Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.14.1.14.01.02.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat-rapat
Koordinasi dan Konultasi keluar Daerah
UPTD BLK Sungai Penuh
6 kali 12 Orang
26,791,650.00 APBD Kab
- 6 kali 12
Orang 29,470,815.00
1.14.1.14.01.02.01.019. Peningkatan Ketatausahaan
Arsip dan Asset Terlaksananya Administrasi
Ketatausahaan dan Arsip UPTD BLK
Sungai Penuh 12 bulan
5,050,000.00 APBD Kab
- 12 bulan
5,555,000.00 1.14.1.14.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
40,925,000.00 45,017,500.00
1.14.1.14.01.02.02.009. Pengadaan peralatan gedung
kantor Terlaksananya Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor UPTD BLK
Sungai Penuh 2 Unit
7,125,000.00 APBD Kab
- 2 Unit
7,837,500.00 1.14.1.14.01.02.02.022.
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
Kantor UPTD BLK
Sungai Penuh 4 Unit
12,500,000.00 APBD Kab
- 4 Unit
13,750,000.00 1.14.1.14.01.02.02.024.
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Dinas Operasionla UPTD BLK
Sungai Penuh 3 Unit
21,300,000.00 APBD Kab
- 3 Unit
23,430,000.00
1.14.1.14.01.02.03. Program peningkatan disiplin
aparatur 6,750,000.00
7,425,000.00 1.14.1.14.01.02.03.002.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
Atributnya UPTD BLK
Sungai Penuh 16 Stel
6,750,000.00 APBD Kab
- 16 Stel
7,425,000.00 1.14.1.14.01.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 10,000,000.00
11,000,000.00 1.14.1.14.01.02.05.001.
Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
UPTD BLK Sungai Penuh
2 Orang 10,000,000.00 APBD
Kab -
2 Orang 11,000,000.00
1.14.1.14.01.02.06. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 9,450,000.00
10,395,000.00
1.14.1.14.01.02.06.007. Penyusunan Program dan
Pelaporan Terlaksananya Penyusunan
Program dan Pelaporan UPTD BLK
Sungai Penuh 2 Macam
9,450,000.00 APBD Kab
- 2 Macam
10,395,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 97
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.14.1.14.01.01.16. Program Peningkatan
Kesempatan Kerja 255,691,500.00
255,691,500.00 1.14.1.14.01.01.16.005.
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan
kewirausahaan Terlaksananya pelatihan
kewirausahaan Kab. Kerinci
30 orang 40,000,000.00 APBD
Kab -
30 orang 40,000,000.00
1.14.1.14.01.01.16.008. Perluasan dan pengembangan
kesempatan kerja PPKK Terlaksananya Perluasan dan
pengembangan kesempatan kerja
Kab. Kerinci 66 orang
171,991,500.00 APBD Kab
- 66 orang
171,991,500.00 1.14.1.14.01.01.16.009.
Penyelenggaraan dan pengembangan bursa kerja dan
IPK - Terlaksananya pendataan
pencari kerja -Terlaksananya penyediaan
informasi lowongan keja Sosnakertrans
- 8000 orang - 1 tahun
43,700,000.00 APBD Kab
- - 8000 orang
- 1 tahun 43,700,000.00
1.14.1.14.01.01.17. Program Perlindungan dan