IV-142
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 20.400.000
20.100.000 98,53
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11.000.000
10.772.500 97,93
11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 146.020.000
144.516.000 98,97
12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 151.950.000
151.800.000 99,90
13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS 14.200.000
14.200.000 100,00
II 438,180,000
425,706,350 97,15
1 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 53.000.000
52.800.000 99,62
2 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 202.700.000
194.507.650 95,96
3 Pemeliharaan RutinBerkala Bus Perhubungan 182.480.000
178.398.700 97,76
III 140,000,000
139,580,000 99,70
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 140.000.000
139.580.000 99,70
IV 49,950,000
49,461,750 99,02
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 49.950.000
49.461.750 99,02
V 909,678,955
529,214,880 58,18
1 Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan 92.338.310
92.029.100 99,67
2 Koordinasi Pembangunan Pelabuhan Panasahan Carocok Painan 68.825.530
68.814.780 99,98
3 Pembangunan Dermaga Tambahan Kapal 245.014.925
244.146.500 99,65
4 Pembangunan Jembatan Dermaga Tambatan Kapal Wisata Lanjutan 111.807.190
1.934.100 1,73
5 Pembangunan Jembatan Dermaga di Atas Air 1.609.100
986.4 61,30
6 Penyusunan Fasibiliti Study dan Rencana Induk PelabuhanDermaga
Mandeh 117.000.000
116.304.000 99,41
7 Penyusunan DED Rencana Pembangunan DermagaTambatan Kapal 221.083.900
0,00 8
Penyusunan Fisilibiti Studi Pembangunan Terminal dan Parkir di Kawasan Wisata Mandeh
52.000.000 5.000.000
9,62
VI 136,416,500
136,404,000 99,99
1 RehabilitasiPemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 136.416.500
136.404.000 99,99
VII. 224,879,000
223,474,000 99,38
1. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 67.539.000
67.174.000 99,46
2. Pengawasan dan Pengendalian LLAJ 157.340.000
156.300.000 99,34
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
IV-143
VIII. 752,639,500
749,492,600 99,58
1. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ DAK dan
Pendamping 676.258.000
673.520.000 99,60
2. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ Penunjang DAK 38.131.500
38.122.600 99,98
3. Pengadaan dan Pemasangan Pembatas Jalan Road Barrief 38.250.000
37.850.000 98,95
IX. 204,805,000
203,825,000 99,52
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 204.805.000
203.825.000 99,52
X. 285,374,100
169,572,300 59,42
Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut 182.011.100
97.632.700 53,64
Pembinaan dan Penertiban Transportasi Perhubungan Laut 103.363.000
71.939.600 69,60
XI. 176,000,000
174,759,600 99,30
Pelayanan Terminal dan Perparkiran 176.000.000
174.759.600 99,30
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut
Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpakiran Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Sumber : Laporan LKPJ Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2015
Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang melaksananakan 11 program dan
36 kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 4.026.852.130,- dan ralisasi sebesar Rp. 3.497.087.985,- atau sebesar 86,84. Berikut rincian program dan
kegiatan pada Urusan Perhubungan:
a Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk menyediakan kebutuhan kantor dalam rangka mempercepat proses
kelancaran administrasi dan pelayanan kantor. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 708.929.075,- dan terealisasi sebesar Rp. 695.597.505,- atau
98,12 , untuk penyediaan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan biaya jasa pengelolah keuangan, penyediaan jasa kebersihan
kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan Alat Tulis Kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen kantor,
tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, tersedianya bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makan minum rapat dan tamu dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan, penyediaan pembiayaan perjalanan dinas Pegawai keluar daerah, belanja perjalanan dinas Pegawai di dalam daerah dan
penyediaan jasa tenaga kerja Non PNS.
IV-144
Manfaat dari program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini adalah terwudnya pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efesisien baik
dari segi penganggaran maupun dari segi pembangunan. Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu terwujudnya sinergiritas
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika secara baik .
b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 438.180.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 425.706.350,- atau
sebesar 97,15, yang bertujuan untuk penyediaan belanja pemeliharaan rutinberkala gedung kantor, penyediaan belanja pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional kantor dan BBM terdiri dari 6 enam unit mobil dan 5 lima unit sepeda motor dan penyediaan belanja pemeliharaan
rutinberkala Bus Perhubungan serta BBM, sebanyak 2 unit sebagai alat transportasi pelajar.
