Program peningkatan dan Program peningkatan sistem Program optimalisasi

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.03.16.003. Rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah FORKOMPINDA Terselenggaranya Rapat Kordinasi forkopinda Bagian Umum Setda Kerinci 4 macam 325,000,000.00 APBD Kab - 1 tahun 395,670,000.00 1.20.1.20.03.16.004. Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Terlaksanya Rapat Kordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Bagian Umum Setda Kerinci 24 kali 50,000,000.00 APBD Kab - 32 kali 72,660,500.00 1.20.1.20.03.16.006. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Terlaksananya Kordinasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Bagian Umum Setda Kerinci 100 kali 1,100,000,000.00 APBD Kab - 160 kali 1,331,000,000.00 1.20.1.20.03.16.007. Belanja rumah tangga KDHWKDH Tersedianya kebutuhan Rumah tangg KDH dan WKDH Bagian Umum Setda Kerinci 2 RT 1,265,000,000.00 APBD Kab - 2 RT 1,391,500,000.00 1.20.1.20.03.16.008. Pelaksanaan operasional protokoler Terlaksananya Operasional Protokoler Bagian Humas dan Protokol Setda Kerinci 1 tahun 224,061,000.00 APBD Kab - 1 tahun 243,820,800.00

1.20.1.20.03.17. Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah 347,086,000.00 369,035,010.00 1.20.1.20.03.17.002. Penyusunan standar satuan harga Terlaksananya penyusunan standarisasi harga barang dan jasa pemerintah kab. kerinci TA 2016 Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kerinci 1 dokumen 232,086,000.00 APBD Kab - 1 dokumen 232,086,000.00 1.20.1.20.03.17.022. Penyusunan program dan anggaran Terlaksananya Penyusunan Renja, renja perubahan, tapkin, RKADPA dan RKADPA Perubahan Setda Kerinci Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kerinci 5 Dokumen 115,000,000.00 APBD Kab - 5 Macam Dokumen 136,949,010.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 133 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

1.20.1.20.03.20. Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 409,330,000.00 409,330,000.00 1.20.1.20.03.20.002. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah terlaksananya penanganan kasus dilingkup pemerintah daerah Bagian Hukum Setda Kerinci 2 Penasehat hukum 409,330,000.00 APBD Kab - 2 penasehat hukum 409,330,000.00

1.20.1.20.03.23. Program optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi 1,350,000,000.00 1,501,696,250.00 1.20.1.20.03.23.004. Peningkatan pelayanan pengolahan pengelolaan gaji berbasis elektronik Terlaksananya Pengadaan PelayananPengolahan Pengelolaan Gaji Berbasis Elektronik Bagian Pengolahan Data Elektronik Setda Kerinci 126 Daftar gaji 190,000,000.00 APBD Kab - 126 Daftar gaji 196,981,750.00 1.20.1.20.03.23.005. Operasional dan pemeliharaan jaringan komunikasi pusat dan daerah serta santelda Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Jarkompusda, santelda Bagian Pengolahan Data Elektronik Setda Kerinci 3 Unit 110,000,000.00 APBD Kab - 3 Unit 139,760,000.00 1.20.1.20.03.23.006. Pemeliharaan jaringan internet PEMDA Terlaksanannya Pemeliharaan Jaringan Internet Pemda Kerinci Bagian Pengolahan Data Elektronik Setda Kerinci 47 Unit 550,000,000.00 APBD Kab - 47 Unit 550,000,000.00 1.20.1.20.03.23.008. Pengembangan dan pembinaan jaringan komunikasi dan informasi Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Bagian Pengolahan Data Elektronik Setda Kerinci 3 Paket 500,000,000.00 APBD Kab - 3 paket 614,954,500.00

1.20.1.20.03.26. Program Penataan Peraturan