468,546,088 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ IV-196

V. 492,907,300

492,552,400 99.93 1 243,488,800 243,488,800 100.00 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 6,840,000 6,840,000 100.00 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19,800,000 19,800,000 100.00 3 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 18,851,800 18,851,800 100.00 4 Penyediaan alat tulis kantor 12,159,700 12,159,700 100.00 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,400,300 5,400,300 100.00 6 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 1,735,000 1,735,000 100.00 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,300,000 1,300,000 100.00 8 Penyediaan makanan dan minuman 13,362,000 13,362,000 100.00 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 30,730,000 30,730,000 100.00 10 Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah 133,310,000 133,310,000 100.00 2 146,828,900 146,624,900 99.86 1 Pengaadan peralatan gedung kantor 43,349,900 43,220,900 99.70 2 Pemiliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 64,840,000 64,840,000 100.00 3 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 38,639,000 38,564,000 99.81 4 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 3,300,000 3,300,000 100.00 3 6,000,000 6,000,000 100.00 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 6,000,000 6,000,000 100.00 4 3,304,800 3,304,800 100.00 1 Penyusunan Laporan AKIP SKPD 3,304,800 3,304,800 100.00 5 13,841,000 13,841,000 100.00 1 Pelatihan pengelolaan keuangan pemerintah nagari 13,841,000 13,841,000 100.00 6 16,645,300 16,645,300 100.00 1 Distribusi Raskin 16,645,300 16,645,300 100.00 7 62,798,500 62,647,600 99.76 1 Pembinaan PKK Kecamatan 20,562,700 20,562,700 100.00 2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 4,700,000 4,700,000 100.00 3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 14,901,000 14,901,000 100.00 4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 1,090,000 1,090,000 100.00 5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan 6,850,000 6,850,000 100.00 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 14,694,800 14,543,900 98.97

W. 434,600,650

428,564,500 98.61 1 223,524,550 221,591,450 99.14 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 10,300,000 9,623,900 93.44 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 21,000,000 21,000,000 100.00 3 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 9,567,600 9,567,600 100.00 4 Penyediaan alat tulis kantor 16,548,750 16,548,750 100.00 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,300,700 6,300,700 100.00 6 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 1,213,500 1,213,500 100.00 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,000,000 960,000 96.00 8 Penyediaan makanan dan minuman 21,280,000 21,256,000 99.89 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 47,370,000 46,666,000 98.51 10 Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah 88,944,000 88,455,000 99.45 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESANAGARI PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN LUNANG PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KECAMATAN SILAUT Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ IV-197 2 66,739,000 66,739,000 100.00 1 Pengaadan perlengkapan gedung kantor 26,830,000 26,830,000 100.00 2 Pengadaan peralatan gedung kantor 25,500,000 25,500,000 100.00 3 Pemiliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 14,409,000 14,409,000 100.00 4 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 45,315,000 43,458,600 95.90 3 7,500,000 7,210,000 96.13 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 7,500,000 7,210,000 96.13 4 24,531,550 24,463,550 99.72 1 Pelatihan pengelolaan keuangan pemerintah nagari 24,531,550 24,463,550 99.72 5 8,650,250 8,361,000 96.66 1 Distribusi Raskin 8,650,250 8,361,000 96.66 6 PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN 103,655,300 100,199,500 96.67 1 Pembinaan PKK Kecamatan 42,399,500 39,980,500 94.29 2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 8,165,600 8,165,600 100.00 3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 6,860,950 6,800,950 99.13 4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 4,876,850 4,816,850 98.77 5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan 8,812,400 8,336,600 94.60 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 32,540,000 32,099,000 98.64 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESANAGARI PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1. SEKRETARIAT DAERAH Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, terrdiri dari 57 Program dan 285 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.21.622.458.721 dan terealisasi sebesar Rp.18.047.709.211,- 83,47 a Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah ini bertujuan untuk memfasilitasi penerimaan kunjungan pejabat daerahpejabat negara dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan program ini dengan melaksanakan kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat NegaraDepartemenLembaga Pemerintah Non DepartemenLuar Negeri. Dana yang dianggarkan untuk Program ini pada tahun 2015 sebesar Rp.367.640.800 dengan realisasi Rp.118.417.079 atau 32,21 . b Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengeloaan assetbarang daerah di sekretariat daerah, dan penyusunan dokumen-