DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 165,302,408,057

IV-65

V. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 50,340,562,675

47,627,536,550 94.61 1 Pembangunan Jalan Salido - carocok, Lanjutan 50,574,500 50,274,500 99.41 2 Pembangunan Jalan Komplek PU - Ujung Tanjung 200,000,000 198,531,500 99.27 3 Peningkatan jalan Ampuan - Gunung Bungkuk 300,000,000 265,215,000 88.41 4 Pembangunan Jalan Kantor Wali Nagari Kambang barat - SMPN 1 200,000,000 199,452,000 99.73 5 Perencanaan jalan Pinggir Pantai Salido 200,000,000 197,660,000 98.83 6 Peningkatan Jalan Taratak Sei Tawa - Amping Parak Timur 200,000,000 199,447,000 99.72 7 Pembangunan Jalan Titian Patai Pasar Bukit Air haji 150,000,000 149,481,000 99.65 8 Perencanaan Peningkatan jalan Kabupaten 200,000,000 199,035,000 99.52 9 Perencanaan Pembangunan jalan Kabupaten 150,000,000 145,777,000 97.18 10 Perencanaan Pemeliharaan jalan Kabupaten 150,000,000 137,682,000 91.79 11 Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Binjai 50,000,000 49,782,000 99.56 12 Perencanaan Pembangunan Jembatan Beton Sei Tawa Nagari Setara Nanggalo 30,000,000 29,853,000 99.51 13 Peningkatan Jalan Kantor wali Nagari Aur Duri Sutera 200,000,000 199,453,000 99.73 14 Pembangunan Jalan RMP Lunang 400,000,000 10,000,000 2.50 15 Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Kampung Hulu 50,000,000 49,662,000 99.32 16 Pembangunan Jalan Bukit Punai - Pale Balai Selasa 200,000,000 199,484,000 99.74 17 Peningkatan Jalan Kabupaten Paket II 9,245,489,175 9,070,196,700 98.10 Jalan Muara Air Jambu - Muara Pandan Jalan Karang Labuang Cupak Jalan Lb. Sarik - Kp. Akad Jalan Rawang Timbulun Pesantren Sabilul Jannah Pelataran Parkir Gor Zaini Zein 18 Pembangunan Jalan Padang Sawah - Kp. Ujung Air Lanjutan 175,000,000 174,450,000 99.69 19 Peningkatan jalan Kabupaten paket I 17,415,402,500 17,111,886,000 98.26 Jalan Kp. Tanjung Medan Muara Sakai Jalan Ps. Lagan - Lagan Mudik Jalan Ps. Lamo - Padang Damar Punggasan Jalan Labuhan Tanjak Sekitarnya Jalan Pasar Bukit - Padang Buluh Jalan rawang Bakung - Ujung Pasak - Sikabu Jalan Kp. Jambak Kt. Gadang - Sei Rotan Jalan Koto Langang - Koto Panjang 20 Pembangunan Jalan Pincuran Boga - Sungai Nipah, lanjutan 1,127,996,500 1,121,861,500 99.46 21 Pembangunan Jalan Masuk Akademi Komunitas 200,000,000 198,839,000 99.42 22 Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung SDN 20 Tambang 50,000,000 49,593,500 99.19 23 Pembangunan Jembatan Muaro Air jambu - Muaro Pandaan 200,000,000 199,480,000 99.74 24 Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Lama Labuhan Tanjak Lanjutan 1,868,964,000 1,868,964,000 100.00 25 Pembangunan Jalan Durian Pandaan - Labuhan Tanjak 621,128,000 620,692,700 99.93 IV-66 26 Peningkatan Jalan Ps. Lama - Labuhan Tanjak 543,067,000 502,984,050 92.62 27 Peningkatan Jalan Jembatan Gantung Medan Baik - Padang Panjang, Lengayang 199,480,500 199,479,200 100.00 28 Pembangunan Jalan Kantor Camat Sutera 149,545,000 149,543,700 100.00 29 Pembangunan Jalan kantor Camat Basa IV balai Tapan 156,928,500 155,654,600 99.19 30 Peningkatan Jalan Kapau - Limau Manis 411,480,000 406,175,500 98.71 31 Peningkatan jalan SMK Ranah Pesisir 362,805,000 354,329,500 97.66 32 Peningkatan Jalan Padang Tae - SMA 3 Sutera 23,420,500 21,280,500 90.86 33 Peningkatan jalan Sungai pampam - Limau manis 328,658,000 328,655,700 100.00 34 Peningkatan Jl. Lb. Sarik - Kp. Akad 33,409,000 32,678,500 97.81 35 Peningkatan Jl. Gurun Panjang - Patai Kapuh 330,330,000 330,302,400 99.99 36 Peningkatan Jalan Lb. Kumpai - Api-Api 1,302,444,000 1,287,815,700 98.88 37 Perencanaan Pembangunan Jembatan dan Jalan Bukit Langkisau - Bukit Putus - Salido , Kec. IV Jurai 231,653,500 229,618,500 99.12 38 Pembangunan Jembatan Paket I: 2,722,850,500 2,709,270,600 99.50 Pembangunan Jembatan Beton Sungai Tawa, Kec. Koto XI tarusan Pembangunan Jembatan Kp. Siguntur Tua, Kec. Koto XI tarusan batal Pembangunan Jembatan Pasar talaok, Kec. Bayang Pembangunan Jembatan gantung Belakang SMP 3 Bunga Pasang Pembangunan Jembatan Beton Kp. Aur Duri, Kec. Sutera Pembangunan Jembatan Talao Kandis, Lanjutan Pembangunan Jembatan Silaut I batal 39 Pembangunan Jalan Lingkar Pasar Kambang 199,573,000 192,443,000 96.43 40 Pembangunan Jembantan Lambung Bukit Lanjutan 1,101,987,500 1,101,984,600 100.00 41 Peningkatan jalan rawang - Gn. Malelo 257,262,000 247,867,000 96.35 42 Peningkatan jalan Jinang - Kp. Pansur 288,944,000 286,289,500 99.08 43 Peningkatan jalan Kp. Koto Nan Tigo 262,395,000 260,254,100 99.18 44 Peningkatan Jl. Calau - Lansano - Taratak Baru 174,611,500 174,608,300 100.00 45 Pembuatan Dinding Penahan Lokasi RSUD Baru 1,549,490,000 50,764,500 3.28 46 Peningkatan Jalan Koto Panjang Tanjung Kandis 348,255,000 344,419,200 98.90 47 Pemb. Jl. Bukit Pulai - Labuhan Baruk 331,087,000 320,064,000 96.67 48 Pembangunan Jl. Sikabu - pdg Panjang 552,082,000 550,622,100 99.74 49 Peningkatan Jl. Padat Karya - Tj. Gadang 389,562,000 382,471,700 98.18 50 Peningkatan Jalan Kayu Gadang - Langgai Lanjutan 212,144,500 212,140,900 100.00 51 Peningkatan Jl. Lubuak Aguang - Koto Pulai 199,473,000 199,469,400 100.00 52 Peningkatan jalan Pasar lakitan - Koto Rawang 415,521,000 412,644,000 99.31 53 Peningkatan jalan Sualang - Lubuak Jua 385,034,000 377,634,500 98.08 54 Peningkatan Jalan Karang Labuang - Cupak 32,678,500 32,378,500 99.08 55 Peningkatan jalan Pulai - Tj. Durian 356,096,000 356,064,200 99.99 56 Peningkatan Jalan Belakang SMA 3 100,000,000 99,142,100 99.14 57 Peningkatan Jalan Koto Lamo Nagari Lakitan Tengah 374,814,000 369,049,500 98.46 58 Pembangunan Jalan Teluk Nibung, Kec. Bayang 199,445,500 199,441,500 100.00 59 Peningkatan jalan Silaut I - Durian Saribu 548,475,000 548,473,200 100.00 60 Peningkatan Jalan Rawang VII - Sekitarnya 199,406,500 199,403,100 100.00 61 Peningkatan Jalan Padang tae - Lakuak 376,299,500 307,591,500 81.74 62 Peningkatan Jalan Siguntur Tua 150,000,000 149,453,000 99.64 63 Peningkatan Jalan Masuk Kantor Camat Ranah IV Hulu Tapan 150,000,000 149,489,000 99.66 64 Peningkatan Jalan Lingkar Lubuk Cubadak Pelangai Kecil 420,000,000 366,421,000 87.24 65 Peningkatan Jalan Palo Koto Aia gadang Nagari Koto baru 35,300,000 33,492,300 94.88 66 Pembangunan Jalan Ke Kantor Camat Silaut 200,000,000 199,442,000 99.72 67 Pembangunan Jalan Talao Bukit Siayah Lumpo 100,000,000 99,478,000 99.48 IV-67

