Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
peralatan gedung kantor bappeda
kabupaten kerinci
8 macam 6,800,000.00
berfungsiny a peralatan
gedung kantor
sebagaiman a mestinya
8 macam 6,800,000.00
1.06.1.06.01.02.044. Rehabilitasi sedangberat
kendaraan dinasoperasional bappeda
kabupaten kerinci
- Berfungsiny
a kendaraan dinasoper
asional -
1.06.1.06.01.03. Program peningkatan disiplin
aparatur 21,600,000.00
21,600,000.00 1.06.1.06.01.03.002.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
Bappeda Kabupaten
Kerinci 48 stel
21,600,000.00 Tersedianya
pakaian dinas PNS
50 stel 21,600,000.00 bappeda
1.06.1.06.01.06. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 101,455,000.00
101,455,000.00
1.06.1.06.01.06.001. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi belanja Bappeda
Kabupaten Kerinci
4 laporan 30,895,000.00
Tersedianya laporan
bulanan,se mester dan
tahunan 4 laporan
30,895,000.00 bappeda
1.06.1.06.01.06.007. Penyusunan Program dan
Pelaporan Terlaksananya penyusunan
program dan pelaporan Bappeda
Kabupaten Kerinci
9 laporan 70,560,000.00
Tersedianya 9 macam
laporan 9 laporan
70,560,000.00 1.06.1.06.01.15.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
159,100,000.00 159,100,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 60
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.15.001. Peningkatan kemampuan
teknis aparat perencana Tersedianya dana pendidikan
dan pelatihan perencanaan pembangunan
Bappeda Kabupaten
Kerinci 10 orang
159,100,000.00 Meningkatn
ya kualitas SDM
Perencana 10 orang
159,100,000.00 bappeda
1.06.1.06.01.16. Program Penelitian Inovasi
Daerah 756,221,000.00
756,221,000.00 1.06.1.06.01.16.001.
Penyusunan laporan informasi pembangunan daerah
Bappeda Kabupaten
Kerinci 67,864,000.00
Tersedianya laporan dan
sambutan bupati
kerinci 67,864,000.00 bappeda
1.06.1.06.01.16.002. Koordinasi penyelenggaraan
tugas pembantuan Kabupaten Kerinci
Bappeda Kabupaten
Kerinci 78,829,000.00
Tersinkrony a
penyelengg araan tugas
pembantua n di
kabupaten kerinci taun
2015 78,829,000.00
1.06.1.06.01.16.003. Penyusunan LKPJ, akhir tahun
anggaran, LKPJ akhir masa jabatan dan laporan khusus
bupati Bappeda
Kabupaten Kerinci
91,544,000.00 Tersedianya
LKPJ akhir tahun
anggaran, dan laporan
khusus Bupati
Kerinci 91,544,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 61
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.16.004. Evaluasi RKPD kabupaten
kerinci Bappeda
Kabupaten Kerinci
41,394,000.00 Tersedianya
dokumen Evaluasi
RKPD Kab. Kerinci
tahun anggaran
2016 41,394,000.00
1.06.1.06.01.16.005. Monitoring, evaluasi,
pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah Bappeda
Kabupaten Kerinci
88,647,500.00 Terencanan
yaq Pelaksanaa
n Pembangun
an daerah 88,647,500.00 bappeda
1.06.1.06.01.16.006. Pengembangan rekayasa
teknologi padi dataran tinggi padi payo LANJUTAN
Bappeda Kabupaten
Kerinci 266,423,000.00
Berlangsun gnya
penelitian dan
rekayasa tekhnologi
padi payo di
kabupaten kerinci
266,423,000.00
1.06.1.06.01.16.007. Fasilitasi pengembangan sistem
inovasi daerah SIDa Bappeda
Kabupaten Kerinci
- Tersedianya
road map SIDa
Kabuapaten Kerinci
-
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 62
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.16.009. Koordinasi bidang
KELITBANGAN Bappeda
Kabupaten Kerinci
35,900,000.00 Terwujudny
a sinergitas perencanaa
n pembangun
an bidang kelitbangan
35,900,000.00
1.06.1.06.01.16.010. Penyusunan Data Pokok
Kabupaten kerinci
85,619,500.00 -
85,619,500.00 1.06.1.06.01.17.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3,730,979,829.00 2,962,146,829.00
1.06.1.06.01.17.001. Koordinasi dan evaluasi
perencanaan bidang industri, jasa dan koperasi
Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Industri, Jasa dan Koperasi
