Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.05.1.03.01.15.004. Penyusunan Rencana Tata
Ruang Wilayah Terlaksanananya penyusunan
tata ruang wilayah Kabupaten
Kerinci 100
500,000,000.00 APBD Kab
- 550,000,000.00 PU
1.05.1.03.01.16. Program Pemanfaatan Ruang
950,000,000.00 1,045,000,000.00
1.05.1.03.01.16.004. Fasilitasi peningkatan peran
serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
Kabupaten Kerinci
500,000,000.00 APBD Kab
- 550,000,000.00 PU
1.05.1.03.01.16.007. Sosialisasi kebijakan, norma,
standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
Kabupaten Kerinci
150,000,000.00 APBD Kab
- 165,000,000.00
1.05.1.03.01.16.010 Penyusunan Dokumen Ruang
Terbuka Hijau RTH Kabupaten
Kerinci 150,000,000.00 APBD
Kab -
165,000,000.00 1.05.1.03.01.16.011.
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Kabupaten Kerinci
150,000,000.00 APBD Kab
- 165,000,000.00
1.05.1.03.01.17. Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang 650,000,000.00
715,000,000.00 1.05.1.03.01.17.007.
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan
ruang Kabupaten
Kerinci 650,000,000.00 APBD
Kab -
715,000,000.00 PU 1.06.
Perencanaan Pembangunan 5,807,384,937.00
4,976,551,937.00 1.06.1.06.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
559,479,108.00 559,479,108.00
1.06.1.06.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik terlaksananya penyediaan
jasa komunikasi sumber daya air listrik
bappeda 4 rekening
36,600,000.00 terpenuhiny
a kebutuhan
jasa komunikasi,
sumber daya air
dan listrik 4 rekening
36,600,000.00 bappeda
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 56
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi
keuangan Terlaksanannya Jasa
Administrasi Keuangan bappeda
33 orang 162,668,500.00
tertib dan lancarnya
administras i keuangan
33 orang 162,668,500.00
1.06.1.06.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan
kantor Terlaksananya Penyediaan
jasa kebersihan dan keamanan kantor
bappeda 5 Orang
31,600,000.00 terjaganya
keamanan dan
kebersihan kantor
5 Orang 31,600,000.00
1.06.1.06.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Terlaksananya penyediaan
barang cetakan dan penggandaan
bappeda kabupaten
kerinci 6 macam
19,200,000.00 Terpenuhin
ya Barang cetakan dan
penggandaa n
6 macam 19,200,000.00
1.06.1.06.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan
bappeda kabupaten
kerinci 4 jenis
3,000,000.00 Terpenuhin
ya komponen
instalasi listrikpene
rangan gedung
kantor 4 jenis
3,000,000.00
1.06.1.06.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan bappeda
kabupaten kerinci
3 5,127,500.00
Terpenuhin ya bahan
bacaan dan peraturan
perundang undangan
3 5,127,500.00 bappeda
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 57
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.06.1.06.01.01.017. Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tamu bappeda
kabupaten kerinci
691 bks,690 ktk
18,650,000.00 Terpenuhin
ya makanan dan
minuman rapat dan
tamu 691 bks,690
ktk 18,650,000.00
1.06.1.06.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi bappeda
kabupaten kerinci
60 kali 218,033,108.00
Terwujudny a
sinkronisasi program
dan kegiatan
60 kali 218,033,108.00
1.06.1.06.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan
Arsip dan Asset Terlaksananya administrasi
kepegawaian dan asset Tertibnya administrasi
kepegawaian dan asset sesuai dengan ketentuan yang
berlaku bappeda
kabupaten kerinci
12 Bulan 64,600,000.00
Tertibnya administras
i kepegawaia
an dan asset sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku
12 Bulan 64,600,000.00
1.06.1.06.01.02. Program Peningkatan Sarana