480,904,000 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ IV-192 6 115,149,100 114,497,000 99.43 1 Pembinaan PKK Kecamatan 47,548,400 47,455,000 99.80 2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 25,770,800 25,310,000 98.21 3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 22,759,700 22,676,000 99.63 4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 13,070,200 13,056,000 99.89 5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan 6,000,000 6,000,000 100.00

P. 489,865,500

480,911,600 98.17 1 195,152,400 186,959,950 95.80 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 16,800,000 10,421,300 62.03 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 21,000,000 19,500,000 92.86 3 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 5,797,100 5,797,100 100.00 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5,000,000 5,000,000 5 Penyediaan alat tulis kantor 26,650,250 26,650,250 100.00 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9,951,800 9,672,800 97.20 7 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 6,631,250 6,631,250 100.00 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,240,000 3,240,000 100.00 9 Penyediaan makanan dan minuman 24,120,000 24,120,000 100.00 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 26,375,000 26,375,000 100.00 11 Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah 49,587,000 49,552,250 99.93 2 144,607,900 144,396,750 99.85 1 Pengadaan peralatan gedung kantor 61,635,000 61,535,000 99.84 2 Pemiliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 10,755,000 10,755,000 100.00 3 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 72,217,900 72,106,750 99.85 3 7,500,000 7,500,000 100.00 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 7,500,000 7,500,000 100.00 4 22,500,000 22,478,000 99.90 1 Pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan pemerintah nagari 22,500,000 22,478,000 99.90 5 20,000,000 20,000,000 100.00 1 Distribusi Raskin 20,000,000 20,000,000 100.00 6 100,105,200 99,576,900 99.47 1 Pembinaan PKK Kecamatan 45,489,700 45,262,200 99.50 2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 6,489,700 6,489,700 100.00 3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 9,533,800 9,533,000 99.99 4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 6,040,000 5,815,000 96.27 5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan 6,000,000 6,000,000 100.00 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 26,552,000 26,477,000 99.72

Q. 481,047,640

481,046,740 100.00 1 186,400,556 186,400,556 100.00 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9,844,800 9,844,800 100.00 2 Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan 21,000,000 21,000,000 100.00 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7,956,000 7,956,000 100.00 4 Kegiatan Alat Tulis Kantor 39,786,356 39,786,356 100.00 5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,182,200 21,182,200 100.00 KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN KECAMATAN RANAH PESISIR PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESANAGARI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ IV-193 6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Gedung Kantor 2,319,700 2,319,700 100.00 7 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 3,600,000 3,600,000 100.00 8 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 17,455,500 17,455,500 100.00 9 Kegiatan Rapat-rapar koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 12,600,000 12,600,000 100.00 10 Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 50,656,000 50,656,000 100.00 2 165,115,900 165,115,000 100.00 1 Kegaiatan Perlengkapan Gedung Kantor 76,690,000 76,690,000 100.00 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas 9,476,000 9,476,000 100.00 3 Kegiatan Pemelihaaran Rutin Berkala Gedung Kantor 46,250,000 46,250,000 100.00 4 Kegiatan Pemelihaaran Rutin Berkala Kendaraan dians Operasional 32,699,900 32,699,000 100.00 3 8,818,192 8,818,192 100.00 1 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari 8,818,192 8,818,192 100.00 4 25,759,492 25,759,492 100.00 1 Distribusi Raskin 25,759,492 25,759,492 100.00 5 94,953,500 94,953,500 100.00 1 Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan 19,011,836 19,011,836 100.00 2 Kegiatan Pembinaan Bulan Bakti Gontong Royong 15,603,964 15,603,964 100.00 3 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 19,157,872 19,157,872 100.00 4 Kegiatan Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 5,625,416 5,625,416 100.00 5 Kegiatan Koordinasi MUSPIKA dan Pembinaan Kewilayahan 24,505,056 24,505,056 100.00 6 Kegitan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 11,049,356 11,049,356 100.00

R. KECAMATAN AIRPURA 474,578,962

466,440,369 98.29 1 221,884,828 221,705,183 99.92 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 7,200,000 7,200,000 100.00 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 17,400,000 17,400,000 100.00 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15,613,800 15,613,800 100.00 4 Penyediaan alat tulis kantor 26,146,678 26,145,783 100.00 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17,532,500 17,528,500 99.98 6 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 3,005,850 3,005,850 100.00 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,820,000 2,820,000 100.00 8 Penyediaan makanan dan minuman 22,536,000 22,536,000 100.00 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 39,430,000 39,415,250 99.96 10 Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah 70,200,000 70,040,000 99.77 2 139,286,551 133,378,231 95.76 1 Pengadaan peralatan gedung kantor 70,900,000 70,900,000 100.00 2 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 10,615,000 10,615,000 100.00 3 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 57,771,551 51,863,231 89.77 3 5,580,000 5,580,000 100.00 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5,580,000 5,580,000 100.00 4 10,000,000 10,000,000 100.00 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10,000,000 10,000,000 100.00 5 14,511,000 14,511,000 100.00 1 Distribusi Raskin 14,511,000 14,511,000 100.00 6 83,316,583 81,265,955 97.54 1 Pembinaan PKK Kecamatan 32,637,600 32,327,600 99.05 2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 5,253,600 5,253,600 100.00 3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 6,525,000 6,525,000 100.00 4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 6,640,000 6,640,000 100.00 5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan 6,000,000 6,000,000 100.00 6 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 26,260,383 24,519,755 93.37 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembagunan Wilayah Kecamatan PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN