Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ
IV-192
6 115,149,100 114,497,000
99.43
1 Pembinaan PKK Kecamatan 47,548,400 47,455,000
99.80 2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong
25,770,800 25,310,000 98.21
3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 22,759,700 22,676,000
99.63 4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana
13,070,200 13,056,000 99.89
5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan 6,000,000 6,000,000
100.00
P. 489,865,500
480,911,600 98.17
1 195,152,400
186,959,950 95.80
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 16,800,000
10,421,300 62.03
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 21,000,000
19,500,000 92.86
3 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 5,797,100
5,797,100 100.00
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5,000,000
5,000,000 5 Penyediaan alat tulis kantor
26,650,250 26,650,250
100.00 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9,951,800 9,672,800
97.20 7 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
6,631,250 6,631,250
100.00 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3,240,000 3,240,000
100.00 9 Penyediaan makanan dan minuman
24,120,000 24,120,000
100.00 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
26,375,000 26,375,000
100.00 11 Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah
49,587,000 49,552,250
99.93
2 144,607,900
144,396,750 99.85
1 Pengadaan peralatan gedung kantor 61,635,000
61,535,000 99.84
2 Pemiliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 10,755,000
10,755,000 100.00
3 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 72,217,900
72,106,750 99.85
3 7,500,000
7,500,000 100.00
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 7,500,000
7,500,000 100.00
4 22,500,000
22,478,000 99.90
1 Pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan pemerintah
nagari 22,500,000
22,478,000 99.90
5 20,000,000
20,000,000 100.00
1 Distribusi Raskin 20,000,000
20,000,000 100.00
6 100,105,200 99,576,900
99.47
1 Pembinaan PKK Kecamatan 45,489,700
45,262,200 99.50
2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 6,489,700
6,489,700 100.00
3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 9,533,800
9,533,000 99.99
4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 6,040,000
5,815,000 96.27
5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan 6,000,000
6,000,000 100.00
6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan 26,552,000
26,477,000 99.72
Q. 481,047,640
481,046,740 100.00
1 186,400,556
186,400,556 100.00
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9,844,800
9,844,800 100.00
2 Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan 21,000,000
21,000,000 100.00
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7,956,000
7,956,000 100.00
4 Kegiatan Alat Tulis Kantor 39,786,356
39,786,356 100.00
5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,182,200
21,182,200 100.00
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN KECAMATAN RANAH PESISIR
PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DESANAGARI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 LKPJ
IV-193 6
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Gedung Kantor
2,319,700 2,319,700
100.00 7
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
3,600,000 3,600,000
100.00 8 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
17,455,500 17,455,500
100.00 9 Kegiatan Rapat-rapar koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
12,600,000 12,600,000
100.00 10 Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
50,656,000 50,656,000
100.00
2 165,115,900
165,115,000 100.00
1 Kegaiatan Perlengkapan Gedung Kantor 76,690,000
76,690,000 100.00
2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas 9,476,000
9,476,000 100.00
3 Kegiatan Pemelihaaran Rutin Berkala Gedung Kantor 46,250,000
46,250,000 100.00
4 Kegiatan Pemelihaaran Rutin Berkala Kendaraan dians Operasional 32,699,900
32,699,000 100.00
3 8,818,192
8,818,192 100.00
1 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari 8,818,192
8,818,192 100.00
4 25,759,492
25,759,492 100.00
1 Distribusi Raskin 25,759,492
25,759,492 100.00
5 94,953,500
94,953,500 100.00
1 Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan 19,011,836
19,011,836 100.00
2 Kegiatan Pembinaan Bulan Bakti Gontong Royong 15,603,964
15,603,964 100.00
3 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 19,157,872
19,157,872 100.00
4 Kegiatan Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 5,625,416
5,625,416 100.00
5 Kegiatan Koordinasi MUSPIKA dan Pembinaan Kewilayahan 24,505,056
24,505,056 100.00
6 Kegitan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 11,049,356
11,049,356 100.00
R. KECAMATAN AIRPURA 474,578,962
466,440,369 98.29
1 221,884,828
221,705,183 99.92
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 7,200,000
7,200,000 100.00
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 17,400,000
17,400,000 100.00
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15,613,800
15,613,800 100.00
4 Penyediaan alat tulis kantor 26,146,678
26,145,783 100.00
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17,532,500
17,528,500 99.98
6 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 3,005,850
3,005,850 100.00
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,820,000
2,820,000 100.00
8 Penyediaan makanan dan minuman 22,536,000
22,536,000 100.00
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 39,430,000
39,415,250 99.96
10 Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah 70,200,000
70,040,000 99.77
2 139,286,551
133,378,231 95.76
1 Pengadaan peralatan gedung kantor 70,900,000
70,900,000 100.00
2 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 10,615,000
10,615,000 100.00
3 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 57,771,551
51,863,231 89.77
3 5,580,000
5,580,000 100.00
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5,580,000
5,580,000 100.00
4 10,000,000
10,000,000 100.00
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10,000,000
10,000,000 100.00
5 14,511,000
14,511,000 100.00
1 Distribusi Raskin 14,511,000
14,511,000 100.00
6 83,316,583
81,265,955 97.54
1 Pembinaan PKK Kecamatan 32,637,600
32,327,600 99.05
2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 5,253,600
5,253,600 100.00
3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 6,525,000
6,525,000 100.00
4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 6,640,000
6,640,000 100.00
5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan 6,000,000
6,000,000 100.00
6 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan 26,260,383
24,519,755 93.37
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pembagunan Wilayah Kecamatan
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN