198,799,900 700,766,895 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

IV-163

3. 230,325,850

83,750,900 36, 36 95,970,000 83,750,900 87.27 75,000,000 - 0,00 59,355,850 - 0,00

4. 143,868,190

131,598,529 91.47 56,196,420 46,990,610 83.62 87,671,770 84,607,919 96.51 5. 199,835,500 195,747,225 97,95 199,835,500 195,747,225 97.95

6. 153,480,000

139,601,000 90.96 91,985,670 85,358,750 92.8

7. 1,509,015,200

1,295,756,050 85.87 1.197.659,350 1.058,630,950 88.39 233,507,350 185,990,400 79.65 77,848,500 51,134,700 65.68

8. 66,769,140

50,305,220 75.34 26,606,300 24,762,000 93.07 40,162,840 25,543,220 63.6

9. 67,934,350

61,235,350 90.14 67.934.350 61,235,350 90.14 C 1,575,441,750 1,268,980,187 80,55

1. 72,225,700

51,309,800 71.04 26,840,000 14,486,600 53.97 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 2 Seleksi Satgas Pemadan Kebakaran 3 Pelatihan Teknis Satgas Pemadam Kebakaran PROGRAM KESIAPSIAGAAN 1 Peningkatan Akses komunikasi dan Pengadaan Data dan Informasi Real Time Untuk Tanggap Darurat 2 Jambore dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA 1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMANGKU LAINNYA DALAM PENGURANGAN 1 Pengembangan program pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan nagari tangguh PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT 1 Operasional Pemadam Kebakaran 2 Operasional SAR dan Tim Reaksi Cepat TRC 3 Operasional logistik dan Perlengkapan Gudang Logistik PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENANGANAN DAMPAK BENCANA 1 Inventasisasi dan identifikasi kerusakankerugian 2 Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan PROGRAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA 1 Pemeliharaan dan Pengelolaan Pusat Data dan Pengendalian Informasi PUSDALTIN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1 Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kab. Pes Sel IV-164 45,385,700 36,823,200 81.13

2. 447,542,700

386,670,195 86.4 231,822,300 184,125,700 79.43 215,720,400 202,544,495 93.89

3. 306,770,700

211,929,700 69,08 181,330,700 117,275,200 64.67 125,440,000 94,654,500 75.46

4. 187,627,700

157,790,600 84,10 187,627,700 157,790,600 84.1 5 281,885,600 244,398,400 86,70 281,885,600 244,398,400 86,70

6. 279,389,350

216,861,492 77,62 42,541,300 38,772,300 91.14 21,159,200 16,209,750 76.61 37,948,600 35,505,150 93.56 177,740,250 126,374,292 71.1

D. 46,044,000

46,044,000 100 46,044,000 46,044,000 100 46,044,000 46,044,000 100

E. 19,702,500

19,702,500 100 19,702,500 19,702,500 100 19,702,500 19,702,500 100

F. 23,850,000

23,850,000 100 23,850,000 23,850,000 100 23,850,000 23,850,000 100 2 Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAKAN KRIMINAL 1 Komunitas Inteligen Daerah 2 Koordinasi dan Konsultasi Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pecegahan Tindak Kriminal PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1 Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya 2 Peninkatan kesadaran bela negara PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1 Forum kewaspadaan Dini Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DAN KEAMANAN 1 Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 1 Monitoring dan Evaluasi Keberadaan OrmasiLSM Sesuai dengan Undang-undang Keormasan 2 Meneliti dan Memeriksa persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada partai 3 Bintek akuntabilitas bantuan keuangan partai politik 4 Koordinasi dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pilpres Tahun 2014 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 1 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1 Pelaksanaan Upacara HUT-RI KECAMATAN BAYANG 1 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1 Pelaksanaan Upacara HUT-RI KECAMATAN BATANG KAPAS 1 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1 Pelaksanaan Upacara HUT-RI