Bappeda Kabupaten
Kerinci 34 Kali
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
90,597,000.00 Terciptanny
a sinergi perencanaa
n pembangun
an bidang industri jasa
dan koperasi
20 Kali Perjalanan
Dinas Luar Daerah
61,992,000.00 bappeda
1.06.1.06.01.17.002. koordinasi dan evaluasi
perencanaan bidang pertanian dan perikanan
Terlaksanaya Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Bidang
Pertanian dan Perikanan Bappeda
Kabupaten Kerinci
Dalam Daerah 16
Kali 81,291,250.00
Terciptanya sinergi
perencanaa n
Pembangun an bidang
ekonimi Luar Daerah
12 Kali 81,291,250.00 bappeda
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 63
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.17.003. Penyusunan profil daerah
kabupaten kerinci Terlaksananya Penyusunan
Buku Profil Dareah Bappeda
Kabupaten Kerinci
1 Dokumen 86,596,500.00
tersedianya data
informasi pembangun
an daerah Kabupaten
kerinci 1 Dokumen
86,596,500.00
1.06.1.06.01.17.004. Fasiltasi pengembangan
agribisnis Terlaksananya Fasilitas
Pengembangan Agribisnis Bappeda
Kabupaten Kerinci
14 Kali 64,102,000.00
Terwujudny a
pengemban gan
agribisnis di kabupaten
kerinci 14 Kali
64,102,000.00
1.06.1.06.01.17.005. Pemetaan potensi ekonomi
kabupaten kerinci Terlaksananya Pemetaan
Potensi Ekonomi Kabupaten Kerinci
Bappeda Kabupaten
Kerinci 1 Dokumen
117,439,500.00 Tersedianya
data dan peta potensi
ekonomi di setiap
Kecamatan dalam
Kabupaten Kerinci
1 Dokumen 117,439,500.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 64
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.17.006. Laporan tahunan
perkembangan perekonomian kabupaten kerinci
Tersedianya Penyusunan Laporan Tahunan
Perkembangan Perekonomian Kabupaten Kerinci
Bappeda Kabupaten
Kerinci 1 Dokumen
Laporan 48,950,000.00
Tersedianya laporan
tahunan perkemban
gan perekonomi
an Kabupaten
Kerinci 1 Dokumen
Laporan 48,950,000.00
1.06.1.06.01.17.007. Fasilitasi program Green
Prosperity GP Terlaksananya Fasilitas
Program Green Prosperity GP
Bappeda Kabupaten
Kerinci 12 Kali
43,965,000.00 Terwujudny
a program green
prosperity GP di
Kabupaten Kerinci
12 Kali 43,965,000.00 bappeda
1.06.1.06.01.17.008. Koordinasi dan evaluasi
perencanaan pembangunan bidang pemerintahan,
kesehatan dan kesejahteraan sosial
Bappeda Kabupaten
Kerinci 84,845,000.00
Terciptanya sinergitas
perencanaa n
pembangun an bidang
pemerintah an,
kesehatan dan
kesejahteraa n sosial
84,845,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 65
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.17.009. Koordinasi dan evaluasi
perencanaan pembangunan bidang pendidikan,
kebudayaan dan ketenagakerjaan
Bappeda Kabupaten
Kerinci 84,845,000.00
Tersinergin ya
perencanaa n bidang
pendidikan, kebudayaan
, dan ketenagaker
jaan 71,486,000.00
1.06.1.06.01.17.010. Koordinasi dan fasiliasi
penanggulangan kemiskinan Bappeda
Kabupaten Kerinci
77,310,000.00 Tersusunya
laporan penanggula
ngan kemiskinan
dan laporan MDGs
-
1.06.1.06.01.17.011. Koordinasi program
SAMISAKE kabupaten kerinci Bappeda
Kabupaten Kerinci
102,075,000.00 Terpantaun
ya program SAMISAKE
di kabupaten
Kerinci 102,075,000.00 bappeda
1.06.1.06.01.17.012. Penyusunan dan penetapan
RANPERDA sistem perencanaan pembangunan
daerah Bappeda
Kabupaten Kerinci
68,365,000.00 Tersedianya
RANPERD A sistem
perencanaa n
pembangun an daerah
2016 68,365,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 66
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.17.014. Review RPJMD dan RENSTRA
SKPD 2014-2019 Bappeda
Kabupaten Kerinci
92,256,419.00 Tersedianya
dokumen RPJMD
kabupaten kerinci
92,256,419.00
1.06.1.06.01.17.015. Pengelolaan sistem
perencanaan pembangunan daerah
Bappeda Kabupaten
Kerinci 158,351,000.00
Meningkatn ya kualitas
Perencanaa n
Pembangun an Daerah
158,351,000.00
1.06.1.06.01.17.016. Pelaksanaan MUSRENBANG
