,450
99.18 3
PeningkatanPembersihandanPengerukan SungaiKali 752,300,000
715,472,400 95.1
4 Pembangunan PrasaranaPengamanPantai
- -
5 PerencanaanPrasaranaPengamanMuaradanPantai
304,476,900 296,783,900
97.47 6
PemeliharaanDrainaseRawa 1,005,200,000
1,000,011,200 99.48
7 RehabilitasidanPemeliharaanBantarandanTanggul Sungai
Penanganan Daerah RawanBencanaTahun 2015 64,682,400
61,730,400 95.44
8 PenanggulanganBencanaAlam
200,000,000 -
C. 63,846,290
53,849,290 84.34
I. 63,846,290
53,849,290 84.34
1. RehabilitasiPemeliharaan Alat-alat Berat
63,846,290 53,849,290
84.34
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penenggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air dengan total anggaran sebesar Rp. 212.881.367125,- terealisasi sebesar Rp. 201.018.273.719,- 94,43, dengan rincian realisasi pelaksanaan program
dan kegiatan sebagai berikut:
1. DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan dengan 16 Program dan 200 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 165.302.408.057,- dengan