Program peningkatan disiplin Program peningkatan Program Penelitian Inovasi

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor bappeda kabupaten kerinci 8 macam 6,800,000.00 berfungsiny a peralatan gedung kantor sebagaiman a mestinya 8 macam 6,800,000.00 1.06.1.06.01.02.044. Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional bappeda kabupaten kerinci - Berfungsiny a kendaraan dinasoper asional -

1.06.1.06.01.03. Program peningkatan disiplin

aparatur 21,600,000.00 21,600,000.00 1.06.1.06.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas Bappeda Kabupaten Kerinci 48 stel 21,600,000.00 Tersedianya pakaian dinas PNS 50 stel 21,600,000.00 bappeda

1.06.1.06.01.06. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 101,455,000.00 101,455,000.00 1.06.1.06.01.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi belanja Bappeda Kabupaten Kerinci 4 laporan 30,895,000.00 Tersedianya laporan bulanan,se mester dan tahunan 4 laporan 30,895,000.00 bappeda 1.06.1.06.01.06.007. Penyusunan Program dan Pelaporan Terlaksananya penyusunan program dan pelaporan Bappeda Kabupaten Kerinci 9 laporan 70,560,000.00 Tersedianya 9 macam laporan 9 laporan 70,560,000.00 1.06.1.06.01.15. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 159,100,000.00 159,100,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 60 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.15.001. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Tersedianya dana pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan Bappeda Kabupaten Kerinci 10 orang 159,100,000.00 Meningkatn ya kualitas SDM Perencana 10 orang 159,100,000.00 bappeda

