47,515,112,778 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

IV-72 6 PerencanaanPeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi 1,340,258,242 1,326,652,300 98.98 7 Kegiatan WISMP Loan 601,200,000 - 8 Kegiatan WISMP Penunjang 118,100,000 11,304,600 9.57 9 PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi DAK TambahandanPendamping 2015 5,552,616,000 5,163,944,908 93 10 PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi Penunjang DAK Tambahan 2015 91,290,700 76,369,600 83.66 11 PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi Luncuran DAK danPendamping DAK 2013 208,257,708 9,251,400 4.44 12 PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi DAK Tambahan P3K2 Tahun 2015 1,928,600,000 1,880,362,800 97.5 13 PelaksanaanNormalisasiSaluran Sungai LuncuranTahun 2014 247,360,200 247,360,200 100 14 RehabilitasiPemeliharaanJaringanIrigasiTahun 2014 3,488,250 3,488,250 100

VI. 671,864,616

542,225,100 80.7 1 Monitoring, EvaluasidanPelaporan 33,541,900 12,276,000 36.6 2 LaporanPelaksanaan AMDAL 137,997,200 30,552,700 22.14 3 PerencanaanEmbungdanBangunanPenampungLainnya 108,369,516 108,034,400 99.69 4 PerencanaanEmbungdanBangunanPenampungLainnya LuncuranTahun 2014 289,080,000 289,080,000 100 5 PenyusunanDokumen UKP dan UPL 102,876,000 102,282,000 99.42

VII. 15,996,632,076

15,292,109,350 95.6 1 RehabilitasidanPemeliharaanbantarandantanggulsungai 10,249,197,776 9,825,533,000 95.87 2 Pengembanganpengelolaandaerahrawadalamrangkapengendalianbanj ir 3,420,775,000 3,392,578,450 99.18 3 PeningkatanPembersihandanPengerukan SungaiKali 752,300,000 715,472,400 95.1 4 Pembangunan PrasaranaPengamanPantai - - 5 PerencanaanPrasaranaPengamanMuaradanPantai 304,476,900 296,783,900 97.47 6 PemeliharaanDrainaseRawa 1,005,200,000 1,000,011,200 99.48 7 RehabilitasidanPemeliharaanBantarandanTanggul Sungai Penanganan Daerah RawanBencanaTahun 2015 64,682,400 61,730,400 95.44 8 PenanggulanganBencanaAlam 200,000,000 -

C. 63,846,290

53,849,290 84.34

I. 63,846,290

53,849,290 84.34 1. RehabilitasiPemeliharaan Alat-alat Berat 63,846,290 53,849,290 84.34 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penenggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dengan total anggaran sebesar Rp. 212.881.367125,- terealisasi sebesar Rp. 201.018.273.719,- 94,43, dengan rincian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan dengan 16 Program dan 200 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 165.302.408.057,- dengan IV-73 realisasi sebesar Rp. 157.221.402.247 atau 95,11. dengan rincian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dianggarkan sebesar Rp. 1.823.748.450,- dan realisasi sebesar 1.736.699.601,- 95,23 , yang ditunjang dengan 10 sepuluh kegiatan. Hasil program terlaksananya penyediakan kebutuhan dalam proses kelancaran Administrasi dan Pelayanan di Kantor. Tujuan program untuk menyediakan kebutuhan kantor dalam rangka mempercepat proses kelancaran Administrasi dan Pelayanan di Kantor. Manfaat program lancarnya aparatur dalam pelaksanaan administrasi perkantoran.

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur pagu anggaran Rp. 17.525.623.100,- realisasi Rp. 17.308.793.400,-98,76, yang ditunjang dengan 21 dua puluh satu kegiatan. Hasil program terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur. Tujuan program untuk memenuhi Sarana dan Prasarana perkantoran, sehingga proses pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan efisien. Manfaat program terpenuhinya kebutuhan aparatur dalam melaksanakan tugas kebutuhan kantor dan operasional pelayanan kemasyarakat.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran Rp. 82.600.000,- realisasi Rp. 82.600.000,-100, yang ditunjang dengan 1 satu kegiatan. Hasil program pakaian dinas aparatur. Tujuan program untuk peningkatan disiplin aparatur pegawai negeri sipil. Manfaat program meningkatnya disiplin aparat.

d. Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur

Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur dengan anggaran Rp. 48.640.000,- realisasi Rp. 48.640.000,-100, yang ditunjang dengan 1 satu kegiatan. Hasil program terlaksananya peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur. Tujuan program untuk peningkatan kapasitas aparatur pegawai negeri sipil. Manfaat program mempercepat pelayanan aparatur ke masyarakat.

e. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan didukung oleh anggaran sebesar Rp. 50.340.562.675,- realisasi Rp. 47.627.536.550, -94,61, yang ditunjang dengan 67 enam puluh tujuh kegiatan