Program Pengendalian Pekerjaan Umum

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.05.1.03.01.15.004. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Terlaksanananya penyusunan tata ruang wilayah Kabupaten Kerinci 100 500,000,000.00 APBD Kab - 550,000,000.00 PU

1.05.1.03.01.16. Program Pemanfaatan Ruang

950,000,000.00 1,045,000,000.00 1.05.1.03.01.16.004. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kabupaten Kerinci 500,000,000.00 APBD Kab - 550,000,000.00 PU 1.05.1.03.01.16.007. Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang Kabupaten Kerinci 150,000,000.00 APBD Kab - 165,000,000.00 1.05.1.03.01.16.010 Penyusunan Dokumen Ruang Terbuka Hijau RTH Kabupaten Kerinci 150,000,000.00 APBD Kab - 165,000,000.00 1.05.1.03.01.16.011. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kerinci 150,000,000.00 APBD Kab - 165,000,000.00

1.05.1.03.01.17. Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang 650,000,000.00 715,000,000.00 1.05.1.03.01.17.007. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Kerinci 650,000,000.00 APBD Kab - 715,000,000.00 PU 1.06. Perencanaan Pembangunan 5,807,384,937.00 4,976,551,937.00 1.06.1.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 559,479,108.00 559,479,108.00 1.06.1.06.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik bappeda 4 rekening 36,600,000.00 terpenuhiny a kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 rekening 36,600,000.00 bappeda RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 56 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksanannya Jasa Administrasi Keuangan bappeda 33 orang 162,668,500.00 tertib dan lancarnya administras i keuangan 33 orang 162,668,500.00 1.06.1.06.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor bappeda 5 Orang 31,600,000.00 terjaganya keamanan dan kebersihan kantor 5 Orang 31,600,000.00 1.06.1.06.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan bappeda kabupaten kerinci 6 macam 19,200,000.00 Terpenuhin ya Barang cetakan dan penggandaa n 6 macam 19,200,000.00 1.06.1.06.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bappeda kabupaten kerinci 4 jenis 3,000,000.00 Terpenuhin ya komponen instalasi listrikpene rangan gedung kantor 4 jenis 3,000,000.00 1.06.1.06.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan bappeda kabupaten kerinci 3 5,127,500.00 Terpenuhin ya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 3 5,127,500.00 bappeda RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 57 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu bappeda kabupaten kerinci 691 bks,690 ktk 18,650,000.00 Terpenuhin ya makanan dan minuman rapat dan tamu 691 bks,690 ktk 18,650,000.00 1.06.1.06.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi bappeda kabupaten kerinci 60 kali 218,033,108.00 Terwujudny a sinkronisasi program dan kegiatan 60 kali 218,033,108.00 1.06.1.06.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Terlaksananya administrasi kepegawaian dan asset Tertibnya administrasi kepegawaian dan asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku bappeda kabupaten kerinci 12 Bulan 64,600,000.00 Tertibnya administras i kepegawaia an dan asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku 12 Bulan 64,600,000.00

1.06.1.06.01.02. Program Peningkatan Sarana