VI. Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong-gorong 2,326,750,000

2,272,825,500 97.68 1 Pemeliharaan Drainase Perkotaan 275,500,000 254,992,000 92.56 2 Pembangunan saluran Drainase Gorong-gorong : 980,250,000 975,902,500 99.56 Pemb. Saluran Drainase gang SMA 2 Painan Pembangunan Drainase Sekitar Pasar Painan Pembangunan Trotoar Carocok Painan Sekitarnya Pembangunan Drainase Pasar Air Haji 3 Pembangunan Drainase Bukit Putus - Pincuran Boga 150,000,000 148,378,500 98.92 4 DED Pembangunan Drainase Pasar Sago Sekitarnya 50,000,000 48,158,000 96.32 5 DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Dua Jalur Sago - Painan 190,000,000 174,302,500 91.74 6 DED Pembangunan Drainase Kp. Baru Sianik Sekitarnya 50,000,000 47,452,500 94.91 7 DED Pembangunan Drainase Kota Painan 50,000,000 47,822,000 95.64 8 Pemeliharaan Drainase Pasar Ibukota Kecamatan 85,000,000 83,722,000 98.50 9 Pembangunan Drainase Painan Timur 122,000,000 120,891,500 99.09 10 Pembangunan Drainase Koto Pulai Kp. Kapau 174,000,000 172,605,000 99.20 11 Pembangunan Drainase Kp. Lalang Nagari Betung 200,000,000 198,599,000 99.30

VII. Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 42,897,179,150

41,236,929,350 96.13 1 RehabilitasiPemeliharaan Jalan 4,732,000,000 4,730,440,400 99.97 pemeliharaan rutin jalan kabupaten 2 Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Kabupaten DAK 2015 22,962,640,300 21,797,772,550 94.93 Peningkatan jalan paket I Jalan Koto Baru - Limau Manis Kp. Akad Jalan Koto kabun - Air Tambang Jalan IBRD Seb. Tarok - Sei Liku Jalan Labuhan Tanjak - Sei. Sirah Hilir Jalan Koto Merapak - Koto Panjang Jalan Tanjung Medan - Muaro Sakai Jalan Lubuk Nyiur - Tuik Pemeliharaan BerkalaRehabilitasi jalan paket I jalan STAI karang sago jalan Koto Kaduduak - Tj. Kandis Jalan Anakan - Tl. Kasai Pembangunan Jembatan Sei Putih Pemb. Jembatan Sei Putih Pembangunan Jembatan Kayu Bawang Pemb. Jembatan kayu bawang Simp 4 Kambang Peningkatan jalan paket II Jalan Tarusan - Sungai Tawa jalan Cumateh - Kampung Sawah IV-68 Peningkatan Jaln Koto Kaduduk - Tanjung Kandis 3 Pengawasan RehabilitasiPemeliharaan Jalan Kabupaten DAK 467,215,600 445,999,500 95.46 4 Perencanaan RehabilitasiPemeliharaan Jalan Kabupaten DAK 2016 215,710,000 212,512,400 98.52 5 Penunjang RehabilitasiPemeliharaan Periodik Jalan kabupaten DAK Paket I 75,000,000 63,650,600 84.87 6 Penunjang RehabilitasiPemeliharaan Periodik Jalan kabupaten DAK Paket II 53,460,000 46,225,000 86.47 7 Penunjang RehabilitasiPemeliharaan Periodik Jalan kabupaten DAK Paket III 60,000,000 44,997,100 75.00 8 Penunjang RehabilitasiPemeliharaan Periodik Jalan kabupaten DAK Paket IV 48,246,000 38,338,500 79.46 9 Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan Pedesaan 8,563,083,850 8,422,289,400 98.36 Pengadaan Rambu-Rambu Jembatan Rehabilitasi Jembatan Kayu Aro, Langgai Rehab. Jembatan Gantung Pasar Baru, Luhung Rehab. Jembatan gantung Batu Hampar Rehabilitasi Jembatan Gantung Kampung Akad Rehabilitasi Jembatan Gantung Pulai - Lakitan Rehabilitasi Jembatan Gantung Tanjung Medan - Damar Rumput Rehabilitasi Jembatan Gantung Muaro Sakai - Pasir Ganting Rehabilitasi Jembatan Gantung Kampung Tanjung Rehabilitasi Jembatan Koto Pulai Rehabilitasi Jembatan Silaut I Rehabilitasi Jembatan Gantung Koto Panjang Rehabilitasi Jembatan Gantung ganting Kubang Rehabilitasi Jembatan Koto Merapak 10 Rehabilitasi Jalan Simpang Bungo Pasang - Salido Kecil 21,991,000 1,811,000 8.24 11 Penunjang RehabilitasiPemeliharaan Periodik Jalan kabupaten DAK 2015 Paket V 54,844,000 40,964,100 74.69 12 Rehabilitasi Jalan Bukit Langkisau 200,000,000 197,144,000 98.57 13 Pemeliharaan jalan kabupaten 5,442,988,400 5,194,784,800 95.44 _ Jalan Simpang Bungo Pasang - Salido Kecil _ Komplek Pemda _ Jalan Simpang Apa Jaya - Lb. Pasing _ jalan Lingkar Puskesmas dan Balai Lamo Salido _ Jalan SMK - Pintu Rimbo _ Kp. Baru - Sianik

VIII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 331,374,000

308,870,000 93.21 1 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 81,100,000 76,520,000 94.35 2 Rehabilitasipemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel Alat - alat berat 149,125,000 131,780,500 88.37 3 Rehabilitasipemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 20,000,000 20,000,000 100.00 4 Operasional Laboratorium 81,149,000 80,569,500 99.29 IV-69 IX. 10,670,744,400 9,772,613,544 91.58 1 Pembangunan Infrastruktur Air Minum DAK 3,810,948,200 3,287,301,200 86.26 2 Penunjang Pembangunan Infrastruktur Air MinumDAK 54,528,500 47,403,900 86.93 3 Pengawasan Pembangunan Infratruktur Air Minum DAK 103,152,500 85,873,545 83.25 4 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Air minum DAK 2016 50,000,000 48,813,000 97.63 5 Pembangunan Infrastruktur Sanitasi DAK 2015 4,066,346,700 4,066,340,399 100.00 6 Penunjang Pembangunan Infrastruktur Sanitasi DAK 2015 179,075,000 176,478,400 98.55 7 Pemeliharaan Sapras Air Bersih Kab. Pesisir Selatan 391,000,000 213,578,500 54.62 8 Pemb. Sarana dan Prasarana Air Bersih 2,015,693,500 1,846,824,600 91.62

X. 6,085,709,232

4,726,436,960 77.66 1 PembangunanPeningkatan Infrastruktur 4,962,709,232 3,819,716,960 76.97 2 Perencanaan Rest Area Puncak Paku Kawasan Mandeh 30,000,000 28,851,500 96.17 3 Perencanaan Menara pandang Kawasan mandeh 50,000,000 47,848,000 95.70 4 Penyusunan Masterplan Kawasan Wisata Terpadu Carocok Painan 450,000,000 368,857,500 81.97 5 Percepatan Pembangunan Kawasan Wisata Mandeh 250,000,000 244,299,000 97.72 6 Pembangunan Sarana Prasarana Rest Area Sei Gemuruh 250,000,000 130,398,500 52.16 7 Penataan bangunan Kawasan Destinasi Wisata Mandeh Rubiah 43,000,000 38,232,500 88.91 8 Percepatan Pembangunan Kawasan Wisata Batu Kalang dan Pulau Karam 50,000,000 48,233,000 96.47

XI. 28,375,342,975

27,934,361,102 98.45 1 HIK Pamsimas 400,000,000 400,000,000 100.00 Pembangunan sarana air minumsarana sanitasi kec. Bayang Utara Pembangunan sarana air minumsarana sanitasi kec. Lengayang Pembangunan sarana air minumsarana sanitasi kec. IV Jurai 2 Penunjang Pamsimas dan sanimas 114,131,500 105,129,400 92.11 3 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa I 2,578,850,000 2,572,722,600 99.76 4 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa II 1,818,025,000 1,761,307,300 96.88 5 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa III 419,469,500 419,368,900 99.98 6 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa IV 2,063,080,300 2,014,505,100 97.65 7 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa V 1,952,204,500 1,946,582,000 99.71 8 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa VI 1,997,579,500 1,994,014,100 99.82 9 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa VII 3,153,255,000 3,150,905,000 99.93 10 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa VIII 1,949,543,000 1,944,973,600 99.77 11 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa IX 1,957,946,000 1,819,105,699 92.91 12 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa X 724,559,500 721,724,300 99.61 13 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa XI 258,949,500 257,052,300 99.27 14 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa XII 315,371,500 315,344,700 99.99 15 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa XIII 215,000,000 214,463,800 99.75 16 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa XIV 573,744,000 571,861,700 99.67 17 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa XV 1,688,506,500 1,594,628,500 94.44 18 Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan PPIP 39,299,000 33,401,300 84.99 Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya IV-70 19 Pemb. Jl. Transportasi Perdesaan DAK 2015 5,131,565,000 5,131,565,000 100.00 Peningkatan Jalan Tb. Tinggi - Talang TS - Padang Limau manis Peningkatan Jl. Limau Sundai - Pelangai gadang Peningkatan Jalan Labuhan tanjak - Sekitarnya 20 Penunjang Jalan Transportasi Perdesaan DAK 2015 58,041,000 54,707,500 94.26 21 Pengawasan Jalan Transportasi Perdesaan DAK 109,257,500 95,902,500 87.78 22 Perencanaan Jalan Transportasi Perdesaan DAK 50,000,000 49,515,800 99.03 23 Pamsimas Reguler APBD 440,000,000 440,000,000 100.00 Pembangunan Sarana Air minumSanitasi kec. Koto XI Tarusan Pembangunan Sarana Air minumSanitasi kec. Bayang 24 Penunjang Kegiatan AMPL Air minum dan Penyehatan Lingkungan 37,024,000 14,993,100 40.50 25 Penunjang HIK Pamsimas 129,941,175 114,581,403 88.18 26 Pembangunan MCK 200,000,000 196,005,500 98.00 Pembangunan MCK Rumah miskin Nagari kec. Koto XI Tarusan Pembangunan MCK Kp. Koto Pulai Kec. Lengayang

XII. Program Dukungan Dana Untuk Program Bersama DDUPB 2,232,449,000

1,793,339,800 80.33 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana TPA Gunung Bungkuk 21,362,500 20,734,500 97.06 2 Pembangunan Jl. Minapolitan Mandeh, Koto XI Tarusan 198,792,500 196,869,500 99.03 3 Pembangunan SPAM IKK Koto Gunung Batang Kapas 457,028,000 455,990,600 99.77 4 Pembangunan SPAM PPI Muaro Gadang, Linggo Sari Baganti 200,000,000 196,475,500 98.24 5 Pembangunan SPAM MBR Kota Painan 444,119,000 440,144,000 99.10 6 Penyediaan Infrastruktur Permukiman Kumuh Salido 38,000,000 31,439,100 82.73 7 Pembangunan SPAM IKK Sei Lundang 94,264,100 90,335,100 95.83 8 Penunjang 3R 95,180,000 68,720,000 72.20 9 Penunjang Lanjutan Pembangunan Infrastruktur Sindang Lunang DAK 2014 7,362,500 - 10 Lanjutan Pembangunan Infrastruktur Sindang Lunang DAK 2014 174,321,000 - 11 Perencanaan SPAM Nagari Sei Pinang 50,000,000 48,671,000 97.34 12 Perencanaan SPAM Nagari Sei Nyalo 50,000,000 48,896,000 97.79 13 Perencanaan SPAM Nagari Mandeh 50,000,000 48,472,000 96.94 14 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau RTH 352,019,400 146,592,500 41.64

XIII. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 9,385,700

9,340,200 99.52 1 Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi 9,385,700 9,340,200 99.52

XIV. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 861,200,575

761,114,240 88.38 1 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan 195,749,000 157,829,000 80.63 2 Singkronisasi RPIJM-CIPTA KARYA 111,963,400 105,891,800 94.58 3 Singkronisasi Program DAK dan APBN 199,725,500 188,340,340 94.30 4 Penunjang Kegiatan bantuan Perumahan BSPS 84,660,375 80,269,100 94.81 5 Identifikasi Kegiatan 2016 33,102,300 32,738,300 98.90 6 Profil Kawasan Kumuh Mandeh dan Sei Nyalo 53,000,000 30,348,600 57.26 7 Penyusunan Dokumen HSBGN 33,000,000 23,589,100 71.48 8 Feseability Studi Ruang Terbuka Hijau RTH Kawasan mandeh Tarusan 50,000,000 47,874,500 95.75 9 Feseability Studi Fasilitas Perkantoran Kawasan mandeh Tarusan 50,000,000 47,100,500 94.20 10 Feseability Studi Rusunawa Kawasan Carocok Tarusan 50,000,000 47,133,000 94.27 IV-71

XV. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan 1,042,830,800

1,019,342,700 97.75 1 Pemeliharaan dan Operasional Pertamanan 842,830,800 830,285,200 98.51 2 Perencanaan Sarana dan Prasarana Pertamanan 200,000,000 189,057,500 94.53

XVI. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 648,268,000

581,959,300 89.77 1 Inventarisasi Data Base Kebinamargaan 250,000,000 249,425,500 99.77 2 Inventarisasi Data Base Keciptakaryaan 248,268,000 245,881,500 99.04 3 UKLUPL Jalan Pinggir Sago - Salido 50,000,000 48,392,000 96.78 4 Sistem Informasi Data Base Perumahan SIDBP 50,000,000 17,731,100 35.46 5 Pendataan Pemutakhiran Data Aset Daerah Bidang Kebinamargaan 50,000,000 20,529,200 41.06

B. 47,515,112,778

43,743,022,182 92.06

I. 1,149,586,146

1,051,671,825 91.48 1 Penyediaanjasakomunikasi, sumberdaya air danlistrik 131,980,000 86,101,734 65.24 2 Penyediaanjasaadministrasikeuangan 548,830,000 531,705,502 96.88 3 Penyediaanjasakebersihankantor 40,659,200 38,098,000 93.7 4 Penyediaanjasaperbaikanperalatankerja 15,900,000 9,644,000 60.65 5 PenyediaanAlatTulis Kantor 77,935,116 70,669,000 90.68 6 Penyediaanbarangcetakandanpenggandaan 33,326,200 26,779,800 80.36 7 Penyediaankomponeninstalasilistrikpeneranganbangunan kantor 8,400,000 4,785,000 56.96 9 Penyediaanmakanandanminuman 63,630,000 55,597,500 87.38 10 Rapat-rapatkordinasidankonsultasikeluardaerah 153,860,000 153,838,289 99.99 11 Rapat-rapatKoordinasidanKonsultasiDalam Daerah 72,960,000 72,350,000 99.16 12 PenyusunanStandarOperasionalProsedur SOP 2,105,630 2103000 99.88

II. 2,159,783,240

1,895,847,950 87.78 1 Pembangunan Gedung Kantor 733,017,500 726,982,500 99.18 2 PengadaanKendaraanDinasOperasional 462,750,000 384,570,000 83.11 3 PengadaanPeralatanGedung Kantor 345,829,400 259,448,000 75.02 4 PengadaanMebeleur 62,875,000 57,934,250 92.14 5 PemeliharaanRutinBerkalaGedungkantor 113,816,340 109,103,200 95.86 6 PemeliharaanRutinBerkalaKendaraanDinasOperasional 241,495,000 159,552,500 66.07 7 RehabilitasiSedangBeratGedung Kantor 200,000,000 198,257,500 99.13