Manfaat dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu meningkatnya tata kelola layanan administrasi dan penggunaan sarana dan
prasarana aparatur dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan pembangunan di
bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Capaian Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana terwujudnya sinergiritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika secara
baik. Prestasi yang diperoleh dari hasil program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur, adanya peningkatan ketersediaan sarana prasarana aparatur, serta terjadinya penambahan umur ekonomi dari sarana prasarana
aparatur yang telah ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bus Perhubungan merupakan alat transportasi pelajar, dimana para pelajar tersebut dikenakan
ongkos retribusi, maka tingkat pencapaian PAD dari Bus Perhubungan ini telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 19.465.000,- atau
sebesar 129,77 dari target sebesar Rp. 15.000.000,-
c Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 140.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 139.580.000,- atau sebesar 99,70
bertujuan untuk pengadaan pakaian dinas harian beserta perlengkapannya sebanyak 73 paket. Manfaat Program Peningkatan Disiplin Aparatur yaitu
meningkatnya disiplin aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
IV-145
d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 49.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.461.750,- atau
sebesar 99,02, yang bertujuan untuk penyediaan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika. Manfaat dari Program ini adalah meningkatnya pengetahuan tentang ketentuan, peraturan dan perundangan yang terkait dengan bidang
tugas aparatur sehingga dalam menjalan tugas pokok dapat berjalan dengan efektif, efesien dan akuntabel.
Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu terjadinya sinergiritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di
bidang perhubungan, komunikasi dan informatika baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Prestasi yang diperoleh dari hasil program ini adanya peningkatan kualitas layanan danatau pekerja administarsi perkantoran, tata kelola
keuangan dan aset terlaksana dengan baik dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
e Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan alokasi dana sebesar Rp. 909.678.955,- dan terealisasi sebesar
Rp. 529.214.880,- atau sebesar 58,18. Program ini bertujuan :
1. Penyusunan data base perhubungan laut berupa aplikasi Sistem Informasi data
kapal GT 7 2.
Koordinasi, baik ditingkat Provinsi maupun tingkat pusat demi kelancaran pembangunan pelabuhan Panasahan Carocok Painan
3. Pembangunan DermagaTambatan Kapal Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI
Tarusan sebanyak1 paket 4.
Pembangunan Jembatan Dermaga Tambatan Kapal Wisata Carocok Painan Kec. IV Jurai sebanyak1 paket
5. Penyusunan Rencana Induk PelabuhanDermaga Kapal Mandeh sebanyak 1 paket
dan Penyusunan Fisibiliti Study Rencana Pembangunan Pelabuhandermaga kapal Mandeh sebanyak 1 paket.
6. Penyusunan Dokumen DED Rencana Pembangunan DermagaTambatan Kapal
DED DermagaTambatan kapal Pulau Semangki, Pantai Salido, Pulau Setan Kecil, Pasir Panjang dan DermagaTambatan kapal Sungai Pinang
7. Penyusunan Fisibility Studi Pembangunan Terminal dan Parkir di Kawasan Wisata
Mandeh sebanyak 1 paket
Manfaat dari program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan adalah:
1. Untuk mempermudah pencarian informasi tentang jumlah kapal GT 7 yang ada
di Kabupaten Pesisir Selatan 2.
Terciptanya koordinasi yang baik, di tingkat Provinsi dan Pusat
IV-146
3. Jembatan berfungsi melewatkan lalu lintas yang terputus pada kedua ujung jalan
akibat adanya hambatan sungai dengan adanya pembangunan Jembatan penyeberangan orang sehingga mempermudah masyarakat yang ada di sekitar
sungai nyalo khususnya, untuk menyeberang sungai dengan aman, lancar, cepat tanpa mempergunakan kapal atau perahu.