1.06.1.06.01.16. Program Penelitian Inovasi

Daerah 756,221,000.00 756,221,000.00 1.06.1.06.01.16.001. Penyusunan laporan informasi pembangunan daerah Bappeda Kabupaten Kerinci 67,864,000.00 Tersedianya laporan dan sambutan bupati kerinci 67,864,000.00 bappeda 1.06.1.06.01.16.002. Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan Kabupaten Kerinci Bappeda Kabupaten Kerinci 78,829,000.00 Tersinkrony a penyelengg araan tugas pembantua n di kabupaten kerinci taun 2015 78,829,000.00 1.06.1.06.01.16.003. Penyusunan LKPJ, akhir tahun anggaran, LKPJ akhir masa jabatan dan laporan khusus bupati Bappeda Kabupaten Kerinci 91,544,000.00 Tersedianya LKPJ akhir tahun anggaran, dan laporan khusus Bupati Kerinci 91,544,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 61 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.16.004. Evaluasi RKPD kabupaten kerinci Bappeda Kabupaten Kerinci 41,394,000.00 Tersedianya dokumen Evaluasi RKPD Kab. Kerinci tahun anggaran 2016 41,394,000.00 1.06.1.06.01.16.005. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Bappeda Kabupaten Kerinci 88,647,500.00 Terencanan yaq Pelaksanaa n Pembangun an daerah 88,647,500.00 bappeda 1.06.1.06.01.16.006. Pengembangan rekayasa teknologi padi dataran tinggi padi payo LANJUTAN Bappeda Kabupaten Kerinci 266,423,000.00 Berlangsun gnya penelitian dan rekayasa tekhnologi padi payo di kabupaten kerinci 266,423,000.00 1.06.1.06.01.16.007. Fasilitasi pengembangan sistem inovasi daerah SIDa Bappeda Kabupaten Kerinci - Tersedianya road map SIDa Kabuapaten Kerinci - RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 62 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.16.009. Koordinasi bidang KELITBANGAN Bappeda Kabupaten Kerinci 35,900,000.00 Terwujudny a sinergitas perencanaa n pembangun an bidang kelitbangan 35,900,000.00 1.06.1.06.01.16.010. Penyusunan Data Pokok Kabupaten kerinci 85,619,500.00 - 85,619,500.00 1.06.1.06.01.17. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3,730,979,829.00 2,962,146,829.00 1.06.1.06.01.17.001. Koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang industri, jasa dan koperasi Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Industri, Jasa dan Koperasi Bappeda Kabupaten Kerinci 34 Kali Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90,597,000.00 Terciptanny a sinergi perencanaa n pembangun an bidang industri jasa dan koperasi 20 Kali Perjalanan Dinas Luar Daerah 61,992,000.00 bappeda 1.06.1.06.01.17.002. koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang pertanian dan perikanan Terlaksanaya Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Bidang Pertanian dan Perikanan Bappeda Kabupaten Kerinci Dalam Daerah 16 Kali 81,291,250.00 Terciptanya sinergi perencanaa n Pembangun an bidang ekonimi Luar Daerah 12 Kali 81,291,250.00 bappeda RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 63 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.17.003. Penyusunan profil daerah kabupaten kerinci Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Dareah Bappeda Kabupaten Kerinci 1 Dokumen 86,596,500.00 tersedianya data informasi pembangun an daerah Kabupaten kerinci 1 Dokumen 86,596,500.00 1.06.1.06.01.17.004. Fasiltasi pengembangan agribisnis Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Agribisnis Bappeda Kabupaten Kerinci 14 Kali 64,102,000.00 Terwujudny a pengemban gan agribisnis di kabupaten kerinci 14 Kali 64,102,000.00 1.06.1.06.01.17.005. Pemetaan potensi ekonomi kabupaten kerinci Terlaksananya Pemetaan Potensi Ekonomi Kabupaten Kerinci Bappeda Kabupaten Kerinci 1 Dokumen 117,439,500.00 Tersedianya data dan peta potensi ekonomi di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci 1 Dokumen 117,439,500.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 64 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.17.006. Laporan tahunan perkembangan perekonomian kabupaten kerinci Tersedianya Penyusunan Laporan Tahunan Perkembangan Perekonomian Kabupaten Kerinci Bappeda Kabupaten Kerinci 1 Dokumen Laporan 48,950,000.00 Tersedianya laporan tahunan perkemban gan perekonomi an Kabupaten Kerinci 1 Dokumen Laporan 48,950,000.00 1.06.1.06.01.17.007. Fasilitasi program Green Prosperity GP Terlaksananya Fasilitas Program Green Prosperity GP Bappeda Kabupaten Kerinci 12 Kali 43,965,000.00 Terwujudny a program green prosperity GP di Kabupaten Kerinci 12 Kali 43,965,000.00 bappeda 1.06.1.06.01.17.008. Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, kesehatan dan kesejahteraan sosial Bappeda Kabupaten Kerinci 84,845,000.00 Terciptanya sinergitas perencanaa n pembangun an bidang pemerintah an, kesehatan dan kesejahteraa n sosial 84,845,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 65 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.17.009. Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan Bappeda Kabupaten Kerinci 84,845,000.00 Tersinergin ya perencanaa n bidang pendidikan, kebudayaan , dan ketenagaker jaan 71,486,000.00 1.06.1.06.01.17.010. Koordinasi dan fasiliasi penanggulangan kemiskinan Bappeda Kabupaten Kerinci 77,310,000.00 Tersusunya laporan penanggula ngan kemiskinan dan laporan MDGs - 1.06.1.06.01.17.011. Koordinasi program SAMISAKE kabupaten kerinci Bappeda Kabupaten Kerinci 102,075,000.00 Terpantaun ya program SAMISAKE di kabupaten Kerinci 102,075,000.00 bappeda 1.06.1.06.01.17.012. Penyusunan dan penetapan RANPERDA sistem perencanaan pembangunan daerah Bappeda Kabupaten Kerinci 68,365,000.00 Tersedianya RANPERD A sistem perencanaa n pembangun an daerah 2016 68,365,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 66 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.17.014. Review RPJMD dan RENSTRA SKPD 2014-2019 Bappeda Kabupaten Kerinci 92,256,419.00 Tersedianya dokumen RPJMD kabupaten kerinci 92,256,419.00 1.06.1.06.01.17.015. Pengelolaan sistem perencanaan pembangunan daerah Bappeda Kabupaten Kerinci 158,351,000.00 Meningkatn ya kualitas Perencanaa n Pembangun an Daerah 158,351,000.00 1.06.1.06.01.17.016. Pelaksanaan MUSRENBANG RKPD Bappeda Kabupaten Kerinci 201,000,000.00 Terhimpun nya hasil Musrenban g 201,000,000.00 1.06.1.06.01.17.017. Penyusunan dan penetapan RKPD Bappeda Kabupaten Kerinci 97,071,189.00 Singkronny a perencanaa n dan penggangga ran daerah tahun 2016,2017,d an 2018 97,071,189.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 67 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.17.018. Penyusunan KUA-APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara Bappeda Kabupaten Kerinci 311,466,121.00 Terarahnya penyusunan RKA - SKPD dan APBD tahun 2016 serta perubahan APBD tahun 2016 311,466,121.00 bappeda 1.06.1.06.01.17.019. Penyusunan penetapan kinerja pemerintah daerah Bappeda Kabupaten Kerinci 28,000,000.00 Tersedianny a dokumen penetapan kinerja pemerintah daerah tahun 2016 28,000,000.00 1.06.1.06.01.17.020. Asistensi dan fasilitasi penyusunan RENJA SKPD Bappeda Kabupaten Kerinci 114,000,000.00 Tersedianny a dokumen RENJA SKPD tahun 2017 dan RENJA perubahan tahun 2016 114,000,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 68 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.17.024. Fasilitasi pembangunan perumahan swadaya Bappeda Kabupaten Kerinci 67,872,000.00 Terwujudny a rehab perumahan yanga kurang mampu 67,872,000.00 1.06.1.06.01.17.025. Fasilitasi program PAMSIMAS Bappeda Kabupaten Kerinci 101,707,500.00 Tersedianya dokumen RAD-MPL sebagai input pembangun an 101,707,500.00 1.06.1.06.01.17.026. Koordinasi dan evaluasi perencanaan SDA, LH dan penataan ruangan Bappeda Kabupaten Kerinci 62,873,000.00 Terwujudny a sinkronisasi perencanaa n dan pengendalia n bidang tata ruang,ESD M dan lingkungan hidup 62,873,000.00 bappeda RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 69 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.17.027. Koordinasi dan evaluasi perencanaan perhubungan, pengairan dan permukiman Bappeda Kabupaten Kerinci 69,261,500.00 Terwujudny a sinkronisasi perencanaa n bidang perhubunga n pengairan dan permukima n 69,261,500.00 1.06.1.06.01.17.028. Fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang daerah BKPRD Bappeda Kabupaten Kerinci 92,384,850.00 Terwujudny a pengawasa n pengendalia n pemanfaata n ruang di kab,kerinci sesuai Perda No.24 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kerinci 92,384,850.00 1.06.1.06.01.17.029. Penyusunan dokumen KLHS RPJMD Bappeda Kabupaten Kerinci 350,254,000.00 Tersedianya KLHS RPJMD 350,254,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 70 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.17.030. Fasilitasi penanganan kawasan permukiman kumuh Bappeda Kabupaten Kerinci 64,542,000.00 Terfasilitasi nya penanganan kawasan pemukiman kumuh 64,542,000.00 bappeda 1.06.1.06.01.17.032. Fasilitasi kerjasama Bidang Ekonomi Bappeda 120,000,000.00 - 120,000,000.00 1.06.1.06.01.17.033. Fasilitasi Pengembangan Sumber daya ekonomi lokal Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Lokal Kab. Kerinci 20 Kali Fasilitasi 100,000,000.00 - 20 Kali Fasilitasi 100,000,000.00 1.06.1.06.01.17.034 Inventarisasi Data Kesehatan Kabupaten Kerinci Bappeda Kab. Kerinci 89,250,000.00 - - 1.06.1.06.01.17.035. Penyusunan Indikator Kemiskinan Bappeda Kab. Kerinci 94,500,000.00 - - 1.06.1.06.01.17.036. Penyusunan Indikator Ketenagakerjaan Bappeda Kab.Kerinci 94,500,000.00 - - 1.06.1.06.01.17.037. Fasilitasi Program Geopark Merangin-Jambi Kab. Kerinci 153,309,000.00 - - 1.06.1.06.01.17.038. Fasilitasi Kerjasama Bidang Sosial Budaya Kab. Kerinci 73,500,000.00 - - 1.06.1.06.01.17.039. Penyusunan Profil Industri Kreatif Terlaksananya Penyusunan Profil Industri Kreatif Bappeda Kab.Kerinci 1 Dokumen 94,500,000.00 - 1 Dokumen - 1.06.1.06.01.17.040 Fasilitasi Pengelolaan Sanitasi Permukiman Bappeda 150,000,000.00 - 100,000,000.00

1.06.1.06.01.18. Program Pengembangan