RKPD Bappeda
Kabupaten Kerinci
201,000,000.00 Terhimpun
nya hasil Musrenban
g 201,000,000.00
1.06.1.06.01.17.017. Penyusunan dan penetapan
RKPD Bappeda
Kabupaten Kerinci
97,071,189.00 Singkronny
a perencanaa
n dan penggangga
ran daerah tahun
2016,2017,d an 2018
97,071,189.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 67
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.17.018. Penyusunan KUA-APBD serta
prioritas dan plafon anggaran sementara
Bappeda Kabupaten
Kerinci 311,466,121.00
Terarahnya penyusunan
RKA - SKPD dan
APBD tahun 2016
serta perubahan
APBD tahun 2016
311,466,121.00 bappeda
1.06.1.06.01.17.019. Penyusunan penetapan kinerja
pemerintah daerah Bappeda
Kabupaten Kerinci
28,000,000.00 Tersedianny
a dokumen penetapan
kinerja pemerintah
daerah tahun 2016
28,000,000.00
1.06.1.06.01.17.020. Asistensi dan fasilitasi
penyusunan RENJA SKPD Bappeda
Kabupaten Kerinci
114,000,000.00 Tersedianny
a dokumen RENJA
SKPD tahun 2017 dan
RENJA perubahan
tahun 2016 114,000,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 68
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.17.024. Fasilitasi pembangunan
perumahan swadaya Bappeda
Kabupaten Kerinci
67,872,000.00 Terwujudny
a rehab perumahan
yanga kurang
mampu 67,872,000.00
1.06.1.06.01.17.025. Fasilitasi program PAMSIMAS
Bappeda Kabupaten
Kerinci 101,707,500.00
Tersedianya dokumen
RAD-MPL sebagai
input pembangun
an 101,707,500.00
1.06.1.06.01.17.026. Koordinasi dan evaluasi
perencanaan SDA, LH dan penataan ruangan
Bappeda Kabupaten
Kerinci 62,873,000.00
Terwujudny a
sinkronisasi perencanaa
n dan pengendalia
n bidang tata
ruang,ESD M dan
lingkungan hidup
62,873,000.00 bappeda
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 69
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.17.027. Koordinasi dan evaluasi
perencanaan perhubungan, pengairan dan permukiman
Bappeda Kabupaten
Kerinci 69,261,500.00
Terwujudny a
sinkronisasi perencanaa
n bidang perhubunga
n pengairan dan
permukima n
69,261,500.00
1.06.1.06.01.17.028. Fasilitasi penyelenggaraan
penataan ruang daerah BKPRD
Bappeda Kabupaten
Kerinci 92,384,850.00
Terwujudny a
pengawasa n
pengendalia n
pemanfaata n ruang di
kab,kerinci sesuai
Perda No.24 tahun 2012
tentang RTRW
Kabupaten Kerinci
92,384,850.00
1.06.1.06.01.17.029. Penyusunan dokumen KLHS
RPJMD Bappeda
Kabupaten Kerinci
350,254,000.00 Tersedianya
KLHS RPJMD
350,254,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 70
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.17.030. Fasilitasi penanganan kawasan
permukiman kumuh Bappeda
Kabupaten Kerinci
64,542,000.00 Terfasilitasi
nya penanganan
kawasan pemukiman
kumuh 64,542,000.00 bappeda
1.06.1.06.01.17.032. Fasilitasi kerjasama Bidang
Ekonomi Bappeda
120,000,000.00 -
120,000,000.00 1.06.1.06.01.17.033.
Fasilitasi Pengembangan Sumber daya ekonomi lokal
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya
Ekonomi Lokal Kab. Kerinci
20 Kali Fasilitasi
100,000,000.00 -
20 Kali Fasilitasi
100,000,000.00 1.06.1.06.01.17.034
Inventarisasi Data Kesehatan Kabupaten Kerinci
Bappeda Kab. Kerinci
89,250,000.00 -
- 1.06.1.06.01.17.035.
Penyusunan Indikator Kemiskinan
Bappeda Kab. Kerinci
94,500,000.00 -
- 1.06.1.06.01.17.036.
Penyusunan Indikator Ketenagakerjaan
Bappeda Kab.Kerinci
94,500,000.00 -
- 1.06.1.06.01.17.037.
Fasilitasi Program Geopark Merangin-Jambi
Kab. Kerinci 153,309,000.00
- -
1.06.1.06.01.17.038. Fasilitasi Kerjasama Bidang
Sosial Budaya Kab. Kerinci
73,500,000.00 -
- 1.06.1.06.01.17.039.
Penyusunan Profil Industri Kreatif
Terlaksananya Penyusunan Profil Industri Kreatif
Bappeda Kab.Kerinci
1 Dokumen 94,500,000.00
- 1 Dokumen
- 1.06.1.06.01.17.040
Fasilitasi Pengelolaan Sanitasi Permukiman
Bappeda 150,000,000.00
- 100,000,000.00
1.06.1.06.01.18. Program Pengembangan