4. Adanya Dokumen perencanaan yaitu Rencana Induk PelabuhanDermagaMandeh
dan dokumen study kelayakan Dermaga Mandeh
Capaian program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Prestasi yang
diperoleh dari hasil program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, seiring dengan berkembangnya transportasi laut maka
pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat pula.
f Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan alokasi dana sebesar Rp. 136.416.500,- dan terealisasi sebesar
Rp.136.404.000,- atau sebesar 99,99, bertujuan untuk penyediaan belanja pemeliharaan Rambu-Rambu lalu lintas sebanyak 50 unit, pemeliharaan Marka
Jalan sebanyak 714,20 M serta pemeliharaan traffic light sebanyak 5 unit. Manfaat dari program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ yaitu berfungsinya Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Traffic Light yang baik dan layak bagi pengguna jalan. Capaian Program
ini terwujudnya pemeliharan terhadap prasarana dan fasilitas LLAJ. Prestasi yang diperoleh dari hasil program ini adalah bertambahnya nilai
ekonomis dari sarana dan prasarana fasilitas LLAJ tersebut dan resiko kecelakaan dapat diminimalisir
g Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan anggaran Rp. 224.879.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 223.474.000,- atau sebesar
99,38, adapun tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan koordinasi yang baik dalam peningkatan pelayanan angkutan baik ditingkat provinsi
maupun ditingkat pusat dan untuk mengikuti penilaian Wahana Tata Nugraha Tahun 2015, untuk membiayai biaya Operasional pengaturan arus lalu lintas di
pasar-pasar kecamatan, Festival Langkisau, PAM lalu lintas Tur de Singkarak, PAM HUT RI ke-70, operasional poskotis lebaran, razia gabungan, pengaturan
dan pengamanan arus lalu lintas di objek wisata Pantai Carocok Painan, PAM Natal dan Tahun Baru, PAM tamu-tamu daerah.
Manfaat program Peningkatan Pelayanan Angkutan yaitu tercipta arus
lalu lintas yang aman, lancar dan tertib di jalan raya. Capaian Program ini terlaksananya pelayanan angkutan yang aman dan lancar.
IV-147
Prestasi yang diperoleh dari program ini adalah diperolehnya piala Wahana Tata Nugraha Tahun 2015 kategori Kota Kecil
.
h Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan alokasi dana sebesar Rp. 752.639.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 749.492.600,- atau
sebesar 99,58 bertujuan untuk pengadaan dan pemasangan Rambu-Rambu lalu lintas pada daerah-daerah yang rawan kecelekaan seperti pengadaan dan
pemasangan RPPJ, sebanyak 8 buah, Rambu Standart sebanyak 180 buah, Marka Jalan sebanyak 5,440 M’, pengadaan dan pemasangan pagar pengaman
jalan sebanyak 100 M., pengadaan dan pemasangan pembatas jalan Road Barierr sebanyak 25 buah.
Manfaat dari Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas yaitu sebagai petunjuk jalan bagi pengguna jalan dan resiko kecelakaan dapat
diminimalisir secara efektif, efesien dan berkesinambungan. Capaian program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas yaitu terpasanganya Rambu RPPJ,
Rambu-Rambu Standar, Marka Jalan dan Road Barierr.
i Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan alokasi dana sebesar Rp. 204.805.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.203.825.000,- atau sebesar 99,52, bertujuan untuk pembiayaan belanja Buku Uji sebanyak 1.000 buah, Stiker sebanyak 8.000 set dan Plat Uji
sebanyak 16.000 keping, Manfaar dari program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor yaitu terciptanya kondisi kendaraan yang
laik jalan demi keselamatan dalam berkendara. Capaian program ini adalah terlayaninya masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang akan melakukan uji
ulang KIR. Prestasi yang diperoleh dari program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor yaitu meningkatnya PAD di sektor pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 182,26 atau Rp. 530.375.600,-
dan telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 291.000.000,-
j Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut dengan anggaran sebesar Rp. 285.374.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 169.572.300,- atau sebesar
59,42, bertujuan untuk membiayai operasional pengamanan lalu lintas angkutan laut dan pembiayaan belanja sosialisasi tentang keselamatan
pelayaran transportasi laut di 2 dua Kecamatan yaitu Kecamatan KT. XI Tarusan dan Kecamatan Lengayang sebanyak 75 orang.
