Program peningkatan disiplin Program peningkatan Program Peningkatan

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.14.1.14.01.02.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konultasi keluar Daerah UPTD BLK Sungai Penuh 6 kali 12 Orang 26,791,650.00 APBD Kab - 6 kali 12 Orang 29,470,815.00 1.14.1.14.01.02.01.019. Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Terlaksananya Administrasi Ketatausahaan dan Arsip UPTD BLK Sungai Penuh 12 bulan 5,050,000.00 APBD Kab - 12 bulan 5,555,000.00 1.14.1.14.01.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40,925,000.00 45,017,500.00 1.14.1.14.01.02.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor UPTD BLK Sungai Penuh 2 Unit 7,125,000.00 APBD Kab - 2 Unit 7,837,500.00 1.14.1.14.01.02.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor UPTD BLK Sungai Penuh 4 Unit 12,500,000.00 APBD Kab - 4 Unit 13,750,000.00 1.14.1.14.01.02.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasionla UPTD BLK Sungai Penuh 3 Unit 21,300,000.00 APBD Kab - 3 Unit 23,430,000.00

1.14.1.14.01.02.03. Program peningkatan disiplin

aparatur 6,750,000.00 7,425,000.00 1.14.1.14.01.02.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya UPTD BLK Sungai Penuh 16 Stel 6,750,000.00 APBD Kab - 16 Stel 7,425,000.00 1.14.1.14.01.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10,000,000.00 11,000,000.00 1.14.1.14.01.02.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal UPTD BLK Sungai Penuh 2 Orang 10,000,000.00 APBD Kab - 2 Orang 11,000,000.00

1.14.1.14.01.02.06. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 9,450,000.00 10,395,000.00 1.14.1.14.01.02.06.007. Penyusunan Program dan Pelaporan Terlaksananya Penyusunan Program dan Pelaporan UPTD BLK Sungai Penuh 2 Macam 9,450,000.00 APBD Kab - 2 Macam 10,395,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 97 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

1.14.1.14.01.01.16. Program Peningkatan

Kesempatan Kerja 255,691,500.00 255,691,500.00 1.14.1.14.01.01.16.005. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Terlaksananya pelatihan kewirausahaan Kab. Kerinci 30 orang 40,000,000.00 APBD Kab - 30 orang 40,000,000.00 1.14.1.14.01.01.16.008. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja PPKK Terlaksananya Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja Kab. Kerinci 66 orang 171,991,500.00 APBD Kab - 66 orang 171,991,500.00 1.14.1.14.01.01.16.009. Penyelenggaraan dan pengembangan bursa kerja dan IPK - Terlaksananya pendataan pencari kerja -Terlaksananya penyediaan informasi lowongan keja Sosnakertrans - 8000 orang - 1 tahun 43,700,000.00 APBD Kab - - 8000 orang - 1 tahun 43,700,000.00

1.14.1.14.01.01.17. Program Perlindungan dan