III. 118,810,000

103,989,976 87.53 1 PendidikandanPelatihan Formal 118,810,000 103,989,976 87.53

IV. 5,465,228,500

5,431,455,600 99.38 1 Pembangunan SaluranDrainaseGorong-gorong 5,389,528,500 5,356,208,800 99.38 2 Pembangunan DrainaseSurantih Alokasidanabantuankeuangan yang bersifatkhususpropinsi TA. 2014 75,700,000 75,246,800 99.4

V. 21,953,208,200

19,425,722,381 88.49 1 PelaksaanNormalisasiSaluran Sungai 691,200,000 622,586,400 90.07 2 RehabilitasiPemeliharaanJaringanIrigasi 3,150,418,400 2,946,260,750 93.52 3 OptimalisasiFungsiJaringanIrigasi yang telahDibangun 1,250,000,000 1,233,842,600 98.71 4 PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi DAK 6,659,520,000 5,796,930,073 87.05 5 PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi Penunjang DAK 110,898,700 107,368,500 96.82 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASEGORONG-GORONG PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN, RAWA, DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR IV-72 6 PerencanaanPeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi 1,340,258,242 1,326,652,300 98.98 7 Kegiatan WISMP Loan 601,200,000 - 8 Kegiatan WISMP Penunjang 118,100,000 11,304,600 9.57 9 PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi DAK TambahandanPendamping 2015 5,552,616,000 5,163,944,908 93 10 PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi Penunjang DAK Tambahan 2015 91,290,700 76,369,600 83.66 11 PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi Luncuran DAK danPendamping DAK 2013 208,257,708 9,251,400 4.44 12 PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi DAK Tambahan P3K2 Tahun 2015 1,928,600,000 1,880,362,800 97.5 13 PelaksanaanNormalisasiSaluran Sungai LuncuranTahun 2014 247,360,200 247,360,200 100 14 RehabilitasiPemeliharaanJaringanIrigasiTahun 2014 3,488,250 3,488,250 100

VI. 671,864,616

542,225,100 80.7 1 Monitoring, EvaluasidanPelaporan 33,541,900 12,276,000 36.6 2 LaporanPelaksanaan AMDAL 137,997,200 30,552,700 22.14 3 PerencanaanEmbungdanBangunanPenampungLainnya 108,369,516 108,034,400 99.69 4 PerencanaanEmbungdanBangunanPenampungLainnya LuncuranTahun 2014 289,080,000 289,080,000 100 5 PenyusunanDokumen UKP dan UPL 102,876,000 102,282,000 99.42

VII. 15,996,632,076

15,292,109,350 95.6 1 RehabilitasidanPemeliharaanbantarandantanggulsungai 10,249,197,776 9,825,533,000 95.87 2 Pengembanganpengelolaandaerahrawadalamrangkapengendalianbanj ir 3,420,775,000 3,392,578,450 99.18 3 PeningkatanPembersihandanPengerukan SungaiKali 752,300,000 715,472,400 95.1 4 Pembangunan PrasaranaPengamanPantai - - 5 PerencanaanPrasaranaPengamanMuaradanPantai 304,476,900 296,783,900 97.47 6 PemeliharaanDrainaseRawa 1,005,200,000 1,000,011,200 99.48 7 RehabilitasidanPemeliharaanBantarandanTanggul Sungai Penanganan Daerah RawanBencanaTahun 2015 64,682,400 61,730,400 95.44 8 PenanggulanganBencanaAlam 200,000,000 -

C. 63,846,290

53,849,290 84.34

I. 63,846,290

53,849,290 84.34 1. RehabilitasiPemeliharaan Alat-alat Berat 63,846,290 53,849,290 84.34 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penenggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dengan total anggaran sebesar Rp. 212.881.367125,- terealisasi sebesar Rp. 201.018.273.719,- 94,43, dengan rincian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan dengan 16 Program dan 200 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 165.302.408.057,- dengan