Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.03.16.003. Rapat koordinasi forum
komunikasi pimpinan daerah FORKOMPINDA
Terselenggaranya Rapat Kordinasi forkopinda
Bagian Umum Setda Kerinci
4 macam 325,000,000.00 APBD
Kab -
1 tahun 395,670,000.00
1.20.1.20.03.16.004. Rapat koordinasi pejabat
pemerintahan daerah Terlaksanya Rapat Kordinasi
Pejabat Pemerintah Daerah Bagian Umum
Setda Kerinci 24 kali
50,000,000.00 APBD Kab
- 32 kali
72,660,500.00 1.20.1.20.03.16.006.
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
lainnya Terlaksananya Kordinasi
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
Bagian Umum Setda Kerinci
100 kali 1,100,000,000.00 APBD
Kab -
160 kali 1,331,000,000.00
1.20.1.20.03.16.007. Belanja rumah tangga
KDHWKDH Tersedianya kebutuhan
Rumah tangg KDH dan WKDH
Bagian Umum Setda Kerinci
2 RT 1,265,000,000.00 APBD
Kab -
2 RT 1,391,500,000.00
1.20.1.20.03.16.008. Pelaksanaan operasional
protokoler Terlaksananya Operasional
Protokoler Bagian Humas
dan Protokol Setda Kerinci
1 tahun 224,061,000.00 APBD
Kab -
1 tahun 243,820,800.00
1.20.1.20.03.17. Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
347,086,000.00 369,035,010.00
1.20.1.20.03.17.002. Penyusunan standar satuan
harga Terlaksananya penyusunan
standarisasi harga barang dan jasa pemerintah kab. kerinci
TA 2016 Bagian
Administrasi Pembangunan
Setda Kerinci 1 dokumen
232,086,000.00 APBD Kab
- 1 dokumen
232,086,000.00
1.20.1.20.03.17.022. Penyusunan program dan
anggaran Terlaksananya Penyusunan
Renja, renja perubahan, tapkin, RKADPA dan
RKADPA Perubahan Setda Kerinci
Bagian Administrasi
Pembangunan Setda Kerinci
5 Dokumen 115,000,000.00 APBD
Kab -
5 Macam Dokumen
136,949,010.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 133
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.03.20. Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH 409,330,000.00
409,330,000.00
1.20.1.20.03.20.002. Penanganan kasus pengaduan
di lingkungan pemerintah daerah
terlaksananya penanganan kasus dilingkup pemerintah
daerah Bagian Hukum
Setda Kerinci 2 Penasehat
hukum 409,330,000.00 APBD
Kab -
2 penasehat hukum
409,330,000.00
1.20.1.20.03.23. Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi
1,350,000,000.00 1,501,696,250.00
1.20.1.20.03.23.004. Peningkatan pelayanan
pengolahan pengelolaan gaji berbasis elektronik
Terlaksananya Pengadaan PelayananPengolahan
Pengelolaan Gaji Berbasis Elektronik
Bagian Pengolahan
Data Elektronik Setda Kerinci
126 Daftar gaji
190,000,000.00 APBD Kab
- 126 Daftar
gaji 196,981,750.00
1.20.1.20.03.23.005. Operasional dan pemeliharaan
jaringan komunikasi pusat dan daerah serta santelda
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan
Jarkompusda, santelda Bagian
Pengolahan Data Elektronik
Setda Kerinci 3 Unit
110,000,000.00 APBD Kab
- 3 Unit
139,760,000.00
1.20.1.20.03.23.006. Pemeliharaan jaringan internet
PEMDA Terlaksanannya
Pemeliharaan Jaringan Internet Pemda Kerinci
Bagian Pengolahan
Data Elektronik Setda Kerinci
47 Unit 550,000,000.00 APBD
Kab -
47 Unit 550,000,000.00
1.20.1.20.03.23.008. Pengembangan dan pembinaan
jaringan komunikasi dan informasi
Terlaksananya Pengembangan dan
Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Bagian Pengolahan
Data Elektronik Setda Kerinci
3 Paket 500,000,000.00 APBD
Kab -
3 paket 614,954,500.00
1.20.1.20.03.26. Program Penataan Peraturan