Manfaat dari program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut yaitu terciptanya rasa aman, nyaman dan lancar dalam menggunakan jasa
IV-148
transportasi laut dan timbulnya kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas khususnya di bidang perhubungan laut sehingga
faktor keselamatan dapat terjamin. Capaian program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut terselenggaranya pelayanan angkutan laut yang tertib, lancar,
aman dan selamat. Prestasi yang diperoleh dari program ini juga memberikan kontribusi ke
daerah yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 133.200.000,- atau sebesar 88,80 dari target Rp. 150.000.000,-
k Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpakiran
Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpakiran dengan alokasi dana sebesar Rp. 176.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 174.759.600,- atau
sebesar 99,30. Program ini bertujuan untuk pengelolaan pelayanan terminal dan perpakiran.
Manfaat dari program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpakiran yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan tempat perpindahan moda dan
terciptanya pelaksanaan parkir yang tertib dan berdampak pada kelancaran arus lalu lintas. Capaian program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpakiran
terlaksananya pengelolaan terminal dan perpakiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prestasi yang diperoleh dari program ini adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah disektor terminal dan perpakiran yaitu sebesar Rp.
146.441.500,- atau sebesar 104,60 dan telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 140.000.000,-
l Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 202.876.320,- dan terealisasi sebesar
Rp. 197.816.320,- atau sebesar 97,51 bertujuan untuk membiayai belanja operasional pemungutan retribusi daerah.
Manfaat dari program ini berupa penerimaan PAD ke kas daerah. Capaian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah yaitu meningkatnya kineja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam pemungutan retribusi daerah. Prestasi yang diperoleh
dari program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tercapainya PAD sebesar 98,79 atau sebesar Rp. 603.605.000,- dari
target Rp. 611.000.000,-
m Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan alokasi dana sebesar Rp. 227.884.000,- dan terealisasi sebesar
IV-149
Rp. 221.094.770,- atau sebesar 97,02. Adapun tujuan dari Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa antara lain :
1. Untuk memonitoring dan mengendalikan keberadaan dan retribusi menara
telekomunikasi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 2.
Pembuatan Stan PameranPusat Informasi dan biaya operasional mobil penerangan
3. Koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pusat
4. Untuk menyajikan Informasi daerah secara umum kepada masyarakat
melalui media onlinewebsite Manfaat dari Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa adalah sebagai berikut :
1. Terciptanya penataan menara telekomunikasi dan terpenuhinya pendapatan
daerah terhadap menara telekomunikasi 2.
Adanya Stan PameranPusat Informasi dan terpeliharaterawatnya mobil penerangan, siap pakai dalam pemberian informasi kepada masyarakat
3. Didapatkannya
pedomanacauan dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang komunikasi dan informatika
4. Masyarakat mendapatkan informasi secara umum tentang Kabupaten
pesisir Selatan secara online melalui website Capaian Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa yaitu terselenggaranya pengembangan komunikasi, informatika dan memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi.
Prestasi yang diperoleh dari program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa yaitu peningkatan PAD di sektor retribusi
pengendalian menara telekomunikasi yaitu sebesar Rp. 842.884.980,80,- atau sebesar 93,65 dari target Rp. 900.000.000,-
C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan
a.
Tidak tercapainya target dari program pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, hal ini disebabkan :
b. Tidak terbangunannya Jembatan Dermaga Tambatan Kapal Wisata Lanjutan di Carocok Painan disebabkan tidak selesainya DED oleh
dinas teknis c. Tidak tersusunya
Dokumen DED Rencana Pembangunan DermagaTambatan Kapal yaitu DED DermagaTambatan kapal Pulau
Semangki, Pantai Salido, Pulau Setan Kecil, Pasir Panjang dan DermagaTambatan kapal Sungai Pinang karena tidak adanya
penawaran dari pihak penyedia barang jasa setelah di umumkan oleh LPSE.
IV-150
d. Tidak tersusunnya Fisilibiti Study Pembangunan Terminal dan Parkir di Kawasan Wisata Mandeh disebabkan waktu pelaksanaanya terlalu
pendek
2. Solusi
a. Kegiatan pembangunan Jembatan Dermaga Tambatan Kapal Wisata
Lanjutan di Carocok Painan tersebut di anggarkan kembali pada perubahan anggaran tahun 2016
b. Penyusunan Dokumen DED Rencana Pembangunan DermagaTambatan
Kapal tersebut di anggarkan kembali pada tahun anggaran 2016